第一篇:報銷單據(jù)、借條及付款申請簽字流程
報銷單據(jù)、借條及付款申請簽字流程
流程說明:
1.款項在三百元以下的經(jīng)部門領導批復后,部門責任人自行墊付費用辦理業(yè)務,款項在一千元以下的由部門領導審核《借款單》或《付款申請》并簽章。2.款項在一千元以上的先由部門領導審核簽字后,由公司總經(jīng)理簽章。到財務出納處支款。以下分兩種情況:
(1)如果填寫的是《借款單》,經(jīng)辦人根據(jù)業(yè)務取得的相關單據(jù)按照《報銷單填寫粘貼規(guī)范》填寫報銷單,按照前兩條簽字流程,領導簽字。再到財務部審核。出納員根據(jù)原借款按照多退少補的原則進行撤條、報銷工作。(2)如果在未付款之前,已經(jīng)取得收據(jù)或發(fā)票的業(yè)務,可直接根據(jù)前兩條填寫《付款申請》聯(lián)帶著票據(jù)都需要相關領導簽字,財務主管審核,再到出納員支款。對于預付貨款只需填寫《付款申請》而不需填寫《借款單》。3.部門責任人準備相關原始單據(jù),填寫《報銷單》。
4.各部門領導審核辦理的業(yè)務與事實相符,核對《報銷單》無誤后簽章確認。5.財務部長審核報銷單據(jù)是否符合財務要求,核對《報銷單》無誤后簽章確認。6.報銷費用在一千以下的直接到財務部出納處報銷。
7.報銷費用在一千以下的直接到財務部出納處報銷,之后財務部到公司總經(jīng)理審核簽章。
8.報銷費用在一千以上的由公司總經(jīng)理審核簽章,再到財務出納處報銷,報銷后財務出納整理下賬。注意:
趙福至廠長:現(xiàn)負責勞資、人事招聘、設備培訓、現(xiàn)場督導及分廠管理等工作; 于翠萍廠長:現(xiàn)負責計劃、調度、質量、班組長以上人事定崗、內銷企化等工作;
徐冰經(jīng)理:現(xiàn)負責內外貿、采購、報關等工作;
請同事們了解人事變動,方便費用報銷、借款、付款工作的順利進行,如有簽字領導不符的單據(jù),財務將拒收。請理解。
第二篇:付款申請需附單據(jù)
月結:
1、付款單
2、對賬單(蓋公章或合同章)要求:紅章
3、發(fā)票(有清單的需要蓋紅色發(fā)票專用章)
4、蓋章采購訂單或合同原件要求:雙方紅章
5、送貨單,有本公司簽收人簽字
6、入庫單(紅聯(lián)),倉庫簽字
預付款:
1、付款單
2、蓋章采購訂單或合同原件要求:雙方紅章
3、到貨后,將發(fā)票、送貨單(簽字的)、入庫單(紅聯(lián)、簽字的)給到財務入賬
固定資產(chǎn)、基建:
1、付款單
2、蓋章合同原件
3、首次付款:設備申購單
4、付尾款、一次性付清全款:驗收單、發(fā)票
辦公用品:
1、付款單
2、發(fā)票(有清單的需要蓋紅色發(fā)票專用章)
3、送貨單,有本公司簽收人簽字
4、入庫單(紅聯(lián)),倉庫簽字
運費、快遞費:
1、付款單
2、對賬單(蓋公章或合同章)要求:紅章
3、發(fā)票(有清單的需要蓋紅色發(fā)票專用章)
4、快遞單
5、快遞費明細單(電子表格)
國外付款:
1、付款單
2、雙方簽字蓋章的合同原件
3、形式發(fā)票
4、報關單
第三篇:付款及報銷流程和注意事項(推薦)
付款申請單
一、采購付款申請單單據(jù)要求: 填寫公司自制的付款申請單模板、貨物采購合同(需雙方蓋章簽字)、入庫單、送貨單 如果是款到發(fā)貨和預付訂金的情況,付款環(huán)節(jié)需要提供付款申請單和貨物采購合同,入庫單和送貨單后補。
二、特殊辦公用品付款,是指非固定采購(除日常辦公用品,辦公電腦外),此項采購需要
由申請人填寫特殊辦公用品申請表(表格見附件),交由人事行政部和總經(jīng)理批準。集中由人事行政部負責采購,付款時需要提交這份表格供財務審核。
三、日常其他事項付款,需要填寫外購的付款申請單模板,必須填寫的內容是,制單人,日期,收款單位名稱,開戶行,銀行賬號,以及大小寫金額。付款原因也需要做說明。
四、簽字審核流程:
1、采購付款申請單:經(jīng)辦采購制單簽字——會計審核——采購部門負責人簽字——出納付款
2、日常其他事項付款:經(jīng)辦人填單簽字——部門領導簽字審核——會計審核——總經(jīng)理審核---出納付款
費用報銷單
一、單據(jù)要求:
1、有正規(guī)發(fā)票的和無正規(guī)發(fā)票的需要分開填寫。無正規(guī)發(fā)票是指只有收據(jù),公司不接受無發(fā)票或無收據(jù)的費用報銷。
2、報銷人應該在費用發(fā)生兩個月內到財務部申請報銷,逾期不予辦理。
