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      明德小學(xué)教師培訓(xùn)差旅費報銷暫行辦法

      時間:2019-05-13 02:41:03下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:明德小學(xué)教師培訓(xùn)差旅費報銷暫行辦法

      肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)明德小學(xué)教師培訓(xùn)差旅費報銷暫行辦法

      結(jié)合學(xué)校實際情況,本著既保證出差人員工作與生活的需要,又貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神,特制定本辦法。學(xué)校各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行下列出差審批制度,嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。具體為:

      一、教職工因公出差,參加各種性質(zhì)的會議、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動發(fā)生的差旅費,須事先帶相關(guān)文件或會議通知找學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可外出學(xué)習(xí)并報銷差旅費。

      二、教職工因開展公務(wù)活動出差,其差旅費包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和培訓(xùn)費。

      (一)、城市交通費。

      1、乘坐火車連續(xù)乘車24小時以上者,可購硬臥車票,憑據(jù)報銷。24時以內(nèi)者購買硬座快車票。12小時之內(nèi)不得購買動車組票。特殊情況經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行。

      2、經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn),乘坐其他交通工具,憑據(jù)報銷。出差人員自行解決城市間交通工具的,根據(jù)實際情況予以報銷相關(guān)費用。

      3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),乘坐動車、臥鋪、飛機、出租車、旅游船的,不予報銷。

      (二)、住宿費開支辦法

      1、出差人員出差期間,原則上不得住宿三星級及以上星級的高檔飯店(賓館),不得住宿豪華房間。

      2、出差人員出差住宿費在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷,會議組有統(tǒng)一規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行,無統(tǒng)一規(guī)定的,規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)為:省內(nèi)每人每天120元,省外每人每天150元(指單人出差或男女出差人員為單數(shù))。實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

      3、出差人員出差住宿原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男女出差人員為單數(shù),其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住,其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷,超過部分自理。

      4、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費憑據(jù)的,不予報銷住宿費。

      5、出差人員由于個人事情產(chǎn)生的會議或培訓(xùn)規(guī)定時間以外住宿交通費用,學(xué)校不予報銷。

      三、伙食補助費開支辦法

      1、出差人員的伙食補助費,以城市間交通費票據(jù)和住宿費票據(jù)為憑據(jù),按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,憑據(jù)報銷規(guī)定伙食費,無票據(jù)的經(jīng)由校領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后按規(guī)定報銷。

      2、不分途中和住勤,伙食補助費每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為省內(nèi)30元,省外40元。

      3、無城市間交通費票據(jù)的,可出具路橋通行費憑據(jù)或經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),報銷途中伙食補助費。

      4、出差人員當(dāng)天來回的,按半天計算核報伙食補助費。

      5、由接待單位安排食宿的,出差人員不予報銷伙食補助費。

      第四條與會外派培訓(xùn)的差旅費開支辦法

      1、教職工外出參加會議(含培訓(xùn)),會務(wù)費、資料費等會議費用憑合法票據(jù)報銷。

      2、會議統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費由會議主辦單位按會議費管理規(guī)定統(tǒng)一開支,學(xué)校不予報銷;在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按上述三條差旅費規(guī)定報銷。

      3、會議通知明確不統(tǒng)一安排食宿的,在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,憑會議通知參照上述三條差旅費規(guī)定報銷。

      第五條 教職工出差期間發(fā)生的相關(guān)費用,必須連同差旅費票據(jù)以及清單一起交由學(xué)校會計審核報銷,事后不得補報;更不得與其他單據(jù)混在一起報銷。

      第六條 本辦法自2011年10月1日起實行。

      第七條 本辦法有修訂或改動須經(jīng)全體班子成員同意后方可改動。

      肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)明德小學(xué)

      2011.10.1

      第二篇:埕口小學(xué)教師培訓(xùn)差旅費報銷暫行辦法

      埕口小學(xué)教師培訓(xùn)及差旅費報銷暫行辦法

      為嚴(yán)格落實財務(wù)制度,本著既保證出差人員工作與生活的需要,又貫徹勤儉節(jié)約的精神,結(jié)合我校實際,特制定本辦法。全體教師都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行下列出差審批制度。

      一、教職工因公出差,參加各種性質(zhì)的會議、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動發(fā)生的差旅費,須事先帶相關(guān)文件或會議通知找學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可外出學(xué)習(xí)并報銷差旅費。

      二、教職工因開展公務(wù)活動出差,其差旅費包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和培訓(xùn)費。

      (一)城市交通費。

      1.乘坐火車連續(xù)乘車24小時以上者,可購硬臥車票,憑據(jù)報銷。24時以內(nèi)者購買硬座快車票。12小時之內(nèi)不得購買動車組票。

      2.經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn),乘坐其他交通工具,憑據(jù)報銷。出差人員自行解決城市間交通工具的,根據(jù)實際情況予以報銷相關(guān)費用。

      (二)住宿費開支辦法

      1.出差人員出差期間,不得住宿三星級及以上高檔飯店(賓館),不得住宿豪華房間。

      2.出差人員出差住宿費在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷,會議組有統(tǒng)一規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行,無統(tǒng)一規(guī)定的,規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)為:省內(nèi)每人每天50元,省外每人每天80元(指單人出差或男女出差人員為單數(shù))。實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

