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      企業(yè)物資采購管理辦法5.5

      時(shí)間:2019-05-14 09:16:29下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:企業(yè)物資采購管理辦法5.5

      四川有色新材料科技股份有限公司

      物資采購管理暫行辦法

      第一章 總則

      第一條 為了規(guī)范有色新材料科技股份有限公司所屬企業(yè)(以下簡稱“子公司”,含全資子公司、控股公司)的物資采購行為,提高國有資金的使用效益,降低采購成本,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合股份公司所屬企業(yè)實(shí)際,制定本辦法。

      第二條

      本辦法適用于股份公司及子公司的物資采購活動(dòng)。各生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照本辦法規(guī)范本企業(yè)的物資采購活動(dòng),并制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

      第三條

      本辦法所稱采購人是指實(shí)施采購行為的企業(yè);物資是指采購人根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定的物資采購的各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、外購半成品、備品備件、燃料、設(shè)備、辦公用品等;采購是指以合同方式有償取得物資的行為,包括購買、融資租賃、置換等。

      第四條

      股份公司及子公司可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制訂相應(yīng)的物資采購標(biāo)準(zhǔn)及管理制度。對于大宗原材料及物資采購,達(dá)到一定金額標(biāo)準(zhǔn)必須采取比選方式確定物資供應(yīng)商。采購人制定的物資采購標(biāo)準(zhǔn)及管理制度,應(yīng)經(jīng)其總經(jīng)理辦公會(huì)審查通過后上報(bào)股份公司業(yè)務(wù)部門備案。第五條

      物資采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。

      第二章 采購業(yè)務(wù)要求

      第六條

      采購人應(yīng)當(dāng)建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制、明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。采購業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括:

      (一)請購與審批;

      (二)合同談判與確定供應(yīng)商;

      (三)合同的訂立與審計(jì)監(jiān)督;

      (四)采購與驗(yàn)收;

      (五)采購、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;

      (六)付款的申請、審批與執(zhí)行。

      采購過程不得由采購人的同一部門或個(gè)人完成;高管人員的近親屬不得在本企業(yè)的物資采購部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人。第七條

      采購人應(yīng)當(dāng)建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。第八條

      采購人應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理采購業(yè)務(wù)。辦理采購業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。

      第九條

      采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換。

      第三章 請購與審批

      第十條

      采購人應(yīng)當(dāng)建立采購申請制度,依據(jù)購置物資類型,確定歸口管理部門,授予相應(yīng)的請購權(quán),并明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請購程序。

      第十一條

      采購人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。對于預(yù)算內(nèi)采購項(xiàng)目,具有請購權(quán)的部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù);對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目,具有請購權(quán)的部門應(yīng)當(dāng)對需求部門提出的申請進(jìn)行審核后再行辦理請購手續(xù)。第十二條

      采購人應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的請購審批制度。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)明確審批權(quán)限,由審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限以及采購人實(shí)際需要等對請購申請進(jìn)行審批。

      第十三條

      采購人應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的采購業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度,明確審批人對采購業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。

      審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。

      經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理采購業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報(bào)告。第十四條

      采購人對于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證,實(shí)行集體決策和審批,防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。第十五條

      嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購業(yè)務(wù)。

      第四章 供應(yīng)商的選擇 第一節(jié) 評審委員會(huì)的組建

      第十六條 采購人應(yīng)當(dāng)組建供應(yīng)商評審專家?guī)欤ê喎Q專家?guī)欤?。專家?guī)煊杀締挝挥嘘P(guān)物資使用部門、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、采購等方面的評審專家組成。

      第十七條

      評審專家應(yīng)當(dāng)熟悉采購的相關(guān)政策法規(guī),熟悉市場行情,有良好的職業(yè)道德,具有相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)并具有中級以上職稱或者具有同等專業(yè)水平。