3、外出辦事,如果選擇公交,需到行政部借用公司的公交卡,不需額外申請報銷。如果因事務緊急,選擇的士,則需要在的士發(fā)票背面填寫費用發(fā)生的事由,如于幾月幾日哪些人拜訪某家供應商。
4、報銷金額必須按類別填寫,填寫規(guī)范。
5、原始單據(jù)必須與申請報銷的金額一致,不可虛報和假報,并且需要用膠水粘貼于費用報銷粘貼單上。
二、簽字流程:經(jīng)辦人填單簽字---部門領導簽字審核----會計審核----總經(jīng)理審核---出納付款
審核后若發(fā)現(xiàn)有不妥之處,財務人員有權指出,報銷者必須按合理規(guī)定更正,否則拒絕受理報銷。
審核合理,出納在收到單子后1-3天處理完畢。公司較少用現(xiàn)金報銷,多為銀行轉賬,所以如果是第一次報銷的同事,請?zhí)峁┿y行賬號。報銷和付款單可以來財務部或行政部申領。
第四篇:財務付款報銷審批流程
公司財務付款管理制度
為規(guī)范資金的使用,掌握公司資金流向,特規(guī)范流程如下:
1.預付貨款申請流程:
1.1 采購部填寫《付款申請單》,并附采購計劃、采購合同,由風險部主管復核,采購部經(jīng)理審核。
1.2 費用會計復核后,財務主管審核預付貨款是否符合規(guī)定及金額準確性并簽字。1.3 總經(jīng)理審批。
1.4 出納根據(jù)付款申請單制單后,網(wǎng)銀主管詳細復核預付貨款的合理性、準確性之后予以付款。
1.5 注意事項:財務審核依據(jù):采購計劃、采購合同、發(fā)票,收據(jù)等。
2.貨款支付申請流程:
2.1 采購部根據(jù)發(fā)票、入庫單、采購計劃、采購合同,交部門經(jīng)理審核簽字。2.2 費用會計復核。
2.3 財務主管審核貨款支付是否符合規(guī)定及金額準確性并簽字,關注預付貨款的支付。2.4 總經(jīng)理審批。
2.5 出納根據(jù)付款申請單制單后,網(wǎng)銀主管詳細復核預付貨款的合理性、準確性之后予以付款。
2.6 注意事項:財務審核依據(jù):采購計劃、采購合同、發(fā)票,收據(jù)等。
3.費用報銷流程:
3.1 申請人填寫《費用報銷單》,并附有原始發(fā)票或收據(jù),由所屬部門經(jīng)理對費用的合理性進行審核簽字
3.2 費用會計復核后,財務主管審核報銷是否符合規(guī)定及金額準確性并簽字。3.3 總經(jīng)理審批。
3.4 出納根據(jù)付款申請單制單后,網(wǎng)銀主管詳細復核預付貨款的合理性、準確性之后予以付款。
3.4 出差人員必須在返回后5日內將費用報銷單據(jù)交財務部,并初步結清借支。超過日期的不再進行報銷。
4.借款流程:
4.1申請人填寫《借款單》,由所屬部門經(jīng)理對借款項目的合理性進行審核簽字 4.2財務主管審核。4.3總經(jīng)理審批。
4.4出納應登記借款備查。業(yè)務結束后,申請人必須根據(jù)持票據(jù)在5日內按照費用報銷流程進行清算。出納有權催收借支并對違反規(guī)定者提請財務主管用工資沖抵其借支。
5、備用金使用流程:
5.1采購部備用金暫定2萬元,每季度歸還一次后再借。5.2采購部申請人填寫《借款單》,由采購經(jīng)理對備用金進行審核簽字 4.2財務主管審核。4.3總經(jīng)理審批。4.4出納應登記備用金使用情況備查。按季度提請財務主管催收歸還備用金。
第五篇:單據(jù)報銷注意事項
單據(jù)報銷注意事項
總則:
一、報銷單據(jù)分不同類型,根據(jù)具體內容選擇單據(jù)類型。常用為:行政報銷單,差旅費報銷單,市內交通費報銷單,業(yè)務報銷單等。
二、財務辦理期限為:每月6日到25日,財務月底25號關帳,提醒報銷人員及時交付報銷單據(jù)。
各單據(jù)注意事項:
行政報銷單:
一般報銷手機通訊費等行政事務內容。
市內交通費報銷單:
報銷市內交通費用。
注意:
所填報銷月份與票據(jù)現(xiàn)實日期需相符!出租車票據(jù)要清晰。
差旅費報銷單:
最多最容易出現(xiàn)問題的票據(jù)。
注意:
1、所有的差旅費報銷必須附有領導回復的出差郵件申請。普通員工回復至分管副總唐總,中層管理回復至徐總。(郵件可要求他們自付,并提醒他們把郵件抄送給你,方便查閱)
2、費用歸屬要填清楚:此次出差屬于日常費用還是項目費用,若項目費用,需寫清寫具體屬于哪個項目。
業(yè)務費報銷單
注意:
1、需寫清寫明每項業(yè)務產(chǎn)生用途,2、注意提醒他們:不要出現(xiàn)“招待費”內容。
3、禮品除附發(fā)票外,還需附購買小票。煙要附買煙發(fā)票。
說明:票據(jù)報銷審票過程中會出現(xiàn)一些問題,應及時與報銷人員溝通,告知情況,尋求解決方法。