欧美色欧美亚洲高清在线观看,国产特黄特色a级在线视频,国产一区视频一区欧美,亚洲成a 人在线观看中文

  1. <ul id="fwlom"></ul>

    <object id="fwlom"></object>

    <span id="fwlom"></span><dfn id="fwlom"></dfn>

      <object id="fwlom"></object>

      2017撫順仲裁委員會辦公室決算公開(5篇范文)

      時間:2019-05-12 16:34:02下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《2017撫順仲裁委員會辦公室決算公開》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《2017撫順仲裁委員會辦公室決算公開》。

      第一篇:2017撫順仲裁委員會辦公室決算公開

      2017年度撫順仲裁委員會辦公室決算公開

      目 錄

      第一部分 撫順仲裁委員會辦公室概況

      一、主要職責

      (一)貫徹、落實黨和政府關于司法審判工作的方針、政策,結合我市實際提出具體政策建議;

      (二)制定全市仲裁工作計劃,并組織實施。

      (三)負責對全市仲裁工作的調研和指導。

      (四)負責審理平等主體之間的民商事糾紛案件工作。

      (五)負責宣傳仲裁法

      (六)負責研究制定仲裁員管理辦法并組織實施學習仲裁法;抓好仲裁員管理工作;

      (七)完成市委及市委組織部交辦的其他任務

      二、部門決算單位機構設置

      納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位。

      第二部分 撫順仲裁委員會辦公室概況2017年度部門

      決算報表

      一、《收入支出決算總表》

      二、《收入決算表》

      三、《支出決算表》

      四、《財政撥款收入支出決算總表》

      五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

      六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

      第三部分撫順仲裁委員會辦公室2017年度部門決算

      情況說明

      一、收入支出決算總體情況及分析

      (一)2017年度本部門收入總計為 125.57萬元,與上年相比增加25.45元,增長20 %。增加的主要原因是:人員經費增加 本部門本年度收入包括:

      1.財政撥款收入125.55萬元,其中:公共預算財政撥款收入125.55元。

      (二)2017年度本部門支出總計為 125.55萬元,與上年相比增加25.43萬元,增長20 %。

      增加(或減少)的主要原因是:人員經費增加 本部門本年度支出包括:

      1.基本支出71.96萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出44.94萬元,對個人和家庭的補助支出17.86萬元,商品和服務支出9.16萬元。

      2.項目支出53.59萬元,主要包括仲裁員酬金30.28萬元,仲裁辦案費15萬元,出版費8.3萬元。

      (三)年末結轉和結余0.03元

      未支付仲裁員酬金。

      二、財政撥款支出決算情況及分析

      (一)總體情況 財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出125.55萬元,其中:基本支出71.96萬元,項目支出53.59萬元。

      (二)具體情況

      2017年度財政撥款支出125.55萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出107.42萬元,社會保障和就業(yè)支出10.16萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出2.87萬元,房保障支出5.1萬元。

      1、一般公共服務支出107.42萬元,包括:

      (1)行政運行53.83萬元,主要是人員經費、工資及辦公經費支出。

      (2)其他一般公共服務支出53.59萬元,主要是項目支出。

      2、社會保障和就業(yè)支出10.16萬元,包括:(1)歸口管理的行政單位離退休10.16萬元,主要是退休人員經費支出。

      3、醫(yī)療衛(wèi)生支出2.87萬元,包括:

      (1)行政單位醫(yī)療2.87萬元,主要是醫(yī)療保險等支出。

      4、住房保障支出5.1萬元,包括:

      住房公積金5.1萬元,主要是在職人員公積金等支出。

      三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2017年我單位未發(fā)生“三公經費”

      四、機關運行經費支出情況

      本部門2017年度機關運行經費支出125.55萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2016年增加25.43萬元,增長20%。主要原因是:人員經費增加。

      五、政府采購支出情況

      2017年我單位沒有發(fā)生政府采購

      六、國有資產占用情況

      截至2017年12月31日,本部門沒有公務用車,及單位價值50萬元以上大型設備

      七.關于2017年度預算績效情況的說明 1.績效管理工作開展情況 按要求如期上報

      2.部門決算中項目績效自評結果(如有)

      3.重點項目績效評價報告(如有)

      第四部分 名詞解釋

      (各部門根據本單位收支科目做相應增減)1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

      3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

      4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

      6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

      12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

      13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

      14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理 事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

      18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

      19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

      20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

      21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

      22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

      23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

      24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行 政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

      25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

      26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

      27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

      28.農林水事務(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項):反映其他用于農業(yè)方面的支出。

      29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

      30.資源勘探電力信息等事務(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

      31.商業(yè)服務業(yè)等事務(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務方面 的支出。

      32.商業(yè)服務業(yè)等事務(類)商業(yè)流通事務(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。

      33.國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

      34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

      36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      第二篇:2018——2019關于政府辦公室2017部門決算公開報告

      關于政府辦公室2017部門決算公開報

      人民政府辦公室部門決算公開有利于人們對于其中的了解,有利于廉政的實施。下面就是小編帶來的關于政府辦公室2017部門決算公開報告,有興趣的可以看一看。

      ***縣人民政府辦公室部門決算公開說明

      第一部分 ***縣人民政府辦公室部門概況

      一、部門職責

      負責文字服務、會議管理、督察督辦、政務聯絡、政務公開、信息服務等工作;負責縣政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣政府領導指示;協助縣政府領導做好需由縣政府處理的突發(fā)事件、重大災情和重大事故的應急處置工作;負責政務信息服務工作和政府系統(tǒng)機關電子政務工作。

      負責加強對行政執(zhí)法人員培訓及證件管理、執(zhí)法行為監(jiān)督檢查,辦理行政復議案件,不斷提高行政執(zhí)法人員素質和執(zhí)法水平,做好依法行政考核工作,全面推進依法行政。負責加強對行政執(zhí)法人員培訓及證件管理、執(zhí)法行為監(jiān)督檢查,辦理行政復議案件,不斷提高行政執(zhí)法人員素質和執(zhí)法水平,做好依法行政考核工作,全面推進依法行政。做好領導干部學法及講座工作,采取多種方式加強依法行政宣

      傳,加強網站建設管理。

      貫徹執(zhí)行國家和省、市有關金融、保險和證券等工作的方針、政策、法律、法規(guī);研究擬定金融、保險及證券業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與擬定和落實社會信用體系建設規(guī)劃負責縣內金融、保險、證券機構及相關業(yè)務的清理整頓工作;協調有關部門查處非法金融、保險、證券機構和非法業(yè)務活動,維護良好市場秩序負責小額貸款公司的籌建、初審和指導、監(jiān)督工作引進外地金融機構,聯系國家、省、市及外地駐本地金融、保險和證券等機構規(guī)劃、培育、篩選和指導我縣企業(yè)在境內外上市工作,協調解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題

      負責政務服務:突出政務、加強事務、提升服務,力求重點工作出精品,難點工作求突破、基礎工作有創(chuàng)新、常規(guī)工作見特色。以機關干部作風量化指標為依據,增強了工作綜合服務實力。

      應急管理:建設運行維護好縣政府應急平臺,實現各種實用功能,有效保證縣政府日常應急值守和突發(fā)事件應對處置工作;進一步加強應急宣傳培訓工作,拓寬宣教渠道、擴大受眾面、增強工作實效;進一步完善應急預案體系建設,認真編制、嚴格審核應急預案,確保預案內容科學合理,有效組織實施;進一步加強應急演練工作,提升演練效果,確保遇突發(fā)事件能夠有效應對;充分發(fā)揮專家組的決策

      咨詢和技術指導作用,為突發(fā)事件應對處置工作提供更大幫助;做好指導、協調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應急工作,確保信息報送及時暢通,不出差錯和問題。