      第十八條

      采購人應(yīng)當(dāng)組建采購評審委員會(huì)(以下簡稱評審委員會(huì))。評審委員會(huì)成員名單應(yīng)在本企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督下從專家?guī)熘须S機(jī)抽取確定,并在評審結(jié)果確定前保密。評審委員會(huì)依據(jù)采購需要產(chǎn)生,隨每次采購評審工作的結(jié)束而解散。

      評審委員會(huì)成員人數(shù)為五人或者五人以上單數(shù)。其中物資使用部門人員應(yīng)當(dāng)不少于成員總數(shù)的五分之一,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)部門人員應(yīng)當(dāng)不少于成員總數(shù)的五分之三,采購部門人員應(yīng)當(dāng)不超過成員總數(shù)的五分之一。

      與供應(yīng)商有利益關(guān)系的人員,不得擔(dān)任評審委員會(huì)成員。第十九條

      評審委員會(huì)主要行使以下職責(zé):

      (一)確定合格供應(yīng)商名單,并推薦相應(yīng)的采購方式;

      (二)通過競爭性談判推薦供應(yīng)商;

      (三)在采購供應(yīng)商屬于單一來源時(shí),通過談判確定主要的合同成交條件等。

      第二十條

      評審委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,客觀、公正、廉潔地履行職責(zé);按照采購文件規(guī)定的評審方法和評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審,對評審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任;對評審過程和供應(yīng)商的商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)保密。

      第二十一條

      因采購人規(guī)模較小,無法建立評審專家?guī)斓?,采購人?yīng)當(dāng)分別從相關(guān)業(yè)務(wù)部門抽調(diào)人員,按照本辦法第十七條規(guī)定,組成3人以上采購小組確定供應(yīng)商。

      第二節(jié) 年度合格供應(yīng)商目錄的確定

      第二十二條

      采購人應(yīng)在股份公司網(wǎng)站及經(jīng)股份公司業(yè)務(wù)主管部門認(rèn)可的行業(yè)網(wǎng)站或媒體上,公開發(fā)布征集潛在供應(yīng)商的公告,公告發(fā)布的時(shí)間原則上不少于三個(gè)工作日。

      第二十三條

      采購人應(yīng)當(dāng)在本企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下,由評審委員會(huì)按照公開的供應(yīng)商目錄評審標(biāo)準(zhǔn)評審確定合格供應(yīng)商名單,并推薦相應(yīng)的采購方式等。

      第二十四條

      采購人應(yīng)按照評審委員會(huì)確定的合格供應(yīng)商名單建立《合格供應(yīng)商目錄》、供應(yīng)商資料檔案和臺(tái)賬(含推薦的采購方式)。供應(yīng)商檔案應(yīng)當(dāng)包括名稱、地址、營業(yè)額、基本產(chǎn)品、聯(lián)絡(luò)人姓名、近兩年供應(yīng)物資的價(jià)格、合同、產(chǎn)品規(guī)格、ISO9000認(rèn)證文件等。第二十五條

      采購人應(yīng)當(dāng)在年末確定下一年度物資的《合格供應(yīng)商目錄》,并定期進(jìn)行增補(bǔ)供應(yīng)商的評審工作。定期增補(bǔ)供應(yīng)商的總數(shù)應(yīng)當(dāng)不超過年末確定的該物資供應(yīng)商目錄總數(shù)。第二十六條

      采購人應(yīng)定期組織(每年至少一次)評審委員會(huì)對《合格供應(yīng)商目錄》中的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和復(fù)審,填寫《供應(yīng)商復(fù)審報(bào)告》,并根據(jù)復(fù)審結(jié)果對《合格供應(yīng)商目錄》進(jìn)行調(diào)整。

      第三節(jié) 物資供應(yīng)商的確定方式及程序

      第二十七條

      采購人應(yīng)當(dāng)制定供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn),并在《合格供應(yīng)商目錄》內(nèi)采用比選方式選擇物資供應(yīng)商。

