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      江西供銷合作社2018年部門預算(精選5篇)

      時間:2019-05-12 20:26:28下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:江西供銷合作社2018年部門預算

      江西省供銷合作社2018年部門預算

      目 錄

      第一部分 江西省供銷合作社概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分 江西省供銷合作社2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算收支情況說明

      二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明 第三部分 江西省供銷合作社2017年部門預算表

      一、《收支預算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》 第四部分 名詞解釋

      第一部分

      江西省供銷合作社概況

      一、部門主要職責

      省供銷合作社為全省供銷合作社的聯(lián)合組織,主要職責為:宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府的方針、政策;向省委、省政府反映農(nóng)民社員的合理要求;協(xié)調(diào)與政府有關部門及其它社會組織的關系,提出有關發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議;維護各級供銷合作社的合法權益。制訂全省供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,指導全省供銷合作社的改革與發(fā)展。按照政府的授權對棉花等重要農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹和社辦工業(yè)及農(nóng)村商業(yè)、飲食服務業(yè)的經(jīng)營管理進行指導,大力開拓農(nóng)村市場,促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程,完善社會化服務體系,引導農(nóng)民有組織地進入市場。負責指導本系統(tǒng)供銷社組織、隊伍建設和人才資源開發(fā),不斷提高農(nóng)民社員和職工隊伍素質(zhì),貫徹民主辦社原則,加強系統(tǒng)的組織聯(lián)合與合作。負責省供銷合作社直屬企事業(yè)單位社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理,保障直屬單位社有資產(chǎn)的保值增值。承辦省政府交辦的其它事項。

      二、部門基本情況

      2018年江西省供銷合作社共有預算單位3個,包括江西省供銷合作社本級和2個二級預算單位,編制人數(shù)小計1087人,其中:參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)58人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)1005人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)24人,實有人數(shù)

      小計782人,其中:在職人數(shù)小計506人,包括參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)52人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)442人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)12人,離休人數(shù)小計11人,退休人數(shù)小計249人,遺屬人數(shù)16人,在校學生16787人,其中:??粕藬?shù)13059人,中專、技校生人數(shù)3728人。

      第二部分

      江西省供銷合作社2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算收支情況說明

      (一)收入預算情況

      2018年江西省供銷合作社收入預算總額為33034.53萬元,較上年增加536.78萬元,其中: 一般公共預算撥款收入14849.1萬元,較上年預算安排增加953.4萬元;事業(yè)收入9000萬元,較上年預算安排減少1500萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)9185.43萬元,較上年預算安排增加1083.38萬元。

      (二)支出預算情況

      2018年江西省供銷合作社支出預算總額為33034.53萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出17533.85萬元,較上年預算安排減少9.73萬元,包括:工資福利支出13724.58萬元,商品和服務支出3055.92萬元,對個人和家庭的補助357.06萬元,其他資本性支出396.29萬元,項目支出15500.68萬元,較上年預算安排增加546.51萬元,其中:工資福利支出35.96萬元,商品和服務支出1455.01萬元,對個人和家庭的補助302.85萬元,資本性支出(基本建設)40萬元,資本性支出13666.86萬元,按支出功能科目劃分:教育支出31530.94萬元,較上年預算安排增加515.96萬元;社會保障和就業(yè)支出97.5萬元,較上年預算安排增加0萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64萬元,較上年預算安排增加4.8萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出1281.49萬元,較上年預算安排增加16.02萬元;住房保障支出60.6萬元,較上年預算安排增加0萬元。

      按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出13760.54萬元,較上年預算安排增加2565.45萬元;商品和服務支出4510.93萬元,較上年預算安排減少605.44萬元;對個人和家庭的補助659.91萬元,較上年預算安排增減少1369.07萬元;資本性支出(基本建設)40萬元, 較上年預算安排減少1621.85萬元;資本性支出14063.15萬元,較上年預算安排增加1567.69萬元。

      (三)財政撥款支出情況

      2018年江西省供銷合作社財政撥款支出預算總額14849.1萬元,較上年預算安排增加953.4萬元。

      按支出功能分類劃分:教育支出13350.8萬元,社會保障

      和就業(yè)支出97.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出1276.2萬元,住房保障支出60.6萬元,。