      電子政務管理:確保各類會議順利進行;保障縣政府網絡系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行,技術設備安全可用。嚴格執(zhí)行會議技術保障服務流程和電視電話會議室管理制度。切實提高技術保障和服務能力,力爭領導滿意、群眾滿意、部門滿意。

      組織推進依法行政:通過對行政執(zhí)法人員和行政執(zhí)法行為監(jiān)督管理,不斷提高行政執(zhí)法水平,發(fā)揮行政復議糾錯職能,保障相對人合法權益,全面考核依法行政工作,推進依法行政。

      政府法制宣傳教育:做好領導干部學法及講座工作,采取多種方式加強依法行政宣傳,加強網站建設管理。

      金融生態(tài)環(huán)境建設:為金融相關工作的開展提供保障,促進金融產業(yè)健康發(fā)展。

      金融安全環(huán)境建設:凈化金融市場,維護社會穩(wěn)定。

      地方金融機構監(jiān)管:促進地方金融機構健康發(fā)展。

      地方金融機構建設:豐富金融業(yè)態(tài),加大金融服務實體經濟力度。

      加快發(fā)展多層次資本市場:拓寬企業(yè)融資渠道,扶持企業(yè)做大做強,促進縣域經濟發(fā)展。

      二、部門決算單位構成

      2017,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,為***縣人民政府辦公室,與上年決算相比無變化。其中:行政單位 1 個,事業(yè)單位 0個。年末實有人數74人,其中行政編(含參公)57 人、事業(yè)編 17人,其他人員 0人。下設秘書科,綜合科,城鎮(zhèn)管理科,工業(yè)科,社會事業(yè)科,財貿科,人防工作科,金融證券辦公室,信息辦公室,法制辦公室,應急管理辦公室,督查室,研究室,農業(yè)辦公室,規(guī)劃建設科,項目服務科等16個科室。

      2017,本部門決算匯編戶數共1 個,為***縣人民政府辦公室,與上年決算相比無變化。

      三、單位績效預算信息

      一是提高干部職工的政治素質和業(yè)務素質,提高服從命令、服從大局的自覺性,確保政令暢通。堅持解放思想,實事求是,按客觀規(guī)律辦事,積極開展調查研究,為領導工作出謀獻策。

      二是深入實際,經常與各部門取得聯系,協調好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門關系,隨時掌握全縣社會和經濟發(fā)展情況,及時做好各種數據的收集、整理,為領導決策科學化提供可靠依據。

      三是認真、負責地向上級機關報告各項決策、重要工作部署的貫徹落實情況,及時準確地傳達縣委、縣政府的各項指示和通知。

      四是認真做好縣政府文件、電報、會議材料的擬制、印發(fā),及時做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門呈報縣政府的請示、報告等呈閱處理工作。

      五是組織做好縣以上各種大型重要會議的籌備服務工作。做好縣政府全體會議、政府常務會、縣長辦公會議和專題會議(含現場辦公會)等重要會議的記錄和會務準備,做好縣政府重大決策和重要工作部署的傳達落實和檢查工作。

      六是抓好督查、信息、調研工作。負責立項督促檢查上級重要工作部署及縣委、縣政府的重大工作決策的貫徹落實情況,積極向上級反映全縣重大社情、民情動態(tài)。認真地完成信息的收集、整理、發(fā)送工作。

      第二部分 ***縣人民政府辦公室2017部門決算報表(見附件)

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      九、“三公”經費及相關信息統(tǒng)計表

      十、政府采購情況表

      第三部分 ***縣人民政府辦公室2017年部門預算執(zhí)行情況說明

      一、收入決算情況說明

      2017收入合計 萬元。其中:財政撥款收入

      萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0 萬元。與年初預算數相比,本年收入減少 萬元,主要原因是人員調出,經費減少。與2016年相比減少萬元,主要原因是:人員調出,經費減少。

      二、支出決算情況說明

      2017支出合計萬元。與年初預算相比,本年支出減少萬元,主要原因是人員調出,經費減少。與2016年相比,本年支出增加萬元,主要原因是上調人員工資標準和償還以前欠款。其中:基本支出萬元,增加萬元,主要原因為上調人員工資標準和償還以前欠款;項目支出萬元,減少 萬元,主要原因為當年有未支出的項目資金。

      年末結轉結余總計萬元,比上減少萬元。主要原因是上調人員工資標準和償還以前欠款。

      三、財政撥款支出決算總體情況說明

      2017財政撥款支出年初預算數萬元,調整預算數萬元,決算數萬元,年末結轉和結余萬元。決算數比年初預算數減少萬元,主要原因為人員調出,經費減少。與2016年相比,決算數增加萬元,原因為上調人員工資標準和償還以前欠款。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      2017年財政撥款“三公”經費支出決算總額萬元,與年初預算數相比減少萬元,主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。與上年相比增加 萬元。主要原因是: 因工作需要,縣財政統(tǒng)一增加經費。

      “三公”經費支出具體情況:

      1、因公出國(境)費決算0萬元,與年初預算數相比無變化。與上年相比無變化;

      2、公務用車購置及運行維護費決算萬元,與年初預算數相比減少萬元,主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。與上年相比減少萬元,主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。其中:公務用車運行維護費支出萬元,公務用車購置支出0萬元,公務車購置0輛,2017年底公務用車保存量12輛;

      3、公務接待費決算萬元,與年初預算數相比減

      少萬元,主要原因是按實際工作需要,支出減少。與上年相比增加萬元,主要原因是因工作需要,縣財政統(tǒng)一增加經費。國內公務接待243次,2749人,國(境)外公務接待 0 次,0人。

      五、機關運經費的支出情況的說明

      2017年本部門機關運行經費支出萬元,主要包括

      為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。與年初預算相比增加萬元,主要原因是上調人員工資標準。與上年相比增加 萬元。主要原因是上調人員工資標準和償還以前欠款。

      六、政府采購預算執(zhí)行情況的說明

      2017我部門無政府采購收入支出。

      七、關于國有資產占用情況

      截止2017年末,部門資產總額萬元,較年初減少 萬元。其中流動資產萬元,較年初減少萬元;固定資產萬元,較年初增加 萬元;無形資產0萬元,較年初無變化。固定資產中,通用設備資產年初數萬元、年末數萬元,較年初增無變化;專用設備資產年初數萬元,年末數萬元,較年

      初無變化;家具、用具、裝具及動植物資產年初數萬元、年末數萬元,較年初增加萬元。

      本部門共有車輛12輛,其中,省級領導干部用車0輛、一般公務用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      第四部分 其他需說明的事項

      2017年我部門無政府性基金預算財政撥款收支,因此部門決算中相關表格數據為零;我部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出,因此部門決算中相關表格數據為零;我部門無政府采購收入支出,因此部門決算中相關表格數據為零。

      第五部分 名詞解釋

      1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預算單位的財政性資金。

      2、基本支出是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

      3、項目支出是指預算單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

      4、機關運行經費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利

      費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

      5.三公經費是指政府部門人員因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產生的費用。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務接待費反映單位規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      第三篇:仲裁委員會辦公室工作總結

      仲裁委員會辦公室工作總結

      德州仲裁委員會辦公室在市委、市政府的正確領導下,充分發(fā)揮仲裁化解經濟矛盾、維持經濟秩序、維護社會穩(wěn)定的職能作用,不斷改進工作作風、提高辦案和服務水平,仲裁各項工作取得了明顯成效。