      第二十八條

      比選是指采購人事先公布條件和要求,從自愿報(bào)名的比選申請人中按本辦法規(guī)定的方式邀請一定數(shù)量的法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織參加項(xiàng)目競爭,比選人通過比較,選擇和確定中選人的行為。

      第二十九條

      物資供應(yīng)商的比選方式分為競爭性談判及單一來源采購兩種。

      第三十條

      競爭性談判是指采購人向《合格供應(yīng)商目錄》的所有供應(yīng)商發(fā)出邀請,組織自愿報(bào)名的申請人參加采購競爭,采購人通過比較、選擇,最后確定供應(yīng)商的行為。

      第三十一條

      采用競爭性談判方式采購的,采購人應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:

      (一)制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、評審標(biāo)準(zhǔn)、合同草案的條款等事項(xiàng)。

      (二)發(fā)出邀請。采購人應(yīng)當(dāng)在《合格供應(yīng)商目錄》內(nèi),向所有供應(yīng)商發(fā)出談判邀請書,并向接受邀請的供應(yīng)商提供談判文件。

      (三)成立評審委員會(huì)。采購人應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十八條規(guī)定,在本企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下從專家?guī)祀S機(jī)抽取確定本次物資采購的評審委員會(huì)成員,組成物資供應(yīng)商評審委員會(huì)。

      (四)談判。采購人應(yīng)當(dāng)要求參與談判的供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間前遞交密封包裝的談判申請文件。評審委員會(huì)所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中,評審委員會(huì)的成員不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的,評審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。談判結(jié)束前,評審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)。

      (五)確定供應(yīng)商。談判結(jié)束后,評審委員會(huì)推薦一至三名候選人。采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)評審?fù)扑]意見,在評審委員會(huì)推薦的候選人之中確定中選人,并將比選結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。

      第三十二條

      符合下列情形之一的物資,可以采用單一來源采購:

      (一)只能從唯一供應(yīng)商處采購的;

      (二)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;

      (三)必須保證原有采購項(xiàng)目一致性的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

      第三十三條

      采取單一來源采購的,采購人也應(yīng)當(dāng)成立評審委員會(huì)。評審委員會(huì)可以采用供應(yīng)商承諾在現(xiàn)行市場價(jià)格的優(yōu)惠率作為評價(jià)指標(biāo),在保證采購物資質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。

      第三十四條

      采用單一來源采購的物資,年度采購金額預(yù)計(jì)超過1000萬元的或單項(xiàng)采購合同預(yù)計(jì)超過100萬元的物資,采購人應(yīng)當(dāng)邀請股份公司業(yè)務(wù)主管部門參與合同談判,并將采購談判會(huì)議紀(jì)要、買賣合同上報(bào)股份公司業(yè)務(wù)主管部門備案。

      第五章 采購合同的審查與簽訂

      第三十五條

      采購人應(yīng)當(dāng)按照評審委員會(huì)推薦的成交條件擬定買賣合同。

      第三十六條

      采購人的法律部門或法律顧問應(yīng)當(dāng)對采購合同進(jìn)行審查并提出書面審查意見。

      第三十七條

      采購人在與供應(yīng)商簽訂合同時(shí),可以要求供應(yīng)商簽訂履約保證協(xié)議并繳納一定數(shù)額的履約保證金,確保供應(yīng)商嚴(yán)格按照合同條款供應(yīng)物資。

      第六章 物資的驗(yàn)收、付款、核對與退貨

      第三十八條

      采購人應(yīng)當(dāng)建立采購、質(zhì)量檢驗(yàn)、庫房、生產(chǎn)等部門人員聯(lián)合驗(yàn)收管理制度,并建立根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果對采購物資的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的制度。

      第三十九條

      采購人應(yīng)當(dāng)建立預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準(zhǔn)制度。采購人應(yīng)當(dāng)定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符,應(yīng)查明原因,及時(shí)處理。第四十條

      采購人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作,并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,建立完整的采購登記制度。

      第四十一條

      采購人應(yīng)當(dāng)建立退貨管理制度,對退貨條件、退貨手續(xù)、物資出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定,及時(shí)收回退貨貨款。

