第一篇:星地出入庫(kù)單據(jù)流程
星地連鎖超市股份有限公司
出入庫(kù)單據(jù)流程規(guī)定
一、入庫(kù)單據(jù)流程:
1、供應(yīng)商合同和采購(gòu)訂單、客戶送貨單。
2、采購(gòu)部自采商品計(jì)劃單、進(jìn)貨原始單。
3、門(mén)店自采商品計(jì)劃單、客戶送貨單。
倉(cāng)庫(kù)及門(mén)店根據(jù)以上條件收貨入庫(kù),確保數(shù)量準(zhǔn)確,按實(shí)際收貨,并在送貨單上簽字,上交電腦部錄入,進(jìn)行規(guī)格、品名、數(shù)量、單價(jià)、的復(fù)核,確認(rèn)無(wú)誤后審核出單,上交財(cái)務(wù)部入帳。
二、出庫(kù)單據(jù)流程:
1、門(mén)店要貨計(jì)劃。
2、庫(kù)存情況。
3、倉(cāng)庫(kù)付貨,并在要貨計(jì)劃及送貨單據(jù)簽字。
4、電腦部憑簽字的送貨單據(jù)錄入并進(jìn)行復(fù)核。
5、復(fù)核后審核出單。
6、交送貨押運(yùn)員。
7、門(mén)店收貨后,由店長(zhǎng)或收貨負(fù)責(zé)人兩人以上簽字。
8、帶回單據(jù)后,送交財(cái)務(wù)部入帳。
第二篇:倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程
倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)流程
第一條酒店購(gòu)入所需物資時(shí),必須本著節(jié)約及實(shí)用性的原則,除庫(kù)存必備物品外先由需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要填制購(gòu)置申請(qǐng)單,購(gòu)置申請(qǐng)單上必須詳細(xì)注明所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位等要素,經(jīng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。
第二條 緊急采購(gòu),原則上不予支持,如確需發(fā)生,請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)。
第三條 各部門(mén)申購(gòu)單物品到貨后,通知申購(gòu)人領(lǐng)用其所申購(gòu)物品
第四條酒店購(gòu)入和取得的各項(xiàng)物資,無(wú)論是直撥還是入庫(kù)都必須辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第五條由倉(cāng)管員(或驗(yàn)收員)與申購(gòu)部門(mén)有關(guān)人員根據(jù)經(jīng)審批完畢的物資申購(gòu)單按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收,共同對(duì)所驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與使用部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查。
第六條物資必須與物資申購(gòu)單上的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等要求相符,驗(yàn)收人要做到“三個(gè)不收”:對(duì)于超量進(jìn)貨、質(zhì)量低劣、規(guī)格不符的不收;未經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的物品不收。
第七條除餐飲原材料外,不允許超申購(gòu)量收貨。酒店應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購(gòu)量誤差的餐飲原料類(lèi)別以及誤差率。
第八條驗(yàn)收完畢,由倉(cāng)管員(驗(yàn)收員)辦理入庫(kù)或直撥手續(xù),微機(jī)輸出入庫(kù)單直撥單,入庫(kù)單據(jù)上必須寫(xiě)明物品的名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量以及保存的倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng),并由參與驗(yàn)收的人員、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn),會(huì)計(jì)審核。
第九條凡涉及驗(yàn)收單據(jù)的更改,必須由所有參與驗(yàn)收的人員對(duì)更改后結(jié)果簽字確認(rèn)。
第十條驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要收入庫(kù)房保管,規(guī)整物資。
第十一條使用部門(mén)在領(lǐng)取庫(kù)存的物資時(shí),以部門(mén)經(jīng)理簽字票據(jù)為準(zhǔn),微機(jī)輸出領(lǐng)料單,再實(shí)物經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,各使用部門(mén)應(yīng)明確各類(lèi)物資的保管責(zé)任人。
