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      在企業(yè)電子報稅驗舊培訓會上的發(fā)言

      時間:2019-05-12 22:08:03下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《在企業(yè)電子報稅驗舊培訓會上的發(fā)言》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《在企業(yè)電子報稅驗舊培訓會上的發(fā)言》。

      第一篇:在企業(yè)電子報稅驗舊培訓會上的發(fā)言

      在企業(yè)電子報稅驗舊培訓會上的發(fā)言

      尊敬的各位企業(yè)家朋友,大家好:

      首先做一下自我介紹。我叫文嘉,現(xiàn)任組長,分管紀檢監(jiān)察、納稅服務(wù)、辦稅服務(wù)廳、機關(guān)黨委,分包第五稅務(wù)分局。

      謝謝小翟老師的講課。在業(yè)務(wù)培訓之后,我講三句話。

      一是感謝。感謝企業(yè)家朋友們多年來對國稅局工作的支持和理解。正是有了你們的支持和理解,才有了國稅事業(yè)的蒸蒸日上,先后榮獲國家級“青年文明號”、河北省“文明單位”等榮譽,軍功章里有我的一半,也有你的一半。

      二是致歉。為了改善辦稅環(huán)境,我們做了許多工作,但與大家的要求還有很大的差距。特別是在辦稅排隊的問題上,這個瓶頸一直困擾著我們,也給大家?guī)砹撕芏嗖槐?。有的人就發(fā)票驗舊這樣一兩分鐘就可以辦完的事情,卻因為前面的手工錄入財務(wù)報表、代開發(fā)票等時間比較多的業(yè)務(wù)耽擱,也要排隊等半小時甚至一小時。在此,給大家道歉。

      三是相信未來。我們已經(jīng)認識到了工作中的差距,正在采取措施加以改進和解決。包括今天的業(yè)務(wù)培訓,我們馬上還要為辦稅服務(wù)廳更新設(shè)備,并加強對人員的培訓、教育和管理,不斷提高政治業(yè)務(wù)水平和辦事效率。相信通過我們的努力,也相信有咱們大家的支持和理解,未來的辦稅環(huán)境一定會越來越好。

      謝謝大家!

      第二篇:在企業(yè)電子報稅驗舊培訓會上的發(fā)言

      在企業(yè)電子報稅驗舊培訓會上的發(fā)言

      尊敬的各位企業(yè)家朋友,大家好:

      首先做一下自我介紹,在企業(yè)電子報稅驗舊培訓會上的發(fā)言。我叫文嘉,現(xiàn)任組長,分管紀檢監(jiān)察、納稅服務(wù)、辦稅服務(wù)廳、機關(guān)黨委,分包第五稅務(wù)分局。

      謝謝小翟老師的講課。在業(yè)務(wù)培訓之后,我講三句話。

      一是感謝。感謝企業(yè)家朋友們多年來對國稅局工作的支持和理解。正是有了你們的支持和理解,才有了國稅事業(yè)的蒸蒸日上,先后榮獲國家級“青年文明號”、河北省“文明單位”等榮譽,軍功章里有我的一半,也有你的一半,發(fā)言稿《在企業(yè)電子報稅驗舊培訓會上的發(fā)言》。

      二是致歉。為了改善辦稅環(huán)境,我們做了許多工作,但與大家的要求還有很大的差距。特別是在辦稅排隊的問題上,這個瓶頸一直困擾著我們,也給大家?guī)砹撕芏嗖槐?。有的人就發(fā)票驗舊這樣一兩分鐘就可以辦完的事情,卻因為前面的手工錄入財務(wù)報表、代開發(fā)票等時間比較多的業(yè)務(wù)耽擱,也要排隊等半小時甚至一小時。在此,給大家道歉。

      三是相信未來。我們已經(jīng)認識到了工作中的差距,正在采取措施加以改進和解決。包括今天的業(yè)務(wù)培訓,我們馬上還要為辦稅服務(wù)廳更新設(shè)備,并加強對人員的培訓、教育和管理,不斷提高政治業(yè)務(wù)水平和辦事效率。相信通過我們的努力,也相信有咱們大家的支持和理解,未來的辦稅環(huán)境一定會越來越好。

      謝謝大家!《在企業(yè)電子報稅驗舊培訓會上的發(fā)言》

      第三篇:企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)操作[定稿]

      《企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)》操作手冊

      一、“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”軟件的下載與安裝

      雙擊下載的“電子申報V3.0單機版”安裝程序,按提示進行安裝操作(一般選擇默認路徑,點擊“下一步”直到安裝“完成”);安裝成功后在桌面上將會自動出現(xiàn)“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”的圖標。然后重新啟動電腦(否則在升級補丁程序時將會出現(xiàn)拷貝文件失敗的錯誤)。

