第一篇:2018年鳳泉區(qū)統(tǒng)計(jì)局預(yù)算說明
2018年鳳泉區(qū)統(tǒng)計(jì)局預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)部門職責(zé)
組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,核算全區(qū)及各鎮(zhèn)(街、區(qū))生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。會同有關(guān)部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃、方案,組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查,匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)統(tǒng)計(jì)局為行政單位,屬區(qū)政府工作部門。下設(shè)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合核算科、工業(yè)科、投資科、商業(yè)科、服務(wù)業(yè)科、人口社會科等科室。
人員構(gòu)成情況
行政編制3人,實(shí)有5人,其中在職5人。負(fù)責(zé)全區(qū)各項(xiàng)社會指標(biāo)統(tǒng)計(jì)。執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
(四)預(yù)算年度主要工作任務(wù)
2018年,全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作主要任務(wù)加強(qiáng)趨勢性審核把握,對數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合評估,做到專業(yè)數(shù)據(jù)之間的匹配,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。全面提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平。圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn)和需求,加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)狀況以及重大社會問題的分析研究,努力做到“月度分析快、季度分析準(zhǔn)、專題分析精、對比分析深”,及時(shí)完成統(tǒng)計(jì)信息的發(fā)布,為黨政領(lǐng)導(dǎo)和社會各界提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),進(jìn)一步擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)的社會影響力。
7進(jìn)一步提升部門統(tǒng)計(jì)工作。充分發(fā)揮部門統(tǒng)計(jì)聯(lián)席會議的作用,利用工作機(jī)制,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)的資源互補(bǔ)和信息共享,形成工作合力,切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性與時(shí)效性,二、8加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)。重點(diǎn)考評統(tǒng)計(jì)局工作人員完成專業(yè)工作,撰寫統(tǒng)計(jì)信息和分析,提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平等情況。爭取實(shí)行內(nèi)部專業(yè)輪崗制度,根據(jù)需要重新調(diào)整專業(yè)崗位,讓專業(yè)干部經(jīng)歷多崗位鍛煉,提升知識面,力爭多培養(yǎng)幾個(gè)能獨(dú)擋一面、隨需能上的業(yè)務(wù)骨干。同時(shí)適時(shí)舉辦基層統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,對企業(yè)的新統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行針對式業(yè)務(wù)培訓(xùn),力爭通過多種培訓(xùn)方式,努力提高全市統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍政治理論和業(yè)務(wù)能力水平。
三、9突出抓好機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。要認(rèn)真落實(shí)黨組主體責(zé)任,有效發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任,學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)好《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》,修訂完善補(bǔ)充有效管用的機(jī)關(guān)制度并嚴(yán)格執(zhí)行,四、包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算 無此項(xiàng)目
三、預(yù)算收支增減變化情況
(一)一般公共預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算160.04萬元,其中:財(cái)政撥款160.04萬元;繳入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元;其他收入0萬元。
(二)政府性基金預(yù)算說明
2018年本單位預(yù)算未安排政府性基金支出。
三、支出預(yù)算增減變化情況
(一)一般公共預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算160.4萬元,2018年支出預(yù)算按用途劃分為:人員經(jīng)費(fèi)支出145.54萬元,公用經(jīng)費(fèi)安排辦公費(fèi)3萬元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排11.5萬元。其中人口抽樣調(diào)查2萬元,住戶調(diào)查2.5萬元,大數(shù)據(jù)平臺1萬元,第四次經(jīng)濟(jì)普查5萬元,投入產(chǎn)出調(diào)查1萬元。
(二)政府性基金預(yù)算說明
2018年本單位預(yù)算未安排政府性基金支出。
四、預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年我單位無因公出國(境)費(fèi)用。2018年我單位公務(wù)接待費(fèi)較上年無增加。
2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年沒有增加,將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理,從而控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出費(fèi)用。
2018年我單位無購置車輛計(jì)劃。
五、政府采購預(yù)算情況
無政府采購預(yù)算安排
六、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)(逐步公開)無此項(xiàng)目
八、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明
(一)因公出國(境)費(fèi) 無此項(xiàng)目。
(二)公務(wù)用車購置、車輛運(yùn)行費(fèi)
單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車改革后,把全區(qū)黨政機(jī)關(guān)保留公務(wù)用車(除實(shí)物保障車輛及機(jī)要等部分通信車輛外)納入我局管理,費(fèi)用由我局承擔(dān),故預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2018年我單位公務(wù)接待費(fèi)較上年無增加。
第二篇:2018年鳳泉區(qū)規(guī)劃局預(yù)算說明
2018年鳳泉區(qū)規(guī)劃局預(yù)算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
鳳泉區(qū)規(guī)劃局內(nèi)設(shè)綜合股、規(guī)劃管理股、建設(shè)工程管理股、市政管線管理股、監(jiān)察股5個(gè)股室。
1、綜合股
負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)工作的組織協(xié)調(diào)、文電、會務(wù)、機(jī)要、文字材料、目標(biāo)管理、綜合治理、后勤、車輛管理、機(jī)關(guān)文書檔案、計(jì)劃生育、綜合治理、信訪等工作;承擔(dān)信息、保密、對外聯(lián)絡(luò)、接待、人大建議政協(xié)提案辦理等工作; 負(fù)責(zé)局系統(tǒng)的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資以及干部職工培訓(xùn)教育工作;負(fù)責(zé)組織局的會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表的整理、歸檔和財(cái)務(wù)內(nèi)審工作;負(fù)責(zé)有關(guān)費(fèi)用收繳手續(xù)的辦理;負(fù)責(zé)人事、電子、科技檔案建檔、工作;組織實(shí)施局機(jī)關(guān)考核工作;負(fù)責(zé)局專業(yè)技術(shù)職務(wù)改革及評聘工作;指導(dǎo)行業(yè)職工職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作;指導(dǎo)局系統(tǒng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。
2、規(guī)劃管理股