      3.出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費憑據(jù)的,不予報銷住宿費。

      4.出差人員由于個人事情產(chǎn)生的會議或培訓(xùn)規(guī)定時間以外住宿交通費用,學(xué)校不予報銷。

      三、伙食補助費開支辦法

      1.出差人員的伙食補助費,以城市間交通費票據(jù)和住宿費票據(jù)為憑據(jù),按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,憑據(jù)報銷規(guī)定伙食費,3.未經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),私自乘坐臥鋪、出租車等,不予報銷。無票據(jù)的經(jīng)由校領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后按規(guī)定報銷。

      2.不分途中和住勤,伙食補助費每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為縣內(nèi)10元,縣外15元。一上午或一下午標(biāo)準(zhǔn)為縣內(nèi)5元,縣外8元。

      3.由接待單位安排食宿的,出差人員不予報銷伙食補助費。

      四、與會外派培訓(xùn)的差旅費開支辦法

      1.教職工外出參加會議(含培訓(xùn)),會務(wù)費、資料費等會議費用憑合法票據(jù)報銷。

      2.會議統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費由會議主辦單位按會議費管理規(guī)定統(tǒng)一開支,學(xué)校不予報銷;在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按上述三條差旅費規(guī)定報銷。

      3.會議通知明確不統(tǒng)一安排食宿的,在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,憑會議通知參照上述三條差旅費規(guī)定報銷。

      五、教職工出差期間發(fā)生的相關(guān)費用,必須連同差旅費票據(jù)以及清單一起經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交由學(xué)校財務(wù)人員報銷,事后不得補報,不得與其他單據(jù)混在一起報銷。

      六、本辦法自文件下發(fā)之日起實行。

      埕口小學(xué) 2014.3.31

      第三篇:差旅費報銷制度

      差旅費用報銷管理制度

      為進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù),現(xiàn)對教職工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定:

      一、差旅原則

      1.全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排,學(xué)校安排后方為因公出差。

      2.因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷。

      3.凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票據(jù)報銷。

      5.因公出差,學(xué)習(xí),培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷。

      二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)

      1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

      2.交通費一律據(jù)實限額報銷,目的地為宜城市,交通費按乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市,交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主,若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準(zhǔn)。

      3.本校教職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復(fù)計算。

      4.出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

      5.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

      6.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知,并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

      7.到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

      8.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出,學(xué)校原則上不報銷任何費用。

      9.出差回校后一周內(nèi)報銷,每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條,經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。

      10.自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費,沒有經(jīng)過校長同意的,安全自己負責(zé)。11.因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。12.教職工乘坐學(xué)校租用車輛進城的,不再單獨報銷個人任何交通費。

      三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)

      1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

      2.襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天 80 元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

      3.國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通,學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。對于培訓(xùn)時間超過一月的補助交通費,補助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干(包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校)。

      4.教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說課等活動,若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等,不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,住宿費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,無批準(zhǔn)者費用自理。四.報銷程序:由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由年級負責(zé)人簽字證明,再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

      五.說明:

      1、出差均無伙食補助通訊費補助,此制度從討論制定后執(zhí)行。

      2、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

      3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。

      4、此制度從2013年3月1日執(zhí)行。

      第四篇:《差旅費報銷管理辦法》

      1.目的 2.適用范圍 3.定義 4.職責(zé) 5.程序

      5.1 公司職工因公出差報銷規(guī)定 5.2 路途交通費開支標(biāo)準(zhǔn) 5.3 市內(nèi)交通費開支標(biāo)準(zhǔn) 5.4 住宿費開支標(biāo)準(zhǔn) 5.5 出差補助標(biāo)準(zhǔn) 5.6 行李托運費報銷標(biāo)準(zhǔn) 5.7 會務(wù)組考察費用 5.8 駐地市內(nèi)交通費報銷規(guī)定

      5.9 檢修工程公司短期項目人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 5.10 物貿(mào)公司長期駐外人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 5.11 參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)駐地市內(nèi)交通費報銷規(guī)定 5.12 參加學(xué)歷教育人員報銷規(guī)定

      5.13 公司職工因病、工傷外出就醫(yī)報銷規(guī)定 5.14 公司職工探親路費報銷規(guī)定 5.15 公司職工療養(yǎng)報銷規(guī)定 5.16 臨時出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn) 5.17 其他 5.18 附則 6.相關(guān)文件 7.附件 8.記錄

      IMP-CW-014 差旅費報銷管理辦法

      1.目的

      為了保證出差工作人員工作和生活需要,進一步加強成本管理,嚴(yán)格控制費用支出,根據(jù)財政部《關(guān)于中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》、省財政廳《關(guān)于修訂差旅費開支規(guī)定的通知》等有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合公司具體情況,特制定本辦法。2.適用范圍

      適用于集團公司總部、子分公司、直屬項目部職工差旅費、駐地市內(nèi)交通費、參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、學(xué)歷教育、職工因病、工傷外出就醫(yī)、職工探親路費及符合療養(yǎng)條件的職工報銷規(guī)定。3.定義

      各單位負責(zé)人:指管理部室、子分公司及直屬項目部負責(zé)人。4.職責(zé)

