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      個(gè)人所得稅報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作

      時(shí)間:2019-05-12 11:57:26下載本文作者:會(huì)員上傳
      簡(jiǎn)介:寫(xiě)寫(xiě)幫文庫(kù)小編為你整理了多篇相關(guān)的《個(gè)人所得稅報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫(xiě)寫(xiě)幫文庫(kù)還可以找到更多《個(gè)人所得稅報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作》。

      第一篇:個(gè)人所得稅報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作

      個(gè)人所得稅在線(xiàn)報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作

      一、個(gè)人信息管理

      1.新增人員信息

      操作:個(gè)人信息管理——員工信息管理,點(diǎn)擊【登記】,填寫(xiě)完整正確的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊【保存】。

      2.人員信息導(dǎo)入

      操作:個(gè)人信息管理——員工信息導(dǎo)入,點(diǎn)擊【導(dǎo)入】選擇【導(dǎo)入文件】,‘下一步’后‘確定’并點(diǎn)擊【保存】。

      3.人員信息導(dǎo)出

      操作:個(gè)人信息管理——員工信息導(dǎo)出,點(diǎn)擊【提取數(shù)據(jù)】然后【導(dǎo)出】,選擇‘Excel文件’或‘文本文件’,點(diǎn)擊【確定】。

      二、工資管理

      工資表錄入

      操作:工資管理——工資表錄入,點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能】——【導(dǎo)入人員信息】,即導(dǎo)入所有員工信息,選擇‘起始日期’和‘終止日期’,填寫(xiě)各個(gè)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊【保存】。

      三、支付個(gè)人收入管理

      1.工資明細(xì)表錄入

      操作:支付個(gè)人收入管理——正常工資明細(xì)表,點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能】——【工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入】,即導(dǎo)入所有員工工資信息,填寫(xiě)其他工資明細(xì)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊【保存】。

      2.非工資薪金錄入

      操作:支付個(gè)人收入管理——支付個(gè)人非工薪性質(zhì)收入明細(xì)表,點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能】——【人員信息導(dǎo)入】,導(dǎo)入員工信息,填寫(xiě)數(shù)據(jù)并【保存】。

      四、個(gè)人所得稅管理

      1.產(chǎn)生個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表:操作:個(gè)人所得稅管理——產(chǎn)生個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表,點(diǎn)擊【重置】并【保存】即可。

      2.產(chǎn)生個(gè)人所得稅匯總申報(bào)表操作:個(gè)人所得稅管理——產(chǎn)生個(gè)人所得稅匯總申報(bào)表,點(diǎn)擊【重置】并【保存】即可。

      五、數(shù)據(jù)交換

      1.生成上報(bào)數(shù)據(jù)

      操作:數(shù)據(jù)交換——生成上報(bào)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊【生成上報(bào)數(shù)據(jù)】,然后【確定】。

      2.上傳上報(bào)數(shù)據(jù)

      操作:數(shù)據(jù)交換——上傳上報(bào)數(shù)據(jù),輸入網(wǎng)稅用戶(hù)名和密碼,選擇‘上報(bào)批次號(hào)’,點(diǎn)擊【連接測(cè)試】,測(cè)試成功后,點(diǎn)擊【直接上傳申報(bào)數(shù)據(jù)】。

      浙江萬(wàn)賽軟件科技有限公司企稅呼叫中心

      聯(lián)系電話(huà):0578—2021088網(wǎng)址:.cn

      第二篇:網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)操作指引

      網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)操作指引

      使用網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng),納稅人可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在任意地點(diǎn)完成防偽稅控系統(tǒng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)的抄稅工作,并及時(shí)得到稅局的抄稅處理結(jié)果,實(shí)現(xiàn)對(duì)稅控IC卡的網(wǎng)上清卡。本系統(tǒng)具有方便、高效、自主和安全等特點(diǎn):

      方便:一鍵式抄稅,一鍵式清卡,遠(yuǎn)程處理,方便快捷;

      高效: 快速完成抄稅、清卡工作;

      自主: 隨時(shí)、隨地進(jìn)行抄稅或清卡;

      安全: 通過(guò)國(guó)家信息安全測(cè)評(píng)中心測(cè)評(píng),數(shù)據(jù)加密傳輸,具有極高的安全性。

      網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)由稅友軟件集團(tuán)股份有限公司研制開(kāi)發(fā),并提供技術(shù)支持和配套服務(wù)?,F(xiàn)場(chǎng)辦理費(fèi)用為260元(含專(zhuān)用讀卡器、系統(tǒng)安裝光盤(pán)、用戶(hù)手冊(cè)),并可獲贈(zèng)一年配套服務(wù)(詳細(xì)服務(wù)見(jiàn)用戶(hù)服務(wù)卡)。

      注意事項(xiàng):

      1.使用網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)后,必須按照【網(wǎng)上抄稅→申報(bào)→繳稅→網(wǎng)上清卡】的順序操作。

      2.如因先申報(bào)后網(wǎng)上抄稅造成不允許清卡,則必須到稅務(wù)局辦稅大廳清卡。

      初始化操作:

      1.軟件安裝:把網(wǎng)上抄報(bào)稅安裝光盤(pán)放入光驅(qū),軟件會(huì)自動(dòng)安裝。如果您的系統(tǒng)禁止自動(dòng)運(yùn)行功能,您可以從安裝光盤(pán)里找到“網(wǎng)上抄報(bào)稅安裝程序”,雙擊進(jìn)行安裝。