負(fù)責(zé)組織城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和城市地下空間綜合利用規(guī)劃的編制、報(bào)審和管理;負(fù)責(zé)對土地的出讓、劃撥以及對各類詳細(xì)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃得出規(guī)劃設(shè)計(jì)條件,并進(jìn)行管理和報(bào)審;負(fù)責(zé)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》的報(bào)審和管理。
3、建設(shè)工程管理股
負(fù)責(zé)對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類新建、擴(kuò)建、翻建建筑物、構(gòu)筑物實(shí)地勘察、報(bào)審及驗(yàn)線工作;負(fù)責(zé)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》報(bào)審;參與建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前的規(guī)劃核實(shí)工作。
4、市政管線管理股
負(fù)責(zé)各類市政基礎(chǔ)設(shè)施和管線工程的綜合規(guī)劃,報(bào)審道、橋、涵及各類管線工程的走向、位置、埋深、管徑等,負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城市道路及軌道交通工程、河湖水系工程、城市防災(zāi)工程、環(huán)境保護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生工程、公園綠地工程以及游園、廣場、橋梁、樓體的亮化和給水、排水、電力、通信、煤氣、熱力等市政工程的規(guī)劃管理工作;參與區(qū)域范圍鐵路、公路、光纜、燃?xì)狻⑤斢凸艿?、大型輸電線路、電廠等大型基礎(chǔ)設(shè)施和選址論證工作。
5、監(jiān)察股
負(fù)責(zé)對所轄規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建建筑物、構(gòu)筑物、道路、管線和其它工程設(shè)施“一書兩證”(選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)對所轄規(guī)劃區(qū)內(nèi)擅自改變《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》建設(shè)許可內(nèi)容的行為進(jìn)行查處。負(fù)責(zé)對所轄規(guī)劃區(qū)內(nèi)占壓道路紅線、廣場、綠地、高壓供電走廊和地下管線等行為,責(zé)令停止建設(shè),限期改正、強(qiáng)制拆除或沒收違法建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施。對受到責(zé)令停止的違法建設(shè)或拆除建筑物、構(gòu)筑物處理而繼續(xù)施工的,對其設(shè)備、建筑材料予以暫扣查封,負(fù)責(zé)拆除繼續(xù)施工部分或申請法院執(zhí)行的案件立案工作。對未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證或擅自改變土地使用性質(zhì)的行為進(jìn)行查處。負(fù)責(zé)受理人民群眾關(guān)于規(guī)劃建設(shè)方面的各類違法案件的查處。
二、包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算(教育部門必須有學(xué)校匯總預(yù)算,其他部門如果沒有就填無)無此項(xiàng)目
三、預(yù)算收支增減變化情況
(一)一般公共預(yù)算說明
1、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算214.4萬元,按用途劃分為:人員經(jīng)費(fèi)174.4萬元;公用經(jīng)費(fèi)安排業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元;專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排20萬元,2、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算214.4萬元,人員經(jīng)費(fèi)174.4萬元,公用經(jīng)費(fèi)安排業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行支出5.2萬元。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排493.80萬元(測繪地形圖測繪費(fèi),郭區(qū)長、吳區(qū)長批示)。
(二)政府性基金預(yù)算說明
無此項(xiàng)目
四、預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
無此項(xiàng)目
五、政府采購預(yù)算情況
無此項(xiàng)目
六、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)(逐步公開)
無此項(xiàng)目
八、“三公”經(jīng)費(fèi)增減情況說明
(一)2018年我單位無因公出國(境)費(fèi)用。
(二)2018年我單位無公務(wù)用車購置情況,其中,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出與2017年基本相同。
(三)2018年我單位繼續(xù)嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)接待支出。
第三篇:鳳泉區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況說明
鳳泉區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況說明
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定,財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
2017年鳳泉區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排共計(jì)11994萬元。
(一)返還性收入2454萬元,其中:增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入1385萬元,增值稅五五分享173萬元,所得稅基數(shù)返還收入584萬元,成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入312萬元。
(二)一般性轉(zhuǎn)移支付收入7103萬元,其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2324萬元,結(jié)算補(bǔ)助收入18萬元,縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入802萬元,成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入118萬元,基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入391萬元,義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入838萬元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入1709萬元,農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入70萬元,重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入500萬元,貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入333萬元。
(三)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2286萬元。其中:一般公共服務(wù)支出5萬元,教育支出402萬元,文化體育與傳媒支出49萬元,社會保障和就業(yè)支出880萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出764萬元,節(jié)能環(huán)保59萬元,農(nóng)林水支出127萬元。
鳳泉區(qū)財(cái)政局
2018年2月1日
第四篇:2018年鳳泉區(qū)預(yù)算績效工作開展
2018年鳳泉區(qū)預(yù)算績效工作開展
情況說明
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理強(qiáng)化支出責(zé)任,提高資金使用效益,建立健全預(yù)算管理機(jī)制,我區(qū)積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,一、建立績效評價(jià)管理工作機(jī)制預(yù)算科牽頭負(fù)責(zé)全面績效工作,相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體負(fù)責(zé)本科室對口單位實(shí)施項(xiàng)目績效評價(jià)操作。
二、2018年,我區(qū)對10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)考評,共涉及資金8000萬元,分別是冬季清潔取暖“雙替代”工程、易地扶貧搬遷、大型農(nóng)田水利建設(shè)、道路建設(shè)、文明城市建設(shè)等項(xiàng)目制定評價(jià)目標(biāo),與部門預(yù)算一并下達(dá),根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度適時(shí)開展績效評價(jià)。
三、大力宣傳績效評價(jià)知識,多渠道組織績效評價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn),如視頻會議、邀請專業(yè)人員講座等,達(dá)到財(cái)政部門和使用財(cái)政資金單位,建立績效評價(jià)理念,全面運(yùn)用績效評價(jià)。