      見相關(guān)內(nèi)容。

      5.程序

      5.1 公司職工因公出差報銷規(guī)定 5.1.1 公司職工因公出差批準(zhǔn)權(quán)限

      5.1.1.1公司職工因公出差是指,因聯(lián)系技術(shù)和業(yè)務(wù)工作、工作調(diào)動、支援工作、參加各種會議、物品采購、走訪、學(xué)習(xí)考察、參加對口專業(yè)的職稱考試等。公司職工因工需要出差,必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),其批準(zhǔn)權(quán)限為:

      a、各單位負責(zé)人出差,由集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn),集團公司總經(jīng)理不在崗時,由主持工作的副總經(jīng)理批準(zhǔn);管理部室主要負責(zé)人以外的其他人員到省外出差的,由集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn),到省內(nèi)出差的,由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);子分公司主要負責(zé)人以外的其他人員出差,由本單位主要負責(zé)人批準(zhǔn)。

      b、公司職工按規(guī)定參加專業(yè)對口的職稱考試,需經(jīng)本單位負責(zé)人和人力資源部共同批準(zhǔn)。

      c、公司職工調(diào)動、學(xué)生分配、借調(diào)外單位(含到外單位支援工作和借工),由集團公司總經(jīng)理和人力資源部負責(zé)人共同批準(zhǔn)。

      d、公司職工參加本專業(yè)崗位、技能培訓(xùn),或參加本專業(yè)要求的取證培訓(xùn)班,由本單位負責(zé)人和人力資源部共同批準(zhǔn)。

      e、公司外聘專家、顧問等人員需要報銷差旅的,由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.1.1.2公司職工因公出差報銷差旅費時,公司領(lǐng)導(dǎo)出差由辦公室負責(zé)人簽字報銷,其他人員出差,根據(jù)5.1.1.1條規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限,由批準(zhǔn)人簽字報銷。差旅費報銷實行“一人一單”,兩人及以上共同填寫一張報銷單的,財務(wù)不予報銷。5.2 路途交通費開支標(biāo)準(zhǔn) 5.2.1 乘坐飛機

      5.2.1.1集團公司領(lǐng)導(dǎo)、管理部室主要負責(zé)人及子分公司、直屬項目部的主要負責(zé)人出差,可以乘坐飛機,但只能乘座經(jīng)濟艙,其他人員出差原則上不得乘坐飛機;如需乘坐飛機的,必須事先經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)“工作人員乘坐飛機通知單”(格式詳見本辦法IMP-CW-014表1)并送交財務(wù)部,報銷時由批準(zhǔn)人在飛機票上簽字方可報銷。批準(zhǔn)權(quán)限為:工作人員出差需乘坐飛機的,由集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn),集團公司總經(jīng)理不在崗時,由主持工作的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      5.2.1.2出差城市有高鐵或動車到達的,工作人員出差不得乘坐飛機。

      5.2.1.3新疆區(qū)域工作人員春節(jié)探親假自行乘坐飛機的,按照航線非折扣全價機票款的50%予以報銷;其他出差自行乘坐飛機的,按照直線火車硬臥價款予以報銷。5.2.1.4工作人員境外出差乘座飛機的,據(jù)實報銷。5.2.2 乘坐輪船

      5.2.2.1集團公司領(lǐng)導(dǎo)、管理部室主要負責(zé)人及子分公司、直屬項目部的主要負責(zé)人、年齡在45周歲以上的高級職稱人員出差,最高可乘坐二等艙。

      5.2.2.2其他人員出差一律控制在三等艙以下,超出乘坐標(biāo)準(zhǔn)乘船的,超過部分費用自理。5.2.3 乘坐道路交通工具(汽車)

      不分職級,均可選乘舒適、快捷的客車。5.2.4 乘坐火車

      5.2.4.1集團公司領(lǐng)導(dǎo)、管理部室主要負責(zé)人及子分公司、直屬項目部的主要負責(zé)人出差、年齡在45周歲以上的高級職稱人員出差,可乘坐普通火車軟座、軟臥;其他人員出差可乘坐普通火車硬座,如乘坐火車從晚上八時到次日晨七時之間,在車上六小時以上,或連續(xù)乘車超過十小時的,可購買硬席臥鋪票。

      5.2.4.2公司工作人員因公出差均可乘坐動車或高鐵的一等軟座或二等軟座,不得購買商務(wù)座,如自行購買商務(wù)座,按照一等軟座價款予以報銷。5.2.5公司職工出差,符合以上乘坐標(biāo)準(zhǔn)的車船票,據(jù)實報銷,超出乘坐標(biāo)準(zhǔn)的,超過部分自行負擔(dān)。需代訂車票的,訂票手續(xù)費每張車票按不高于10元標(biāo)準(zhǔn),憑票報銷。5.2.6公司職工趁出差之便,外出旅游或回家探親等,其繞道車、船費,按出差直線單程車船費報銷(直線車船費按本人符合乘坐的普快火車軟、硬臥或輪船艙別計算),超支部分自理。如繞道車、船費少于直線單程車船費,可憑票據(jù)據(jù)實報銷。但旅游和在家期間,不計發(fā)出差伙食補助。5.3 市內(nèi)交通費開支標(biāo)準(zhǔn)

      5.3.1工作人員出差一般乘坐城市公共交通車輛,因工作時間等特殊情況要求,出發(fā)點與目的地或中轉(zhuǎn)城市之間,每趟出差可報銷不超過兩次出租車票,出租車票必須真實有效,時間地點與出差內(nèi)容一致,每次在30元以內(nèi)憑據(jù)報銷。