      按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出14294.1萬元,較上年預算安排增加2281.8萬元,包括:工資福利支出11487.2萬元,商品和服務支出2460.37萬元,對個人和家庭的補助266.53萬元,其他資本性支出80萬元,項目支出555萬元,較上年預算安排減少1328.4萬元,包括:商品和服務支出555萬元,(四)政府性基金情況

      2018年江西省供銷合作社無政府性基金。(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

      2018年部門機關運行費預算1408.06萬元,比2017年預算減少394.79萬元,下降21.90%。

      按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況

      2018年部門所屬各單位政府采購總額5720.99萬元,其中:政府采購貨物預算2954.6萬元、政府采購工程預算2562.59萬元、政府采購服務預算203.8萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年8月31日,部門共有車輛10輛,其中,一般公務用車10輛,(八)績效目標設置情況

      2018年實行績效目標管理的項目5個,涉及資金8160

      萬元(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目)。

      二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

      2018年江西省供銷合作社“三公”經(jīng)費一般公共預算安排40萬元,其中: 因公出國(境)費12萬元,比上年增0萬元,主要原因:出國人數(shù)和上年持平。

      公務接待費5萬元,比上年減30萬元, 主要原因是:我社根據(jù)中央八項規(guī)定精神,制定了《關于進一步規(guī)范省社機關公務用餐管理的通知》;按照《江西省財政廳關于省直黨政機關國內(nèi)公務接待開支標準及接待經(jīng)費管理有關事項的通知》(贛財行[2013]82號)要求,修訂了《江西省供銷合作社機關公務接待管理辦法》,嚴格執(zhí)行接待標準,從嚴控制陪餐人數(shù),做到公務接待用餐晚餐不上高檔煙、酒,中午接待嚴禁上酒,不上高檔菜肴和野味菜肴,不去私人會所;接待地點基本都安排在食堂,二級預算單位全部參照執(zhí)行。

      公務用車運行維護費23萬元,比上年減0.4萬元,主要原因:公車改革之后,我單位車輛制定了公車使用制度并嚴格遵照執(zhí)行。

      第三部分

      江西省供銷合作社2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》 六《一般公共預算基本支出表》 七《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

      第四部分

      名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

      (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

      (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

      (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級

      單位取得的非財政補助收入。

      (七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2018年收支差額的數(shù)額。

      (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

      二、支出科目

      本部門預算中涉及的支出功能分類科目包含以下幾項:

      (一)高等職業(yè)教育(2050305):反映經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、??坡殬I(yè)教育等方面的支出。

      (二)其他職業(yè)教育支出(2050399):反映其他用于職業(yè)教育方面的支出。

      (三)住房保障支出購房補貼(2210203):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

      (四)行政運行(商業(yè)流通事務)(2160201):反映行政單位(包含實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      (五)行政單位醫(yī)療(2101101):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      (六)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

      第二篇:江西貿(mào)促會2018年部門預算

      江西省貿(mào)促會2018年部門預算

      第一部分 江西省貿(mào)促會概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      三、部門主要任務

      第二部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算收支情況說明

      二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明 第三部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預算表

      一、收支預算總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

      八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

      第一部分 江西省貿(mào)促會概況

      一、部門主要職責

      1.促進對外貿(mào)易、雙向投資和經(jīng)濟技術合作;推進與境外對口機構機制化合作;接待境外經(jīng)貿(mào)代表團來訪,組織經(jīng)貿(mào)代表團出訪;研究國際經(jīng)貿(mào)動態(tài),傳遞和發(fā)布國際經(jīng)貿(mào)信息。

      2.協(xié)調(diào)指導基層貿(mào)促機構和國際商會的工作。3.綜合協(xié)調(diào)我省出國舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會、協(xié)調(diào)管理在江西舉辦的有關博覽會活動;負責我省參加國際展覽局和世界博覽會相關事宜;舉辦和組織企業(yè)參加國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會、論壇及有關會議。

      4.在外經(jīng)貿(mào)領域代言工商,簽發(fā)和出具出口商品原產(chǎn)地證明書、對外貿(mào)易有關文件和單證,開展法律顧問、商事調(diào)解、經(jīng)貿(mào)仲裁、企業(yè)資信調(diào)查等工作;組織產(chǎn)業(yè)和企業(yè)應對經(jīng)貿(mào)摩擦。