鳳泉區(qū)財(cái)政局
2018年2月1日
第五篇:部門預(yù)算情況說明
篇一:潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確,縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng):
(一)、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。
(二)、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案,綜合防御措施,協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí),并承擔(dān)縣防(抗)震減(救)災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。
(三)、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求,監(jiān)管重大工程的地震安全性評價(jià)工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定,會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。
(四)、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理,負(fù)責(zé)全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護(hù)。
(五)、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料,進(jìn)行分析、研判,提出階段性或地震趨勢意見,按照《國務(wù)院地震預(yù)報(bào)管理?xiàng)l例》規(guī)定,為政府提供發(fā)布48小時(shí)臨震警報(bào)的依據(jù)。
(六)、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級業(yè)務(wù)部門報(bào)告,負(fù)責(zé)及時(shí)處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。
(七)、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識的宣傳和普及教育,提高全社會的防震減災(zāi)意識和抗災(zāi)能力,最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。
(八)、研究地震監(jiān)測預(yù)報(bào)新理論、新方法,開展科技創(chuàng)新,不斷提高地震監(jiān)測預(yù)報(bào)能力。
(九)、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報(bào),參與震災(zāi)評估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。
(十)、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、部門概況
潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人,目前在職 5 人。離休人員 0人,退休人員 1 人。
三、2014主要工作任務(wù)
根據(jù)當(dāng)前的地震形勢和上級業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署,二0一四年計(jì)劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。
(一)、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺建設(shè)任務(wù),力爭盡快投入使用。
(二)、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件,積極爭取上級和地方的資金支持,上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目,力爭早日建成。
(三)、加強(qiáng)對防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理,重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測點(diǎn)。完成災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
(四)、切實(shí)加強(qiáng)群測群防工作,增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對各類宏觀異常現(xiàn)象,及時(shí)核實(shí)上報(bào)。
(五)、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報(bào),以手機(jī)為接收終端,速報(bào)地震信息。
(六)、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。
(七)、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管,繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。
(八)、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作,爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校,創(chuàng)建一所省級示范學(xué)校。
(九)、會同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作,按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。
(十)、購置必需的地震應(yīng)急救援裝備,參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動,如有機(jī)會參與實(shí)戰(zhàn)演練。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元,其中預(yù)算撥款為 32.3 萬元,納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元;其他收入(上年結(jié)余)5.2 萬元。支出預(yù)算 37.5 萬元,收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出 12.8萬元,用于完成地震觀測點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)31.1萬元,占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元,占8.5 %;住房公積金3.6萬元,占10.9 %.附件:1.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表
3.×××單位公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表
4.×××單位公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
篇二:縣財(cái)政局2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財(cái)力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。
(二)編制全縣財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會報(bào)告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報(bào)告財(cái)政決算;管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支,負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款;審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。
(三)管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補(bǔ)重要商品儲備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。
(四)管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價(jià)、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險(xiǎn)等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。
(五)負(fù)責(zé)管理縣級財(cái)政和支農(nóng)資金;負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。
(六)監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會計(jì)工作,執(zhí)行會計(jì)法律及國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度,對違反會計(jì)制度的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師和會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù);指導(dǎo)和管理社會審計(jì);負(fù)責(zé)會計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。