第十二條入庫(kù)單據(jù)和直撥單據(jù)以機(jī)打單據(jù)為準(zhǔn),出庫(kù)單據(jù)以手寫(xiě)單據(jù)為準(zhǔn)附機(jī)打單據(jù) 第十三條各使用部門(mén)領(lǐng)貨一般要求指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),憑經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意的領(lǐng)料單領(lǐng)貨,倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。
第十四條凡涉及領(lǐng)料單據(jù)的更改,必須由發(fā)貨員與領(lǐng)料人對(duì)更改結(jié)果共同簽字確認(rèn)。
第三篇:出入庫(kù)流程規(guī)定
東莞市億富機(jī)械科技有限公司
倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程規(guī)定
一、目的
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)調(diào)配功能,促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理工作高效、安全、有序運(yùn)作,依據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本流程規(guī)定。
二、范圍
公司倉(cāng)庫(kù)
三、權(quán)責(zé)
3.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)原材料、零部件、配件等物資的儲(chǔ)存管理,并建立入庫(kù)電子臺(tái)賬。
3.2 生產(chǎn)文員負(fù)責(zé)開(kāi)立《領(lǐng)料單》,并建立出庫(kù)電子臺(tái)賬。
3.3 車(chē)間領(lǐng)料員依據(jù)《領(lǐng)料單》,領(lǐng)取物資并清點(diǎn)數(shù)量,核實(shí)簽收。
四、流程規(guī)定
4.1 入庫(kù)流程
4.1.1 采購(gòu)員或送貨人將材料運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)的指定區(qū)域,并提供相應(yīng)材料的送貨單據(jù)。
4.1.2 倉(cāng)管員按照所送的材料與相應(yīng)的送貨單據(jù)明細(xì),進(jìn)行核對(duì),其中核對(duì)的基本信息,包括材料名稱(chēng)、型號(hào)、顏色與數(shù)量等,做到信息的一致性。
4.1.3 過(guò)磅材料如鐵件等,需過(guò)磅稱(chēng)重并記錄。
4.1.4 入庫(kù)單必須由采購(gòu)員和倉(cāng)管員核對(duì)簽字認(rèn)可,做到帳、貨相符。物資驗(yàn)收無(wú)誤后,倉(cāng)管員依據(jù)《送貨單》相關(guān)票據(jù)及時(shí)記賬,詳細(xì)記錄材料的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符并做入庫(kù)電子臺(tái)賬。
4.1.5 送貨單據(jù)不全或數(shù)據(jù)不清楚,而送貨人又不能及時(shí)提供正確數(shù)據(jù)的,拒絕簽收并直接退回。
4.1.6 入庫(kù)材料在搬運(yùn)過(guò)程中,應(yīng)按照物資外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);注意材料物資安全,在堆碼時(shí),應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)管理堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。
4.2 出庫(kù)流程
4.2.1 依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》、BOM表等資料,生產(chǎn)文員開(kāi)立《領(lǐng)料單》給車(chē)間領(lǐng)料員,單據(jù)應(yīng)注明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位等信息。
4.2.2 倉(cāng)管員接收《領(lǐng)料單》,進(jìn)行備料配料,材料備齊后,領(lǐng)料員在《領(lǐng)
料單》簽字確認(rèn),倉(cāng)管員核簽。
4.2.3 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上生產(chǎn)主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
4.2.4庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。4.2.5生產(chǎn)文員將《領(lǐng)料單》的內(nèi)容,錄入電腦,建立材料出庫(kù)電子臺(tái)賬。4.2.6 生產(chǎn)文員定期將材料出庫(kù)電子臺(tái)賬和倉(cāng)管員對(duì)賬,并協(xié)助倉(cāng)管員盤(pán)4.2.7 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),倉(cāng)管員有權(quán)制止和糾正其行為。4.2.8 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人簽字。