      二、系統(tǒng)初始化操作

      1、系統(tǒng)注冊

      進入“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)” →系統(tǒng)管理(菜單)→ 系統(tǒng)注冊 → 輸入您企業(yè)的稅號與名稱→ 確定;注冊序列號默認不需更改,然后關(guān)閉退出企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng),進行下一步的軟件升級。

      2、軟件升級

      企業(yè)信息“系統(tǒng)注冊”完成后,關(guān)閉企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng),雙擊升級電子報稅系統(tǒng)4.0補丁程序,雙擊確定后系統(tǒng)會提示“更新完成”確定即可。

      注:企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)每年必須注冊一次,注冊時間為7月份。因此,每年的1到6月份系統(tǒng)會自動提示“本尚未注冊,請與服務(wù)單位聯(lián)系”屬于正常情況,點擊“確定”可繼續(xù)操作。每年六月份完稅后,系統(tǒng)也會提示“程序注冊已過期,請與服務(wù)單位聯(lián)系”,確保您企業(yè)正常繳納維護費(450元/年),才可下載最新的補丁程序進行升級安裝正常使用。

      3、系統(tǒng)配置

      A.基礎(chǔ)資料管理(菜單)→ 系統(tǒng)配置 → 修改 → 選擇CTAIS稅目

      B.修改為當前使用數(shù)據(jù)庫路徑:C: Program Files 航天信息 防偽開票 DATABASE DEFAULT WORK → 確定 → 保存(鏈接“防偽開票系統(tǒng)”中開票數(shù)據(jù)庫的路徑)C.財務(wù)報表類型:根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇

      D.輔導期企業(yè)必須選擇:? 進項票需要進行先比對后抵扣 注意:A、非輔導期企業(yè)切勿擅自勾選上述D選項

      B、輔導期企業(yè)必須在錄入進項發(fā)票之前勾選(否則應(yīng)刪除全部進項票,在勾選后重新錄入)

      4、公司資料設(shè)置:

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→ 公司資料設(shè)置 → 修改 → 錄入您企業(yè)的基本信息 →讀入分局提供的密鑰文件 → 保存

      5、常用稅目設(shè)置:

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→ 常用稅目設(shè)置 → 稅目資料(A)選定稅目 → 添加到常用稅目表(B)→ 退出(注意:大多數(shù)企業(yè)有唯一的稅目,準確的“稅目名稱”必須咨詢當?shù)厮鶎賴惙志郑?/p>

      6、開票系統(tǒng)稅目初始化:

      a)基礎(chǔ)資料管理(菜單)→開票系統(tǒng)稅目初始化→常用稅目初始化(A)→ 更新

      b)產(chǎn)品稅目調(diào)整(B):全選 → 修改 → 選定→ 確定→ 更新→ 確定

      c)已開發(fā)票稅目調(diào)整(C):選擇開票日期→全選→修改 → 選定→ 確定→ 更新 → 確定→退出 注意:此項操作是確保開票系統(tǒng)所開發(fā)票是否能正常導入電子申報系統(tǒng)的重要操作

      7、納稅申報初始化

      納稅申報(菜單)→ 納稅申報初始化 → 開始 → 錄入財務(wù)報表的相關(guān)數(shù)據(jù)(資產(chǎn)表、負債表、損益表)→ 保存 → 審核 → 退出

      注意:A、初始化月份為申報所屬月份的前一個月;

      B、資產(chǎn)負債表中的“年初數(shù)”需填入企業(yè)上一年財務(wù)報表的“年末數(shù)”,即上12月的累計數(shù);損益表的“本年累積數(shù)”需填上“初始化月份”的財務(wù)報表數(shù)據(jù);

      C、首次安裝使用該系統(tǒng)時須進行“納稅申報初始化”操作,正常操作以后不需要再做初始化操作。

      以上第3-B、5、6步驟對于全出口企業(yè)、三來一補企業(yè)、僅使用電子申報系統(tǒng)的不需要開增值稅發(fā)票的企業(yè),不需進行設(shè)置。

      三、進項發(fā)票管理

      1、防偽稅控進項專用發(fā)票管理:(方法有二)

      用稅控專用掃描儀通過發(fā)票掃描軟件直接掃描進項發(fā)票即可

      2、稅局代開進項發(fā)票:稅率為3%(方法有二)

      用稅控專用掃描儀通過發(fā)票掃描軟件直接掃描進項發(fā)票即可。除了與防偽稅控進項專用發(fā)票管理的注意事項相同外,還必須注意:

      代開票的銷貨方稅號為代開國稅分局的15位代碼,其中第9位和第10位為大寫字母“DK”