      二、部門基本情況

      省貿(mào)促會共有1個預算單位,即本級。編制人數(shù)26人,其中:參照公務員管理的事業(yè)編制26人;實有人數(shù)26人,其中:在職人數(shù)23人,包括參照公務員管理的事業(yè)人員22人,全部補助事業(yè)人員1人;聘用人員3人。

      三、部門2018年主要任務

      1.推動貿(mào)促會深化改革。貫徹落實《中國貿(mào)促會深化改革方案》有關精神,積極推動省級層面出臺《江西省貿(mào)促會深化改革方案》,并切實推進落實。

      2.持續(xù)擴大對外交往。鞏固“走進中西亞”經(jīng)貿(mào)活動,全面縱深拓展與格魯吉亞、哈薩克斯坦等國在相關領域的點對點務實合作;深化“走進中東歐”經(jīng)貿(mào)活動,加強與羅馬尼亞、波蘭、捷克等國的經(jīng)貿(mào)交流對接;開拓“走進非洲”經(jīng)貿(mào)活動,組織做好省內(nèi)企業(yè)赴非洲國家開展產(chǎn)業(yè)合作;實施“走進中美洲”經(jīng)貿(mào)活動,赴新建交國家巴拿馬開展經(jīng)貿(mào)交流,重點抓好出訪成果的落實和對接項目的實施。

      3.舉辦“一帶一路”投資研討會。邀請“一帶一路”沿線國家駐華使領館代表、貿(mào)易投資促進機構負責人、商協(xié)會駐華代表、貿(mào)易投資專業(yè)服務機構代表,介紹跨國投資趨勢,了解“一帶一路”經(jīng)濟走廊產(chǎn)能合作等相關項目,幫助我省企業(yè)“走出去”投資國際市場。

      4.進一步夯實地方聯(lián)絡辦工作。以現(xiàn)有的中澳聯(lián)絡辦為工作載體,采取省市聯(lián)動、部門協(xié)作、企業(yè)參與等方式,宣傳推介“一帶一路”政策和對外貿(mào)易中涉及的法律知識,推動江西與澳大利亞合作項目取得實效。同時認真做好籌備建立中國-埃塞俄比亞商務理事會聯(lián)絡辦公室各項工作。

      5.助特色產(chǎn)業(yè)開拓國際市場。組織我省重點工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)參加43個境內(nèi)外展會,涉及醫(yī)藥、建材、化工、礦業(yè)、電力、電工、機械、汽配、食品、安防、玩具禮品、煙花、眼鏡、紡織、家居等15類產(chǎn)業(yè),積極打響特色產(chǎn)業(yè)品牌,助推外貿(mào)穩(wěn)增長。

      6.著力提升企業(yè)參展成效。加強參展技能培訓,提升企業(yè)參展能力;依托國際商會行業(yè)分會,推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)抱團參展和開展貿(mào)易對接活動,增強企業(yè)抱團參展意識;突出“江西制造”品牌,積極對江西展區(qū)進行整體設計搭建,提高宣傳和展示水平,同時引導企業(yè)根據(jù)企業(yè)文化,產(chǎn)品概念等自主設計和搭建,展示企業(yè)形象和產(chǎn)品。

      7.促進會展經(jīng)濟發(fā)展。加強品牌展會引進力度,與境內(nèi)外商協(xié)會、展覽機構進行廣泛聯(lián)系和對接,吸引各類會展項目落戶江西;做好中國景德鎮(zhèn)國際陶瓷博覽會、江西國際麻紡博覽會、樟樹全國藥材藥品交易會等省內(nèi)重大經(jīng)貿(mào)展會的承辦、主辦和協(xié)辦工作,廣泛開展招展招商和宣傳推介工作,提升展會的國際化程度。

      8.組織涉外法律培訓。開展1-2期以“一帶一路沿線國家國際投資貿(mào)易政策法律實務”及“經(jīng)貿(mào)摩擦應對和法律風險防范”為主題的培訓班。創(chuàng)新跨國投資服務,打造法律援助品牌,為外向型企業(yè)保駕護航。

      9.發(fā)揮涉外商事法律專家服務團功能作用。開展涉外商事法律專家服務團進園區(qū)活動,走訪與咨詢活動相結(jié)合的原則,送法律服務到企業(yè);向園區(qū)企業(yè)宣傳涉外商事法律專家服務團隊的職能作用,幫助企業(yè)提高國際化經(jīng)營中的法律風險防控能力,鞏固國際市場開拓。