      一、大力宣傳仲裁法律制度,不斷拓展仲裁服務領域

      一是組織仲裁員到部分金融保險機構及大中型企業(yè)走訪調研。調研方式是挑選4名優(yōu)秀仲裁員為組長,組成4個調研小組,兩人一組走訪企業(yè),自3月至12月底。截止12月中旬已走訪企業(yè)和單位160余家,起到良好的推動效果。二是利用新聞媒體大力宣傳仲裁法律制度的優(yōu)勢和特點,積極倡導方便快捷、和諧雙贏的仲裁理念。在政務網站發(fā)表信息15篇,在《德州晚報》刊登仲裁典型案例10篇,撰寫的《仲裁服務非公經濟發(fā)展大有可為》、《關于提高仲裁公信力的幾點思考》兩篇調研文章被全國仲裁理論研討會及華東西南片區(qū)仲裁機構年會錄用交流。編印《德州仲裁》簡報四期,開設仲裁動態(tài)、仲裁知識、仲裁員風采、仲裁法律法規(guī)等欄目,向有關部門及企事業(yè)單位免費發(fā)放2000多份。三是改進工作機制,加強辦事處機構規(guī)范化建設,不斷拓展服務領域。在現有XX縣辦事處的基礎上,籌建XX縣辦事處,爭取在三年內,在有條件的縣市區(qū)全部建立辦事處。

      二、扎實開展廉政效能工程建設,打造高素質仲裁工作人員隊伍 一是組織全體干部學習貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神,學習領會黨的基本理論和基本政策,充分認清形勢、把握機遇、凝聚力量,扎實推進仲裁事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。結合仲裁員、仲裁事務秘書、仲裁工作管理人員三支隊伍建設的需要,采取集中學與自學相結合,不斷提高仲裁工作人員專業(yè)知識水平和業(yè)務工作能力。二是采用學習借鑒外地仲裁委的好方法、好經驗。組織部分工作人員分別到濱州、東營等仲裁機構進行考察學習,主要是學習考察有關金融仲裁中心、交通損害賠償仲裁中心、調解中心的建設和機關管理的經驗,進一步開拓了我辦的工作思路,為我辦在以后的各項工作中提供了良好的借鑒和參考。三是積極開展“廉政教育月”教育實踐活動,修訂完善了《紀檢監(jiān)察溝通聯絡辦法》、《廉政效能建設懲戒問責辦法》、《辦公室工作人員考核獎懲辦法》、《轉變工作作風十項規(guī)定》、《仲裁工作人員守則》和《機關考勤規(guī)定》,建立風險排查、評估、預防體系,逐步形成懲治和預防腐敗的長效機制。大力加強黨支部政治建設、思想建設及作風建設,去年被評為市級文明單位,以優(yōu)異成績通過機關工委考評,榮獲“五星級黨支部”稱號。

      三、積極化解各類矛盾糾紛,為我市經濟社會發(fā)展提供優(yōu)質高效仲裁法律服務

      一是進一步規(guī)范和完善各項辦案制度,針對仲裁辦案實踐中可能出現的問題,修訂完善了《仲裁規(guī)則》、《辦案補充規(guī)定》,《收費退費辦法》,從案件受理、收費減免、秘書辦案、法律文書審查、案卷移交歸檔五個方面進一步明確和規(guī)范了辦案程序中的有關事項,確保仲裁程序的順利進行,不斷提高仲裁權威及公信力。二是不斷創(chuàng)新仲裁辦案方式方法,大力推行自愿仲裁、便民仲裁,不斷提高快速結案率、調解結案率和自動履行率。通過有的放矢地進行調解,促使雙方當事人達成共識和諒解,促使矛盾尖銳的經濟糾紛得到有效解決,調解結案率和快速結案率大幅提升。三是加強案件審查監(jiān)督,建立健全科學的管理制度和監(jiān)督制約機制,加強對辦案仲裁員的監(jiān)督考核,實行案件辦理滿意度回訪,切實維護當事人的合法權益,維護國家法律的權威。截止11月底,受理民商事案件同比增長60%以上,快速結案、調解結案率和當事人對仲裁滿意率穩(wěn)步提升,實現了零上訪、零撤銷、零投訴,做到了公平與效率,社會效果與法律效果的有機統(tǒng)一。

      去年,在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下,在創(chuàng)新社會管理、大力推進社會建設的大背景下,我局深入貫徹落實科學發(fā)展觀,以加強民生創(chuàng)新和服務為主線,以民生需求為導向,轉作風、提效率、提高行政執(zhí)行力和為民服務水平,推動民政工作扎實、高效開展,其中,推出的一系列民生創(chuàng)新項目廣受關注、好評,不僅營造了與基層群眾和諧共振的良好氛圍,也為我區(qū)創(chuàng)新社會管理、大力推進社會建設作出了一定的努力,取得了實效。

      今年,是黨的十八大召開之年,也是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年,圍繞區(qū)委區(qū)政府提出的“創(chuàng)新開路,質量至上,讓羅湖更繁榮更文明更幸福”的總體目標,并根據澤望書記、海濤區(qū)長的指示,我局將繼續(xù)大膽探索,努力加大民生創(chuàng)新力度,扎實推進更多惠及百姓的服務,努力在創(chuàng)新社會建設上有新進展,在提升服務水平上有新突破,在改善民生上有新成效?,F將我局今年擬重點推進的十項工作報告如下:

      (一)繼續(xù)創(chuàng)新理念優(yōu)化作風,深入社區(qū)深入基層,將“依法行政、親民行政、惠民行政”貫穿于各項工作的始終。一是繼續(xù)以“依法行政、親民行政、惠民行政”理念作為一切工作的出發(fā)點和落腳點。二是以“四個更”為指引做好工作。即要以更大的胸懷、更飽滿的熱情、更細心的關愛、更無私的幫扶帶著真情實感做好各項民政服務工作。三是深入踐行“三個情懷”,即感恩情懷、敬畏情懷、愛民情懷,俯下身來做社區(qū)民眾的貼心人。四是繼續(xù)扎實推進深入社區(qū)、深入基層,“接地氣”、“增感情”,傾聽群眾沉沒的聲音,將具有我局特色的走訪慰問和電話關愛制度推向深入。進一步拓展喝茶聊天溝通感情、定期與優(yōu)撫對象、參戰(zhàn)老兵座談等工作形式,力求“多角度”、“多維度”傾聽群眾沉沒的聲音與訴求,幫助服務對象解決困難,化解矛盾,與服務對象交朋友,拉近“民”與“政”的距離,切實踐行“民政”親密相融。

      (二)完善設計、拓寬范圍、豐富內容,進一步深化“精神民生”。以“精神民生”為切入點破題社會建設,不僅深受各界歡迎,也初步成為我區(qū)在社會建設方面的一大特色。下一步,我們將繼續(xù)關注精神民生,通過各種途徑和手段,將精神民生工作推向新高潮、新高度。一是進一步完善頂層設計。圍繞公共利益、社會關懷、社會公益等進一步研究和做好物質民生、精神民生、社會民生的關系結構,探索三者之間有效銜接的制度和機制。對“精神民生”進行統(tǒng)一部署,提前謀劃,確定“精神民生”未來幾年行動規(guī)劃;探索建立評估指標體系;嘗試建立精神民生的資源動員機制、資源整合機制。二是豐富內容、創(chuàng)新形式、拓寬范圍,將“精神民生”推向深入。在現有的XX區(qū)心理關愛志愿者服務中心的基礎上,培育更多的心理關愛類社會組織,充分發(fā)揮他們的平臺作用、帶動作用;拓展心理關愛工作的層次,在有序推進心理關愛進社區(qū)的同時,開展心理關愛進家庭、進企業(yè)、走近白領等系列專項活動;引入一些專業(yè)機構,社會組織,開展更加豐富、多彩的不同形式的活動,讓社區(qū)的居民也充分參與進來;進一步發(fā)揮志愿者、義工的優(yōu)勢,吸納更多專業(yè)人士參與進來,確保心理關愛工作“質量并進”;調動多方力量,構建起覆蓋面廣、服務專業(yè)、群眾喜愛的完善的心理關愛支持體系。(三)深化與豐富社區(qū)公益服務項目,切實惠及更多困難群眾。穗明副書記在公益服務現場會上指出,羅湖創(chuàng)新開發(fā)社區(qū)公益服務項目體現了“理念、工作方式、體制機制”的三大創(chuàng)新,并號召全市各區(qū)向XX區(qū)學習。接下來,我們將進一步夯實基礎,扎實推進,在規(guī)范化、標準化、適度個性化上下功夫,確保這一項目落到實處,落地生根,從而充分發(fā)揮出該項目應有的示范帶頭作用。一是加強項目管理,設立項目規(guī)范化流程,并在每個街道成立兩個項目規(guī)范化運作示范點,從規(guī)范化和標準化入手抓好項目質量;注重適度個性化,特別是針對“新羅湖人”密集的社區(qū),結合“新羅湖人”的需要,切實做好困難“新羅湖人”的幫扶和關愛工作;二是完善項目評估與考核機制,引入第三方中介機構對項目進行考評,并注重以社區(qū)百姓的評價和工作是否有成效是否為社區(qū)居民所接受作為考評重點;三是豐富項目內容,繼續(xù)開發(fā)一批符合居民需求,具有一定專業(yè)性,內涵更豐富,層次更高的社區(qū)公益服務項目。建議從區(qū)的層面發(fā)文,要求各街道辦事處加強組織,嚴格管理,切實按兩個文件的要求推進。