      2.用戶(hù)登陸:用戶(hù)代碼:admin,用戶(hù)密碼:123456。

      3.用戶(hù)注冊(cè):企業(yè)通行密碼為稅號(hào)后6位(包括字母),如稅號(hào):44068219673259X

      則通行密碼為73259X,注意:字母必須是大寫(xiě)。

      4.參數(shù)設(shè)置:對(duì)讀卡器、升級(jí)服務(wù)器、局端服務(wù)器等進(jìn)行連接測(cè)試。

      日常操作:

      1.稅控機(jī)抄稅:先在防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)把開(kāi)票數(shù)據(jù)抄入IC卡。

      2.網(wǎng)上抄稅:IC卡芯片朝上插入專(zhuān)用讀卡器中,點(diǎn)擊【網(wǎng)上抄稅】按鈕。

      3.申報(bào)繳稅:點(diǎn)擊本軟件提供的網(wǎng)上辦稅大廳鏈接進(jìn)行申報(bào)、繳款。

      4.網(wǎng)上清卡:點(diǎn)擊【清卡】按鈕進(jìn)行清卡。

      如您在使用過(guò)程中遇到問(wèn)題,請(qǐng)撥打:40071-12366

      服務(wù)單位:稅友軟件集團(tuán)股份有限公司廣東分公司

      單位地址:廣州市天河北路906號(hào)高科大廈A座15F

      服務(wù)中心地址:請(qǐng)撥打40071-12366咨詢(xún)當(dāng)?shù)胤?wù)中心地址或登陸網(wǎng)站查詢(xún)

      投訴電話(huà):40071-12315傳真:020-38316739 網(wǎng)址:http//gd.servyou.com.cn

      第三篇:企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)操作[定稿]

      《企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)》操作手冊(cè)

      一、“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”軟件的下載與安裝

      雙擊下載的“電子申報(bào)V3.0單機(jī)版”安裝程序,按提示進(jìn)行安裝操作(一般選擇默認(rèn)路徑,點(diǎn)擊“下一步”直到安裝“完成”);安裝成功后在桌面上將會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”的圖標(biāo)。然后重新啟動(dòng)電腦(否則在升級(jí)補(bǔ)丁程序時(shí)將會(huì)出現(xiàn)拷貝文件失敗的錯(cuò)誤)。

      二、系統(tǒng)初始化操作

      1、系統(tǒng)注冊(cè)

      進(jìn)入“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)” →系統(tǒng)管理(菜單)→ 系統(tǒng)注冊(cè) → 輸入您企業(yè)的稅號(hào)與名稱(chēng)→ 確定;注冊(cè)序列號(hào)默認(rèn)不需更改,然后關(guān)閉退出企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng),進(jìn)行下一步的軟件升級(jí)。

      2、軟件升級(jí)

      企業(yè)信息“系統(tǒng)注冊(cè)”完成后,關(guān)閉企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng),雙擊升級(jí)電子報(bào)稅系統(tǒng)4.0補(bǔ)丁程序,雙擊確定后系統(tǒng)會(huì)提示“更新完成”確定即可。

      注:企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)每年必須注冊(cè)一次,注冊(cè)時(shí)間為7月份。因此,每年的1到6月份系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“本尚未注冊(cè),請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”屬于正常情況,點(diǎn)擊“確定”可繼續(xù)操作。每年六月份完稅后,系統(tǒng)也會(huì)提示“程序注冊(cè)已過(guò)期,請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”,確保您企業(yè)正常繳納維護(hù)費(fèi)(450元/年),才可下載最新的補(bǔ)丁程序進(jìn)行升級(jí)安裝正常使用。

      3、系統(tǒng)配置

      A.基礎(chǔ)資料管理(菜單)→ 系統(tǒng)配置 → 修改 → 選擇CTAIS稅目

      B.修改為當(dāng)前使用數(shù)據(jù)庫(kù)路徑:C: Program Files 航天信息 防偽開(kāi)票 DATABASE DEFAULT WORK → 確定 → 保存(鏈接“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”中開(kāi)票數(shù)據(jù)庫(kù)的路徑)C.財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)型:根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況選擇

      D.輔導(dǎo)期企業(yè)必須選擇:? 進(jìn)項(xiàng)票需要進(jìn)行先比對(duì)后抵扣 注意:A、非輔導(dǎo)期企業(yè)切勿擅自勾選上述D選項(xiàng)

      B、輔導(dǎo)期企業(yè)必須在錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前勾選(否則應(yīng)刪除全部進(jìn)項(xiàng)票,在勾選后重新錄入)

      4、公司資料設(shè)置:

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→ 公司資料設(shè)置 → 修改 → 錄入您企業(yè)的基本信息 →讀入分局提供的密鑰文件 → 保存

      5、常用稅目設(shè)置:

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→ 常用稅目設(shè)置 → 稅目資料(A)選定稅目 → 添加到常用稅目表(B)→ 退出(注意:大多數(shù)企業(yè)有唯一的稅目,準(zhǔn)確的“稅目名稱(chēng)”必須咨詢(xún)當(dāng)?shù)厮鶎賴(lài)?guó)稅分局)。

      6、開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化:

      a)基礎(chǔ)資料管理(菜單)→開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化→常用稅目初始化(A)→ 更新

      b)產(chǎn)品稅目調(diào)整(B):全選 → 修改 → 選定→ 確定→ 更新→ 確定

      c)已開(kāi)發(fā)票稅目調(diào)整(C):選擇開(kāi)票日期→全選→修改 → 選定→ 確定→ 更新 → 確定→退出 注意:此項(xiàng)操作是確保開(kāi)票系統(tǒng)所開(kāi)發(fā)票是否能正常導(dǎo)入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作