      10.加快商會行業(yè)分會建設。力爭再完成4個行業(yè)分會的組建工作,新增會員企業(yè)200家以上;完善行業(yè)分會工作制度,督促分會建立健全定期會議制度、定期信息交流制度和經(jīng)貿(mào)工作制度,不斷規(guī)范分會建設;推動分會開展論壇研討、信息交流、貿(mào)易投資等活動,切實發(fā)揮服務企業(yè)、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

      11.推進貿(mào)促機構建設。爭取地方黨委、政府支持,積極推進吉安、撫州兩市貿(mào)促會籌建工作;抓住當前外經(jīng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型發(fā)展的機遇,指導重點縣(市、區(qū))加快組建貿(mào)促會;同時,實現(xiàn)省、市、縣貿(mào)促機構互動,共同推動我省貿(mào)促工作發(fā)展。

      12.大興調(diào)查研究之風。有針對性地組織課題調(diào)研,對外收集了解“一帶一路”有關國家貿(mào)易投資政策和經(jīng)營環(huán)境,對內(nèi)了解掌握企業(yè)需求,并分析研究信息數(shù)據(jù),形成調(diào)研成果,提升建言獻策、代言工商能力。

      第二部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

      2018年江西省貿(mào)促會收入預算總額為928.88萬元,較上年增加394.66萬元,其中: 一般公共預算撥款收入655萬元,較上年預算安排增加358萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)

      273.88萬元,較上年預算安排增加36.66萬元。(二)支出預算情況

      2018年江西省貿(mào)促會支出預算總額為928.88萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出394.2萬元,較上年預算安排減少31.89萬元,包括:工資福利支出326.14萬元,商品和服務支出47.42萬元,對個人和家庭的補助1.5萬元,其他資本性支出19.14萬元,項目支出534.68萬元,較上年預算安排增加426.55萬元,其中:商品和服務支出519.63萬元,資本性支出12.65萬元,其他支出2.4萬元。

      按支出功能科目劃分:一般公共服務支出866.69萬元,較上年預算安排增加383.87萬元;社會保障和就業(yè)支出31.5萬元,較上年預算安排持平;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22萬元,較上年預算安排增加6.8萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出2.4萬元,較上年預算安排增加2.4萬元;住房保障支出6.29萬元,較上年預算安排增加1.59萬元。

      按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出326.14萬元,較上年預算安排增加39.94萬元;商品和服務支出567.05萬元,較上年預算安排增加364.08萬元;對個人和家庭的補助1.5萬元,較上年預算安排減少41.81萬元;資本性支出31.79萬元,較上年預算安排增加30.05萬元;其他支出2.4萬元,較上年預算安排增加2.4萬元。

      (三)財政撥款支出情況

      2018年江西省貿(mào)促會財政撥款支出預算總額655萬元,較上年預算安排增加358萬元。

      按支出功能分類劃分:一般公共服務支出596.8萬元,社會保障和就業(yè)支出31.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22萬元,住房保障支出4.7萬元,。

      按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出373萬元,較上年預算安排增加76萬元,包括:工資福利支出313.68萬元,商品和服務支出40.32萬元,對個人和家庭的補助1萬元,其他資本性支出18萬元,項目支出282萬元,較上年預算安排增加282萬元,包括:商品和服務支出272萬元,資本性支出10萬元。(四)政府性基金情況

      沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

      2018年部門機關運行費預算7.73萬元,比2017年預算減少14.23萬元,下降65%。(六)政府采購情況

      2018年部門所屬各單位政府采購總額29.74萬元,其中:政府采購貨物預算29.74萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務用車2輛。

      (八)績效目標設置情況

      2018年實行績效目標管理的項目1個,涉及資金282萬元。

      二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

      2018年江西省貿(mào)促會“三公”經(jīng)費一般公共預算安排74.5萬元,其中: 因公出國(境)費48.5萬元,比上年增加28.75萬元, 主要原因是:貿(mào)易投資促進工作進一步加強

