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      2018年鳳泉區(qū)規(guī)劃局預算說明

      時間:2019-05-14 22:59:18下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:2018年鳳泉區(qū)規(guī)劃局預算說明

      2018年鳳泉區(qū)規(guī)劃局預算說明

      一、部門基本情況

      (一)部門職責、機構(gòu)設(shè)置

      鳳泉區(qū)規(guī)劃局內(nèi)設(shè)綜合股、規(guī)劃管理股、建設(shè)工程管理股、市政管線管理股、監(jiān)察股5個股室。

      1、綜合股

      負責局機關(guān)工作的組織協(xié)調(diào)、文電、會務(wù)、機要、文字材料、目標管理、綜合治理、后勤、車輛管理、機關(guān)文書檔案、計劃生育、綜合治理、信訪等工作;承擔信息、保密、對外聯(lián)絡(luò)、接待、人大建議政協(xié)提案辦理等工作; 負責局系統(tǒng)的人事、機構(gòu)編制、勞動工資以及干部職工培訓教育工作;負責組織局的會計憑證、帳簿、報表的整理、歸檔和財務(wù)內(nèi)審工作;負責有關(guān)費用收繳手續(xù)的辦理;負責人事、電子、科技檔案建檔、工作;組織實施局機關(guān)年度考核工作;負責局專業(yè)技術(shù)職務(wù)改革及評聘工作;指導行業(yè)職工職業(yè)技術(shù)培訓和繼續(xù)教育工作;指導局系統(tǒng)科技人才隊伍建設(shè)。

      2、規(guī)劃管理股

      負責組織城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)詳細規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和城市地下空間綜合利用規(guī)劃的編制、報審和管理;負責對土地的出讓、劃撥以及對各類詳細規(guī)劃、專項規(guī)劃得出規(guī)劃設(shè)計條件,并進行管理和報審;負責《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》的報審和管理。

      3、建設(shè)工程管理股

      負責對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類新建、擴建、翻建建筑物、構(gòu)筑物實地勘察、報審及驗線工作;負責《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》報審;參與建設(shè)項目竣工驗收前的規(guī)劃核實工作。

      4、市政管線管理股

      負責各類市政基礎(chǔ)設(shè)施和管線工程的綜合規(guī)劃,報審道、橋、涵及各類管線工程的走向、位置、埋深、管徑等,負責城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城市道路及軌道交通工程、河湖水系工程、城市防災工程、環(huán)境保護和環(huán)境衛(wèi)生工程、公園綠地工程以及游園、廣場、橋梁、樓體的亮化和給水、排水、電力、通信、煤氣、熱力等市政工程的規(guī)劃管理工作;參與區(qū)域范圍鐵路、公路、光纜、燃氣、輸油管道、大型輸電線路、電廠等大型基礎(chǔ)設(shè)施和選址論證工作。

      5、監(jiān)察股

      負責對所轄規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建、擴建、改建建筑物、構(gòu)筑物、道路、管線和其它工程設(shè)施“一書兩證”(選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證)的實施進行監(jiān)督檢查;負責對所轄規(guī)劃區(qū)內(nèi)擅自改變《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》建設(shè)許可內(nèi)容的行為進行查處。負責對所轄規(guī)劃區(qū)內(nèi)占壓道路紅線、廣場、綠地、高壓供電走廊和地下管線等行為,責令停止建設(shè),限期改正、強制拆除或沒收違法建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施。對受到責令停止的違法建設(shè)或拆除建筑物、構(gòu)筑物處理而繼續(xù)施工的,對其設(shè)備、建筑材料予以暫扣查封,負責拆除繼續(xù)施工部分或申請法院執(zhí)行的案件立案工作。對未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證或擅自改變土地使用性質(zhì)的行為進行查處。負責受理人民群眾關(guān)于規(guī)劃建設(shè)方面的各類違法案件的查處。

      二、包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算(教育部門必須有學校匯總預算,其他部門如果沒有就填無)無此項目

      三、預算收支增減變化情況

      (一)一般公共預算說明

      1、收入預算說明

      2018年收入預算214.4萬元,按用途劃分為:人員經(jīng)費174.4萬元;公用經(jīng)費安排業(yè)務(wù)費20萬元;專項經(jīng)費安排20萬元,2、支出預算說明

      2018年支出預算214.4萬元,人員經(jīng)費174.4萬元,公用經(jīng)費安排業(yè)務(wù)經(jīng)費20萬元,其中:公務(wù)用車運行支出5.2萬元。專項經(jīng)費安排493.80萬元(測繪地形圖測繪費,郭區(qū)長、吳區(qū)長批示)。

