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      2018年石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心部門預算公開

      時間:2019-05-12 15:56:56下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:2018年石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心部門預算公開

      2018年石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心部門預算公

      目錄

      第一部分 石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心概況

      一、主要職能

      二、部門預算單位構(gòu)成

      第二部分 石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預算表

      一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

      五、政府性基金預算支出表。

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      九、項目支出績效信息表

      第三部分 石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分 石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心概況

      一、主要職能

      貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科技、教育、文化、衛(wèi)生、旅游、體育、廣播電視和勞動保障的方針、政策和法規(guī)。

      勞動保障:審核上報就業(yè)、失業(yè)登記資料,開展登記失業(yè)人員日常管理,開展就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)工作,開發(fā)就業(yè)崗位,組織下崗失業(yè)人員培訓,協(xié)助社保經(jīng)辦機構(gòu)辦理各類養(yǎng)老、失業(yè)社會保險事務(wù),承擔社區(qū)企業(yè)退休人員的社會化管理服務(wù)工作,組織勞動輸出、辦理外來勞動力管理與服務(wù)工作,組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)、行政村開展人力資源社會保障公共服務(wù)工作,開展就業(yè)和社會保障政策法規(guī)宣傳、咨詢工作。

      文化工作:積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策;鞏固鄉(xiāng)、村兩級文化陣地,加強精神文明建設(shè),活躍廣大群眾文化生活;積極組織指導鎮(zhèn)、村文化活動。

      教育工作:統(tǒng)籌、管理、協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)各類教育事業(yè),制定并實施各類教育相互協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃和措施,為鎮(zhèn)域教育的均衡發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展提供保障,抓好校園建設(shè),完善教育設(shè)施,保護教育資源,督促學校建立健全安全管理制度,落實安全措施,及時消除安全隱患。

      衛(wèi)生工作:負責開展愛國衛(wèi)生運動,衛(wèi)生防疫和農(nóng)村初級衛(wèi)生保健、組織農(nóng)村合作醫(yī)療參合個人資金籌集、新農(nóng)合醫(yī)療證的補辦等相關(guān)工作、無償獻血工作、血防工作、食品安全工作、防疫、急控、等工作。

      村委會管理:負責村民委員會的基層政權(quán)建設(shè),依法對村民委員會的自治工作給予指導、支持和幫助、鎮(zhèn)域內(nèi)的社區(qū)管理工作。

      協(xié)助政府做好村民委員會的服務(wù)、指導等工作;切實做好科技、防疫、疾控、旅游等工作;完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

      二、部門預算單位構(gòu)成

      石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心

      第二部分 石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預算表

      (此部分內(nèi)容即為部門預算公開表)

      第三部分 石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預算情況說明

      一、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

      石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年財政撥款收支總預算38.92萬元。其中,收入總計38.92萬元,包括一般公共預算本年收入38.92萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計38.92萬元,包括文化體育與傳媒支出26.24萬元、社會保障和就業(yè)支出4.1萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.97萬元、住房保障支出2.61萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

      二、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況

      石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預算當年撥款38.92萬元,比上年預算數(shù)減少22.61萬元,主要是人員調(diào)動減少導致。

      (二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      文化體育與傳媒支出26.24萬元,占67.42%;社會保障和就業(yè)支出4.1萬元,占10.53%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.97萬元,占15.34%;住房保障支出2.61萬元,占6.71%

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)2018年預算數(shù)為26.24萬元,比上年預算數(shù)減少15.59萬元,主要是人員減少導致。

      2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預算數(shù)為4.1萬元,比上年預算數(shù)減少3.5萬元,主要是人員減少導致。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2018年預算數(shù)為1.74萬元,比上年預算數(shù)增加0.06萬元,基本與去年持平。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2018年預算數(shù)為4.23萬元,比上年預算數(shù)減少1.47萬元,主要是人員減少導致。

      5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數(shù)為2.61萬元,比上年預算數(shù)減少1.99萬元,主要是人員減少導致。

      三、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預算基本支出情況說明

      石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預算基本支出為38.92萬元,其中:

      人員經(jīng)費36.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費;

      公用經(jīng)費2.66萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費。

      四、石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

      石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中:

      因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預算持平。

      公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),與上年預算持平。

      公務(wù)接待費0萬元,與上年預算持平。

      五、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

      (一)政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

      石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數(shù)持平。

      (二)政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      2018年石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心無政府性基金預算。

      (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

      2018年石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心無政府性基金預算。

      六、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算原則,石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年收支總預算38.92萬元。

      七、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年收入預算情況說明

      石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年收入預算38.92萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;經(jīng)費撥款收入38.92萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%。

      八、關(guān)于石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年支出預算情況說明

      石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心2018年支出預算38.92萬元,其中:基本支出38.92萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      2018年石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心本級機關(guān)運行經(jīng)費預算2.26萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年12月31日,石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心本級及下屬各預算單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

      (四)績效目標設(shè)置情況

      2018年石壁鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心0個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元。

      第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

      二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

      三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

      四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

      五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

      八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

      十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      十四、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺及有線廣播站的支出。

      十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

      十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

      十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

      十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      第二篇:2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預算公開

      2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預算公開

      目錄

      第一部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

      一、主要職能

      二、部門預算單位構(gòu)成

      第二部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預算表

      一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

      五、政府性基金預算支出表。

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      九、項目支出績效信息表

      第三部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

      一、主要職能

      1、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī),負責推廣種植業(yè)技術(shù)和試驗示范;

      2、負責農(nóng)業(yè)機械的管理,推廣先進農(nóng)機技術(shù)及農(nóng)機具試驗示范;

      3、負責對轄區(qū)發(fā)展良種水果種植業(yè),引進和示范水果先進技術(shù),提供技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢,技術(shù)人員培訓;

      4、開展農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營生產(chǎn)服務(wù),幫助完善和建立多種經(jīng)營責任制;強化農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)功能,為農(nóng)村合作經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)保障;

      5、貫徹執(zhí)行農(nóng)村水利政策法規(guī),負責農(nóng)村水利工程規(guī)劃,勘測設(shè)計,建設(shè)和管理;

      6、負責農(nóng)村水利技術(shù)開發(fā),新技術(shù)示范推廣;

      7、負責農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓;

      8、負責農(nóng)村水利項目評估、技術(shù)咨詢、項目管理;

      9、負責甘蔗種植技術(shù)和優(yōu)良品種的管理、推廣、指導、培訓、咨詢和服務(wù);

      10、承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。

      二、部門預算單位構(gòu)成

      石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

      第二部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預算表

      (此部分內(nèi)容即為部門預算公開表)

      第三部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預算情況說明

      一、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

      石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年財政撥款收支總預算59.63萬元。其中,收入總計59.63萬元,包括一般公共預算本年收入59.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計59.63萬元,包括農(nóng)林水支出39.51萬元、社會保障和就業(yè)支出6.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.15萬元、住房保障支出3.88萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

      二、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況

      石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預算當年撥款59.63萬元,比上年預算數(shù)減少24.79萬元,主要是在編人員減少導致。

      (二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      農(nóng)林水支出39.51萬元,占66.26%;社會保障和就業(yè)支出6.09萬元,占10.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.15萬元,占17.02%;住房保障支出3.88萬元,占6.51%

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)2018年預算數(shù)為39.51萬元,比上年預算數(shù)減少17.01萬元,主要是人員減少導致。

      2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預算數(shù)為6.09萬元,比上年預算數(shù)減少4.11萬元,主要是人員減少導致。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2018年預算數(shù)為2.59萬元,比上年預算數(shù)增加0.19萬元,基本與上年持平。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2018年預算數(shù)為7.56萬元,比上年預算數(shù)減少1.54萬元,主要是人員減少導致。

      5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數(shù)為3.88萬元,比上年預算數(shù)減少2.32萬元,主要是人員減少導致。

      三、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預算基本支出情況說明

      石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預算基本支出為59.63萬元,其中:

      人員經(jīng)費55.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費;

      公用經(jīng)費3.84萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費。

      四、石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

      石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中:

      因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預算持平。

      公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),與上年預算持平。

      公務(wù)接待費0萬元,與上年預算持平。

      五、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

      (一)政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

      石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,與上年預算數(shù)持平。

      (二)政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金預算。

      (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

      2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金預算。

      六、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算原則,石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收支總預算59.63萬元。

      七、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收入預算情況說明

      石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收入預算59.63萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;經(jīng)費撥款收入59.63萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%。