      7、納稅申報(bào)初始化

      納稅申報(bào)(菜單)→ 納稅申報(bào)初始化 → 開(kāi)始 → 錄入財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)(資產(chǎn)表、負(fù)債表、損益表)→ 保存 → 審核 → 退出

      注意:A、初始化月份為申報(bào)所屬月份的前一個(gè)月;

      B、資產(chǎn)負(fù)債表中的“年初數(shù)”需填入企業(yè)上一年財(cái)務(wù)報(bào)表的“年末數(shù)”,即上12月的累計(jì)數(shù);損益表的“本年累積數(shù)”需填上“初始化月份”的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù);

      C、首次安裝使用該系統(tǒng)時(shí)須進(jìn)行“納稅申報(bào)初始化”操作,正常操作以后不需要再做初始化操作。

      以上第3-B、5、6步驟對(duì)于全出口企業(yè)、三來(lái)一補(bǔ)企業(yè)、僅使用電子申報(bào)系統(tǒng)的不需要開(kāi)增值稅發(fā)票的企業(yè),不需進(jìn)行設(shè)置。

      三、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理

      1、防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票管理:(方法有二)

      用稅控專(zhuān)用掃描儀通過(guò)發(fā)票掃描軟件直接掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票即可

      2、稅局代開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:稅率為3%(方法有二)

      用稅控專(zhuān)用掃描儀通過(guò)發(fā)票掃描軟件直接掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票即可。除了與防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票管理的注意事項(xiàng)相同外,還必須注意:

      代開(kāi)票的銷(xiāo)貨方稅號(hào)為代開(kāi)國(guó)稅分局的15位代碼,其中第9位和第10位為大寫(xiě)字母“DK”

      3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣步驟:(適用于以上兩種進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票)

      讀入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證結(jié)果:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→ 專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入 → 電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入→ 讀入(rz00101)→選擇認(rèn)證結(jié)果文件→ 保存。

      注意:讀入認(rèn)證結(jié)果時(shí)應(yīng)確認(rèn)發(fā)票份數(shù)與認(rèn)證金額是否與認(rèn)證通過(guò)的份數(shù)與金額相同。

      (僅適用于)輔導(dǎo)期一般稅納人企業(yè);進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→讀入抵扣發(fā)票比對(duì)返回文件→選擇比對(duì)結(jié)果返回文件(從所屬分局拷貝)→ 保存。

      注意:A、報(bào)稅完成后,稅務(wù)機(jī)關(guān)通知企業(yè)拿比對(duì)結(jié)果,在下期納稅申報(bào)前須將“比對(duì)返回結(jié)果”讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存,上期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可在本期抵扣;

      B、輔導(dǎo)期企業(yè)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票后,必須在當(dāng)月將認(rèn)證結(jié)果讀入系統(tǒng),否則該月比對(duì)結(jié)果無(wú)法讀入。

      4、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū): 稅率為13% 及 17%

      進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→新增→錄入(號(hào)碼、開(kāi)票日期、口岸代碼、完稅價(jià)格)→ 保存 → 審核 錄入規(guī)定:A、以“

      ”為例,納稅人填制抵扣清單時(shí),包括“—”、大寫(xiě)英文字母“L”在內(nèi)的22位號(hào)碼必須填寫(xiě)完整,其中英文字母“L”一律為大寫(xiě)。號(hào)碼上一行打印的四位日期如:“(0609)”不屬于繳款書(shū)號(hào)碼,不應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)。B、口岸代碼為發(fā)票號(hào)碼前4位數(shù),即上例中的“5204”;

      注意:海關(guān)完稅憑證不需要認(rèn)證,錄入審核后直接可以抵扣。

      5、運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù): 稅率為7%

      進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→新增 →選擇(鐵路、航空、管道、海洋、公路、內(nèi)河、聯(lián)運(yùn))按發(fā)票內(nèi)容錄入 →保存 → 審核

      錄入規(guī)定:A、前4種發(fā)票每月每種只能錄入一張,運(yùn)費(fèi)金額和可允許抵扣的運(yùn)費(fèi)金額都要錄入且金額一致,每種發(fā)票須錄入合計(jì)份數(shù)及合計(jì)金額;不需認(rèn)證,錄入后直接可抵扣。

      B、后3種帶密文的發(fā)票必須先拿紙質(zhì)票到稅局進(jìn)行掃描認(rèn)證,認(rèn)證后錄入系統(tǒng)才可抵扣

      發(fā)票號(hào)碼錄入規(guī)定:

      ? 正式、臨時(shí)一般納稅人企業(yè)錄入方法:發(fā)票號(hào)碼系統(tǒng)自動(dòng)顯示為9+本公司稅號(hào)+抵扣年月,總共20位數(shù),必須是合計(jì)份數(shù),金額累加錄入,運(yùn)輸單位名稱(chēng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼和開(kāi)票日前選擇其中某一張錄入即 ? 輔導(dǎo)期錄入方法:發(fā)票號(hào)碼錄入為:發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼,共20位,必須逐張錄入,不能合計(jì)錄入。

      四、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理

      1、從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票6.10)

      首先進(jìn)入“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”,發(fā)票管理 → 發(fā)票查詢(xún)→選擇月份,處于發(fā)票查詢(xún)界面;再切換到電子報(bào)稅系統(tǒng),選擇“銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理”(菜單)→ 從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票6.10)→ 點(diǎn)擊讀發(fā)票查詢(xún)界面(逐張)→ 讀完后點(diǎn)擊保存即可