      公務接待費1萬元,比上年減少0.08萬元, 主要原因是:厲行節(jié)約,減少接待活動。

      公務用車運行維護費7萬元,比上年增加1.8萬元, 主要原因是:車輛使用年限較長,維護成本上升。

      公務用車購置費18萬元,比上年增加18萬元, 主要原因是:車輛使用年限已達報廢標準,符合購置要求。

      第三部分 江西省貿(mào)促會2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》

      六《一般公共預算基本支出表》

      七《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

      第四部分 名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

      (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

      (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

      (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2018年收支差額的數(shù)額。

      (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資

      金。

      二、支出科目

      (一)一般公共服務支出

      商貿(mào)事務:行政運行反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出;其他商貿(mào)事務支出反映其他用于商貿(mào)事務方面的支出。

      (二)社會保障和就業(yè)支出

      行政事業(yè)單位離退休:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳支出反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

      (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      行政事業(yè)單位醫(yī)療:行政單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      (四)商業(yè)服務業(yè)等支出

      涉外發(fā)展服務支出:其他涉外發(fā)展服務支出反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。

      (五)住房保障支出

      住房改革支出:購房補貼反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

      第三篇:共青團江西委2018年部門預算

      共青團江西省委2018年部門預算

      目 錄

      第一部分

      共青團江西省委概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分

      共青團江西省委2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算收支情況說明

      二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明 第三部分

      共青團江西省委2018年部門預算表

      一、《收支預算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

      名詞解釋

      第一部分

      共青團江西省委概況

      一、部門主要職責

      共青團江西省委是中國共產(chǎn)黨領導的先進青年的群眾組織,是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學校,是黨的助手和后備軍,是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶。主要職責是:領導全省共青團工作;指導開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設、團的組織建設和團干部、團員隊伍建設,加強青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;落實青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,開展服務全省青少年學習成長、生產(chǎn)生活、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、社會交往等相關活動;指導和幫助省青聯(lián)、省學聯(lián)開展工作以及負責承辦省委和共青團中央交辦的其他事項。

      二、部門基本情況

      2018年共青團江西省委共有預算單位3個,包括共青團江西省委本級和2個二級預算單位(江西省希望工程服務中心、江西青年職業(yè)學院)。編制人數(shù)小計236人,其中:行政編制人數(shù)39人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)197人。實有人數(shù)小計265人,其中:在職人數(shù)200人(包括行政在職人數(shù)37人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)163人),離休人數(shù)4人,退休人數(shù)59人,遺屬人數(shù)2人。在校學生4848人,其中:高等學校??粕?899人,中等專業(yè)(職業(yè))學校、技校生949人。

      第二部分

      共青團江西省委2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算收支情況說明

      (一)收入預算情況

      2018年江西省團委收入預算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元;事業(yè)收入3285萬元,較上年預算安排減少310萬元;其它收入30萬元,與上年持平;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2068.95萬元,較上年預算安排增加541.93萬元。

      (二)支出預算情況

      2018年共青團江西省委支出預算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

      按支出項目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預算安排增加994.85萬元,其中:工資福利支出4749.94萬元,商品和服務支出887.01萬元,對個人和家庭的補助425.96萬元,資本性支出0.43萬元。項目支出4174.71萬元,較上年預算安排減少378.22萬元,其中:商品和服務支出2642.64萬元,對個人和家庭的補助157.72萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

      按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1187.08萬元,較上年預算安排減少20.71萬元,其中:行政運行591.29萬元,較上年預算安排減少87.33萬元;一般行政管理事務396萬元,較

      上年預算安排增加28.35萬元;事業(yè)運行161.59萬元,較上年預算安排增加0.07萬元;其他行政團體事務支出38.2萬元,較上年預算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預算安排增加565.38萬元,其中:中專教育113.56萬元,較上年預算安排增加36.99萬元;高等職業(yè)教育8650.6萬元,較上年預算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預算安排增加12萬元。社會保障和就業(yè)支出87萬元,較上年預算安排減少8.59萬元,其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元,較上年預算安排減少8.59萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24萬元,與上年持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加 9.23萬元,其中:行政單位醫(yī)療45萬元,較上年預算安排增加 9 萬元;事業(yè)單位醫(yī)療 16 萬元,較上年預算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元,其中:用于教育事業(yè)的彩票公益金支出39.11萬元,較上年預算安排增加39.11萬元;其他支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元。

      按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預算安排增加1191.25萬元;商品和服務支出3529.65萬元,較上年預算安排增加403.81萬元;對個人和家庭的補助583.68萬元,較上年預算安排減少378.5萬元;債務利息及費用支出80萬元,較上年預算安排減少428萬元; 資本性支出1294.78萬元,較上年