      八、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年支出預算情況說明

      石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年支出預算59.63萬元,其中:基本支出59.63萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級機關(guān)運行經(jīng)費預算3.84萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年12月31日,石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級及下屬各預算單位共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

      (四)績效目標設(shè)置情況

      2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心0個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元

      第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

      二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

      三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

      四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

      五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

      八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

      九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

      十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      十四、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行于資產(chǎn)維護等方面的支出。

      十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

      十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

      十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

      十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      第三篇:2018年石壁鎮(zhèn)政府部門預算公開

      2018年石壁鎮(zhèn)政府部門預算公開

      目錄

      第一部分 石壁鎮(zhèn)人民政府概況

      一、主要職能

      二、部門預算單位構(gòu)成

      第二部分 石壁鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算表

      一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

      五、政府性基金預算支出表。

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      九、項目支出績效信息表

      第三部分 石壁鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分 石壁鎮(zhèn)人民政府概況

      一、主要職能

      執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

      制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

      承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。

      開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛;打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

      制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡等工作。

      加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

      指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村民委員會民主自治。

      制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

      協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位的工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

      承辦市人民政府交辦的其它事項。

      二、部門預算單位構(gòu)成

      納入石壁鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

      1.石壁鎮(zhèn)人民政府

      2.石壁鎮(zhèn)司法所

      3.石壁鎮(zhèn)規(guī)建所

      第二部分 石壁鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算表

      (此部分內(nèi)容即為部門預算公開表)

      第三部分 石壁鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算情況說明

      一、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

      石壁鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支總預算2639.44萬元。其中,收入總計639.44萬元,包括一般公共預算本年收入2639.44萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計2639.44萬元,包括一般公共服務(wù)支出1081.11萬元、公共安全支出18.01萬、社會保障和就業(yè)支出65.05萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53.56萬元、節(jié)能環(huán)保支出175.2萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出703.83萬元、農(nóng)林水支出450.37萬元、住房保障支出32.31萬元、預備費60萬元。

      二、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況

      石壁鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算當年撥款2639.44萬元,比上年預算數(shù)增加1002.57萬元,主要是公共服務(wù)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出明顯增多。

      (二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      一般公共服務(wù)(類)支出1081.11萬元,占40.96%;公共安全支出18.01萬,占0.68%、社會保障和就業(yè)支出65.05萬元,占2.46%、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53.56萬元,占2.03%、節(jié)能環(huán)保支出175.2萬元,占6.64%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出703.83萬元,占26.67%、農(nóng)林水支出450.37萬元,占17.06%、住房保障支出32.31萬元,占1.22%、預備費60萬元,占2.28%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(wù)(類)人大食物(款)行政運行(項)2018年預算數(shù)為27.5萬元,比上年預算數(shù)增加27.5萬元,主要是本年進行了辦公支出細分,單獨列示了人大事務(wù)及人大會議經(jīng)費。

      2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2018年預算數(shù)為569.91萬元,比上年預算數(shù)增加246.04萬元,主要是辦公經(jīng)費增加和在編人員數(shù)量的增加。

      3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)2018年預算數(shù)為483.7萬元,比上年預算數(shù)增加206.7萬元,主要是其他辦公支出增加。

      4.公共安全(類)司法(款)行政運行(項)2018年預算數(shù)為18.01萬元,比上年預算數(shù)增加3.21萬元,主要是工資標準提高。

      5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預算數(shù)為9.48萬元,比上年預算數(shù)增加0.98萬元,主要原因是離休人員補助標準提高。

      6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預算數(shù)為51.54萬元,比上年減少65.36萬元,主要是去年的預算數(shù)據(jù)中包含補繳以前養(yǎng)老保險的部分。

      7.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2018年預算數(shù)為4.02萬元,比上年增加4.02萬元,主要原因是預算進一步細化列支款項變更。

      8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)性收費醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2018年預算數(shù)20.68萬元,比上年預算數(shù)增加11.18萬,主要原因是主要是本增人增資和繳費基數(shù)的提高。

      9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)性收費醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2018年預算數(shù)為1.23萬元,比上年預算數(shù)增加0.53萬元,主要原因是主要是本增人增資和繳費基數(shù)的提高。