五、倉(cāng)庫(kù)管理
5.1.1 物資入庫(kù)后,需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放,做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。
a)二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c)四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
5.1.2、倉(cāng)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)清查,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正;倉(cāng)庫(kù)做好月盤(pán)點(diǎn)工作。
5.1.3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)廠辦。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
六、本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。
制定: 審核: 批準(zhǔn):
點(diǎn)工作。
第四篇:采購(gòu)材料出、入庫(kù)流程
采購(gòu)材料出、入庫(kù)流程
為保證材料資產(chǎn)安全、完好,財(cái)務(wù)成本核算準(zhǔn)確,特制訂本流程。
一、入庫(kù)流程
1、貨物到達(dá):采購(gòu)材料到達(dá)單位后,采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)核對(duì)到貨清單標(biāo)注的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等與合同、發(fā)票是否一致。如果一致,采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單。如果不一致,與訂立合同的技術(shù)人員等溝通,對(duì)符合使用要求的供貨,書(shū)面寫(xiě)出與合同不符原因,一式二份,一份采購(gòu)部留存,一份交財(cái)務(wù)管理部;對(duì)不符合要求的供貨,退回供貨商。
2、驗(yàn)收:對(duì)不需要專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收人員驗(yàn)收的材料,由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)訂單以及材料外觀,對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,無(wú)需填制材料驗(yàn)收單;對(duì)需要專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收的材料,采購(gòu)員及時(shí)通知專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收人員對(duì)所購(gòu)材料的數(shù)量、質(zhì)量、性能等進(jìn)行驗(yàn)收,填制材料驗(yàn)收單。
對(duì)驗(yàn)收不合格的材料或與訂單規(guī)格型號(hào)不符的材料,退回供貨商,并通知采購(gòu)部門(mén)。對(duì)數(shù)量不符的,通知采購(gòu)部門(mén),由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)到貨情況修改采購(gòu)訂單或退貨。
3、入庫(kù):驗(yàn)收合格的材料,倉(cāng)庫(kù)管理員須參照采購(gòu)訂單編制入庫(kù)單,并將材料根據(jù)定置定位原則擺放,同時(shí)根據(jù)入庫(kù)單粘貼相應(yīng)材料標(biāo)簽。
4、傳單:倉(cāng)庫(kù)管理員于當(dāng)日下班前將每日材料入庫(kù)單傳到財(cái)務(wù)管理部。
二、出庫(kù)流程
1、填寫(xiě)領(lǐng)料單:領(lǐng)料人領(lǐng)用材料時(shí)應(yīng)按財(cái)務(wù)核算要求填寫(xiě)領(lǐng)料單,注意材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位等,準(zhǔn)確標(biāo)明領(lǐng)用材料用途。
2、部門(mén)主管審批:領(lǐng)料人手工填寫(xiě)領(lǐng)料單后,需經(jīng)部門(mén)主管簽批。
3、倉(cāng)庫(kù)審核手寫(xiě)領(lǐng)料單:倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)審批后的領(lǐng)料單,審核賬面庫(kù)存是否充足。領(lǐng)用材料用途標(biāo)注是否符合財(cái)務(wù)核算要求,對(duì)符合領(lǐng)料條件的領(lǐng)料單由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量;對(duì)填寫(xiě)不符合核算要求的、手續(xù)不完備領(lǐng)料單退回領(lǐng)料人修改相應(yīng)內(nèi)容后重新審批。