      3、進項發(fā)票抵扣步驟:(適用于以上兩種進項專用發(fā)票)

      讀入進項發(fā)票認證結(jié)果:進項發(fā)票管理(菜單)→ 專用進項發(fā)票讀入 → 電子數(shù)據(jù)認證結(jié)果讀入→ 讀入(rz00101)→選擇認證結(jié)果文件→ 保存。

      注意:讀入認證結(jié)果時應(yīng)確認發(fā)票份數(shù)與認證金額是否與認證通過的份數(shù)與金額相同。

      (僅適用于)輔導期一般稅納人企業(yè);進項發(fā)票管理(菜單)→讀入抵扣發(fā)票比對返回文件→選擇比對結(jié)果返回文件(從所屬分局拷貝)→ 保存。

      注意:A、報稅完成后,稅務(wù)機關(guān)通知企業(yè)拿比對結(jié)果,在下期納稅申報前須將“比對返回結(jié)果”讀入系統(tǒng)進行保存,上期進項發(fā)票才可在本期抵扣;

      B、輔導期企業(yè)在認證進項專用發(fā)票后,必須在當月將認證結(jié)果讀入系統(tǒng),否則該月比對結(jié)果無法讀入。

      4、海關(guān)進口增值稅專用繳款書: 稅率為13% 及 17%

      進項發(fā)票管理(菜單)→新增→錄入(號碼、開票日期、口岸代碼、完稅價格)→ 保存 → 審核 錄入規(guī)定:A、以“

      ”為例,納稅人填制抵扣清單時,包括“—”、大寫英文字母“L”在內(nèi)的22位號碼必須填寫完整,其中英文字母“L”一律為大寫。號碼上一行打印的四位日期如:“(0609)”不屬于繳款書號碼,不應(yīng)當填寫。B、口岸代碼為發(fā)票號碼前4位數(shù),即上例中的“5204”;

      注意:海關(guān)完稅憑證不需要認證,錄入審核后直接可以抵扣。

      5、運輸費用結(jié)算單據(jù): 稅率為7%

      進項發(fā)票管理(菜單)→新增 →選擇(鐵路、航空、管道、海洋、公路、內(nèi)河、聯(lián)運)按發(fā)票內(nèi)容錄入 →保存 → 審核

      錄入規(guī)定:A、前4種發(fā)票每月每種只能錄入一張,運費金額和可允許抵扣的運費金額都要錄入且金額一致,每種發(fā)票須錄入合計份數(shù)及合計金額;不需認證,錄入后直接可抵扣。

      B、后3種帶密文的發(fā)票必須先拿紙質(zhì)票到稅局進行掃描認證,認證后錄入系統(tǒng)才可抵扣

      發(fā)票號碼錄入規(guī)定:

      ? 正式、臨時一般納稅人企業(yè)錄入方法:發(fā)票號碼系統(tǒng)自動顯示為9+本公司稅號+抵扣年月,總共20位數(shù),必須是合計份數(shù),金額累加錄入,運輸單位名稱與主管稅務(wù)機關(guān)代碼和開票日前選擇其中某一張錄入即 ? 輔導期錄入方法:發(fā)票號碼錄入為:發(fā)票代碼+發(fā)票號碼,共20位,必須逐張錄入,不能合計錄入。

      四、銷項發(fā)票管理

      1、從界面讀開票數(shù)據(jù)(一機多票6.10)

      首先進入“防偽開票系統(tǒng)”,發(fā)票管理 → 發(fā)票查詢→選擇月份,處于發(fā)票查詢界面;再切換到電子報稅系統(tǒng),選擇“銷項發(fā)票管理”(菜單)→ 從界面讀開票數(shù)據(jù)(一機多票6.10)→ 點擊讀發(fā)票查詢界面(逐張)→ 讀完后點擊保存即可

      2、普通發(fā)票管理

      A.轉(zhuǎn)廠出口發(fā)票:新增→選擇“一般、免稅、貨物” →錄入金額,合計份數(shù) → 保存 →審核 B.“三來一補”企業(yè)加工發(fā)票:新增 → 選擇“一般、免稅、勞務(wù)” → 錄入金額,合計份數(shù) → 保存 →審核

      3、其他應(yīng)稅項目管理

      A、不開票銷售項目:新增 → 選擇稅目編號、在明細欄中錄入金額→ 保存 → 審核 B、查補稅項目:新增 → 只錄入稅額 → 保存 → 審核

      五、納稅申報

      1、增值稅納稅申報表(主表)、附表

      一、附表

      二、固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表、增值稅銷售貨物及扣稅憑證明細、防偽稅控開具發(fā)票匯總及明細表、增值稅專用發(fā)票抵扣清單、其他抵扣憑證清單、資產(chǎn)負債表、損益表、申報情況說明的操作:新增 → 保存 → 審核 → 退出

