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      審計工作職責(zé)

      時間:2019-05-15 16:27:23下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《審計工作職責(zé)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《審計工作職責(zé)》。

      第一篇:審計工作職責(zé)

      1.協(xié)助完成年度審計及各種專項審計的現(xiàn)場審計工作。

      2.對各項審計的發(fā)現(xiàn)事項進(jìn)行定期跟進(jìn)。

      3.起草呈送監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東方或管理層的各種文書。

      4.協(xié)助制定審計程序。

      5.實施及記錄實質(zhì)性測試與分析性復(fù)核。

      第二篇:審計工作職責(zé)

      工作職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)財務(wù)計劃或預(yù)算執(zhí)行情況和決算的審計;

      2、負(fù)責(zé)各項資金的管理和使用情況的審計;

      3、負(fù)責(zé)對后勤、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)等部門費用單據(jù)的審核;

      4、負(fù)責(zé)車間工資、成本獎懲等項目的審核;

      5、協(xié)助進(jìn)行常規(guī)審計。

      任職資格:

      1、本科及以上學(xué)歷,審計、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

      2、有3年以上公司內(nèi)部審計、財務(wù)工作經(jīng)驗,有CIA、CPA資格者優(yōu)先;

      3、精通審計、稅務(wù)法律法規(guī);

      4、熟練使用辦公軟件;

      5、工作嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的職業(yè)操守。

      第三篇:企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)

      企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)

      1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

      2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;

      3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

      4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;

      5.維護(hù)內(nèi)控手冊;

      ___日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

      7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;

      8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

      企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)2

      1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;

      2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;

      3、對接外部審計機(jī)構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實情況進(jìn)行跟蹤,并對及時性進(jìn)行評價;

      4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計。

      企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)3

      1)

      組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目;

      2)

      執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

      3)

      對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

      4)

      與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計劃;

      5)

      協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

      6)

      跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

      7)

      執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

      企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)4

      1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

      2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

      3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

      4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

      5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進(jìn)行審計;

      6、與外部審計機(jī)構(gòu)配合完成財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

      7、完成公司交辦的其他工作。

      企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)5

      1、在集團(tuán)及上級部門領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

      2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法;

      3、負(fù)責(zé)擬訂內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃;

      4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時報告;

      5、負(fù)責(zé)組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;

      6、負(fù)責(zé)落實審計部門的審計決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定;

      7、負(fù)責(zé)上報內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料;

      8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作;

      9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

      10、負(fù)責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作;

      11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)6

      1、熟知審計準(zhǔn)則及國家制度,能獨立實施審計項目;

      2、熟知內(nèi)部審計準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計標(biāo)準(zhǔn)及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;

      企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)7

      1、按照審計程序和審計方法,排查舞弊風(fēng)險點,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

      2、協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作,對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進(jìn)行評價等工作;

      3、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

      4、協(xié)助具體審計項目的組織和實施;

      5、編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;

      6、整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;

      7、參與編制內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

      8、按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。

      第四篇:稽核審計工作職責(zé)

      稽核審計辦公室工作職責(zé)

      1、根據(jù)稽核計劃擬定稽核實施方案。

      2、負(fù)責(zé)承辦全區(qū)社會養(yǎng)老保險稽核審計和來信來訪工作。

      3、負(fù)責(zé)稽核參保單位和個人繳費情況。

      4、負(fù)責(zé)稽核欠繳養(yǎng)老保險費的單位和個人的補(bǔ)繳情況。

      5、負(fù)責(zé)稽核離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老保險待遇情況。

      6、負(fù)責(zé)查處違反養(yǎng)老保險政策規(guī)定的問題。

      7、負(fù)責(zé)填報有關(guān)報表和匯總整理有關(guān)資料。

      8、負(fù)責(zé)查補(bǔ)繳費基數(shù)錄入工作。

      9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

      第五篇:內(nèi)部審計工作職責(zé)

      內(nèi)部審計工作職責(zé)

      (一)對本單位及所屬單位財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計;

      (二)對本單位及所屬單位資金的管理和使用情況進(jìn)行審計;

      (三)對本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;

      (四)對本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)行審計;

      (五)對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行評審;

      (六)對本單位及所屬單位經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計;

      (七)法律、法規(guī)規(guī)定和本單位主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)要求辦理的其他審計事項。

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