專題:03內(nèi)審審核報告
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03 內(nèi)審審核報告
質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告 編號: 內(nèi)部審核時間:2018.03.23-2018.03.24 一、 受審核部門: 二、 內(nèi)部審核組成員名單:組長:組員: 三、 內(nèi)部審核目的 1. 檢查和評價公司的質(zhì)量管理體系是
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結(jié)算審核報告(內(nèi)審)
安順市龍泉路與塔山東路交叉口人行天橋建設(shè)項目結(jié)算 內(nèi)部審核報告 安順市住建局內(nèi)審組 二0一五年八月十日 目 錄 一、工程內(nèi)部審核報告書原件 二、工程結(jié)算審核匯總表原件
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2012年內(nèi)審審核綜述
2012年內(nèi)審審核綜述(內(nèi)審末次會議發(fā)言)
本次內(nèi)審是經(jīng)總經(jīng)理授權(quán),管理者代表組織由公司內(nèi)審小組按計劃進(jìn)行的例行審核。審核組分四個小組,用5天時間分別對公司中、高管理層、各部 -
2015年內(nèi)審補(bǔ)充審核
關(guān)于補(bǔ)充審核實施情況的說明 按照編號JL-8.2.2-02《審核實施計劃》內(nèi)的補(bǔ)充審核的計劃安排,公司于2015年6月6日上午8:30—12:00對內(nèi)審中沒審到的5.6《管理評審》和8.2.2《內(nèi)
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2007質(zhì)量審核(內(nèi)審和外審)結(jié)果報告
附件一:2007質(zhì)量審核(內(nèi)審和外審)結(jié)果報告我公司質(zhì)量管理體系經(jīng)過了質(zhì)量管理策劃、內(nèi)部宣貫培訓(xùn)、文件的編寫、修改、定稿階段,于2006年12月1日正式運(yùn)行,在運(yùn)行期間,經(jīng)過公司全體
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內(nèi)審《質(zhì)量管理體系》審核報告 (附件1)
內(nèi)審《質(zhì)量管理體系》審核報告(附件1) 一. 審核過程陳述: 1. 這次內(nèi)審是工廠在2011年下半年第一次審核,時間為兩天,11月18日至19日 2. 本次內(nèi)審采取了部門集中式對ISO13485標(biāo)準(zhǔn)所
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內(nèi)審報告
洗浴中心上半年內(nèi)審報告 2011年7月1日至7月3日,本單位進(jìn)行了健康管理體系的內(nèi)審,歷時3天,對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進(jìn)行了全過程的審核,審核組由OHS管理小組成員組成。通
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內(nèi)審報告!!!
一、體系運(yùn)行情況 1、審核目的 結(jié)合公司“三標(biāo)一體化管理體系”《環(huán)境管理體系》、《質(zhì)量管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》管理手冊來評價項目部的環(huán)境、質(zhì)量、及職業(yè)
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2008年度內(nèi)審報告
2008年度內(nèi)審報告 經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作,在公司各部門的積極配合下,公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù),本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行實施
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內(nèi)審報告
內(nèi)審報告 一、企業(yè)的基本情況、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理體系的總體描述以及上一年度企業(yè)藥品經(jīng)營質(zhì)量回顧分析: 1、基本情況: ****公司成立于****年*月*日,注冊地址、倉庫地址為****
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內(nèi)審報告
某某集團(tuán)股份股份有限公司審計部
某集審(2007)第2號 審 計 報 告
集團(tuán)董事會:
根據(jù)《集團(tuán)審計管理暫行辦法》之有關(guān)規(guī)定,并受集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)安排,我們于2007 年元月15 日至26日對某 -
外部審核、內(nèi)審檢查應(yīng)對工作指引
外部審核、檢查應(yīng)對工作指引
(內(nèi)部參考用,嚴(yán)禁打印張貼?。?.目的
為了做好公司外部審核、檢查的接待工作,明確相關(guān)人員在外部審核、檢查時的行為規(guī)范,特制定本工作指引.
本工作指引 -
內(nèi)審整改報告
公司內(nèi)審船體車間不合格項整改報告一、內(nèi)審不合格項目船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率(88%)未達(dá)標(biāo),實際合格率為80.6%,沒有整改措施。我車間對此不
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EICC內(nèi)審報告
EICC運(yùn)行評估報告 10月21日至22日進(jìn)行了EICC內(nèi)審及管理評審,結(jié)果如下: 1. 為了驗證公司對EICC社會責(zé)任管理體系的運(yùn)行,審核公司各部門對相關(guān)法律法規(guī)的遵守,對公司EICC體系的符
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經(jīng)典倉儲內(nèi)審報告
倉庫審計報告 根據(jù)年度審計計劃的安排,審計部于2013年2月25日至3月25日對公司各倉庫進(jìn)行了審計。本次審計重點是對倉庫制度的完整性、健全和有效性、業(yè)務(wù)流程的清晰與否以及
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4.內(nèi)審報告
2017年度內(nèi)部審核報告 編號:JL/ZG-10 一、審核目的: 評價本公司產(chǎn)品及質(zhì)量保證能力、質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性。 二、審核范圍: 本公司所有產(chǎn)品和所有
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內(nèi)審結(jié)論報告(范文)
內(nèi)審結(jié)論報告 JL-60 一、 內(nèi)審目的: 檢查公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性。 二、 審核的范圍: 審核范圍為GB/T28001-2011涉及的全部過程及各相關(guān)職能部門。 三、審核依
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2016年度質(zhì)量體系內(nèi)審報告
第 1 頁 共3頁 **公司 QR-PZ-019A 質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告 擬制/日期:批準(zhǔn)/日期: 第 2 頁 共3頁 1、 審核目的: 根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量手冊、程序文件及其它有關(guān)的