      注意:A、雖然國稅代開專用發(fā)票稅率為3%,但附表二中會與17%的進項專用發(fā)票匯總在一起進行統(tǒng)計。B、當企業(yè)有進項稅額轉(zhuǎn)出時,在附表二第14至21欄中根據(jù)實際情況錄入;

      C、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的金額反映在附表

      一、主表和《防偽稅控開具發(fā)票匯總及明細表》中的《專用發(fā)票匯總表》

      D、申報情況說明表一般情況下為空表,但必須新增并保存、審核;

      E、資產(chǎn)負債表的年初數(shù)在本年內(nèi)都不會改變;資產(chǎn)負責表和損益表是按季申報的,必須有三個月的數(shù)據(jù)才能生產(chǎn)申報盤進行申報;

      F、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入;

      G、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會反映在下個月的25欄中;下個月必須將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。本月

      38欄有數(shù)據(jù)時,必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)。

      2、申報主界面:點擊生成申報盤 → 選擇某個硬盤 → 保存 → 確定 → 退出

      3、報稅成功后直接點擊“完稅”按鈕,進入下個月的操作。

      4、財務(wù)報表申報:點擊申報財務(wù)報表。三個月申報一次,報盤中只單獨申報資產(chǎn)負責表和損益表。

      六、數(shù)據(jù)備份

      1、[我的電腦] →打開D盤 → 稅控通備份(自動備份)→ 電子申報系統(tǒng)備份目錄

      2、[我的電腦] →打開C盤 →C:program files粵稅科技企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)下的DATA文件復制到E盤或其他盤

      第四篇:企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)操作

      《企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)》操作手冊

      2010-01-26 22:52:15|分類:|標簽: |字號大中小 訂閱

      《企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)》操作手冊

      2010-01-16 16:19

      一、“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”軟件下載與安裝

      登錄“東莞市正欣科技有限公司”網(wǎng)站()→下載中心→電子申報V3.0(現(xiàn)已升級為4.0)單機版(安裝程序)及補丁程序。

      補丁程序包含:3.07、3.08、3.09、雙擊下載的“電子申報V3.0單機版”安裝程序,按提示進行安裝操作(一般選擇默認路徑,點擊“下一步”直到安裝“完成”);安裝成功后在桌面上將會自動出現(xiàn)“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”的圖標。然后重新啟動電腦(否則在升級補丁程序時將會出現(xiàn)拷貝文件失敗的錯誤)。

      二、系統(tǒng)實始化操作

      1、系統(tǒng)注冊

      進入“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”→系統(tǒng)管理(菜單)→系統(tǒng)注冊→輸入您企業(yè)的稅號與名稱→確定;注冊序列號默認不需更改,然后關(guān)閉退出企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng),進行下一步的軟件升級。

      2、軟件升級

      企業(yè)信息“系統(tǒng)注冊”完成后,關(guān)閉企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng),依次升級3.07、3.08、3.09補丁程序,每次系統(tǒng)提示“更新完成”確定即可。

      注:企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)每年必須注冊一次,注冊時間為7月份。因此,每年的1到6月份系統(tǒng)會自動提示“本尚未注冊,請與服務(wù)單位聯(lián)系”屬于正常情況,點擊“確定”可繼續(xù)操作。每年六月份完稅后,系統(tǒng)也會提示“程序注冊已過期,請與服務(wù)單位聯(lián)系”,確保您企業(yè)政黨繳納維護費(450/年),才可下載最新的補丁程序進行升級安裝正常使用。

      3、系統(tǒng)配置

      A、基礎(chǔ)資料管理(菜單)→系統(tǒng)配置→修改→選擇CTAIS稅目

      B、修改為當前使用數(shù)據(jù)庫路徑:C:Program Files航天信息防偽開票

      DATABASEDEFAULTWORK→確定→保存(鏈接“防偽開票系統(tǒng)”中開票數(shù)據(jù)的路徑)

      C:輔導期企業(yè)必須選擇:□進項票需要進行先比對后抵扣

      注意:A、非輔導期企業(yè)切勿擅自勾選上述C選項

      B、輔導期企業(yè)必須在錄入進項發(fā)票之前勾選(否則應(yīng)刪除全部進項發(fā)票,在勾選后重新

      4、公司資料設(shè)置

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→公司資料設(shè)置→修改→錄入您企業(yè)的基本信息讀入分局提供的密鑰文件(詳見第三問題第4項第二步)→保存