      (二)政府性基金預算說明

      無此項目

      四、預算安排機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      無此項目

      五、政府采購預算情況

      無此項目

      六、專業(yè)性較強的名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

      (二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

      (四)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (五)、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      七、點項目預算績效目標(逐步公開)

      無此項目

      八、“三公”經(jīng)費增減情況說明

      (一)2018年我單位無因公出國(境)費用。

      (二)2018年我單位無公務(wù)用車購置情況,其中,公務(wù)用車運行及維護支出與2017年基本相同。

      (三)2018年我單位繼續(xù)嚴格控制業(yè)務(wù)接待支出。

      第二篇:2018年鳳泉區(qū)統(tǒng)計局預算說明

      2018年鳳泉區(qū)統(tǒng)計局預算說明

      一、部門主要職責及部門預算單位構(gòu)成

      (一)部門職責

      組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計標準和基本統(tǒng)計報表制度,核算全區(qū)及各鎮(zhèn)(街、區(qū))生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。會同有關(guān)部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計劃、方案,組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查,匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。機構(gòu)設(shè)置

      新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)統(tǒng)計局為行政單位,屬區(qū)政府工作部門。下設(shè)社會經(jīng)濟調(diào)查隊。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合核算科、工業(yè)科、投資科、商業(yè)科、服務(wù)業(yè)科、人口社會科等科室。

      人員構(gòu)成情況

      行政編制3人,實有5人,其中在職5人。負責全區(qū)各項社會指標統(tǒng)計。執(zhí)行行政單位會計制度。獨立編制機構(gòu)1個,獨立核算機構(gòu)1個。

      (四)預算主要工作任務(wù)

      2018年,全區(qū)統(tǒng)計工作主要任務(wù)加強趨勢性審核把握,對數(shù)據(jù)進行綜合評估,做到專業(yè)數(shù)據(jù)之間的匹配,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。全面提升統(tǒng)計服務(wù)水平。圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作重點和需求,加強對宏觀經(jīng)濟形勢、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、重點產(chǎn)業(yè)狀況以及重大社會問題的分析研究,努力做到“月度分析快、季度分析準、專題分析精、對比分析深”,及時完成統(tǒng)計信息的發(fā)布,為黨政領(lǐng)導和社會各界提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),進一步擴大統(tǒng)計的社會影響力。

      7進一步提升部門統(tǒng)計工作。充分發(fā)揮部門統(tǒng)計聯(lián)席會議的作用,利用工作機制,進一步實現(xiàn)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計的資源互補和信息共享,形成工作合力,切實提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、準確性與時效性,二、8加強統(tǒng)計干部隊伍建設(shè)。重點考評統(tǒng)計局工作人員完成專業(yè)工作,撰寫統(tǒng)計信息和分析,提高統(tǒng)計服務(wù)水平等情況。爭取實行內(nèi)部專業(yè)輪崗制度,根據(jù)需要重新調(diào)整專業(yè)崗位,讓專業(yè)干部經(jīng)歷多崗位鍛煉,提升知識面,力爭多培養(yǎng)幾個能獨擋一面、隨需能上的業(yè)務(wù)骨干。同時適時舉辦基層統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓班,對企業(yè)的新統(tǒng)計人員進行針對式業(yè)務(wù)培訓,力爭通過多種培訓方式,努力提高全市統(tǒng)計隊伍政治理論和業(yè)務(wù)能力水平。

      三、9突出抓好機關(guān)黨風廉政建設(shè)工作。要認真落實黨組主體責任,有效發(fā)揮紀檢監(jiān)督責任,學習宣傳貫徹落實好《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》,修訂完善補充有效管用的機關(guān)制度并嚴格執(zhí)行,四、包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算 無此項目

      三、預算收支增減變化情況

      (一)一般公共預算說明

      2018年收入預算160.04萬元,其中:財政撥款160.04萬元;繳入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬元;其他收入0萬元。

      (二)政府性基金預算說明

      2018年本單位預算未安排政府性基金支出。

      三、支出預算增減變化情況

      (一)一般公共預算說明

      2018年支出預算160.4萬元,2018年支出預算按用途劃分為:人員經(jīng)費支出145.54萬元,公用經(jīng)費安排辦公費3萬元,專項經(jīng)費安排11.5萬元。其中人口抽樣調(diào)查2萬元,住戶調(diào)查2.5萬元,大數(shù)據(jù)平臺1萬元,第四次經(jīng)濟普查5萬元,投入產(chǎn)出調(diào)查1萬元。

      (二)政府性基金預算說明

      2018年本單位預算未安排政府性基金支出。

      四、預算安排機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      2018年我單位無因公出國(境)費用。2018年我單位公務(wù)接待費較上年無增加。