      (四)建立政府購買社會組織服務“預選供應商”機制。要逐漸將部分社會管理和公共服務職能轉移給社會組織,必須擁有一批可以擔當重任的社會組織。因此,我們建議要探索建立政府購買社會組織服務“預選供應商”機制,有重點地培育社會建設領域的社會組織,分門別類地建立供應商庫,制定社會組織預選供應商參與項目的范圍、程序和要求,同時社會組織適當引進市一級以及香港等地優(yōu)秀社會組織參與競爭,讓社會組織提供更加專業(yè)化的社會服務。

      (五)開通社會組織服務網,打造社會組織信息化平臺。社會組織服務網是社會組織自我展示的平臺,也是政府掌握社會組織動態(tài)的重要窗口。通過這個網站,可以實現社會組織信息共享,從而提高社會組織自身影響力和公信力;同時,可以最大限度、多渠道地收集社會組織的信息,為政府決策提供重要參考,為社會組織評估提供重要依據。去年下半年,我局探索開發(fā)了“XX區(qū)社會組織服務網”,目前,我們正在對網站進行測試、修改和完善。接下來將加大工作力度,盡快實現XX區(qū)社會組織服務網信息化平臺的啟用運作,從而加強對社會組織的培育和動態(tài)監(jiān)管。

      (六)開創(chuàng)“網絡慈善”,豐富慈善內涵,實現“人人慈善,天天慈善”。建立慈善事業(yè)信息公開平臺,完善捐贈款物使用的查詢、追蹤、反饋和公示制度,并自覺接受社會監(jiān)督;利用好網絡平臺弘揚善舉、傳遞愛心、增加慈善透明度。聯合相關部門在XX區(qū)社區(qū)家園網開通“l(fā)uoohu慈心善行”版塊,向社會大眾公布我區(qū)開展公益慈善活動的情況,特別是“一幫一”結對幫扶中已成功結對的幫扶名單、待結對幫扶者、愛心企業(yè)或個人的先進事跡等(這里也充分考慮了隱私以及私密性),并將相關救助辦法一并向社會公示,使有需要的群眾能夠在第一時間了解信息,確保信息更對稱、救助更及時;借助“網絡慈善”這一新形式,普及慈善文化和理念,突破傳統(tǒng)慈善救助效率相對較低、救助人群有限等瓶頸,匯聚轄區(qū)每位普通居民的力量,大大豐富慈善的實現方式和慈善內涵,實現“人人慈善、天天慈善”。同時,對救助信息真實性、救助資金的保障和利用、善款去向、救助過程等予以重點監(jiān)管。

      (七)以豐富創(chuàng)新“底線民生”為基礎和重點,逐步探索建立適度普惠型民生。在建設“更繁榮更文明更幸福羅湖”的理念指引下,立足民政實際,創(chuàng)新形式、豐富內容切實保障好“底線民生”,并逐步探索建立普惠型民生,確保轄區(qū)群眾都能溫飽無憂、體面尊嚴地生活。要進一步健全以最低生活保障制度為基礎、專項救助相配套、臨時應急救助和社會互助為補充的綜合性社會救助體系。以養(yǎng)老、救孤、濟困為重點,逐步拓展社會福利保障范圍,確保社會救助全覆蓋、無盲點。本著真誠地為困難群眾紓難解困的原則,把社會資源配置向基層傾斜、向困難群體傾斜。加大對“支出型”貧困家庭的幫扶,繼續(xù)大膽創(chuàng)新,豐富“底線民生”的內容和形式,開發(fā)出更多幫扶轄區(qū)困難群眾的新項目;健全財政投入、社會投資和慈善捐贈等多元保障機制,鼓勵弱勢群體開展自助和互助,在全社會倡導對弱勢群體的接納、關愛和保護意識;完善貧有所濟、困有所幫、災有所救的社會救助制度,建設普惠型社會福利體系。

      (八)強化社區(qū)居委會的作用,探索社區(qū)自治新路徑。一是加強居委會的場所、人員隊伍、管理制度建設,拓展經費來源渠道,加強培訓和引導,提高居委會在民主管理、社區(qū)服務和社會管理中的能力;二是建立和完善各種制度,形成社區(qū)居民參與社區(qū)事務、參與民主管理、民主決策、民主監(jiān)督的良好機制;三是通過吸引社區(qū)“多元互動參與”,創(chuàng)新社區(qū)服務模式,推動居委會在社區(qū)治理結構良性發(fā)展的過程中,充分發(fā)揮自治功能;四是進一步理順居委會與業(yè)委會、社區(qū)社會組織等關系,擴大社會參與面,增強人們的家園意識,在社區(qū)自治框架下大力發(fā)展服務性、互益性、公益性社會組織,動員廣大市民共同投身社區(qū)建設與服務,提高社區(qū)居民再組織化水平。積極開展多種形式的社區(qū)活動,讓“社區(qū)是我家,建管靠大家”的觀念深入人心。要真正調動最廣泛的社區(qū)群眾參與到社區(qū)建設中來。探索通過居委會破冰建立“熟人社會”,改變目前的“陌生人”社會,從而增強社會建設的人文情懷和道德屬性,不是唯發(fā)展而發(fā)展。

      (九)擬建立華中師范大學社會建設博士后創(chuàng)新基地。借鑒國家博士后制度,擬建立華中師范大學社會建設博士后創(chuàng)新基地,將我區(qū)對社會建設的專業(yè)研究需求與高校研究機構的人才資源實現對接,從而達到推進社會建設理論研究創(chuàng)新和人才培養(yǎng)共贏的目的,從而為我區(qū)社會建設裝上引才的“助推器”和理論攻關的“加速器”,為我區(qū)大力推進社會建設提供強大的理論支持與人才支持;同時,加強民政信息化建設,打造陽光民政、數字民政、高效民政。