      5.3.2因出差乘坐公共汽車、公共輪渡、地鐵、城鐵等公共交通費用,可憑單據(jù)報銷。除長期駐外人員(一個月以上)可報銷一次充值多次往返的公共交通費用外,其他人員不得報銷公共交通充值費用。

      5.3.3出差人員的市內(nèi)交通車票時間與行程或工作內(nèi)容必須真實一致,否則不予報銷。5.4 住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)

      5.4.1工作人員出差住宿費控制標(biāo)準(zhǔn)如下:

      5.4.1.1一般地區(qū):子分公司及直屬項目部主要負責(zé)人,每人每天300元;公司內(nèi)聘以上中層干部及年齡在45周歲以上且具有高級職稱人員,每人每天260元;一般人員,每人每天160元。

      5.4.1.2計劃單列市及省會城市:子分公司及直屬項目部主要負責(zé)人,每人每天400元;公司內(nèi)聘以上中層干部及年齡在45周歲以上且具有高級職稱的人員,每人每天340元;一般人員,每人每天240元。

      5.4.1.3直轄市及經(jīng)濟特區(qū):子分公司及直屬項目部主要負責(zé)人,每人每天600元;公司內(nèi)聘以上中層干部及年齡在45周歲以上的高級職稱人員,每人每天500元;一般人員,每人每天300元。

      上述計劃單列市包括:大連、青島、寧波;經(jīng)濟特區(qū)包括深圳、珠海、汕頭、廈門、海南島;上述計劃單列市、省會城市、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)標(biāo)準(zhǔn)適用于其所轄區(qū),其下轄縣和縣級市適用一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。

      5.4.2一般職工住宿費控制在上述保準(zhǔn)內(nèi)報銷,超支部分自理,不超支的按照節(jié)約金額的50%加發(fā)伙食補助;公司內(nèi)聘以上中層干部及年齡在45周歲以上且具有高級職稱人員在開支保準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷,超支部分自理;集團公司領(lǐng)導(dǎo)住宿費據(jù)實報銷。

      5.4.3公司司機隨同集團公司領(lǐng)導(dǎo)出差的,住宿費據(jù)實報銷;公司司機隨同其他工作人員出差或單獨出差的,按照上述住宿報銷規(guī)定執(zhí)行。

      5.4.4工作人員出差住宿,要在安全、衛(wèi)生、方便的前提下,厲行節(jié)約。出差人員要按照各自姓名單獨開具發(fā)票報銷,并注明住宿天數(shù),住宿天數(shù)沒有注明的,按照實際出差的自然天數(shù)計算平均住宿費。對超支住宿費的,不得由公司領(lǐng)導(dǎo)單獨簽字報銷。5.4.5集團公司總部工作人員到一公司或公司項目部出差,項目部設(shè)立招待所的,必須在項目部招待所住宿,發(fā)生的住宿費據(jù)實報銷。

      5.4.6經(jīng)公司批準(zhǔn),參加各種類型會議的,報銷時附會議通知,根據(jù)會議承辦單位會議通知,會議期間收取會務(wù)費或統(tǒng)一安排住宿的,會務(wù)費或住宿費經(jīng)批準(zhǔn)人簽字,據(jù)實報銷,不統(tǒng)一安排住宿的,參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.5出差補助標(biāo)準(zhǔn)

      5.5.1公司職工離開駐地因公出差的,以城市間交通費、路橋通行費或住宿費為憑據(jù),按照實際出差天數(shù)計算(當(dāng)天來回的,按照一天計算),不分途中和住勤,實行定額包干,不再憑據(jù)報銷。每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為:

      5.5.1.1公司職工在駐地所屬行政區(qū)內(nèi),因公出差無法回駐地就餐的,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為10元。集團公司總部人員到章丘市出差的,不予補貼,在章丘外、濟南市內(nèi)出差的,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為10元。

      5.5.1.2離開駐地所在行政區(qū)到其他地區(qū)出差的,每人每天補助30元。出差天數(shù)超過30天的,30天以內(nèi)含30天的天數(shù)按照每人每天補助30元,超過的天數(shù)按照每人每天15元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放出差補助。

      5.5.1.3職工出差乘坐火車的,當(dāng)日伙食補助為50元每人。

      5.5.1.4乘坐火車、汽車連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的,可憑車票每滿12小時,加發(fā)50元伙食補助費。連續(xù)乘坐公司車輛,小車每滿800公里,大客車每滿600公里,?加發(fā)50元伙食補助費。

      5.5.1.5夜間(晚八點至次日晨七點)乘長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時的,每人每夜加發(fā)50元伙食補助費。

      公司駐外辦事處工作人員按照每人每天15元發(fā)放出差補助,國外駐外辦事處工作人員伙食補助標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。5.5.2工作人員出差期間,已經(jīng)核發(fā)出差伙食補助,非工作需要而發(fā)生的招待費等伙食費用,由個人自理,公司不予報銷。