      預算安排增加286.07萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排減少458萬元。

      (三)財政撥款支出情況

      2018年共青團江西省委財政撥款支出預算總額4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元。

      按支出功能分類劃分:一般公共服務支出1058.2萬元,較上年預算安排增加36.8萬元;教育支出3587.6萬元,較上年預算安排增加337.3萬元;社會保障和就業(yè)支出87萬元,與上年持平;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加10.6萬元;住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

      按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務支出663.31萬元,對個人和家庭的補助83.81萬元。項目支出1442萬元,較上年預算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務支出748萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出614萬元。

      (四)政府性基金情況

      2018團省委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      (五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

      2018年部門機關運行費預算 887.01 萬元,比2017年預算增加157.22萬元,增長 21.54 %。

      (六)政府采購情況

      2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中:政府采購貨物預算240.5萬元、政府采購服務預算340.84萬元。

      (七)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務用車,包括轎車4輛,商務車1輛,中大型客車1輛,其他車輛1輛。

      (八)績效目標設置情況

      2018年實行績效目標管理的項目 4 個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金1672萬元。

      二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

      2018年共青團江西省委“三公”經(jīng)費一般公共預算安排59.11萬元,其中:因公出國(境)費20萬元,公務接待費12.91萬元,公務用車運行維護費26.2萬元。較上年無增減變化。

      第三部分

      共青團江西省委2018年部門預算表

      一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》

      六《一般公共預算基本支出表》 七《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

      第四部分

      名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

      (三)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

      (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

      二、支出科目

      (一)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指團省委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      (二)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指團省委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

      (三)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業(yè)運行(項):

      指團省委下屬事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      (四)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指團省委下屬事業(yè)單位其他用于群眾團體事務方面的支出。

      (五)教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項):指團省委下屬職業(yè)學院用于開展高等職業(yè)教育活動方面的支出。

      (六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指團省委及下屬事業(yè)單位,未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

      (七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指團省委本級基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指團省委下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      (九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指團省委及下屬事業(yè)單位人員按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

      (十)其它支出(類)其他支出(款)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出(項):指團省委本級上年結(jié)轉(zhuǎn)用于開展未成年人校外活動場所培訓活動的支出項目。

      第四篇:江西委組織部2018年部門預算

      江西省委組織部2018年部門預算

      目 錄

      第一部分

      江西省委組織部概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分

      江西省委組織部2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算收支情況說明

      二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明 第三部分

      江西省委組織部2018年部門預算表

      一、《收支預算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

      名詞解釋

      第一部分

      江西省委組織部概況

      一、部門主要職責

      省委組織部是主管全省黨建、干部和人才工作的省委組成部門,主要職責是:貫徹執(zhí)行黨中央有關組織工作的路線、方針、政策;組織實施上級有關組織、干部工作的法規(guī)及黨員、干部管理規(guī)劃。研究和指導黨組織建設,探索和指導基層組織中黨組織的設置和活動;加強和完善黨內(nèi)生活制度建設,協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導黨員教育工作和黨建理論研究,主管黨員的管理和發(fā)展工作。考察各市和省直各部門以及其他列入省委管理的領導班子,提出調(diào)整、配備的意見和建議,辦理省管干部的任免、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);指導領導班子的思想政治建設;備案審核和宏觀管理各級黨組織管理的干部;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。貫徹落實干部隊伍建設的政策,綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。指導和落實黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。制訂干部教育培訓的規(guī)劃和有關制度,協(xié)調(diào)、指導、檢查全省干部教育培訓工作,組織省管干部和一定層次中青年后備干部的培訓。檢查、指導、協(xié)調(diào)人才工作;檢查落實人才政策;選拔管理省管優(yōu)秀專業(yè)技術拔尖人才等。

      二、部門基本情況

      2018年江西省委組織部共有預算單位2個,包括江西省

      委組織部本級和1個二級預算單位,編制人數(shù)小計161人,其中:行政編制人數(shù)112人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)18人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)31人,實有人數(shù)小計171人,其中:在職人數(shù)小計136人,包括行政在職人數(shù)102人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)14人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)20人,離休人數(shù)小計2人,退休人數(shù)小計29人,遺屬人數(shù)4人。