      第七章 采購資料保管

      第四十二條

      采購人應(yīng)當(dāng)建立真實(shí)完整的物資采購資料檔案,妥善保管每項(xiàng)采購活動(dòng)的采購資料,并不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購檔案的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。第四十三條

      采購資料包括征集潛在供應(yīng)商的公告、合格供應(yīng)商目錄評審標(biāo)準(zhǔn)與方法、合格供應(yīng)商目錄評審報(bào)告、《合格供應(yīng)商目錄》及臺(tái)帳、《供應(yīng)商復(fù)審報(bào)告》、采購人制定的物資采購比選金額標(biāo)準(zhǔn)及會(huì)議紀(jì)要、采購計(jì)劃、競爭性采購談判會(huì)議紀(jì)要、單一來源采購談判會(huì)議紀(jì)要、合同文本、驗(yàn)收證明及其他有關(guān)文件、資料。

      第八章 監(jiān)督與檢查

      第四十四條

      股份公司組織相關(guān)職能部門依照本辦法對股份公司所屬企業(yè)的采購活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期檢查。

      第四十五條

      股份公司所屬企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察部門依照本辦法對物資采購活動(dòng)實(shí)施日常監(jiān)督。

      第四十六條

      股份公司所屬企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察人員參加監(jiān)督活動(dòng)后,應(yīng)當(dāng)出具采購監(jiān)察備忘錄或采購監(jiān)察意見書。第四十七條

      監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括:

      (一)采購人制定的物資采購比選金額標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)過采購人總經(jīng)理辦公會(huì)審查通過并上報(bào)股份公司業(yè)務(wù)主管部門備案;

      (二)采購業(yè)務(wù)相關(guān)崗位的設(shè)置及人員配備情況,是否存在采購業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象;

      (三)采購授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況,大宗采購業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批的行為;

      (四)采購人是否按照本辦法建立供應(yīng)商評審專家?guī)欤?/p>

      (五)評審委員會(huì)的組建是否按照本辦法執(zhí)行;

      (六)評審委員會(huì)成員是否正確履行職責(zé),是否有失職、瀆職等違紀(jì)違法行為。

      (七)采購人是否按照本辦法建立《合格供應(yīng)商目錄》;

      (八)是否在《合格供應(yīng)商目錄》中選擇供應(yīng)商;

      (九)供應(yīng)商的確定程序是否符合本辦法的規(guī)定;

      (十)采用單一來源方式采購的物資,年度采購金額預(yù)計(jì)超過1000萬元的或單項(xiàng)采購合同預(yù)計(jì)超過100萬元的物資,是否邀請股份公司業(yè)務(wù)主管部門參加合同談判。

      第九章 采購責(zé)任

      第四十八條

      物資采購企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立物資采購失誤造成損失的責(zé)任追究和賠償制度。

      第四十九條

      凡在采購活動(dòng)中有違法違紀(jì)行為,要追究有關(guān)當(dāng)事人和單位的責(zé)任并根據(jù)違紀(jì)違法的情節(jié)、性質(zhì)、影響等,按照干部管理權(quán)限,由相關(guān)行政監(jiān)察部門給予相應(yīng)的行政處分并予以通報(bào);觸犯法律的,移交司法機(jī)關(guān)處理。

      第十章 附則

      第五十條

      本管理暫行辦法由股份公司市場營銷部負(fù)責(zé)解釋。第五十一條 本辦法若與原制度有沖突以此制度為準(zhǔn),自發(fā)布之日起施行。

      第二篇:物資采購管理辦法

      第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

      第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。

      第三條 采購流程及職責(zé)分工

      一、采購流程:

      1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

      2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時(shí)庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計(jì)劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià);辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負(fù)責(zé)采購。

      3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計(jì)劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計(jì)劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。

      4、采購人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

      5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價(jià)格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價(jià)采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價(jià)格才能執(zhí)行。