      (十)積極創(chuàng)新發(fā)展養(yǎng)老事業(yè),構建居家養(yǎng)老和機構養(yǎng)老相結合的社會養(yǎng)老服務體系。創(chuàng)新社會化養(yǎng)老模式,建立居家養(yǎng)老為基礎,社區(qū)養(yǎng)老為依托,機構養(yǎng)老為骨干,投資主體多元化,服務方式多樣化,服務隊伍專業(yè)化的養(yǎng)老服務思路,加快建設我區(qū)社會化養(yǎng)老服務體系。一是研究制定更加優(yōu)惠的舉措和實招,探索實施“公建民營”、“民辦公助”的運營模式。提高“民辦公助”的補貼標準,積極鼓勵民間資本和專業(yè)服務機構參與我區(qū)社會化養(yǎng)老服務事業(yè),形成政府提供基礎性“底線養(yǎng)老”服務,構建投資主體多元化、服務層次多元化、服務水平專業(yè)化的社會養(yǎng)老體系。這個方面還需要區(qū)層面從民生發(fā)展的角度高度重視,予以大力支持。二是加強對養(yǎng)老服務人員專業(yè)教育、在職教育和崗位技能培訓,實行職業(yè)資格認證上崗制度,逐步提高養(yǎng)老服務人員工資福利待遇和社會地位,大力引進專業(yè)人才,發(fā)揮基層老年協會等社會組織的作用,培育社會化養(yǎng)老志愿者隊伍,加強對養(yǎng)老服務機構的評估和管理,切實提升我區(qū)現有養(yǎng)老服務專業(yè)化水平。三是積極拓展居家養(yǎng)老服務領域,實現從基本生活照料向醫(yī)療健康、專業(yè)護理、精神慰藉、心理疏導、法律服務、緊急救護等方面延伸。加快建設社區(qū)老人日間照料中心,為社區(qū)老人提供學習交流、休閑娛樂、理療康復、營養(yǎng)配餐等一體化的社區(qū)服務。四是探索建立社會化居家養(yǎng)老模式。加快形成以社區(qū)為依托,以上門服務和社區(qū)日托為主要形式,并引入養(yǎng)老機構專業(yè)化服務方式的居家養(yǎng)老服務體系,提高養(yǎng)老服務質量,實現居家養(yǎng)老與社區(qū)發(fā)展相得益彰。

      在區(qū)委、區(qū)政府的關心支持及區(qū)民政局的正確領導下,2012年上半年區(qū)社會福利中心秉著“親民、惠民”的理念,以建設“和諧羅湖,幸福羅湖”為目標,不斷完善養(yǎng)老護理、康復醫(yī)療、社會捐助、慈善超市和緊急避險等“五位一體”的多元化服務,有力推動了我區(qū)社會福利事業(yè)的健康發(fā)展。今年,中心榮獲社會福利類“2007—2011全市民政工作先進集體”;中心團支部榮獲團省委授予的“五四紅旗團支部”稱號。

      一、2012年上半年工作回顧

      (一)親情關愛,創(chuàng)造優(yōu)質養(yǎng)老服務質量

      提高服務意識,細心呵護老人。目前中心入住老人285人,其中生活能力完全喪失的癱、殘、病重老人190位,占全部入住老人人數的67%,護理工作十分繁重。護理部以“老人為本”,全心全意做好老人服務工作,保持居住環(huán)境干凈、衛(wèi)生、無異味,保證入住老人穿著整潔、整齊、保暖。護理員每天堅持給老人翻身按摩,及時幫尿床老人清潔、更換衣物,定時給老人喂水,天冷時幫老人添衣加被,防寒保暖。臥床老人每兩小時翻身一次、及時拍背促排痰,至今老人沒有發(fā)生褥瘡或罹患皮膚病。在與老人朝夕相處中,護理員跟老人培養(yǎng)了親人般的感情,傾聽老人心聲,為老人讀報、講故事,經常陪伴老人散步、聊天及幫助老人外出購物等等。護理員通過多年的學習和經驗累積,在護理過程中非常注重溝通技巧,不斷提升專業(yè)水平和整體形象,憑借孜孜不倦的努力創(chuàng)造了中心和老人、員工和家屬和諧、共贏的美好局面。飲食服務個性化,力求眾口皆調。后勤部堅持工作細致化,不斷提高烹飪技術水平,將烹飪技術方法科學化,將膳食的搭配精細化。為滿足老人的不同要求,對老人實行個性化服務。廚房現有13個飯煲,每餐把各樓層老人的飯菜按硬、軟、爛不同程度分開煮,咸淡也按老人的習慣分開調味。每逢周一有鹽水魚、淡水魚等,每逢周二有清涼煲雞、姜絲魚頭湯等。針對老年人不同的身體狀況、飲食習慣及不同的時節(jié),變換烹調手法和菜色。北方老人每餐加有包點面食、昏迷老人配置有營養(yǎng)米糊、瘦肉稀飯等,認真調配病號餐,保證了鼻飼老人的營養(yǎng)需要。為壽星老人準備生日賀卡、長壽面、紅雞蛋等慶祝禮物。嚴把質量關,購買食品力求做到物美價廉,食品來源可追溯、三餐留樣,食品監(jiān)管做到每日三次對廚房、飯?zhí)眉安途?、廚具進行消毒,確保食品安全“零失誤”。

      豐富老人文娛生活,加強心理關愛。中心不斷加強老人的心理關愛,每周二組織老人集體活動,除歌唱表演、知識講座、電影觀賞、游戲競猜等內容,還經常組織新穎的節(jié)目,如舉辦老人時裝表演、配樂詩朗誦、智力運動會等,深得老人喜歡。每周四“老年文藝隊”堅持學唱歌、跳舞,大部分老人堅持背歌詞,鍛煉記憶力。護理部還在每個季度準備特色菜肴,裝扮生活區(qū),為過生日的老人舉辦溫馨感人的慶生會。4月,在18位醫(yī)生、護士及護理員陪同照顧下,中心組織35位入住老人前往仙湖植物園踏青,讓老人有機會欣賞到自然美景和人文景觀,開拓視野,促進身心健康。此外,中心還舉辦“和社工一起學習快樂—abc理性情緒”、“特別的故事屬于特別的你—人生回顧理論”等系列主題活動,深受老人的喜愛。中心入住老人民主監(jiān)督管理委員會(簡稱民管會)上半年召開2次會議,主要商討2012年發(fā)展規(guī)劃、二期工程進展、養(yǎng)醫(yī)結合的養(yǎng)老工作、部分特護老人收費標準調整等事宜,并就老人關心的伙食、醫(yī)療等問題及時布置相關部門做好改進工作,形成了入住老人自我關愛、自我服務、自我管理、自我監(jiān)督的良性機制。真情關懷暖人心,開拓創(chuàng)新上水平。2012年上半年中心組織接待了數百位來訪參觀者,接待多個上級部門和社會各界的來訪慰問。1月18日,區(qū)委書記倪澤望、區(qū)長賀海濤,區(qū)委常委、區(qū)委(政府)辦主任賈保安,副區(qū)長莊睿寧等區(qū)委、區(qū)政府領導慰問中心入住老人及工作人員,奉上節(jié)日慰問金、鮮花和新春祝福。4月18日,區(qū)財政局副局長彭世平等領導一行在區(qū)民政局副局長張煒陪同下赴中心走訪調研并召開調研座談會。5月10日下午,XX市XX區(qū)區(qū)委副書記任寶光、XX區(qū)政府副區(qū)長王維禮、XX區(qū)民政局局長許群、XX區(qū)老齡辦主任王康千等一行14人組成的考察團在區(qū)政府副區(qū)長莊睿寧、區(qū)民政局副局長張煒、區(qū)機關事務管理局接待辦主任陳小星等人陪同下赴區(qū)福利中心參觀考察。各級領導帶來了黨和政府的關懷和問候,對我中心的全面工作給予了充分的肯定和好評,成為我單位開拓創(chuàng)新,不斷進取的動力。為此,響應區(qū)委區(qū)政府“創(chuàng)新開路,質量至上”的號召,中心今年啟動iso9001質量認證工作。建立完備的質量管理體系,有利于提高管理水平、提升服務質量,可以推動養(yǎng)老服務業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展,更好的為轄區(qū)老人提供優(yōu)質服務。