      2、普通發(fā)票管理

      A.轉(zhuǎn)廠出口發(fā)票:新增→選擇“一般、免稅、貨物” →錄入金額,合計(jì)份數(shù) → 保存 →審核 B.“三來(lái)一補(bǔ)”企業(yè)加工發(fā)票:新增 → 選擇“一般、免稅、勞務(wù)” → 錄入金額,合計(jì)份數(shù) → 保存 →審核

      3、其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理

      A、不開(kāi)票銷(xiāo)售項(xiàng)目:新增 → 選擇稅目編號(hào)、在明細(xì)欄中錄入金額→ 保存 → 審核 B、查補(bǔ)稅項(xiàng)目:新增 → 只錄入稅額 → 保存 → 審核

      五、納稅申報(bào)

      1、增值稅納稅申報(bào)表(主表)、附表

      一、附表

      二、固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表、增值稅銷(xiāo)售貨物及扣稅憑證明細(xì)、防偽稅控開(kāi)具發(fā)票匯總及明細(xì)表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單、其他抵扣憑證清單、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、申報(bào)情況說(shuō)明的操作:新增 → 保存 → 審核 → 退出

      注意:A、雖然國(guó)稅代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票稅率為3%,但附表二中會(huì)與17%的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票匯總在一起進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。B、當(dāng)企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),在附表二第14至21欄中根據(jù)實(shí)際情況錄入;

      C、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的金額反映在附表

      一、主表和《防偽稅控開(kāi)具發(fā)票匯總及明細(xì)表》中的《專(zhuān)用發(fā)票匯總表》

      D、申報(bào)情況說(shuō)明表一般情況下為空表,但必須新增并保存、審核;

      E、資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)在本年內(nèi)都不會(huì)改變;資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和損益表是按季申報(bào)的,必須有三個(gè)月的數(shù)據(jù)才能生產(chǎn)申報(bào)盤(pán)進(jìn)行申報(bào);

      F、本月直接出口銷(xiāo)售額在主表第7欄錄入;

      G、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會(huì)反映在下個(gè)月的25欄中;下個(gè)月必須將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。本月

      38欄有數(shù)據(jù)時(shí),必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)。

      2、申報(bào)主界面:點(diǎn)擊生成申報(bào)盤(pán) → 選擇某個(gè)硬盤(pán) → 保存 → 確定 → 退出

      3、報(bào)稅成功后直接點(diǎn)擊“完稅”按鈕,進(jìn)入下個(gè)月的操作。

      4、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào):點(diǎn)擊申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。三個(gè)月申報(bào)一次,報(bào)盤(pán)中只單獨(dú)申報(bào)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和損益表。

      六、數(shù)據(jù)備份

      1、[我的電腦] →打開(kāi)D盤(pán) → 稅控通備份(自動(dòng)備份)→ 電子申報(bào)系統(tǒng)備份目錄

      2、[我的電腦] →打開(kāi)C盤(pán) →C:program files粵稅科技企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)下的DATA文件復(fù)制到E盤(pán)或其他盤(pán)

      第四篇:企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)操作

      《企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)》操作手冊(cè)

      2010-01-26 22:52:15|分類(lèi):|標(biāo)簽: |字號(hào)大中小 訂閱

      《企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)》操作手冊(cè)

      2010-01-16 16:19

      一、“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”軟件下載與安裝

      登錄“東莞市正欣科技有限公司”網(wǎng)站()→下載中心→電子申報(bào)V3.0(現(xiàn)已升級(jí)為4.0)單機(jī)版(安裝程序)及補(bǔ)丁程序。

      補(bǔ)丁程序包含:3.07、3.08、3.09、雙擊下載的“電子申報(bào)V3.0單機(jī)版”安裝程序,按提示進(jìn)行安裝操作(一般選擇默認(rèn)路徑,點(diǎn)擊“下一步”直到安裝“完成”);安裝成功后在桌面上將會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”的圖標(biāo)。然后重新啟動(dòng)電腦(否則在升級(jí)補(bǔ)丁程序時(shí)將會(huì)出現(xiàn)拷貝文件失敗的錯(cuò)誤)。

      二、系統(tǒng)實(shí)始化操作

      1、系統(tǒng)注冊(cè)

      進(jìn)入“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”→系統(tǒng)管理(菜單)→系統(tǒng)注冊(cè)→輸入您企業(yè)的稅號(hào)與名稱(chēng)→確定;注冊(cè)序列號(hào)默認(rèn)不需更改,然后關(guān)閉退出企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng),進(jìn)行下一步的軟件升級(jí)。

      2、軟件升級(jí)

      企業(yè)信息“系統(tǒng)注冊(cè)”完成后,關(guān)閉企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng),依次升級(jí)3.07、3.08、3.09補(bǔ)丁程序,每次系統(tǒng)提示“更新完成”確定即可。

      注:企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)每年必須注冊(cè)一次,注冊(cè)時(shí)間為7月份。因此,每年的1到6月份系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“本尚未注冊(cè),請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”屬于正常情況,點(diǎn)擊“確定”可繼續(xù)操作。每年六月份完稅后,系統(tǒng)也會(huì)提示“程序注冊(cè)已過(guò)期,請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”,確保您企業(yè)政黨繳納維護(hù)費(fèi)(450/年),才可下載最新的補(bǔ)丁程序進(jìn)行升級(jí)安裝正常使用。

      3、系統(tǒng)配置

      A、基礎(chǔ)資料管理(菜單)→系統(tǒng)配置→修改→選擇CTAIS稅目

      B、修改為當(dāng)前使用數(shù)據(jù)庫(kù)路徑:C:Program Files航天信息防偽開(kāi)票

      DATABASEDEFAULTWORK→確定→保存(鏈接“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”中開(kāi)票數(shù)據(jù)的路徑)