      2018年公務(wù)用車運行維護費較上年沒有增加,將認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,嚴格規(guī)范公務(wù)用車管理,從而控制公務(wù)用車運行維護經(jīng)費預算支出費用。

      2018年我單位無購置車輛計劃。

      五、政府采購預算情況

      無政府采購預算安排

      六、專業(yè)性較強的名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金。

      (二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (四)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      七、重點項目預算績效目標(逐步公開)無此項目

      八、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明

      (一)因公出國(境)費 無此項目。

      (二)公務(wù)用車購置、車輛運行費

      單位無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車改革后,把全區(qū)黨政機關(guān)保留公務(wù)用車(除實物保障車輛及機要等部分通信車輛外)納入我局管理,費用由我局承擔,故預算數(shù)大于決算數(shù)。

      (二)公務(wù)接待費

      2018年我單位公務(wù)接待費較上年無增加。

      第三篇:鳳泉區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況說明

      鳳泉區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況說明

      根據(jù)《預算法》規(guī)定,財政轉(zhuǎn)移支付包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付。

      2017年鳳泉區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算安排共計11994萬元。

      (一)返還性收入2454萬元,其中:增值稅和消費稅稅收返還收入1385萬元,增值稅五五分享173萬元,所得稅基數(shù)返還收入584萬元,成品油價格和稅費改革稅收返還收入312萬元。

      (二)一般性轉(zhuǎn)移支付收入7103萬元,其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入2324萬元,結(jié)算補助收入18萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入802萬元,成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助收入118萬元,基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入391萬元,義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入838萬元,基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入1709萬元,農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入70萬元,重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入500萬元,貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入333萬元。

      (三)專項轉(zhuǎn)移支付收入2286萬元。其中:一般公共服務(wù)支出5萬元,教育支出402萬元,文化體育與傳媒支出49萬元,社會保障和就業(yè)支出880萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出764萬元,節(jié)能環(huán)保59萬元,農(nóng)林水支出127萬元。

      鳳泉區(qū)財政局

      2018年2月1日

      第四篇:2018年鳳泉區(qū)預算績效工作開展

      2018年鳳泉區(qū)預算績效工作開展

      情況說明

      為進一步規(guī)范和加強預算管理強化支出責任,提高資金使用效益,建立健全預算管理機制,我區(qū)積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作,一、建立績效評價管理工作機制預算科牽頭負責全面績效工作,相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體負責本科室對口單位實施項目績效評價操作。

      二、2018年,我區(qū)對10個重點項目進行績效目標考評,共涉及資金8000萬元,分別是冬季清潔取暖“雙替代”工程、易地扶貧搬遷、大型農(nóng)田水利建設(shè)、道路建設(shè)、文明城市建設(shè)等項目制定評價目標,與部門預算一并下達,根據(jù)項目實施進度適時開展績效評價。

      三、大力宣傳績效評價知識,多渠道組織績效評價業(yè)務(wù)培訓,如視頻會議、邀請專業(yè)人員講座等,達到財政部門和使用財政資金單位,建立績效評價理念,全面運用績效評價。

      鳳泉區(qū)財政局

      2018年2月1日

      第五篇:部門預算情況說明

      篇一:潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

      一、部門主要職責

      根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確,縣地震辦的主要工作職責有以下十項:

      (一)、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

      (二)、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預案,綜合防御措施,協(xié)助政府監(jiān)督落實,并承擔縣防(抗)震減(救)災指揮機關(guān)辦事機構(gòu)的職責。

      (三)、負責審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求,監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定,會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進行監(jiān)管。

      (四)、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施,負責全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導。負責對全縣防震減災“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理,負責全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。

      (五)、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料,進行分析、研判,提出階段性或地震趨勢意見,按照《國務(wù)院地震預報管理條例》規(guī)定,為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

      (六)、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負責向上級業(yè)務(wù)部門報告,負責及時處理當?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

      (七)、會同有關(guān)部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育,提高全社會的防震減災意識和抗災能力,最大限度地減輕地震災害損失。

      (八)、研究地震監(jiān)測預報新理論、新方法,開展科技創(chuàng)新,不斷提高地震監(jiān)測預報能力。

      (九)、負責地震發(fā)生后的災情速報,參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

      (十)、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

      二、部門概況

      潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人,目前在職 5 人。離休人員 0人,退休人員 1 人。

      三、2014主要工作任務(wù)

      根據(jù)當前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署,二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

      (一)、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設(shè)任務(wù),力爭盡快投入使用。

      (二)、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件,積極爭取上級和地方的資金支持,上馬潁上縣地震科普館項目,力爭早日建成。

      (三)、加強對防震減災“三網(wǎng)一員”工作管理,重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

      (四)、切實加強群測群防工作,增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異常現(xiàn)象,及時核實上報。