      10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)性收費醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2018年預算數(shù)為31.66萬元,比上年預算數(shù)減少0.44萬元,基本與去年持平。

      11.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)2018年預算數(shù)為175.2萬元,比上年預算數(shù)增加95.2萬元,主要原因是主要是本新增農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治項目上線。

      12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)2018年預算數(shù)為18.73萬元,比上年預算數(shù)增加6.13萬元,主要原因是規(guī)建所本年增人增資導致。

      13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)2018年預算數(shù)為685.1萬元,比上年預算數(shù)增加375.3萬元,主要原因是項目增加。

      14、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)墾運行(項)2018年預算數(shù)為210.1萬元,比上年預算數(shù)增加210.1萬元,主要原因是增加南俸居行政區(qū)域相關(guān)項目增加。

      15、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項)2018年預算數(shù)為86萬元,比上年預算數(shù)增加1萬元,基本與去年持平。

      16、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)2018年預算數(shù)為3萬元,與去年預算數(shù)持平。

      17、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2018年預算數(shù)為151.27萬元,比上年預算數(shù)增加6.47萬元,主要原因個別人員增加。

      18、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數(shù)為32.31萬元,比上年預算數(shù)增加3.01萬元,主要原因是人員增加。

      19、預備費(類)預備費(款)預備費(項)2018年預算數(shù)為60萬元,比上年增加6萬元,主要原因是行政區(qū)域擴大。

      三、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出情況說明

      石壁鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出為634.94萬元,其中:

      人員經(jīng)費601.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金等。

      公用經(jīng)費33.8萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、公務(wù)車運行費、公會經(jīng)費等。

      四、石壁鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

      石壁鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.52萬元,其中:

      因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預算持平。

      公務(wù)用車購置及運行費0萬元,與上年預算持平。

      公務(wù)接待費6萬元,比上年預算數(shù)增加6萬元,主要原因是上年未列支公務(wù)接待費預算數(shù)。

      公務(wù)用車運行維護費9.52萬元,比上年預算數(shù)增加2.32要原因是公務(wù)用車維護成本增高。

      五、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

      (一)政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

      石壁鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,與上年預算持平。

      (二)政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      2018年石壁鎮(zhèn)人民政府無政府性基金預算。

      (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

      2018年石壁鎮(zhèn)人民政府無政府性基金預算。

      六、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算原則,石壁鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、預備費等。石壁鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預算2639.44萬元

      七、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算情況說明

      石壁鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算2639.44萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;經(jīng)費撥款收入2639.44萬元,占100%;政府性基金收入0萬元。

      八、關(guān)于石壁鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算情況說明

      石壁鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算2639.44萬元,其中:基本支出634.94萬元,占24.06%;項目支出2004.5萬元,占75.94%。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      2018年石壁鎮(zhèn)人民政府本級的機關(guān)運行經(jīng)費預算33.8萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年石壁鎮(zhèn)人民政府本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2018年12月31日,石壁鎮(zhèn)人民政府本級及下屬各預算單位共有車輛5輛,其中,領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

      (四)績效目標設(shè)置情況

      2018年石壁鎮(zhèn)人民政府0個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元。

      第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

      二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

      三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

      四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

      五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

      八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

      九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

      十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十四、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(室)行政運行(款)行政運行(政府辦公廳)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。十五、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(政府辦公廳)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。十六、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):指反映其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

      十七、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項):反映司法部門行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

      十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

      二十、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。

      二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

      二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

      二十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

      二十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項):反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。

      二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。

      二十七、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)墾運行(項):反映用于農(nóng)墾反面的支出,包括農(nóng)墾機構(gòu)的基本支出,墾區(qū)中小學、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費及專項業(yè)務(wù)補助支出。

      二十八、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項):反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助,小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

      二十九、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

      十、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

      十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      十二、預備費(類)預備費(款)預備費(項):反映預算中安排的預備費。

      第四篇:2018年石壁財政所部門預算公開

      2018年石壁財政所部門預算公開

      目錄

      第一部分 石壁財政所概況

      一、主要職能

      二、部門預算單位構(gòu)成

      第二部分 石壁財政所2018年部門預算表

      一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

      五、政府性基金預算支出表。

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      九、項目支出績效信息表

      第三部分 石壁財政所2018年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分 石壁財政所概況

      一、主要職能

      (一)負責編制鎮(zhèn)本級預算草案,管理本級財政預算收支,按月編制報表,進行財政收支分析;