      C:輔導(dǎo)期企業(yè)必須選擇:□進(jìn)項(xiàng)票需要進(jìn)行先比對(duì)后抵扣

      注意:A、非輔導(dǎo)期企業(yè)切勿擅自勾選上述C選項(xiàng)

      B、輔導(dǎo)期企業(yè)必須在錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前勾選(否則應(yīng)刪除全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在勾選后重新

      4、公司資料設(shè)置

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→公司資料設(shè)置→修改→錄入您企業(yè)的基本信息讀入分局提供的密鑰文件(詳見(jiàn)第三問(wèn)題第4項(xiàng)第二步)→保存

      5、常用稅目設(shè)置

      基礎(chǔ)資料管理(菜單)→常用稅目設(shè)置→稅目資料(A)→選定稅目→添加到常用稅目表

      (B)→退出(注意:大多數(shù)企業(yè)有唯一的稅目,準(zhǔn)確的“稅目名稱(chēng)”必須咨詢(xún)當(dāng)?shù)厮鶎賴(lài)?guó)稅分局)

      6、開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化

      A、基礎(chǔ)資料管理(菜單)→開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化→常用稅目初始化(A)→更新

      B、產(chǎn)品稅目調(diào)整(B):全選→修改→選定→確定→更新→確定

      C、已開(kāi)發(fā)票稅目調(diào)整(C):選擇開(kāi)票日期→全選→修改→選定→確定→更新→確定→退出

      注意:此項(xiàng)操作是確保開(kāi)票系統(tǒng)所開(kāi)發(fā)票是否能正常導(dǎo)入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作

      7、納稅申報(bào)初始化

      納稅申報(bào)(菜單)→納稅申報(bào)初始化→開(kāi)始→錄入財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)(資產(chǎn)表、負(fù)債表、損益表)→保存→審核→退出

      注意:A、初始化月份為申報(bào)月份的前一個(gè)月

      B、資產(chǎn)、負(fù)債中的“年初數(shù)”需填入企業(yè)上一年財(cái)務(wù)報(bào)表的“年末數(shù)”,即上12月累計(jì)數(shù);損益表的“本年累積數(shù)”需填上“初始化月份”的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù);

      C、首次安裝使用該系統(tǒng)時(shí)須進(jìn)行“納稅申報(bào)初始”操作,正常操作以后不需要做初始操作。以上第3、5、6步聚對(duì)于全出口企業(yè)、三來(lái)一補(bǔ)企業(yè)、僅使用電子申報(bào)系統(tǒng)的不需要開(kāi)增值稅發(fā)票的企業(yè),不需進(jìn)行設(shè)置。

      三、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理

      1、防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票管理:(方法有二)

      方法一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票管理→新增→按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      方法二:用稅控專(zhuān)用掃描儀通過(guò)發(fā)票掃描軟件直接掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票即可

      注意:A、在操作方法一時(shí),所有發(fā)票必須審術(shù);

      B、所錄入的數(shù)據(jù)必須正確無(wú)誤。容易出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)目有“發(fā)票密文”、“開(kāi)票日期”、“稅額”

      C、“錄入日期”與“抵扣月份”雖然不屬于發(fā)票票面信息,但也必須正確無(wú)誤碼。

      2、稅局代開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:稅率為4%或6%(方法有二)

      方法一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→稅局代開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票→新增→按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      方法二:用稅控專(zhuān)用掃描儀通過(guò)發(fā)票掃描軟件直接掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票即可

      除了與防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票管理的注意事項(xiàng)相同外,還必須注意:

      代開(kāi)票的銷(xiāo)貨方稅號(hào)為代開(kāi)國(guó)稅分局的15位代碼,其中第9位和第10位為大寫(xiě)字母“DK”

      3、進(jìn)項(xiàng)廢舊物資銷(xiāo)售發(fā)票: 稅率為10%

      進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→進(jìn)項(xiàng)廢舊物資銷(xiāo)售發(fā)票→新增→按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      注意:該種發(fā)票在錄入時(shí)無(wú)稅額顯示,但在進(jìn)行查詢(xún)和做報(bào)表時(shí)將會(huì)顯示抵扣稅額

      4、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣步聚:(適用于以上三種進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票)

      第一步:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入(或掃描)到該系統(tǒng)中;

      第二步:拷貝密鑰文件,拿U盤(pán)到當(dāng)?shù)厮鶎賴(lài)?guó)稅分局,拷貝進(jìn)項(xiàng)發(fā)票“網(wǎng)上認(rèn)證”密鑰文件(key.dat)后讀入系統(tǒng);基礎(chǔ)資料管理(菜單)→公司資料設(shè)置→讀入認(rèn)證密鑰文件→選擇U盤(pán)上的(key.dat)文件即可

      第三步:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票導(dǎo)出,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票導(dǎo)出→選擇錄入日期→寫(xiě)網(wǎng)上認(rèn)證文件→選擇路徑保存到電腦中。(若用掃描儀掃描的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票則會(huì)直接造成認(rèn)證文件保存到電腦中)。

      第四步:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證流程:

      I、網(wǎng)上注冊(cè)(登陸國(guó)稅局網(wǎng)站→注冊(cè)→錄入企業(yè)注冊(cè)信息)→打印注冊(cè)信息表

      II、登陸東莞市國(guó)稅局網(wǎng)站→登陸(輸入用戶(hù)名及密碼)→網(wǎng)上辦稅→發(fā)票認(rèn)證→網(wǎng)上認(rèn)證→瀏覽(選擇待認(rèn)證文件dat格式)→上傳