      第二部分

      江西省委組織部2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

      2018年江西省委組織部收入預算總額為13853.12萬元,較上年增加8670.67萬元,其中: 一般公共預算撥款收入3967.8萬元,較上年預算安排增加92.1萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入9093.8萬元,較上年預算安排增加9093.8萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)587.33萬元,較上年預算安排減少719.42萬元;財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204.19萬元,較上年預算安排增加204.19萬元。

      (二)支出預算情況

      2018年江西省委組織部支出預算總額為13853.12萬元,其中:

      按支出項目類別劃分:基本支出11982.48萬元,較上年預算安排增加9980.32萬元,包括:工資福利支出3967.15萬元,商品和服務支出6821.57萬元,對個人和家庭的補助470.71萬元,其他資本性支出723.05萬元,項目支出1870.64萬元,較上年預算安排減少1309.65萬元,其中:商品和服務支出1719.84萬元,對個人和家庭的補助11.8萬元,其他支出139萬元。

      按支出功能科目劃分:一般公共服務支出13456.17萬元,較上年預算安排增加8641.91萬元;社會保障和就業(yè)支出198萬元,較上年預算安排一致;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出139萬元,較上年預算安排增加31萬元;住房保障支出59.95萬元,較上年預算安排減少2.24萬元。

      按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出3967.15萬元,較上年預算安排增加2567.96萬元;商品和服務支出8541.41萬元,較上年預算安排增加5193.4萬元;對個人和家庭的補助482.51萬元,較上年預算安排增加84.48萬元;資本性支出723.05萬元,較上年預算安排增加723.05萬元;其他支出139萬元,較上年預算安排增加139萬元。

      (三)財政撥款支出情況

      2018年江西省委組織部財政撥款支出預算總額3967.8萬元,較上年預算安排增加92.1萬元。

      按支出功能分類劃分:一般公共服務支出3598.7萬元,社會保障和就業(yè)支出198萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出139萬元,住房保障支出32.1萬元,。

      按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出2497萬元,較上年預算安排增加563.1萬元,包括:工資福利支出1856.49萬元,商品和服務支出514.21萬元,對個人和家庭的補助106.3萬元,其他資本性支出20萬元,項目支出1470.8萬元,較上年預算安排減少471萬元,包括:商品和服務支出1320萬元,對個人和家庭的補助11.8萬元,其他支出139萬元。(四)政府性基金情況

      2018年江西省委組織部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      (五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

      2018年部門機關運行費預算320.38萬元,比2017年預算減少18.76萬元,下降5.53%。

      按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況

      2018年部門所屬各單位政府采購總額749萬元,其中:政府采購貨物預算239萬元、政府采購服務預算510萬元。

      (七)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務用車15輛。(八)績效目標設置情況

      2018年實行績效目標管理的項目3個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金1089萬元。

      二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

      2018年江西省委組織部“三公”經(jīng)費一般公共預算安排169萬元,其中: 因公出國(境)費100萬元,與上年預算數(shù)一致。公務接待費30萬元,比上年減少18萬元, 主要原因是:公務接待活動減少。

      公務用車運行維護費39萬元,比上年增加10.4萬元, 主要原因是:公務用車使用年限長,維護費用增加。

      第三部分

      江西省委組織部2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》 六《一般公共預算基本支出表》

      七《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

      第四部分

      名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

      (二)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

      二、支出科目

      一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      一般公共服務(類)組織事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

      一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

      社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

      第五篇:民建江西委員會2018年部門預算

      民建江西省委員會2018年部門預算

      目 錄

      第一部分

      民建江西省委員會概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分

      民建江西省委員會2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算收支情況說明

      二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明 第三部分

      民建江西省委員會2018年部門預算表

      一、《收支預算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

      名詞解釋

      第一部分 民建江西省委員會概況

      一、部門主要職責

      中國民主建國會是主要由經(jīng)濟界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點的政黨,是接受中國共產(chǎn)黨領導,與中國共產(chǎn)黨通力合作的中國特色社會主義參政黨。民建江西省委員會是中國民主建國會的地方組織,其職責是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信,貫徹中國特色社會主義基本理論、基本路線、基本方略,積極履行參政議政、民主監(jiān)督、參加中國共產(chǎn)黨領導的政治協(xié)商職能,促進社會主義協(xié)商民主廣泛、多層、制度化發(fā)展,推動社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設,服務全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨。針對改革開放、經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題,開展調(diào)查研究,反映社情民意,積極建言獻策,努力服務社會,更好地發(fā)揮參政黨地方組織作用,為決勝全面建成小康社會,建設富裕美麗幸福江西作出應有的貢獻。