      5、常用稅目設(shè)置

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→常用稅目設(shè)置→稅目資料(A)→選定稅目→添加到常用稅目表

      (B)→退出(注意:大多數(shù)企業(yè)有唯一的稅目,準確的“稅目名稱”必須咨詢當?shù)厮鶎賴惙志郑?/p>

      6、開票系統(tǒng)稅目初始化

      A、基礎(chǔ)資料管理(菜單)→開票系統(tǒng)稅目初始化→常用稅目初始化(A)→更新

      B、產(chǎn)品稅目調(diào)整(B):全選→修改→選定→確定→更新→確定

      C、已開發(fā)票稅目調(diào)整(C):選擇開票日期→全選→修改→選定→確定→更新→確定→退出

      注意:此項操作是確保開票系統(tǒng)所開發(fā)票是否能正常導入電子申報系統(tǒng)的重要操作

      7、納稅申報初始化

      納稅申報(菜單)→納稅申報初始化→開始→錄入財務(wù)報表的相關(guān)數(shù)據(jù)(資產(chǎn)表、負債表、損益表)→保存→審核→退出

      注意:A、初始化月份為申報月份的前一個月

      B、資產(chǎn)、負債中的“年初數(shù)”需填入企業(yè)上一年財務(wù)報表的“年末數(shù)”,即上12月累計數(shù);損益表的“本年累積數(shù)”需填上“初始化月份”的財務(wù)報表數(shù)據(jù);

      C、首次安裝使用該系統(tǒng)時須進行“納稅申報初始”操作,正常操作以后不需要做初始操作。以上第3、5、6步聚對于全出口企業(yè)、三來一補企業(yè)、僅使用電子申報系統(tǒng)的不需要開增值稅發(fā)票的企業(yè),不需進行設(shè)置。

      三、進項發(fā)票管理

      1、防偽稅控進項專用發(fā)票管理:(方法有二)

      方法一:進項發(fā)票管理(菜單)→防偽稅控進項專用發(fā)票管理→新增→按進項發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      方法二:用稅控專用掃描儀通過發(fā)票掃描軟件直接掃描進項發(fā)票即可

      注意:A、在操作方法一時,所有發(fā)票必須審術(shù);

      B、所錄入的數(shù)據(jù)必須正確無誤。容易出現(xiàn)錯誤的項目有“發(fā)票密文”、“開票日期”、“稅額”

      C、“錄入日期”與“抵扣月份”雖然不屬于發(fā)票票面信息,但也必須正確無誤碼。

      2、稅局代開進項發(fā)票:稅率為4%或6%(方法有二)

      方法一:進項發(fā)票管理(菜單)→稅局代開進項發(fā)票→新增→按進項發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      方法二:用稅控專用掃描儀通過發(fā)票掃描軟件直接掃描進項發(fā)票即可

      除了與防偽稅控進項專用發(fā)票管理的注意事項相同外,還必須注意:

      代開票的銷貨方稅號為代開國稅分局的15位代碼,其中第9位和第10位為大寫字母“DK”

      3、進項廢舊物資銷售發(fā)票: 稅率為10%

      進項發(fā)票管理(菜單)→進項廢舊物資銷售發(fā)票→新增→按進項發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      注意:該種發(fā)票在錄入時無稅額顯示,但在進行查詢和做報表時將會顯示抵扣稅額

      4、進項發(fā)票抵扣步聚:(適用于以上三種進項專用發(fā)票)

      第一步:進項發(fā)票錄入(或掃描)到該系統(tǒng)中;

      第二步:拷貝密鑰文件,拿U盤到當?shù)厮鶎賴惙志?,拷貝進項發(fā)票“網(wǎng)上認證”密鑰文件(key.dat)后讀入系統(tǒng);基礎(chǔ)資料管理(菜單)→公司資料設(shè)置→讀入認證密鑰文件→選擇U盤上的(key.dat)文件即可

      第三步:待認證進項專用發(fā)票導出,進項發(fā)票管理(菜單)→待認證進項專用發(fā)票導出→選擇錄入日期→寫網(wǎng)上認證文件→選擇路徑保存到電腦中。(若用掃描儀掃描的進項發(fā)票則會直接造成認證文件保存到電腦中)。

      第四步:進項發(fā)票網(wǎng)上認證流程:

      I、網(wǎng)上注冊(登陸國稅局網(wǎng)站→注冊→錄入企業(yè)注冊信息)→打印注冊信息表

      II、登陸東莞市國稅局網(wǎng)站→登陸(輸入用戶名及密碼)→網(wǎng)上辦稅→發(fā)票認證→網(wǎng)上認證→瀏覽(選擇待認證文件dat格式)→上傳