(七)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為;組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理,制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度,并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等;負(fù)責(zé)國有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對資產(chǎn)評估進(jìn)行合規(guī)性審核;制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。
(八)負(fù)責(zé)全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。
(九)負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問題;提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門概況
潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級、兩個(gè)二級機(jī)構(gòu)和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位,核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。
三、2014主要工作任務(wù)
2014年主要工作任務(wù)是:堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,提高財(cái)政資金使用效益;堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),以全面深化改革為動力,以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施積極的財(cái)政政策,促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣財(cái)政局2014可支配收入2187.7萬元,(2014年年初預(yù)算安排1495萬元,上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元),其中預(yù)算撥款為2187.7萬元,納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。支出預(yù)算2187.7萬元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出1050.07萬元,用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出1932.08萬元,占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元,占4.87%;住房保障支出148.99萬元,占6.81%.附件:1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
篇三:潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰,行政管理;負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管;負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。
二、部門概況
潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位,編制 10 人,目前在職 人員 10 人。
三、2014主要工作任務(wù)
1、制定工作方案,認(rèn)真組織實(shí)施
2、注重法律宣傳,強(qiáng)化知識培訓(xùn)
3、開展專項(xiàng)整治,加大監(jiān)管力度
4、認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作
5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢,確保用種安全
6、做好品種管理,強(qiáng)化基地建設(shè)
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元,其中預(yù)算撥款為79.9 萬元(其中上年結(jié)余15.8萬元)。支出預(yù)算79.9 萬元,收支平衡。其中基本支出 60.7萬元,用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出19.2萬元,用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn),種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行(功能科目2130104)支出54.6萬元,占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管(功能科目2130110)支出18萬元,占22.53%;住房公積金(功能科目2210201)支出7.3萬元,占9.14%
附件:1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
潁上縣種子管理站
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例,指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。
2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告,并報(bào)送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項(xiàng)。
3、貫徹落實(shí)國家及省、市開發(fā)辦對項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神,到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測、規(guī)劃,編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案,待省、市開發(fā)辦對項(xiàng)目進(jìn)行評估論證批準(zhǔn)后,進(jìn)行實(shí)施。
4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促,分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。
5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,舉辦科技培訓(xùn),引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。
6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場,為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù),協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí),幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體,夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
7、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。
二、部門概況
潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,編制 17人,目前在職17人。離休人員 人,退休人員3人。
三、2014主要工作任務(wù)
2014年主要工作任務(wù)是: 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃,到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測,編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告,編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案,并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施;對2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。
四、收支預(yù)算安排情況
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元,其中預(yù)算撥款為117.9萬元,納入專戶管理的政府非稅收入0萬元;其他收入 0萬元。支出預(yù)算129.5萬元,收支平衡。其中基本支出64.5 萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出65萬元,用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制,實(shí)地勘測、規(guī)劃,完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制,跟蹤實(shí)施,檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務(wù)112.4萬元,占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元,占8.1%;住房保障支出6.5萬元,占5%.附件:1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表
2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表
3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表
4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
二0一四年四月二十八日