      (二)負責與鎮(zhèn)政府所屬部門之間的財政撥款工作;

      (三)負責發(fā)放國家對農(nóng)民各項扶持資金;

      (四)負責征收新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金,管理維護參保人員信息;

      (五)負責非稅代收工作,管理非稅票據(jù)

      二、部門預算單位構(gòu)成

      石壁財政所

      第二部分 石壁財政所2018年部門預算表

      (此部分內(nèi)容即為部門預算公開表)

      第三部分 石壁財政所2018年部門預算情況說明

      一、關(guān)于石壁財政所2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

      石壁財政所2018年財政撥款收支總預算125.91萬元。其中,收入總計125.91萬元,包括一般公共預算本年收入125.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計125.91萬元,包括一般公共服務(wù)支出89.49萬元、社會保障和就業(yè)支出8.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.09萬元、住房保障支出5.35萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

      二、關(guān)于石壁財政所2018年一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況

      石壁財政所2018年一般公共預算當年撥款125.91萬元,比上年預算數(shù)減少18.21萬元,主要是在編人員減少。

      (二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      一般公共服務(wù)(類)支出98.18萬元,占77.98%;社會保障和就業(yè)支出10.8萬元,占8.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.2萬元,占8.1%;住房保障支出6.74萬元,占5.34%

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)2018年預算數(shù)77.18萬元,比上年預算數(shù)增加8.46萬元,主要是聘請人員工資標準提高。

      2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)2018年預算數(shù)為21萬元,比上年預算數(shù)減少4萬元,主要是部分縮減開支節(jié)約了部分財政事務(wù)支出。

      3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預算數(shù)為10.8萬元,比上年預算數(shù)減少23.5萬元,主要是去年的養(yǎng)老繳費預算中包含補繳以前養(yǎng)老繳費部分。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2018年預算數(shù)為4.59萬元,比上年預算數(shù)增加1.99萬元,主要是上年在養(yǎng)老保險中支出。

      5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2018年預算數(shù)為5.61萬元,比上年預算數(shù)減少0.49萬元,基本與去年持平。

      6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數(shù)為6.74萬元,比上年預算數(shù)減少0.66萬元,主要是人員減少導致。

      三、關(guān)于石壁財政所2018年一般公共預算基本支出情況說明

      石壁財政所2018年一般公共預算基本支出為94.91萬元,其中:

      人員經(jīng)費90.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費;

      公用經(jīng)費4.84萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費。

      四、石壁財政所2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

      石壁財政所2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元,其中:

      因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預算持平。

      公務(wù)用車購置及運行費3萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費3萬元),比上年預算數(shù)增加3萬元,主要是本年細化了列支分類,增加了公務(wù)用車運行維護費的支出。

      公務(wù)接待費0萬元,與上年預算持平。

      五、關(guān)于石壁財政所2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

      (一)政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

      石壁財政所2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數(shù)持平。

      (二)政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      2018年石壁財政所無政府性基金預算。

      (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

      2018年石壁財政所無政府性基金預算。

      六、關(guān)于石壁財政所2018年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算原則,石壁財政所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。石壁財政所2018年收支總預算125.91萬元。

      七、關(guān)于石壁財政所2018年收入預算情況說明

      石壁財政所2018年收入預算125.91萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;經(jīng)費撥款收入125.91萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%。

      八、關(guān)于石壁財政所2018年支出預算情況說明

      石壁財政所2018年支出預算125.91萬元,其中:基本支出94.91萬元,占67.7%;項目支出31萬元,占32.3%。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      2018年石壁財政所本級機關(guān)運行經(jīng)費預算4.84萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年石壁財政所本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年12月31日,石壁財政所本級及下屬各預算單位共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

      (四)績效目標設(shè)置情況

      2018年石壁財政所0個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元。

      第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

      二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

      三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

      四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

      五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

      八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

      九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

      十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十四、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。十五、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指用于其他財政事務(wù)方面的支出。

      十六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

      十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

      十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

      十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      第五篇:慶安慶安鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心2018年部門預算公開說明