4、出庫(kù)單:根據(jù)審核后的領(lǐng)料單,填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單一式三聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)留存;一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)于當(dāng)日結(jié)束時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén);一聯(lián)交領(lǐng)料部門(mén)留存。
5、發(fā)貨:倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)先進(jìn)先出原則發(fā)貨,發(fā)出材料時(shí),應(yīng)按出庫(kù)單填寫(xiě)數(shù)量發(fā)貨并簽章,同時(shí)要求領(lǐng)料人在出庫(kù)單上簽章。
注意事項(xiàng):(1)領(lǐng)用不同使用用途的材料,應(yīng)分別開(kāi)具領(lǐng)料單。(2)領(lǐng)料手續(xù)不全的領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。(3)領(lǐng)料單當(dāng)日有效,過(guò)期作廢。
第五篇:超市出入庫(kù)流程
聯(lián)合超市出、入庫(kù)流程
入庫(kù)處理
一、商品訂貨
商品負(fù)責(zé)人填寫(xiě)每日?qǐng)?bào)表中的“訂貨”欄,注明條碼,名稱(chēng),數(shù)量,其他說(shuō)明。填寫(xiě)完畢交與店長(zhǎng),店長(zhǎng)審核說(shuō)明完畢簽字,由店長(zhǎng)交財(cái)務(wù)部訂貨,財(cái)務(wù)錄入系統(tǒng) “訂貨單”。
注意:①財(cái)務(wù)訂貨時(shí)要提醒供貨商及時(shí)送貨,避免商品缺貨而影響銷(xiāo)售。②店長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部應(yīng)了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)方式,結(jié)款方式,是否允許退換貨及供應(yīng)商的實(shí)力等,以便更好的做出合理的訂貨。
二、商品驗(yàn)收
商品負(fù)責(zé)人驗(yàn)收貨品,清點(diǎn)數(shù)量。驗(yàn)收完畢交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部由之前的“訂貨單”根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)系統(tǒng)“驗(yàn)收單”,接收人、店長(zhǎng)、錄入人、供應(yīng)商簽字確認(rèn),一式兩聯(lián),一聯(lián)備查,一聯(lián)供應(yīng)商留存。商品的系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部應(yīng)做應(yīng)付賬款或已付帳款的財(cái)務(wù)處理。如遇商品進(jìn)價(jià)變動(dòng),應(yīng)及時(shí)了解變價(jià)原因,在驗(yàn)收單上標(biāo)注,并在系統(tǒng)上更改商品售價(jià),重新打印價(jià)簽,告知店長(zhǎng),店面更換價(jià)簽,避免誤導(dǎo)顧客引起不必要的投訴。
商品驗(yàn)收完畢,由商品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)商品的上架和商品入倉(cāng)庫(kù)工作,分類(lèi)擺放整齊。店長(zhǎng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放情況,不合格的做整改調(diào)整。
注意:①驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有檢查日期是否最新,包裝是否完整,進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識(shí),是否標(biāo)注食品添加劑明細(xì)等,如有異常告知店長(zhǎng)處理。
②商品價(jià)格由財(cái)務(wù)審核,數(shù)量由驗(yàn)收人審核
③驗(yàn)收單的錄入要在當(dāng)天及時(shí)完成,項(xiàng)目填寫(xiě)完整,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。同一供應(yīng)商的驗(yàn)收單要裝訂成冊(cè),不可丟失,以備對(duì)賬查看。
三、訂煙
每周三下班前由收銀員盤(pán)點(diǎn)完店面煙的庫(kù)存數(shù)量,根據(jù)銷(xiāo)量情況確定本周訂煙數(shù)量,收銀員,店長(zhǎng),財(cái)務(wù)簽字確認(rèn),店長(zhǎng)交財(cái)務(wù)部網(wǎng)上訂煙,價(jià)格如有變動(dòng)通知店面,打印價(jià)簽,店面及時(shí)變更售價(jià)。
四、新品入超
供應(yīng)商(現(xiàn)有的)提供新品時(shí),由店長(zhǎng)根據(jù)店面需要作出決定,并簽字確認(rèn)方可訂貨、驗(yàn)收。
出庫(kù)流程