      注意:A、一個(gè)文件只能上傳一次,不能重復(fù)上傳;

      B、生成的待認(rèn)證文件內(nèi)所包含的發(fā)票數(shù)量不應(yīng)超過(guò)600份;

      C、上傳文件成功后,系統(tǒng)將會(huì)提示在“XX”個(gè)小時(shí)后可下載認(rèn)證結(jié)果文件

      III、認(rèn)證結(jié)果下載:認(rèn)證結(jié)果下載(提示的時(shí)間之后)→選擇RZ101→下載→保存到電腦中

      IV、下載并打印《認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)》

      注意:因認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)為PDF格式文件,所以企業(yè)電腦必須安裝PDF閱讀軟件(該軟件可以從東莞國(guó)稅網(wǎng)站或正欣科技站下載安裝)

      第五步:讀入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證結(jié)果:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入→電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入→讀入(RZ00101)→選擇認(rèn)證結(jié)果文件→保存

      注意:讀入認(rèn)證結(jié)果時(shí)應(yīng)確認(rèn)發(fā)票份數(shù)與認(rèn)證金額是否與認(rèn)證通過(guò)的份數(shù)與金額相同 第六步:(僅適用于)輔導(dǎo)期一般納稅人企業(yè);進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→讀入抵扣發(fā)票比對(duì)返回文件→選擇比對(duì)結(jié)果返回文件(從所屬分局拷貝)→保存

      注意:A、報(bào)稅完成后,稅務(wù)機(jī)關(guān)通知企業(yè)拿比對(duì)結(jié)果,在下期納稅申報(bào)前須將“比對(duì)返回結(jié)果”讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存,上期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可在本期抵扣;

      B、輔導(dǎo)期企業(yè)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票后,必須在當(dāng)月將認(rèn)證結(jié)果讀入系統(tǒng),否則該月認(rèn)證結(jié)果無(wú)法讀入。

      5、海關(guān)完稅憑證: 稅率 13% 及 17%

      進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→新增→錄入(號(hào)碼、開(kāi)票日期、口岸代碼、完稅價(jià)格)→保存→審核

      錄入規(guī)定:A、以“(0609)” 為例,納稅人填制抵扣清單時(shí),包括“—”、大寫(xiě)英文字 ***94—L02

      母“L”在內(nèi)的22位號(hào)碼必須填寫(xiě)完整,其中英文字母“L”一律為大寫(xiě)。號(hào)碼上一行打印的四位日期如“(0609)”不屬于繳款書(shū)號(hào)碼,不應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)

      B、口岸代碼為發(fā)票號(hào)碼前4位數(shù),即上例中的“5204”;

      注意:海關(guān)完稅憑證不需要認(rèn)證,錄入審核后直接可以抵扣;

      6、運(yùn)輸發(fā)票: 稅率為 7%

      進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→新增→選擇(鐵路、航空、管道、海洋、公路、內(nèi)河、聯(lián)運(yùn))→按發(fā)票內(nèi)容錄入→保存→審核

      錄入規(guī)定:A、前4種發(fā)票每月每種只能錄入一張,運(yùn)輸金額和可允許抵扣的運(yùn)費(fèi)金額都錄入且金額一致,每種發(fā)票須錄入會(huì)計(jì)份數(shù)及合計(jì)金額;不需認(rèn)證,錄入后直接可抵扣。

      B、后3種帶密文的發(fā)票必須先拿紙質(zhì)票到稅局進(jìn)行掃描認(rèn)證,認(rèn)證后錄入系統(tǒng)才可抵扣發(fā)票號(hào)碼錄入規(guī)定:

      →正式、臨時(shí)一般納稅人企業(yè)錄入方法:發(fā)票號(hào)碼為9+本公司稅號(hào)+抵扣年月(4位數(shù)),總共20位數(shù),必須是合計(jì)份數(shù),金額累加錄入,運(yùn)輸單位名稱(chēng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼選擇其中一張錄入即可;

      →輔導(dǎo)期錄入方法:發(fā)票號(hào)碼錄入為:發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼,共20位,必須逐張錄入,不能合計(jì)錄入。

      四、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理

      1、從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票6.10)

      首先進(jìn)入“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”,發(fā)票管理→發(fā)票查詢(xún)→選擇月份,處于發(fā)票查詢(xún)界面;再切換到電子報(bào)稅系統(tǒng),選擇“銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理”(菜單)→從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票6.10)→點(diǎn)擊讀發(fā)票查詢(xún)界面→讀完后點(diǎn)擊保存即可

      注意:A、發(fā)票讀入時(shí)“發(fā)票查詢(xún)窗口”不能處于最小化狀態(tài);

      B、若仍不能正常讀入“防偽開(kāi)票系統(tǒng)”的發(fā)票時(shí),請(qǐng)檢查第二問(wèn)題第3項(xiàng)B步驟與第二問(wèn)題第6項(xiàng)的步驟

      2、防偽稅控銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票管理

      銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→防偽稅控銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票管理→補(bǔ)錄→按銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票上的內(nèi)容錄入(紫色邊框中內(nèi)容必填)→保存→審核

      注意:A在銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票無(wú)法導(dǎo)進(jìn)的情況下才需要補(bǔ)錄

      B、在手工錄入時(shí)除紫色邊框外,還必須在明細(xì)內(nèi)容中匯總錄入明細(xì)信息,并選擇本公司的“稅目”