      (二)養(yǎng)醫(yī)結合,提供完善的醫(yī)療護理服務

      在上級主管部門的關心支持下,中心于2010年4月成立羅湖老年護理院,購置500毫安x光機、24h動態(tài)心電、骨密度儀、b超機等醫(yī)療設備及康復器材一批,配備醫(yī)護人員43人,其中具有高級職稱3位、中級職稱5位、初級職稱12位、護士23位?;灸軌驖M足入住老人的醫(yī)療需求。護理院認真執(zhí)行各項醫(yī)保政策,完善醫(yī)保工作制度,按醫(yī)院規(guī)范試行運作,完善崗位設置和人員職責,完善藥品采購和出入庫管理,加大醫(yī)護人員業(yè)務培訓,根據院感相關要求,加強院感管理及自檢自查,嚴格防控流行病、傳染病并聘請專家進行指導、培訓。消毒室、處置室消毒隔離規(guī)范,至今無一例傳染病例發(fā)生。護理院優(yōu)質護理工作不斷推進,基礎護理,如:氣切口護理、尿道口護理、老人自身清潔護理、老人床上清潔護理等得到衛(wèi)人委專家贊楊。上半年基本實現工作“零誤差”、醫(yī)患“零矛盾”、醫(yī)療“零事故”。中心堅持生活護理與醫(yī)療護理相結合,努力為老人、家屬提供便捷、周到的服務。以熱誠的服務態(tài)度,優(yōu)質的服務水平,優(yōu)雅的生活環(huán)境,保證了老人在生活中感到干凈、舒適、體面,在心理上感到安逸、幸福、有尊嚴,產生良好的社會效益和經濟效益,受到廣大入住老人及家屬的歡迎。入住老人和家屬對中心服務工作滿意率達98%以上,中心已經成為轄區(qū)內老人安度晚年的首選頤養(yǎng)家園。(三)民生為本,二期工程緊鑼密鼓建設

      按區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)民政局要求,中心二期工程于2011年4月正式動工興建,總投資10276萬元,建設周期兩年半。主要建設內容為:福利大廈建筑面積21003平方米,為一棟地下2層,地上16層的高層建筑。共設702個床位,80個停車位。目前二期工程已經完成主體樁基施工,塔樓底板施工,完成地下室工程,主體工程正在加緊建設,預計今年底可完成主體工程封頂,2013年上半年工程全部完工。工程完工后,中心擁有床位數將達1000張,可實現市、區(qū)政府“十二五”民生規(guī)劃中“2015年每千名戶籍老人機構養(yǎng)老床位數達40張的目標”,基本可滿足我市、區(qū)老年人對機構養(yǎng)老的需求。羅湖的機構養(yǎng)老實力將得到大幅度提升,成為我區(qū)推動老年事業(yè)發(fā)展的亮麗品牌。(四)完善機制,建設高素質養(yǎng)老服務隊伍

      中心認真抓好員工隊伍的職業(yè)道德建設,加強廉潔建設,要求做個善良的人,廉政、勤政、善政,從點滴做起,從小事做起,強化服務意識,改進服務作風,提升服務質量。青年節(jié)和護士節(jié)之際,中心團支部組織青年護士和醫(yī)生在翠苑小區(qū)開展“關愛市民、服務社區(qū)”健康義診活動,為轄區(qū)居民提供免費常規(guī)體檢、養(yǎng)生保健咨詢服務等活動,以實際行動積極幫助弱勢群體,為社區(qū)作貢獻,向市民獻愛心。通過開展五四青年節(jié)系列活動、報告講座、全體團員學習座談會、拓展訓練等主題教育,幫助中心青年團員樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,提高自身素質,保持先進性,做勤于學習,善于創(chuàng)造,甘于奉獻的模范。為讓員工樹立全心全意為入住老人服務的思想,堅持對員工進行業(yè)務技能培訓,采取“請進來”和“請出去”的辦法,定期組織員工進行理論學習和技能培訓,開展崗位練兵,不斷提升整個團隊的服務水平。為了搞好中心的飯?zhí)没锸?,中心挑選有文化基礎的員工,到勞動技能單位培訓學習,先后有5人拿到了中、高級廚師證書?,F已有100多名員工考取了全國護理員職業(yè)資格,持證上崗的比例超過60%。中心對表現突出的員工適當增加工資及福利待遇。同時開展各種關愛勞務工活動,上調全體勞務工工資,組織業(yè)余活動,使員工感受到單位集體的溫暖,增強了員工隊伍的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力。(五)加強管理,日常行政工作井然有序

      中心完善以崗位責任制為主要內容的管理制度。按照分區(qū)管理制度和分級護理,領導堅持每天查房,每月進行兩次三級查崗,每月召開一次總結大會,定期對班組和醫(yī)護人員進行考評,保證科學有效管理。按照各部門工作職能,中心辦公室制定了2012年工作任務分解,細分工作任務、分管領導和具體負責人,明確完成工作任務的限定時間。每月工作情況和次月工作計劃及時形成書面材料,向區(qū)局匯報。同時,做好工資考核、人事管理、勞動紀律、計劃生育等工作。2月,通過民主測評,按照德、能、勤、績、廉,對中心19名在編人員進行考核,評出楊蔚、邢迎春、楊愛花3位優(yōu)秀職工,其他為稱職。今年5月起建立個人住房公積金賬戶,啟動房改住房補貼工作。做好會議通知和會務安排,中心文件材料、信息報送工作。負責好日常辦公用品的采購和保管、車輛的管理使用保養(yǎng)維修。規(guī)范勞動紀律和考核制度,參照《XX市事業(yè)單位績效工資制度實施方案》,制定區(qū)福利中心考勤制度并于3月1日起貫徹執(zhí)行上下班打卡制度。完善和加強安全管理制度,嚴格執(zhí)行來訪人員、車輛登記制度,加強值班查房,加強大院和周邊巡邏。做好綠化清潔和防疫消殺工作,同時協助領導做好工會、共青團、婦女等工作。財務部嚴格執(zhí)行上級有關財經制度,增收節(jié)支,科學合理調度資金,當好領導的助手。在中心班子領導下想方設法克服各種困難,維持單位收支基本平衡。(六)加強消防安全四個能力建設

      中心以創(chuàng)建消防安全“四個能力”建設達標單位為契機,樹立安全發(fā)展理念,緊緊圍繞“建設安全羅湖”這一中心任務,夯實安全管理基礎,構建安全管理長效機制。中心層層落實,強化責任追究制,力求將安全預防工作做足、做細、做實,完善福利大廈消防安全設施設備建設,完善預警、報警機制,及時消除安全隱患,切實保障了中心物業(yè)及入住老人生命財產安全。一是定期對單位消防安全、建筑工地安全等進行專項安全隱患排查整治。二是做好福利大廈和員工宿舍各項設施設備的管理、運行維護和工程改造,及時維修更新各項養(yǎng)老設施和員工宿舍生活設施,確保各項物業(yè)資源均得到正常、充分的使用。如,為方便老人家屬探望入住老人以及應急工作所需,中心與市交委會東部交通局、羅湖交警大隊經多次磋商協調,將位于中心路段主干道中間隔離護欄開啟一個進出口;組織開展院容院貌大整治活動;4月份盤活中心物業(yè),變更福民賓館租賃方;5月10日,三樓老人活動室修繕工程于開工建設,預計6月底竣工;對19號員工宿舍的部分房間內部進行整修,包括修補漏水天花板、墻體粉刷、安裝外墻防水設備等。三是不斷完善福利大廈消防安全設施設備。購置、更新一大批滅火器、消火栓、水帶、水槍和疏散指示燈等消防器材,增強中心消防應急能力。四是加強消防安全宣傳教育和培訓演練。定期聘請安監(jiān)局、消防民警對員工進行安全事故預防、消防宣傳教育培訓。邀請轄區(qū)消防警察在中心開展“四個能力”建設知識培訓講座。5月初,中心成立活動工作小組,制定“安全生產月”活動方案,結合單位實際工作組織實施?;顒觾热莅ㄏ琅嘤枴耙惶谜n”、觀看安全生產事故警示教育片、組織消防演練以及全面事故隱患排查及治理活動等。努力提高全體員工的消防安全意識和掌握基本的滅火、逃生技能。(七)做好社會捐助接收和慈善超市工作