      5.5.3凡參加已有會議伙食補助的出差人員,只給予往返路途期間補助,會議期間不給予補助。

      5.5.4公司設(shè)立項目部時,由公司根據(jù)項目部所在地、偏遠情況等,規(guī)定其補助標(biāo)準(zhǔn)。項目部工作人員按照公司有關(guān)規(guī)定已經(jīng)在正常出勤和出差期間發(fā)放項目補貼的,出差時,項目補貼標(biāo)準(zhǔn)高于出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行項目補貼,報銷時不發(fā)出差伙食補助;項目補貼標(biāo)準(zhǔn)低于出差伙食補貼的,報銷時按照兩者差額核發(fā)出差伙食補助。5.6

      行李托運費報銷標(biāo)準(zhǔn)

      5.6.1公司職工因公出差的行李托運費,根據(jù)出差的批準(zhǔn)權(quán)限,由批準(zhǔn)人審核并在單據(jù)上簽字報銷。

      5.6.2公司職工調(diào)動工作公司不予派車的,行李、家具等托運費可按每公里0.5元以內(nèi)憑據(jù)報銷,最高托運費報銷額不得超過300元。5.7 會務(wù)組考察費用

      公司職工參加會務(wù)組、學(xué)習(xí)班組織的旅游性考察活動,費用自理。5.8 駐地市內(nèi)交通費報銷規(guī)定

      5.8.1 為加強市內(nèi)交通費的管理,滿足各單位市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)的需要,各單位因公到駐地市內(nèi)出差發(fā)生的市內(nèi)交通費,憑據(jù)實報實銷。

      5.8.2 各單位對本部門人員日常因公市內(nèi)出差,應(yīng)及時填寫市內(nèi)交通費報銷憑證(格式詳見本辦法IMP-CW-014表2),記錄出差人員姓名、往返地點、時間及事由,報銷時采用“一部門一單”制和按月報銷制度,由本單位負責(zé)人簽字、經(jīng)財務(wù)部審查后報銷。

      5.8.3 對出差日期與票據(jù)日期不相符的,財務(wù)部不予報銷。5.9 檢修工程公司短期項目人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

      檢修公司承攬的電站檢修、技改等項目因工期短,公司一般不單獨設(shè)立項目部,同時由于集中參與檢修任務(wù)的人員較多、作業(yè)期間依照出差規(guī)定處理,相對時間較長,為了節(jié)約差旅費成本支出,檢修公司短期項目差旅費開支執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)。5.9.1 市內(nèi)交通費

      短期項目人員在駐項目所在地期間,由項目負責(zé)人根據(jù)公司車輛配備情況,提出核發(fā)市內(nèi)交通費的范圍和標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)檢修公司負責(zé)人和財務(wù)部共同審核、批準(zhǔn)后執(zhí)行,并于項目結(jié)束時統(tǒng)一次核發(fā)給項目負責(zé)人包干使用,個人報銷時,不再核發(fā)、報銷市內(nèi)交通費。5.9.2 住宿費

      不分參與項目工作人員的年齡、職稱級別和項目所在地地區(qū),分別以下規(guī)定執(zhí)行: 5.9.2.1依照合同約定,由發(fā)包方無償為短期項目人員提供住宿的,職工在發(fā)包方提供的住所內(nèi)住宿,不再向職工個人核發(fā)住宿費。職工根據(jù)個人需要,自行外出租住房屋住宿的,費用由個人負擔(dān),公司不予補償或核發(fā)住宿費。

      5.9.2.2發(fā)包方不提供住宿的,為方便集中管理,參與短期項目人員原則上實行集中住宿,由項目負責(zé)人統(tǒng)一安排。住宿費按實際住宿天數(shù)實行定額包干,項目部成員每人每天按照40元、其他人員每人每天按照30元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項目結(jié)束后,由項目負責(zé)人制單,經(jīng)檢修公司負責(zé)人和財務(wù)部共同審核,統(tǒng)一核發(fā)給項目負責(zé)人包干使用,個人差旅費報銷時,不再核發(fā)住宿費用。

      5.9.2.3因項目處于大、中型城市以上地區(qū)等原因,上述住宿標(biāo)準(zhǔn)確實低于市場價格水平、需要調(diào)高標(biāo)準(zhǔn)的,由項目經(jīng)理事先向檢修公司負責(zé)人呈報,經(jīng)負責(zé)人批準(zhǔn),項目部成員每人每天按照60元標(biāo)準(zhǔn)、其他人員每人每天按照40元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項目結(jié)束后,憑住宿費發(fā)票或由項目負責(zé)人制單,經(jīng)檢修公司負責(zé)人和財務(wù)部共同審核、批準(zhǔn),統(tǒng)一次核發(fā)給項目負責(zé)人包干使用,個人報銷時,不再核發(fā)住宿費。5.9.3 通訊費

      由項目負責(zé)人根據(jù)工作需求和項目人員配置情況,事先向檢修公司負責(zé)人呈報核定電話人員的范圍和標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)檢修公司負責(zé)人和財務(wù)部共同批準(zhǔn),在標(biāo)準(zhǔn)不超過每人每天10元的限額內(nèi)控制執(zhí)行。項目結(jié)束后,由項目負責(zé)人制單,經(jīng)檢修公司負責(zé)人和財務(wù)部共同審核,一次核發(fā)給本人,個人差旅費報銷時,不再隨差旅費核發(fā)電話費。5.9.4 伙食補助標(biāo)準(zhǔn)

      參與短期項目人員在駐工程所在地期間的伙食補助,根據(jù)實際情況,按以下辦法執(zhí)行:

      5.9.4.1公司為項目人員配備食堂炊具、餐飲用具,設(shè)立食堂的,購置的食堂炊具、餐飲用具由公司負擔(dān),加工食品使用的原材料費用由個人負擔(dān),在駐項目所在地期間公司不再向個人計發(fā)伙食補貼。

      5.9.4.2發(fā)包方食堂向項目人員提供飲食服務(wù)的,且不向個人或公司收取管理費的,公司不再發(fā)放食堂補貼;食堂收取管理費的,由食堂出據(jù)收取管理費的證明,公司財務(wù)予以報銷,公司不再發(fā)放食堂補貼。

      5.9.4.3公司在項目所在地未設(shè)立食堂或發(fā)包方不提供食堂服務(wù)的,項目在濟南、鄒城、章丘轄區(qū)以內(nèi),并且未納入公司基地服務(wù)范圍的,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為6元;項目在濟南、鄒城、章丘轄區(qū)以外,根據(jù)駐外自然(日歷)天數(shù),一般地區(qū)的,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為15元;特殊地區(qū)(深圳、珠海、廈門、汕頭)的,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為20元。5.9.5 短期項目人員離開項目所在地出差的,執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定。5.10 物貿(mào)公司長期駐外人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 5.10.1 長期駐外人員

      物貿(mào)公司長期駐外人員是指: 5.10.1.1設(shè)備、材料等的催交催運人員。

      5.10.1.2長駐港口、碼頭負責(zé)報關(guān)、清關(guān)、集港等工作的人員。5.10.2市內(nèi)交通費

      長期駐外人員在所派駐地期間,在公司不配備車輛或設(shè)備廠家不提供交通工具的情況下,市內(nèi)公交車、出租車等交通費不再據(jù)實報銷,按每人每天5元標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)市內(nèi)交通補貼,包干使用。5.10.3 住宿費

      長期駐外人員在派駐地期間,住宿費不分出差人員的年齡、職稱級別和出差地區(qū),分別以下情況執(zhí)行:

      5.10.3.1公司在派駐地為長期駐外人員購置、租賃場所或設(shè)備廠家無償向催交催運人員提供住所的,公司不再核發(fā)住宿費。職工根據(jù)個人需要,自行外出租住房屋住宿的,費用由個人負擔(dān),公司不予補償或核發(fā)住宿費。

      5.10.3.2長期駐外人員在住派駐地期間,公司或設(shè)備廠家不提供住所的,依據(jù)實際住宿天數(shù),每人每天按照100元的標(biāo)準(zhǔn)實行定額包干,并于報銷時憑住宿費發(fā)票計發(fā)給個人。5.10.4 通訊費

      駐外期間,按實際駐外自然天數(shù)和10元/天的標(biāo)準(zhǔn)核定電話費,實行定額包干使用,并于報銷差旅費時計發(fā)給個人。5.10.5 伙食補助標(biāo)準(zhǔn)

      長期駐外人員在派駐地期間的伙食補助,根據(jù)實際情況,按以下辦法執(zhí)行: 5.10.5.1公司為長期駐外人員配備食堂炊具、餐飲用具,設(shè)立食堂的,購置的食堂炊具、餐飲用具由公司負擔(dān),加工食品使用的原材料費用由個人負擔(dān),在派駐地期間公司不再向個人計發(fā)伙食補貼。

      5.10.5.2設(shè)備廠家食堂向長期駐外人員提供飲食服務(wù)的,且不向個人或公司收取管理費的,公司不再發(fā)放食堂補貼;食堂收取管理費的,由食堂出據(jù)收取管理費的證明,公司財務(wù)予以報銷,公司不再發(fā)放食堂補貼。

      5.10.5.3長期駐外人員在派駐地未設(shè)立食堂或設(shè)備廠家不提供食堂服務(wù)的,派駐地在濟南、鄒城、章丘轄區(qū)外,根據(jù)駐外自然(日歷)天數(shù),一般地區(qū)的,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為15元;特殊地區(qū)(深圳、珠海、廈門、汕頭、海南?。┑?,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為20元。5.10.6長期駐外人員離開駐地出差的,執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定。5.11 參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、駐地市內(nèi)交通費報銷規(guī)定

      5.11.1 因工作需要,經(jīng)本單位負責(zé)人、人力資源部共同批準(zhǔn),參加短期的技術(shù)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班、崗位培訓(xùn)等各類培訓(xùn)班、研討班等,按照下列標(biāo)準(zhǔn)報銷相關(guān)費用: 5.11.1.1交通費:按公司職工出差乘坐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

      5.11.1.2市內(nèi)交通費:培訓(xùn)往返途中按上述標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)市內(nèi)交通補貼,培訓(xùn)期間,不享受交通補貼。

      5.11.1.3住宿費:報銷時,附培訓(xùn)通知,根據(jù)主辦單位收費通知,學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間,統(tǒng)一安排住宿的,住宿費經(jīng)本單位負責(zé)人、人力資源部簽字后據(jù)實報銷,不實行核發(fā),不統(tǒng)一安排住宿的,參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行核發(fā)。