      3、普通發(fā)票管理

      A、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理(菜單)→普通發(fā)票管理→普通銷(xiāo)售發(fā)票→新增→選擇商品“稅目編號(hào)”,在明細(xì)欄中錄入金額,錄入合計(jì)份數(shù)→保存→審核(默認(rèn)選項(xiàng):一般、應(yīng)稅、貨物)

      B、轉(zhuǎn)廠出口發(fā)票:新增→選擇:“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額,合計(jì)份數(shù)→保存→審核

      C、”三來(lái)一補(bǔ)“企業(yè)加工發(fā)票:新增→選擇→“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額,合計(jì)份數(shù)→保存→審核

      4、其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理

      A、不開(kāi)票銷(xiāo)售項(xiàng)目:新增→擇稅目編號(hào)、在明細(xì)欄中錄入金額→保存→審核

      B、查補(bǔ)稅項(xiàng)目:新增→只錄入稅額→保存→審核

      五、納稅申報(bào)

      1、附表

      五、附表

      一、附表

      二、附表

      三、附表

      四、附表

      六、增值稅納稅申報(bào)表(主表)、申報(bào)情況說(shuō)明表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的操作:新增→保存→審核→打印→退出

      注意:A、雖然國(guó)稅代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票稅率為6%、4%,但在附表

      五、附表二中會(huì)與17%的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票匯總在一起進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。(若沒(méi)有統(tǒng)計(jì)在一起則是因?yàn)闆](méi)有升級(jí)補(bǔ)丁造成的,必須重

      新進(jìn)行升級(jí));

      B、當(dāng)企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),在附表二第14至21欄中根據(jù)實(shí)際情況錄入

      C、附表四有兩張報(bào)表,《防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)》和《廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單》

      D、附表六共有十張報(bào)表

      E、申報(bào)情況說(shuō)明表一般情況下為空表,但必須新增并保存、審核

      F、資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)在本年內(nèi)都不會(huì)改變

      G、本月直接出口銷(xiāo)售額在主表第7欄錄入

      H、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會(huì)反映在下個(gè)月的25欄中;并將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。當(dāng)38欄有數(shù)據(jù)時(shí),必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)

      2、申報(bào)主界面:點(diǎn)擊生成申報(bào)盤(pán)→選擇軟盤(pán)或U盤(pán)→保存→確定→退出

      3、報(bào)稅成功后直接點(diǎn)擊“完稅”按鈕,進(jìn)入下個(gè)月的操作

      六、數(shù)據(jù)備份

      (我的電腦)→找開(kāi)C盤(pán)→C:prgran files粵稅科技企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)Data,在此文件夾上單擊右鍵,選擇“復(fù)制”,將其“粘貼”至除C盤(pán)以外的其它盤(pán)上進(jìn)行備份;必要時(shí)再恢得到原文件夾下

      第五篇:個(gè)人所得稅系統(tǒng)BIMS操作流程

      個(gè)人所得稅系統(tǒng)BIMS操作簡(jiǎn)介

      個(gè)人所得稅系統(tǒng)BIMS介質(zhì)申報(bào)操作流程

      1、稅管員認(rèn)定

      南關(guān)區(qū)地方稅務(wù)局信息科 朱志國(guó)

      培訓(xùn)環(huán)境:http://137.16.18.82:770

      1生產(chǎn)環(huán)境:http://137.16.18.20/

      在綜合征管系統(tǒng)

      【稅收管理】-【認(rèn)定管理】-【個(gè)人所得稅接口(BIMS)認(rèn)定】模塊對(duì)新戶(hù)扣繳義務(wù)人進(jìn)行認(rèn)證。

      2、稅管員導(dǎo)出初始化信息

      培訓(xùn)環(huán)境:http://137.16.23.214:/bimsweb

      生產(chǎn)環(huán)境:http://137.16.23.213:/bimsweb

      在BIMS系統(tǒng)

      【申報(bào)管理】-->【日常操作】-->【導(dǎo)出客戶(hù)端初始化文件】

      模塊中,導(dǎo)出扣繳義務(wù)人的初始化文件。把該文件通過(guò)介質(zhì)給到扣繳義務(wù)人手中。

      3、稅管員保姆式輔導(dǎo)納稅人安裝、使用軟件。

      對(duì)于未進(jìn)行明細(xì)申報(bào)的納稅人由稅管員查明原因,并幫助解決問(wèn)題。

      4、稅管員跟蹤管理個(gè)人所得稅納稅情況

      【申報(bào)管理】-【申報(bào)查詢(xún)】-【申報(bào)查詢(xún)】中查看申報(bào)情況。

      【兩處以上收入處理】、【統(tǒng)計(jì)查詢(xún)】、【分析比對(duì)】、【12萬(wàn)元申報(bào)】模塊的查詢(xún)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

      a、納稅人納稅人下載、安裝軟件件:(一戶(hù)企業(yè)一臺(tái)機(jī)器)

      進(jìn)入“長(zhǎng)春市地方稅務(wù)局”網(wǎng)站,網(wǎng)址http://cc.jlds.gov.cn 納稅服務(wù)-下載中心-軟件下載-個(gè)人所得稅代扣代繳V1.2版本

      安裝軟件。企業(yè)在獲得安裝程序后,雙擊該程序進(jìn)行默認(rèn)的操作安裝即

      可。注意在“遷移選擇”時(shí)候,選擇“不遷移”。在安裝完成后默認(rèn)在桌面會(huì)有一個(gè)快捷菜單,單擊進(jìn)入。點(diǎn)擊頁(yè)面的右上角有“幫助”,可以查看詳細(xì)的文檔說(shuō)明進(jìn)行操作。