      (五)、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報,以手機為接收終端,速報地震信息。

      (六)、加強建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

      (七)、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

      (八)、加強防震減災科普宣傳工作,爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災科普示范學校,創(chuàng)建一所省級示范學校。

      (九)、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作,按標準掛牌。

      (十)、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備,參與市地震應(yīng)急救援隊的活動,如有機會參與實戰(zhàn)演練。

      四、收支預算安排情況

      潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元,其中預算撥款為 32.3 萬元,納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元;其他收入(上年結(jié)余)5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元,收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出 12.8萬元,用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)31.1萬元,占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元,占8.5 %;住房公積金3.6萬元,占10.9 %.附件:1.×××單位公共財政預算收支預算總表

      2.×××單位公共財政預算收入預算表

      3.×××單位公共財政預算支出預算表

      4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

      5.×××單位政府性基金預算收支預算表

      篇二:縣財政局2014年預算情況說明

      一、部門主要職責

      (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。

      (二)編制全縣財政預算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算;管理和監(jiān)督全縣各項財政收支,負責財政資金的高度和撥款;審查匯編財政收支計劃和決算。

      (三)管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。

      (四)管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

      (五)負責管理縣級財政和支農(nóng)資金;負責管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務(wù)。

      (六)監(jiān)督和管理全縣財務(wù)、會計工作,執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務(wù)、會計制度,對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰;指導和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務(wù);指導和管理社會審計;負責會計委派制度試點工作。

      (七)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為;組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理,制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度,并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等;負責國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核;制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

      (八)負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負責涉外企事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管工作;負責管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

      (九)負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。

      (十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

      二、部門概況

      潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位,核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。

      三、2014主要工作任務(wù)

      2014年主要工作任務(wù)是:堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認真貫徹落實縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進財政科學化精細化管理,提高財政資金使用效益;堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以全面深化改革為動力,以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險,實施積極的財政政策,促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

      四、收支預算安排情況

      潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元,(2014年年初預算安排1495萬元,上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元),其中預算撥款為2187.7萬元,納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出1050.07萬元,用于完成特定的工作任務(wù)、財政發(fā)展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出1932.08萬元,占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元,占4.87%;住房保障支出148.99萬元,占6.81%.附件:1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

      2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

      3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

      4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

      5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

      篇三:潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

      一、部門主要職責

      貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策;負責種子行政許可、行政處罰,行政管理;負責種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管;負責農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

      二、部門概況

      潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位,編制 10 人,目前在職 人員 10 人。

      三、2014主要工作任務(wù)

      1、制定工作方案,認真組織實施

      2、注重法律宣傳,強化知識培訓

      3、開展專項整治,加大監(jiān)管力度

      4、認真開展新品種引進展示試驗工作

      5、加強質(zhì)量抽檢,確保用種安全

      6、做好品種管理,強化基地建設(shè)

      四、收支預算安排情況

      潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元,其中預算撥款為79.9 萬元(其中上年結(jié)余15.8萬元)。支出預算79.9 萬元,收支平衡。其中基本支出 60.7萬元,用于人員工資、保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出19.2萬元,用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗,種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行(功能科目2130104)支出54.6萬元,占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管(功能科目2130110)支出18萬元,占22.53%;住房公積金(功能科目2210201)支出7.3萬元,占9.14%

      附件:1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

      2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

      3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

      4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

      5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

      潁上縣種子管理站

      潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預算情況說明

      一、部門主要職責

      1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例,指導各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。

      2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告,并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

      3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神,到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃,編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案,待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準后,進行實施。

      4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促,分類進行檢查指導。

      5、協(xié)調(diào)、指導開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,舉辦科技培訓,引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),提高農(nóng)民科學種田水平。

      6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),引導和幫助農(nóng)民走向市場,為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù),協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實,幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體,夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

      7、負責開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

      二、部門概況

      潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,編制 17人,目前在職17人。離休人員 人,退休人員3人。

      三、2014主要工作任務(wù)

      2014年主要工作任務(wù)是: 指導2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃,到項目區(qū)實地勘測,編寫項目建議書及可行性研究報告,編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案,并檢查指導跟蹤實施;對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

      四、收支預算安排情況

      潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元,其中預算撥款為117.9萬元,納入專戶管理的政府非稅收入0萬元;其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元,收支平衡。其中基本支出64.5 萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出65萬元,用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制,實地勘測、規(guī)劃,完成擴大初步設(shè)計的編制,跟蹤實施,檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元,占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元,占8.1%;住房保障支出6.5萬元,占5%.附件:1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收支預算總表

      2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收入預算表

      3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算支出預算表

      4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算財政撥款支出預算表

      5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預算收支預算表

      二0一四年四月二十八日

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