      區(qū)社會捐助接收管理服務中心在區(qū)委、區(qū)政府的關心支持下,在區(qū)民政局的正確領導下,在市捐助中心的業(yè)務指導下,積極探索新形勢下社會捐助接收網點建設、慈善超市工作規(guī)律,努力做好經常性社會捐助接收工作,為捐助人和受助者提供一個愛心平臺。迄今為止,已協助區(qū)民政局在全區(qū)10個街道辦事處和社區(qū)工作站共計設立了112個社會捐助接收站點?,F在全區(qū)已形成社會捐助管理服務中心三級網絡(區(qū)、街道、社區(qū)工作站)。接收點設有方便接收的服務窗口,配備專人負責具體接收管理工作。建立賬冊,明細進出貨物的庫存、領取狀況,完善貨物進出倉庫的手續(xù),工作做到日?;?、制度化。區(qū)捐助中心熱線電話24小時有人接聽并有專人負責接收社會捐助物品,對重點捐助單位做到電話預約,專人接待或上門服務。1-5月份,區(qū)捐助中心共接收各類物品23698件,整理打包22068件并第一時間轉送市捐助中心。慈善超市在去年完成新店面搬遷和裝修改造的基礎上,將營業(yè)時間延至每每周一至周五,除發(fā)放大米、食用油等外,還向困難群眾發(fā)放了牙刷、牙膏、香皂、毛巾、洗衣粉等物品。慈善超市切實把“群眾得實惠”放在心上,拿出務實的行動,及時把黨和政府的溫暖送到困難群眾中,受到群眾的擁護和歡迎,取得了較好的社會效益。1-5月份,區(qū)慈善超市轄區(qū)低保戶領取牙膏、牙刷、洗衣粉等生活日用品共計4686件,合計1109戶,受益人數累計1202人。

      第四篇:曲沃體育辦公室2015部門決算信息公開

      曲沃縣體育辦公室2015部門決算信息公開

      第一部分 單位概況

      一、主要職能

      (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關體育工作的方針、政策和法律、法規(guī);結合我縣實際,研究擬訂全縣體育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、工作計劃,起草全縣體育工作的政策和有關規(guī)范性文件,并組織實施和監(jiān)督檢查;指導全縣體育工作的改革和發(fā)展。

      (二)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展,負責推行全民健身計劃,指導并開展群眾性體育活動,實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監(jiān)測和社會體育指導隊伍培訓。

      (三)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展,設置全縣體育運動項目,指導協調體育訓練和體育競賽,指導優(yōu)秀運動隊的建設和業(yè)余訓練工作,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)體育工作。

      (四)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展,指導和推進全縣青少年體育工作。

      (五)擬訂全縣體育產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,規(guī)范體育服務管理,推動體育服務標準化建設,負責全縣體育彩票發(fā)行及監(jiān)督、管理。

      (六)指導體育宣傳、科技工作,組織開展體育運動中的反興奮劑工作,發(fā)展體育教育,制定并實施體育培訓規(guī)劃。

      (七)參與擬訂全縣體育設施布局規(guī)劃,監(jiān)督檢查體育設施的管理和使用,適時承辦省、市級體育競賽。

      (八)培育、發(fā)展體育市場,規(guī)范體育經營活動。

      (九)負責縣級體育社團的資格審查和業(yè)務指導。

      二、部門決算單位構成

      目前體育辦公室共有預算單位2個,包括1個下屬事業(yè)單位??h體育辦公室(正科級)屬行政序列,下設少體校屬事業(yè)序列。實有人數14人,其中:行政編制2人、事業(yè)編制6人、退休6人。另外還有臨時人員1人、體彩管理人員1人。

      第三部分 2015部門決算情況說明

      一、部門收入情況

      我單位2015年部門收入67.83萬元,其中:公共預算財政撥款收入67.83萬元,同比上年增加19.56萬元,同比增長40.52%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2015年年機關事業(yè)單位人員基本工資標準提高及購買健身器材。

      二、部門支出執(zhí)行情況

      我單位2015年部門支出69.63萬元,其中:公共預算財政撥款支出69.63萬元,同比上年增加20.58萬元,同比增長41.96%。原因是購買健身器材。

      基本支出62.88萬元,其中:人員經費57.70萬元,同

      比增加16.45萬元,同比增長13.16%;原因是機關事業(yè)單位人員基本工資標準提高。日常公用經費5.18萬元,同比減少2.62萬元,同比降低33.6%。原因是黃標車老舊車淘汰。

      項目支出6.75萬元,同比增加了6.75萬元。

      三、“三公”經費支出情況

      我單位年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,公務用車車運行維護費0萬元,占年初預算0萬元的0%,同比減少1.11萬元,同比下降100%;本使用公共預算財政撥款支出國內公務接待1次、0人、300元,占年初預算0.4萬元的7.5%,同比減少0.33萬元,同比下降91.7%。

      分析部門支出主要指標變動情況,日常公用經費減少,“三公”經費明顯降低。是因為我辦深入貫徹中央八項規(guī)定,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關制度規(guī)定,從嚴規(guī)范行政事業(yè)單位經費的支出管理,強化財務監(jiān)督,提高資金使用效益。

      四、單位績效評價工作情況及評價結果

      (一)預算執(zhí)行情況:2015我局調整預算67.83萬元,上年結轉115.76萬元,實際支出69.63萬元,其中:基本支出62.88萬元,項目支出6.75萬元,結轉下年113.96萬元。

      (二)實際工作績效:

      我辦積極舉辦、協辦各類群眾體育活動,充分調動各單項協會,基層組織舉辦,參加賽事活動共計30余次,參與群眾逾萬人次,形成了具有曲沃特色的籃球、武術、門球、體育舞蹈、太極拳、騎游等全民健身品牌。1、2015年春節(jié)期間組織開展了“美麗曲沃·北董杯”農村農民籃球賽。2、3月份—8月份組隊參加了臨汾第四節(jié)運動會田徑、武術、游泳等項目的比賽,獲得金牌第五名。3、8月份舉辦了第十一個全民健身月活動,包括第十六屆“三星杯”籃球賽、乒乓球比賽、門球比賽、游泳比賽、太極拳比賽等,參與群眾3千余人。

      我辦多次深入基層調研得知農村體育器材損壞嚴重,不能滿足群眾健身需求。針對這一情況,我辦主動深入到全縣各個村實地查看,開展拉網式巡查,研究維修方案,對排查出的1000余件器材進行了維修更換,其中油漆1260件,拆除198件,焊接365件,更換配件365件。

      青少年業(yè)余訓練工作不斷加強 競技體育水平明顯提升。

      1、我辦聯合教育局舉辦了2015年中學生籃球比賽和元旦中小學生乒乓球比賽。

      2、曲沃武術學校在臨汾市“通臂纏拳杯”散打項目中榮獲團體第二名,在臨汾市第四屆運動會中散打獲得第二

      名,套路獲得第三名,舉重獲得第三名。

      3、樂昌中學圍棋代表隊在山西省圍棋升段賽(晉南賽區(qū))中,有1人升為4段、4人升為3段、4人升為2段、10人升為1段。

      加強社會指導員隊伍培訓 不斷提高指導員能力和水平。

      我辦積極組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化員參加市局舉辦的2級社會體育指導員培訓,有4人通過考核,取得了2級證書,為全縣社會體育指導員隊伍注入了新的力量。目前,城鄉(xiāng)共有各級社會體育指導員476人。