      5.11.1.4誤餐補助:根據(jù)主辦單位收費通知,學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間統(tǒng)一安排食宿的,不享受上述誤餐補助。未統(tǒng)一安排的,學(xué)習(xí)、培訓(xùn)時間在30日內(nèi),參照出差補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超過30日的,超出天數(shù)(從離開工作駐地之日算起、不管中途是否回來)按每人每天15元標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)誤餐補助。

      5.11.2 培訓(xùn)期間,參加會務(wù)組、學(xué)習(xí)班組織的旅游性考察活動,費用自理。5.12 參加學(xué)歷教育人員報銷規(guī)定

      5.12.1經(jīng)公司批準(zhǔn)不脫產(chǎn)參加高層次學(xué)歷教育(研究生及以上)或?qū)W位教育(碩士及以上)的人員,按照下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:

      5.12.1.1住宿費:學(xué)校未提供宿舍的,在每人每天100元標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷。

      5.12.1.2乘坐社會交通工具的,出差補助及市內(nèi)交通費,往返途中參照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,學(xué)習(xí)期間無任何補貼。

      5.12.2經(jīng)本單位負責(zé)人、人力資源部批準(zhǔn),職工參加六個月及以上的脫產(chǎn)學(xué)歷教育的人員,參照工作人員出差標(biāo)準(zhǔn),只報銷首次入學(xué)、畢業(yè)返程兩個單程的直線距離所發(fā)生的社會交通工具費用,并按路途計發(fā)市內(nèi)交通費,路途或?qū)W習(xí)期間不享受出差補助等補貼,住宿費自行承擔(dān)。

      5.12.3經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)參加函授學(xué)習(xí)、自學(xué)考試的人員,交通費、住宿費不予報銷。取得畢業(yè)證后,經(jīng)人力資源部批準(zhǔn),按公司規(guī)定給予適當(dāng)獎勵。

      5.12.4個人為晉職、晉級而自愿參加的文化實習(xí)班、補習(xí)班等發(fā)生的各項費用由本人自行承擔(dān)。

      5.13 公司職工因病、工傷外出就醫(yī)報銷規(guī)定 5.13.1職工工傷報銷規(guī)定 5.13.1.1就醫(yī)批準(zhǔn)權(quán)限

      公司職工因工傷需外出就醫(yī)的,需經(jīng)職工醫(yī)院和生產(chǎn)技術(shù)部同時批準(zhǔn),出省的經(jīng)職工醫(yī)院和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.13.1.2工傷人員醫(yī)療費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

      在搶救傷者生命及康復(fù)性治療期間所發(fā)生的醫(yī)療費用,以及經(jīng)所在醫(yī)院與職工醫(yī)院同意,可請專家會診或轉(zhuǎn)上級醫(yī)院治療所發(fā)生的醫(yī)療費用,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、職工醫(yī)院簽字后據(jù)實報銷;未經(jīng)同意擅自請專家會診或轉(zhuǎn)院者,費用自行承擔(dān);康復(fù)后發(fā)生的費用由傷者自行承擔(dān);工作人員因工傷經(jīng)批準(zhǔn)外出就醫(yī)的,可按照本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷與就醫(yī)有關(guān)的交通費、住宿費,但不發(fā)放出差補助、不報銷市內(nèi)交通費。5.13.1.3看護人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

      公司職工因工傷住院,需陪床護理的,原則限于1人,經(jīng)職工醫(yī)院和生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn),看護人員是公司在職職工的,看護期間視同出差;看護人員屬非公司在職職工的,看護費每人每天15元,住宿費每人每天不得超過80元,只報銷一次往返公共交通費用,未經(jīng)公司批準(zhǔn)的看護人員,公司不支付看護費。

      5.13.1.4看護人員屬非公司在職職工的,看護費由人力資源部制單,財務(wù)部辦理支付手續(xù),住宿費憑住宿發(fā)票按標(biāo)準(zhǔn)報銷。5.13.2職工因病和非因工負傷報銷規(guī)定

      5.13.2.1經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和職工醫(yī)院同意,職工外出就醫(yī),差旅費用自理。

      5.13.2.2工作人員因病就醫(yī),需陪床護理的,經(jīng)職工醫(yī)院和公司總經(jīng)理批準(zhǔn),看護人員是公司在職職工的,看護期間視同出差;看護人員屬非公司在職職工的,費用自理。5.14 公司職工探親路費報銷規(guī)定

      5.14.1 管理部室、子分公司及直屬項目部負責(zé)人探親時,由集團公司總經(jīng)理和人力資源部共同批準(zhǔn);其他職工探親時,經(jīng)各單位負責(zé)人和人力資源部同時批準(zhǔn),探親路費由人力資源部簽字報銷。

      5.14.2 公司工作人員享受公司規(guī)定的探親假,其有關(guān)的城市間交通費、住宿費,參照本辦法出差有關(guān)規(guī)定辦理,不核發(fā)伙食補助費,不報銷其他公雜費。

      5.14.3 職工探親一般不報銷飛機票。除新疆區(qū)域外,因故乘坐飛機的,按照不超過直線火車硬席臥鋪標(biāo)準(zhǔn)報銷,多支部分自理。5.15 公司職工療養(yǎng)報銷規(guī)定 5.15.1批準(zhǔn)程序

      由公司職工本人提出療養(yǎng)申請,經(jīng)本單位負責(zé)人同意,并報公司工會部門批準(zhǔn)后,由各單位根據(jù)工作情況安排療養(yǎng)人員和時間,除省級以上勞模外,凡療養(yǎng)過的職工不再重復(fù)安排療養(yǎng)。5.15.2療養(yǎng)期限