      2018年慶安鎮(zhèn)人民政府部門

      預算公開說明

      目 錄

      第一部分 概況

      一、部門職責

      二、機構(gòu)設(shè)置

      三、人員構(gòu)成

      第二部分 2018年部門預算表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表

      七、政府分類支出情況表

      八、政府性基金功能分類預算支出表

      九、政府性基金經(jīng)濟分類預算支出表

      十、“三公”經(jīng)費支出表

      十一、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表

      第三部分 2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

      第一部分 概 況

      一、部門職責:實施黨委的決議和決定,執(zhí)行本級人大會的決議和國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布本級政府有關(guān)決定、規(guī)定、通知等,負責本鄉(xiāng)的農(nóng)業(yè)工作、經(jīng)濟工作和社會各項事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展,具體要抓好財政的預決算、計劃生育、民政、文體、鄉(xiāng)建、土地、交通、衛(wèi)生等工作,負責全鎮(zhèn)的公共設(shè)施和環(huán)境保護,搞好各項福利事業(yè),定期向本級人民代表大會報告工作,提出政府工作報告,制定機構(gòu)及任期工作計劃和規(guī)劃。

      二、機構(gòu)設(shè)置:二是事業(yè)機構(gòu):設(shè)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心。農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心設(shè)11個職位,農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心設(shè)7個職位.三、人員構(gòu)成:事業(yè)機構(gòu)兩個中心即農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心,慶安鎮(zhèn)事業(yè)編制20名。

      第二部分 部門預算表

      (此部分內(nèi)容即為部門預算公開表)

      第三部分 部門預算情況說明

      一、關(guān)于2018年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算原則慶安鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出。本單位2018年收支總預算139.65萬元。

      二、關(guān)于2018年收入預算情況說明

      2018年收入預算 139.65萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,經(jīng)費撥款收入 137.43萬元,占98 %;政府性基金收入 2.22萬元,占2%。

      三、關(guān)于2018年支出預算情況說明

      2018年支出預算139.65萬元,其中:基本支出139.65萬元,占 100%。

      四、關(guān)于2018年財政撥款收支預算情況的總體說明 2018年財政撥款收支總預算139.65萬元。其中,收入總計139.65萬元,包括一般公共預算本年收入137.43萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,政府性基金預算本年收入2.22萬元、上

      年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計139.65萬元,包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出 2.22萬元、農(nóng)林水支出137.43萬元。

      五、關(guān)于2018年一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況

      2018年一般公共預算當年撥款139.65萬元,比上年預算數(shù)減少362.5萬元,主要是基本設(shè)施項目減少。

      (二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      社會保障和就業(yè)支出 2.22萬元,占2%;農(nóng)林水支出137.43萬元,占98%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.社會保障和就業(yè)支出:2018年預算數(shù)為2.22 萬元,比上年預算數(shù)增加 2.22萬元,主要是調(diào)資。

      2、農(nóng)林水支出:2018年預算數(shù)為137.43萬元,比上年預算數(shù)減少 333.97萬元,主要是基本設(shè)施項目減少。

      (四)一般公共預算政府經(jīng)濟分類結(jié)構(gòu)情況 機關(guān)工資福利支出 2.22萬元;對個人和家庭的補助 137.43萬元。

      六、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明 2018年一般公共預算基本支出為 139.65萬元,其中: 對個人和家庭補助支出,主要包括生活補助139.43萬元。

      七、關(guān)于2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明 2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0萬元,其中: 因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預算持平為零;公務(wù)用車購置及運行費 0萬元(其中:公務(wù)用車購置 輛 萬元,公務(wù)用車運行費 0萬元,公務(wù)用車保用量 0輛,與上年預算增加(減少)

      0萬元。

      公務(wù)接待費 0 萬元,與上年預算減少0 萬元。

      八、關(guān)于2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

      (一)政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

      2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數(shù)增加(減少)0萬元。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      慶安鎮(zhèn)經(jīng)管服務(wù)中心為事業(yè)全額撥款單位機關(guān)運行經(jīng)費預算0萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年12月31日國有資產(chǎn) 0萬元,在編公務(wù)用車 0 輛,執(zhí)法0車輛。

      (四)績效目標設(shè)置情況

      2018年 0個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元。

      第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

      二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

      三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

      四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

      五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

      八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

      九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運行(項):指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

      十二、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十五、機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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