      悉心培育,體育產業(yè)有新發(fā)展。

      今年以來,我辦不斷探索新型體育產業(yè),加快發(fā)展體育俱樂部,先后成立了足球協會和長跑協會,為我縣體育產業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。體育彩票作為體育產業(yè)的龍頭,今年我辦進一步完善了發(fā)行銷售管理機制,大力推進體彩網點形象建設,通過利用體彩宣傳車、宣傳體彩條幅、發(fā)放各種宣傳資料等多種方式,加大營銷宣傳力度。截至目前完成了770萬元銷售任務。

      (三)存在的問題

      我們的各項工作雖然取得了可喜成績,但我們也清醒地看到,工作中還存在許多問題和不足,全民健身氛圍還有待進一步引導和宣傳。再就是體育專業(yè)方面的人才缺乏,不能

      適應體育工作發(fā)展的需要;缺乏服務基層必要的交通工具,不能經常性指導農村體育活動的開展。

      第四部分 名詞解釋

      財政預算也稱為公共財政預算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現政府政策意圖和目標。

      財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入等;財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經費、各項事業(yè)經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?;痤A算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。

      辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

      郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。

      會議費:反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費

      以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。

      公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      公務用車運行維護費:反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。

      房屋建筑物購建:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議,完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務發(fā)票。同時,作固定資產增加的賬務處理。

      辦公設備的購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等,必須辦理政府采購手續(xù),同時作固定資產增加的賬務處理。

      大型修繕:反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時,作增加固定資產的賬務處理。

      信息網絡購建:反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等(如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的,不在此科目反映)。同時,作固定資產增加的賬務處理。

      項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標除正常經費以外的開支,反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發(fā)生的支出。

      “三公”經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

      第五篇:部門決算公開參考

      部門決算

      一、****部門概況 1.部門(單位)職責 2.部門(單位)構成

      二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表(見附表1)2.收入決算表(見附表2)3.支出決算表(見附表3)

      4.財政撥款收入支出決算總表(見附表4)5.一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表5)6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表6)7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表7)

      8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表8)

      三、2014部門決算情況說明

      (一)收入支出情況說明

      區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括:

      1、財政撥款收入1207.38萬元,為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業(yè)務的財政資金。

      2、上級補助收入****萬元,為部門從上級單位取得的非財政補助收入,用于補助正常業(yè)務資金不足。

      3、事業(yè)收入****萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

      4、經營收入****萬元,為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔 助活動之外開展經營活動所取得的收入。

      5、其他收入159.10萬元,為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

      6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

      7、年初結轉和結余566.93萬元,為以前尚未列支,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結轉和結余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

      ……

      **部門(單位)2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括:

      1.基本支出584.08萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中:

      一般公共服務支出438.93萬元,主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

      社會保障和就業(yè)支出104.62萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

      住房保障支出31.15萬元,主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

      ……

      2.項目支出716.66萬元,主要是為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務支出660.98萬元,主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

      科學技術支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      3.上繳上級支出****萬元,主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中:

      一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

      社會保障和就業(yè)支出****萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

      住房保障支出****萬元,主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

      ……

      4.經營支出****萬元,主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

      社會保障和就業(yè)支出****萬元,主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

      住房保障支出****萬元,主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

      ……

      5.對附屬單位補助支出****萬元,主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

      社會保障和就業(yè)支出****萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

      住房保障支出****萬元,主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

      ……

      (二)財政撥款收入支出情況說明

      區(qū)政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元,其中:基本支出582.81萬元,項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。

      1.基本支出582.81萬元,主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中:

      一般公共服支出437.66萬元,主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

      社會保障和就業(yè)支出104.62萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

      住房保障支出31.15萬元,主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

      ……

      2.項目支出387.40萬元,主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中:

      一般公共服務支出343萬元,主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

      科學技術支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      (三)一般公共預算財政撥款基本支出情況

      區(qū)政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元,其中:人員經費470.60萬元,公用經費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。1.人員經費470.60萬元,主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括: 工資福利支出331.91萬元,反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

      對個人和家庭的補助支出138.69萬元,反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

      ……

      2.公用經費112.21萬元,主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經常性開支。具體包括:

      商品和服務支出105.06萬元,反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

      其他資本性支出7.15萬元,反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括:房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

      ……

      (四)公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門(單位)2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出56.62萬元,各分項支出情況如下:

      1.因公出國(境)費用****萬元,本單位組織出國(境)團組**個,參加其他單位組織的出國(境)團組**個,本單位全年因公出國(境)累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

      2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元,其中,公務用車購置支出****萬元,公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛,年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

      3.公務接待費****萬元,2014年共發(fā)生國內公務接待**批次,共**人。主要用于****發(fā)生的接待費;承擔****等政府安排的對口接待任務;承擔與****業(yè)務相關的全國(省)性會議的接待任務;承擔上級及省(內)外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。

      (五)政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元,為以前尚未列支,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中:

      一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

      科學技術支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      2.本年收入****萬元,為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中:

      一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

      科學技術支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      3.基本支出****萬元,為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中:

      一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

      科學技術支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      4.項目支出****萬元,為單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中:

      一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

      科學技術支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      5.年末結轉和結余****萬元,為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中:

      一般公共服務支出****萬元,主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

      科學技術支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。

      ……

      附表:1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      下載2017撫順仲裁委員會辦公室決算公開(5篇范文)word格式文檔
      下載2017撫順仲裁委員會辦公室決算公開(5篇范文).doc
      將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請勿使用迅雷等下載。
      點此處下載文檔

      文檔為doc格式


      聲明:本文內容由互聯網用戶自發(fā)貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發(fā)現有涉嫌版權的內容,歡迎發(fā)送郵件至:645879355@qq.com 進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

      相關范文推薦

        2017年度部門決算公開

        2017年度部門決算公開 目 錄 第一部分 部門概況 一、部門主要職責 二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明 一、2017年度收入支出決算總體情況說明 二、2017年度......

        鶴壁機構編制委員會辦公室2016年部門決算公開

        鶴壁市機構編制委員會辦公室2016年部門決算公開 第一部分 鶴壁市機構編制委員會辦公室概況 一、市機構編制委員會辦公室主要職責 (一)部門機構設置及主要職能 市機構編制委員......

        2017法制辦決算公開報告

        2017年度法制辦決算公開報告 目 錄 第一部分 法制辦概況 一、 主要職責 二、 部門決算單位機構設置 第二部分 法制辦2017年度部門決算報表 一、《收入支出決算總表》 二、......

        遷安市2017年度決算公開情況說明(★)

        遷安市2017年度決算公開情況說明 根據《中華人民共和國預算法》、《中共河北省委辦公廳 河北省人民政府辦公廳印發(fā)的通知》(冀辦發(fā)〔2016〕29號)和《河北省財政廳關于印發(fā)的通......

        望奎縣互聯網信息工作辦公室2017年決算公開情況說明

        望奎縣互聯網信息工作辦公室2017年決算公開情況說明 第一部分 基本情況 一、主要職責 1、單位主要職責: 按照《望奎縣機構編制委員會關于印發(fā)的通知》(望編發(fā)[2014]30號)、《望......

        2017供銷社部門決算公開資料

        2017年度供銷社部門決算公開資料 目 錄 第一部分 供銷社概況 一、主要職能 二、部門決算單位構成 第二部分 供銷社2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 (公開01表) 二......

        2015部門決算公開-吉林工商業(yè)聯合會

        2016年度 吉林省工商業(yè)聯合會決算 2017年8月25 日 目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、機構設置及部門決算單位構成 第二部分 2016年度部門決算表 一、收入支出決算......

        2017扶貧辦部門決算公開資料

        2017年度扶貧辦部門決算公開資料 目 錄 第一部分 扶貧辦概況 一、主要職能 二、部門決算單位構成 第二部分 扶貧辦2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表(公開01表) 二、......