      第一次進(jìn)入用戶(hù)名:admin 密碼:123456

      b.初始化設(shè)置

      在客戶(hù)端軟件,點(diǎn)擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】模塊,按照設(shè)置向?qū)В谝徊竭x擇“不注冊(cè)”

      第二步填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的扣繳義務(wù)人編碼、扣繳義務(wù)人名稱(chēng)、扣繳義務(wù)人稅

      務(wù)識(shí)別號(hào)、行政區(qū)劃

      第三步選擇申報(bào)方式為介質(zhì)申報(bào),并指定導(dǎo)入的初始信息位置。第四步確認(rèn)導(dǎo)入即可

      c.納稅人信息錄入或?qū)?/p>

      在客戶(hù)端中,點(diǎn)擊【納稅人信息】,然后選擇【導(dǎo)入】,找到對(duì)應(yīng)的excel

      文件,進(jìn)行初始化導(dǎo)入或者逐個(gè)增加納稅人信息。特別注意必填項(xiàng)(有*標(biāo)記)的填寫(xiě)。

      模板地址在幫助-附錄二-Excel模板文件下載

      d.填寫(xiě)報(bào)表(必須先將系統(tǒng)日期改成要報(bào)表的時(shí)間)

      在客戶(hù)端中,點(diǎn)擊【填寫(xiě)報(bào)表】,扣繳義務(wù)人可以根據(jù)自身實(shí)際情況,通過(guò)向?qū)Х绞交蛘呤止ぶ饌€(gè)添加方式依次填寫(xiě)以下的報(bào)表信息:

      1)正常工資薪金收入,向?qū)е械诙?xiàng),通過(guò)外部文件導(dǎo)入,找到對(duì)應(yīng)的excel文件。

      2)外籍人員工資薪金收入,向?qū)У谌?xiàng),進(jìn)行外籍人員的零工資生成,然后手工修改其中的五個(gè)納稅人工資薪金。

      3)全年一次性獎(jiǎng)金,(向?qū)е械诙?xiàng),通過(guò)外部文件導(dǎo)入,找到對(duì)應(yīng)的excel文件。

      4)無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月獎(jiǎng)金收入,手工錄入外籍人員信息,找到對(duì)應(yīng)的excel文件,對(duì)3戶(hù)外籍人員按提供的額度輸入金額。

      5)特殊行業(yè)全年工資薪金,特殊行業(yè)錄入要在每月的1、2月份。

      6)內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入,向?qū)е械诙?xiàng),通過(guò)外部文件導(dǎo)入,找到對(duì)

      應(yīng)的excel文件。

      7)解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入,向?qū)е械诙?xiàng),通過(guò)外部文件導(dǎo)入,找到對(duì)應(yīng)的excel文件。

      8)股票期權(quán)行權(quán)收入。

      9)企業(yè)年金,向?qū)е械诙?xiàng),通過(guò)外部文件導(dǎo)入,找到對(duì)應(yīng)的excel

      文件。

      10)非工資薪金收入,向?qū)е械诙?xiàng),通過(guò)外部文件導(dǎo)入,找到對(duì)

      應(yīng)的excel文件。

      11)財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額。

      e.生成申報(bào)報(bào)表

      在客戶(hù)端中,點(diǎn)擊【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】。特別注意:在生成申報(bào)數(shù)據(jù)后,也可以對(duì)以上納稅人信息和報(bào)表信息進(jìn)行修改。修改后要再點(diǎn)擊

      【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】。

      f.申報(bào)

      (介質(zhì)申報(bào)戶(hù))在客戶(hù)端中,點(diǎn)擊【申報(bào)及反饋】。查看即將報(bào)送的申報(bào)表月份,然后選擇申報(bào)方式,“介質(zhì)申報(bào)”,導(dǎo)出客戶(hù)端的申報(bào)數(shù)據(jù)到c盤(pán)根目錄下,等待報(bào)送給BIMS系統(tǒng)。

      g.獲得反饋

      (介質(zhì)申報(bào)戶(hù))到稅局窗口,拷回申報(bào)的反饋信息情況,在點(diǎn)擊【申報(bào)及反饋】,然后點(diǎn)擊“獲得反饋”,找到導(dǎo)出文件,確認(rèn)即可。

      A.接收申報(bào)信息

      針對(duì)介質(zhì)申報(bào)方式,在BIMS系統(tǒng),【申報(bào)管理】-【日常操作】-【導(dǎo)

      入申報(bào)文件】模塊,找到申報(bào)文件,進(jìn)行申報(bào)。

      在成功申報(bào)后,就和現(xiàn)在綜合征管系統(tǒng)中的其他申報(bào)是一樣的,進(jìn)行

      清繳即可。

      申報(bào)情況可以在【申報(bào)管理】-【申報(bào)查詢(xún)】-【申報(bào)查詢(xún)】中查看。

      B.導(dǎo)出反饋信息

      針對(duì)介質(zhì)申報(bào)方式,申報(bào)情況可以在【申報(bào)管理】-【申報(bào)查詢(xún)】-【申

      報(bào)查詢(xún)】中,選擇查詢(xún)結(jié)果后進(jìn)行導(dǎo)出反饋信息。

      ? 服務(wù)科為有需要的個(gè)人打印完稅證明:0431-85878043 ? 法制科提供稅收業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù):0431-85878025

      ? 個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)操作咨詢(xún):4006112366(免費(fèi))

      下載個(gè)人所得稅報(bào)稅系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作word格式文檔
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