      每期療養(yǎng)期限(包括途中)為14天。5.15.3療養(yǎng)路線及費用

      5.15.3.1公司職工療養(yǎng)購買車票、食宿、療養(yǎng)路線、療養(yǎng)地點可由個人自行安排,部門可協(xié)商安排夫妻同時療養(yǎng)。

      5.15.3.2公司職工療養(yǎng)費用含住宿費、伙食補助費、交通費、其他雜費等,共計1500元,實行一次包干、超支自理的辦法。療養(yǎng)人員回來后,憑主要交通費單據(jù),填制差旅費報銷單,到公司工會部門辦理包干費報銷手續(xù)。5.16 臨時出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn) 5.16.1境外住宿費

      公司人員臨時到一公司國外項目工地出差的,在境外期間,發(fā)生的住宿費在財政部[2001]73號文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)予以報銷。5.16.2境外伙食補助標(biāo)準(zhǔn)

      5.16.2.1公司人員臨時到一公司國外項目工地出差的,伙食費依照[2001]73號文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),按離、抵我國國境之日計算每次出差20天以內(nèi)的,全部發(fā)放給個人包干使用;超過20天時,除在境外往返途中,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食費外,在項目工地期間,伙食費補貼標(biāo)準(zhǔn)依照一公司關(guān)于該境外項目的補貼辦法執(zhí)行。

      5.16.2.2公司人員到一公司境外項目工地支援工作或經(jīng)常間歇性工作的,除在境外往返途中,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食費外,在項目工地期間,伙食費補貼標(biāo)準(zhǔn)依照一公司關(guān)于該境外項目的補貼辦法執(zhí)行。5.16.3境外公雜費

      5.16.3.1是指用于市內(nèi)交通、郵電、辦公用品和必要的小費支出等項目。公司人員到一公司境外項目工地出差的,除在境外往返途中,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公雜費外,在項目工地期間,不發(fā)放公雜費。

      5.16.3.2因產(chǎn)品售后安裝和服務(wù)、學(xué)習(xí)臨時出國的,在境外期間,除在境外往返途中,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公雜費外,學(xué)習(xí)期間和設(shè)備安裝期間,不按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公雜費。5.17 其他

      5.17.4.1公司職工參加各種會議、學(xué)習(xí)考察、產(chǎn)品推廣、產(chǎn)品售后服務(wù)等因公臨時出國的,在境外期間的伙食費、公雜費、國際旅費、住宿費等費用開支管理,除上述規(guī)定外,全部依照財政部[2001]73號關(guān)于《臨時出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定》執(zhí)行。

      5.17.4.2出國人員備用金借款:臨時因公出國人員需要借支備用金的,備用金的領(lǐng)取和償還,全部使用人民幣進行清算,還款時因人民幣匯率變動引起的匯兌凈損益,由個人負擔(dān)。5.18 附則

      5.18.1本辦法自2012年12月10日起施行。

      5.18.2 本辦法由集團公司財務(wù)部負責(zé)修改及解釋,各子分公司可以根據(jù)該辦法,制定相應(yīng)的管理辦法,但不得超過本辦法所規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),報財務(wù)部批準(zhǔn)后施行。6.相關(guān)文件

      無 7.附件

      第五篇:《差旅費報銷管理制度》

      企業(yè)差旅費報銷管理制度范本

      為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

      一、辦理程序

      1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

      2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

      3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

      4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

      5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

      6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。

      7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。

      二、費用標(biāo)準(zhǔn)

      總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

      (1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):

      地區(qū)/人員

      特區(qū)

      直轄市

      省會城市

      省轄市

      縣級市及以下

      總經(jīng)理

      實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)

      經(jīng)

      180

      130

      120

      其余人員

      150

      (2)伙食補助費:

      地區(qū)/人員

      特區(qū)

      直轄市

      省會城市

      省轄市

      縣級市及以下

      總經(jīng)理

      實報實銷

      經(jīng)

      其余人員

      (3)市內(nèi)交通費:

      地區(qū)/人員

      特區(qū)

      直轄市

      省會城市

      省轄市

      縣級市及以下

      總經(jīng)理

      實報實銷

      經(jīng)

      其余人員

      (4)交通工具標(biāo)準(zhǔn):

      工具/人員

      飛機

      火車

      輪船

      長途汽車

      出租車

      總經(jīng)理

      普通艙

      軟臥軟座

      二等艙

      實報

      實報

      經(jīng)

      預(yù)申請

      硬臥硬座

      三等艙

      可乘

      實報

      其余人員

      ——

      硬臥硬座

      三等艙

      可乘

      預(yù)申請

      三、報銷辦法

      (一)住宿費報銷辦法

      1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

      2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

      3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷。

      4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

      (二)伙食補助費報銷辦法

      中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

      (三)交通費報銷辦法

      1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。

      2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

      3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

      (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

      (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

      (3)

      收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

      (4)陪同重要客人外出的;

      (5)

      執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

      4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

      (四)通訊費報銷辦法

      除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

      (五)其他

      1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

      2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

      3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

      四、補充規(guī)定

      1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

      2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認證明。

      3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

      4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

      五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

      END

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