      注意:A、一個文件只能上傳一次,不能重復上傳;

      B、生成的待認證文件內(nèi)所包含的發(fā)票數(shù)量不應(yīng)超過600份;

      C、上傳文件成功后,系統(tǒng)將會提示在“XX”個小時后可下載認證結(jié)果文件

      III、認證結(jié)果下載:認證結(jié)果下載(提示的時間之后)→選擇RZ101→下載→保存到電腦中

      IV、下載并打印《認證結(jié)果通知書》

      注意:因認證結(jié)果通知書為PDF格式文件,所以企業(yè)電腦必須安裝PDF閱讀軟件(該軟件可以從東莞國稅網(wǎng)站或正欣科技站下載安裝)

      第五步:讀入進項發(fā)票認證結(jié)果:進項發(fā)票管理(菜單)→專用進項發(fā)票讀入→電子數(shù)據(jù)認證結(jié)果讀入→讀入(RZ00101)→選擇認證結(jié)果文件→保存

      注意:讀入認證結(jié)果時應(yīng)確認發(fā)票份數(shù)與認證金額是否與認證通過的份數(shù)與金額相同 第六步:(僅適用于)輔導期一般納稅人企業(yè);進項發(fā)票管理(菜單)→讀入抵扣發(fā)票比對返回文件→選擇比對結(jié)果返回文件(從所屬分局拷貝)→保存

      注意:A、報稅完成后,稅務(wù)機關(guān)通知企業(yè)拿比對結(jié)果,在下期納稅申報前須將“比對返回結(jié)果”讀入系統(tǒng)進行保存,上期進項發(fā)票才可在本期抵扣;

      B、輔導期企業(yè)在認證進項專用發(fā)票后,必須在當月將認證結(jié)果讀入系統(tǒng),否則該月認證結(jié)果無法讀入。

      5、海關(guān)完稅憑證: 稅率 13% 及 17%

      進項發(fā)票管理(菜單)→新增→錄入(號碼、開票日期、口岸代碼、完稅價格)→保存→審核

      錄入規(guī)定:A、以“(0609)” 為例,納稅人填制抵扣清單時,包括“—”、大寫英文字 ***94—L02

      母“L”在內(nèi)的22位號碼必須填寫完整,其中英文字母“L”一律為大寫。號碼上一行打印的四位日期如“(0609)”不屬于繳款書號碼,不應(yīng)當填寫

      B、口岸代碼為發(fā)票號碼前4位數(shù),即上例中的“5204”;

      注意:海關(guān)完稅憑證不需要認證,錄入審核后直接可以抵扣;

      6、運輸發(fā)票: 稅率為 7%

      進項發(fā)票管理(菜單)→新增→選擇(鐵路、航空、管道、海洋、公路、內(nèi)河、聯(lián)運)→按發(fā)票內(nèi)容錄入→保存→審核

      錄入規(guī)定:A、前4種發(fā)票每月每種只能錄入一張,運輸金額和可允許抵扣的運費金額都錄入且金額一致,每種發(fā)票須錄入會計份數(shù)及合計金額;不需認證,錄入后直接可抵扣。

      B、后3種帶密文的發(fā)票必須先拿紙質(zhì)票到稅局進行掃描認證,認證后錄入系統(tǒng)才可抵扣發(fā)票號碼錄入規(guī)定:

      →正式、臨時一般納稅人企業(yè)錄入方法:發(fā)票號碼為9+本公司稅號+抵扣年月(4位數(shù)),總共20位數(shù),必須是合計份數(shù),金額累加錄入,運輸單位名稱與主管稅務(wù)機關(guān)代碼選擇其中一張錄入即可;

      →輔導期錄入方法:發(fā)票號碼錄入為:發(fā)票代碼+發(fā)票號碼,共20位,必須逐張錄入,不能合計錄入。

      四、銷項發(fā)票管理

      1、從界面讀開票數(shù)據(jù)(一機多票6.10)

      首先進入“防偽開票系統(tǒng)”,發(fā)票管理→發(fā)票查詢→選擇月份,處于發(fā)票查詢界面;再切換到電子報稅系統(tǒng),選擇“銷項發(fā)票管理”(菜單)→從界面讀開票數(shù)據(jù)(一機多票6.10)→點擊讀發(fā)票查詢界面→讀完后點擊保存即可

      注意:A、發(fā)票讀入時“發(fā)票查詢窗口”不能處于最小化狀態(tài);

      B、若仍不能正常讀入“防偽開票系統(tǒng)”的發(fā)票時,請檢查第二問題第3項B步驟與第二問題第6項的步驟

      2、防偽稅控銷項專用發(fā)票管理

      銷項發(fā)票管理(菜單)→防偽稅控銷項專用發(fā)票管理→補錄→按銷項發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      注意:A在銷項發(fā)票無法導進的情況下才需要補錄