一、店面零售處理
前臺(tái)收銀員要做到每日零售小票和實(shí)際收款的一致性,款項(xiàng)當(dāng)天交出納核對(duì),雙方簽字確認(rèn)。一式兩聯(lián),一聯(lián)收銀員留存,一聯(lián)出納做賬備查。
二、團(tuán)購(gòu)或未走前臺(tái)的銷(xiāo)售處理
由銷(xiāo)售人務(wù)必填制一式三聯(lián)的“銷(xiāo)售清單”,店長(zhǎng)簽字方可出店。一聯(lián)交財(cái)務(wù)部當(dāng)天完成超市系統(tǒng)“批發(fā)單”的出庫(kù)登記,以減少系統(tǒng)庫(kù)存,避免發(fā)生系統(tǒng)賬面和實(shí)際庫(kù)存不一致的情況?!芭l(fā)單”根據(jù)原始“銷(xiāo)售清單”錄入,做到準(zhǔn)確無(wú)誤,由銷(xiāo)售人、店長(zhǎng)和財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。
團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售的系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部應(yīng)做應(yīng)收賬款或已收帳款的財(cái)務(wù)處理,并督促銷(xiāo)售人員及時(shí)結(jié)清賬務(wù),在系統(tǒng)的 “應(yīng)收帳款”中更新處理。銷(xiāo)售人員和財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后,每月財(cái)務(wù)部把 “團(tuán)購(gòu)明細(xì)表”發(fā)送給總經(jīng)理查看。
團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售打折的情況需申請(qǐng)店長(zhǎng),如超過(guò)店長(zhǎng)權(quán)限的,由店長(zhǎng)申請(qǐng)總經(jīng)理方可打折,否則為無(wú)效折扣。
團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售如有月結(jié)協(xié)議的,月結(jié)協(xié)議留財(cái)務(wù)部備案。
注意:① “銷(xiāo)售清單”一聯(lián)留存,一聯(lián)客戶留存,一聯(lián)財(cái)務(wù)做賬處理(應(yīng)收款或已收款)。
②“銷(xiāo)售清單”填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn):?jiǎn)挝弧⑷掌?、?nèi)容填寫(xiě)完整,務(wù)必填寫(xiě)商品名稱(chēng)和條碼,以便財(cái)務(wù)明確商品并錄入系統(tǒng) “驗(yàn)收單”
③簽字要齊全,銷(xiāo)售人,客戶,相關(guān)證明人,店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。
④店長(zhǎng)銷(xiāo)售的商品出店由副店長(zhǎng)或相關(guān)店面人員證明簽字確認(rèn)。
三、退、換貨的處理
每日破損和需退貨的商品應(yīng)及時(shí)下架,放在倉(cāng)庫(kù)的固定位置,財(cái)務(wù)部在供應(yīng)商送貨時(shí)及時(shí)與其溝通,及時(shí)做退、換貨處理,打印 系統(tǒng)“退貨單”。商品負(fù)責(zé)人清點(diǎn)商品數(shù)量,在 “退貨單”上簽字確認(rèn)。
臨期商品可以在貨架上陳列,但是要特別注意。店長(zhǎng)及時(shí)和供貨商及時(shí)溝通,可做促銷(xiāo)或退換貨處理。
注意:在錄入退貨單時(shí),商品進(jìn)價(jià)由財(cái)務(wù)確認(rèn)是否有變動(dòng),避免退貨總價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
四、內(nèi)部員工和招待領(lǐng)用處理
相關(guān)人填寫(xiě) “商品領(lǐng)用登記表”,注明商品用途。交財(cái)務(wù)部錄入系統(tǒng) “批發(fā)單”做出庫(kù)登記,領(lǐng)用人和店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。售價(jià)為0元.招待領(lǐng)用退回的商品做銷(xiāo)賬處理,相關(guān)證明人簽字確認(rèn)。
注意:此項(xiàng)出庫(kù)財(cái)務(wù)部要做超市費(fèi)用支出的財(cái)務(wù)處理(員工福利或招待費(fèi))以上出庫(kù)的商品系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部務(wù)必及時(shí)錄入系統(tǒng),做出庫(kù)處理減少系統(tǒng)庫(kù)存,原始單據(jù)和系統(tǒng)批發(fā)單一致對(duì)應(yīng)粘貼,每月裝訂成冊(cè),不可丟失,以便對(duì)賬備查。
五、贈(zèng)品出入庫(kù)管理
贈(zèng)品有入庫(kù)的方可有出庫(kù),否則庫(kù)存核對(duì)不一致。
無(wú)必要入庫(kù)的贈(zèng)品單獨(dú)放倉(cāng)庫(kù)固定位置,必要時(shí)做為給顧客的贈(zèng)品,在店面登記備案,無(wú)需出庫(kù)管理。