      二、部門基本情況

      2018年江西省民建共有預算單位1個,包括江西省民建

      本級,編制人數(shù)小計19人,其中:行政編制人數(shù)19人,實有人數(shù)小計31人,其中:在職人數(shù)小計16人,包括行政在職人數(shù)16人,退休人數(shù)小計13人,遺屬2人。

      第二部分 江西省民建2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算收支情況說明

      (一)收入預算情況

      2018年江西省民建收入預算總額為908.5萬元,較上年增加 324.82萬元,其中: 一般公共預算撥款收入445.1萬元,較上年預算安排減少84.66萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)463.4萬元,較上年預算安排增加315.72萬元;

      (二)支出預算情況

      2018年江西省民建支出預算總額為908.5萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出435.13萬元,較上年預算安排增加19.83萬元,包括:工資福利支出284.98萬元,商品和服務支出146.03萬元,對個人和家庭的補助4.12萬元,項目支出473.37萬元,較上年預算安排增加 304.99萬元,其中:商品和服務支出473.37萬元,按支出功能科目劃分:一般公共服務支出851.38萬元,較上年預算安排增加321.62 萬元;教育支出6萬元,較上年預算安排增加 3萬元;社會保障和就業(yè)支出27萬元,較上年預算安排減少3.96萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18萬元, 較上年預算安排增加3.6萬元;住房保障支出6.12萬元, 較上年預算安排增加0.56萬元。

      按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出284.98萬元,較上年預算安排增加68.39萬元;商品和服務支出619.4萬元,較上年預算安排增加465.81萬元;對個人和家庭的補助4.12萬元,較上年預算安排減少41萬元。

      (三)財政撥款支出情況

      2018年江西省民建財政撥款支出預算總額445.1萬元,較上年預算安排增加9.1萬元。

      按支出功能分類劃分:一般公共服務支出392.8萬元,教育支出3萬元,社會保障和就業(yè)支出27萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18萬元,住房保障支出4.3萬元,。

      按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出373.1萬元,較上年預算安排增加18.48萬元,包括:工資福利支出279.86萬元,商品和服務支出89.12萬元,對個人和家庭的補助4.12萬元,項目支出72萬元,較上年預算安排減少9.38萬元,包括:商品和服務支出72萬元,(四)政府性基金情況

      2018年江西省民建沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      (五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

      2018年部門機關運行費預算146.03萬元,比2017年預算減少7.56萬元,下降5.17%。

      按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況

      2018年部門所屬各單位政府采購總額34萬元,其中:政府采購貨物預算19萬元、政府采購服務預算15萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年8月31日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛,(八)績效目標設置情況

      我單位部門預算項目金額均未超200萬元,無需進行績效評審。

      二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

      2018年江西省民建“三公”經(jīng)費一般公共預算安排12.8萬元,與上年持平, 主要原因是:2018年嚴格控制三公經(jīng)費

      開支。

      公務接待費5萬元,與上年持平, 主要原因是:2018年嚴格控制三公經(jīng)費開支,盡量不進行公務接待,故公務接待費與上年持平。

      公務用車運行維護費7.8萬元,與上年持平, 主要原因是: 2018年嚴格控制公務用車,提倡使用公用交通工具出行,故公務用車購置及運行經(jīng)費減少。

      第三部分 江西省民建2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》 六《一般公共預算基本支出表》

      七《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

      第四部分 名詞解釋

      一、收入科目

      各部門結(jié)合實際進行解釋。

      (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

      (二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

      (三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

      二、支出科目

      一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)行政運行(項):指反映行政單位的基本支出。

      一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)一般行政管理事務(項):指反映用于民主黨派組織建設、工作會議、社會實踐、成員培訓及接待交流、兼職副主委活動經(jīng)費等方面的支出。

      一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)參政議政(項):指反映用于民主黨派為參政議政等履職所進行的調(diào)研、培訓、會議、差旅等方面的支出。

      教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指主要用于機關干部教育培訓的支出。

      社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保

      險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位對符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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