      B、在手工錄入時除紫色邊框外,還必須在明細內(nèi)容中匯總錄入明細信息,并選擇本公司的“稅目”

      3、普通發(fā)票管理

      A、銷項發(fā)票管理(菜單)→普通發(fā)票管理→普通銷售發(fā)票→新增→選擇商品“稅目編號”,在明細欄中錄入金額,錄入合計份數(shù)→保存→審核(默認選項:一般、應(yīng)稅、貨物)

      B、轉(zhuǎn)廠出口發(fā)票:新增→選擇:“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額,合計份數(shù)→保存→審核

      C、”三來一補“企業(yè)加工發(fā)票:新增→選擇→“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額,合計份數(shù)→保存→審核

      4、其他應(yīng)稅項目管理

      A、不開票銷售項目:新增→擇稅目編號、在明細欄中錄入金額→保存→審核

      B、查補稅項目:新增→只錄入稅額→保存→審核

      五、納稅申報

      1、附表

      五、附表

      一、附表

      二、附表

      三、附表

      四、附表

      六、增值稅納稅申報表(主表)、申報情況說明表、資產(chǎn)負債表、損益表的操作:新增→保存→審核→打印→退出

      注意:A、雖然國稅代開專用發(fā)票稅率為6%、4%,但在附表

      五、附表二中會與17%的進項專用發(fā)票匯總在一起進行統(tǒng)計。(若沒有統(tǒng)計在一起則是因為沒有升級補丁造成的,必須重

      新進行升級);

      B、當企業(yè)有進項稅額轉(zhuǎn)出時,在附表二第14至21欄中根據(jù)實際情況錄入

      C、附表四有兩張報表,《防偽稅控增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細》和《廢舊物資發(fā)票開具清單》

      D、附表六共有十張報表

      E、申報情況說明表一般情況下為空表,但必須新增并保存、審核

      F、資產(chǎn)負債表的年初數(shù)在本年內(nèi)都不會改變

      G、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入

      H、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會反映在下個月的25欄中;并將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。當38欄有數(shù)據(jù)時,必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)

      2、申報主界面:點擊生成申報盤→選擇軟盤或U盤→保存→確定→退出

      3、報稅成功后直接點擊“完稅”按鈕,進入下個月的操作

      六、數(shù)據(jù)備份

      (我的電腦)→找開C盤→C:prgran files粵稅科技企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)Data,在此文件夾上單擊右鍵,選擇“復制”,將其“粘貼”至除C盤以外的其它盤上進行備份;必要時再恢得到原文件夾下

      第五篇:在食品安全培訓會上的發(fā)言

      在食品安全培訓會上的發(fā)言

      蒼溪縣橋溪鄉(xiāng)小學校 安全后勤處

      蘇成俊

      (2014年10月18日)

      尊敬的各位領(lǐng)導、各位同仁:

      大家好!

      首先感謝蒼溪縣食品藥品監(jiān)督局給我們提供這樣一個學習和交流的機會。也感謝辛勤為我們授課的蒼溪職業(yè)中學的老師。有幸能代表各位兄弟學校在這里表態(tài)發(fā)言,不妥之處,請各位領(lǐng)導和同仁批評指正。

      這次食品安全法律法規(guī)、科學知識和職業(yè)道德培訓會的隆重舉行,是對我們各校食堂管理方面的一次大的鞭策和鼓勵,更是一次專業(yè)知識學習的寶貴機會。作為學校食堂安全衛(wèi)生的管理者,長期以來,我們工作在食品安全衛(wèi)生工作的第一線,飲食衛(wèi)生不僅直接關(guān)系到廣大師生的身體健康和生命安全,而且直接關(guān)系到學校教育教學工作的順利進行。

      近年來,在蒼溪縣教育主管部門的正確領(lǐng)導下,在縣食品藥品監(jiān)督局大力指導和幫助下,我和兄弟學校的飲食安全衛(wèi)生工作平穩(wěn)推進,雖沒有突出特色,但沒有發(fā)生過食品安全責任事故,基本上做到了讓學生滿意、家長放心。為了進一步規(guī)范管理,完善措施,確保學校食品安全零事故。在這里,我代表各位兄弟學校談?wù)勎覀兘窈髮W校食品安全衛(wèi)生工作的一些做法:

      一、加強管理,規(guī)范制度,從制度上確保學校飲食衛(wèi)生安全。

      學校食堂衛(wèi)生安全工作必須有一套完善的制度和程序做保證,必須通過一系列切實有效的措施來落實。為此,我們要一方面加強宣傳教育,強化師生食品衛(wèi)生意識,培養(yǎng)師生文明就餐習慣。另一方面制定細致的學校食堂食品衛(wèi)生安全管理制度,通過強化督導檢查,促進管理精細化,確保從制度上落實安全。

      一是認真組織學校廣大師生學習貫徹《學校衛(wèi)生工作條例》、《食品衛(wèi)生法》、《學校食物中毒事故責任追究暫行規(guī)定》、《學生集體用餐衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》等衛(wèi)生法律法規(guī),堅持用法律法規(guī)指導工作,用規(guī)章制度規(guī)范操作。

      二是組織食堂從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)知識和衛(wèi)生知識的培訓,同時,積極在廣大師生中開展食品衛(wèi)生法律和法規(guī)的有關(guān)知識的宣傳,舉辦各類食品衛(wèi)生講座,召開有關(guān)飲食衛(wèi)生安全的主題班會,豐富師生食品衛(wèi)生安全知識,提高廣大師生的自我保護能力。

      二、加大投入,規(guī)范建設(shè),從硬件上確保學校飲食衛(wèi)生安全。

      學校食品衛(wèi)生安全必須以一定的物質(zhì)條件為基礎(chǔ),沒有合格的設(shè)施和合格的設(shè)備,學校食品衛(wèi)生就沒有根本的保障。近年來,特別是2008年災(zāi)后重建后,各學校食堂大部分為新建食堂,新添置了食堂設(shè)施設(shè)備,餐廳內(nèi)張貼了有利于培養(yǎng)學生的衛(wèi)生、文明禮儀、節(jié)約等意識的標語和警示牌,完善了食堂的硬件條件和餐廳文化,使食堂的硬件設(shè)施達標。我們將大力建設(shè)食堂文化,構(gòu)建文明、衛(wèi)生的用餐環(huán)境,養(yǎng)成學生文明就餐、衛(wèi)生用餐、節(jié)約用餐、有序就餐的好習慣,通過張貼、懸掛鼓勵性、警示性標語警句,營造濃郁的文化氛圍,強化對學生的文化熏陶,引導學生珍惜一粥一飯,尊重勞動,遵守秩序,勤儉節(jié)約。

      三、健全機制,明確職責,從機制上確保學校飲食衛(wèi)生安全。

      做好學校食品衛(wèi)生安全工作,必須健全責任制,做到責任到人,責任到底。建立由校長到分管副校長再到安全后勤主任層層責任落實,層層簽訂安全責任書,明確職責,完善考核機制,形成事事有人管,關(guān)關(guān)有人把,環(huán)環(huán)有人抓的工作格局,實現(xiàn)責任到人,責任到底。同時,積極配合衛(wèi)生、防疫、食品藥品監(jiān)督等有關(guān)部門對學校食堂管理工作的監(jiān)督和指導。

      四、實施精細化管理,把好食品衛(wèi)生安全每一道關(guān)口。

      認真貫徹執(zhí)行有關(guān)學校食堂食品衛(wèi)生安全工作法律、法規(guī)要求,制定《食堂采購制度》、《伙食團長工作職責》、《食堂個人衛(wèi)生制度》、《飯菜留樣制度》、《食堂管理監(jiān)督辦法》、《餐具消毒衛(wèi)生制度》、和《蒼溪縣學校衛(wèi)生工作制度》等各類人員崗位職責和各種規(guī)章制度,強化用人關(guān)、核算關(guān)、衛(wèi)生安全關(guān)、采購關(guān)、加工關(guān)、儲藏關(guān)、消毒關(guān)、留樣關(guān)、監(jiān)督考核關(guān)等安全環(huán)節(jié),并建立健全各類管理檔案。我們將始終堅持從業(yè)人員的體檢制度和食堂管理日檢、周結(jié)、月報制度,真正強化了學校食堂常規(guī)管理,使學校食堂衛(wèi)生安全管理工作步入規(guī)范化的軌道。

      各位領(lǐng)導、同仁,我們的食品安全衛(wèi)生管理還有待走向成熟化和制度化,還有很多完善、進一步科學的地方。食品安全衛(wèi)生工作任重而道遠。通過這次培訓,我相信我們一定會明白方向、明確思路。在接下來的工作當中,會以此為契機,認真落實會議精神,以飲食安全保師生平安,以前所未有的精神狀態(tài)鼓干勁、促發(fā)展,不斷地為學校教育事業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展凝神聚力,我相信在上級各部門領(lǐng)導的支持和指導下,我們的食品安全衛(wèi)生管理會越來越科學,越來越規(guī)范,我們的工作會更上一層樓。謝謝大家。

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