      6、定期或即時(shí)簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

      7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗(yàn)貨。

      二、職責(zé)分工:

      1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正;

      2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正;

      3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購,同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購申請;

      4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗(yàn);

      5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排;

      6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫存數(shù)量反饋等;

      7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;

      8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

      第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。

      第五條 供應(yīng)商評定控制程序

      1、主要材料的含義

      主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻

      璃、鋁框、接線盒、EVA等,輔助材料就是主要材料以外的材料;

      2、對供應(yīng)商的評價(jià)

      2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

      2.2、評價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素:

      a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;

      b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;

      c、業(yè)內(nèi)評價(jià)、第三方認(rèn)證等; d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

      2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小

      批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:

      a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;

      b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;

      c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。

      3、供應(yīng)商的日常管理

      3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤,及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

      3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時(shí)的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上??傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

      3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí),采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

      第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類

      物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;

      第七條 價(jià)格確認(rèn)

      1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考;

      2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價(jià)格通知上調(diào)時(shí),須附價(jià)格上調(diào)原因,采購部報(bào)請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議,審議通過后方可執(zhí)行;

      第八條 詢價(jià)、比價(jià)、競價(jià)

      1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時(shí)合同)等;

      2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo),公開競價(jià);

      3、物資采購監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評定計(jì)分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。

      第九條 執(zhí)行采購

      1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

      2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財(cái)務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:

      2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

      2.2、采購物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

      2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

      2.4、價(jià)格:單價(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款

      2.5、交貨日期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

      2.6、付款方式

      2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。

      2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

      3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實(shí)際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

      4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。

      5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),按采購程序指明專人迅速辦理。

      6、階段控制及溝通

      6.1、采購過程分為請購、詢價(jià)、訂購、交貨四個(gè)階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

      6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。

      7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

      7.1、集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計(jì)劃交貨的,可核定材料項(xiàng)目,通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

      7.2、長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價(jià)格,報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計(jì)劃。

      8、退貨

      經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí),倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時(shí)書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,采購應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

      第十條 貨物驗(yàn)收及付款

      1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購部應(yīng)通知倉庫,對實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對,實(shí)物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購部會(huì)同處理。

      2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單,同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

      1、采購款項(xiàng)必須按采購合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

      2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

      3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:

      3.1、緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù);

      3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí);

      3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購;

      3.4、1000元以下的零星采購。

      第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

      1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度。

      2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價(jià)

      就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價(jià),以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

      第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

      第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

      第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

      第三篇:物資采購管理辦法

      物資采購管理辦法

      一、目的:

      為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本辦法。

      二、適用范圍

      本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

      三、職責(zé)權(quán)限

      1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作;

      2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核;

      3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報(bào);

      4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。

      四、采購原則

      1、詢價(jià)比價(jià)原則

      物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

      2、一致性原則

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

      3、低價(jià)搜索原則

      采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

      4、廉潔原則

      (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

      (2)嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

      5、物資采購原則

      ⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品,按物資采購流程報(bào)批后由相關(guān)采購人員直接采購。

      ⑵采購物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下,由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與,簽訂供貨協(xié)議。

      ⑶采購物品年累計(jì)金額15萬元以上100萬元以下,由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù),定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨合同。

      ⑷采購物品年累計(jì)金額100萬元以上,參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

      6、審計(jì)監(jiān)督原則:

      采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

      五、采購流程

      1、采購申請:

      經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請,填寫《采購申請單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。

      2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

      (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),不足三家可二家。

      (2)經(jīng)營部物品采購人員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

      (3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

      3、樣品提供和確認(rèn):

      (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

      (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      4、供應(yīng)商選擇:

      (1)具有合法經(jīng)營主體者。

      (2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

      (3)信譽(yù)良好者。

      5、協(xié)議或合同簽定:

      (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

      (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

      6、采購物品驗(yàn)收:

      采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗(yàn)收,驗(yàn)收合格方可入庫。

      六、考核

      凡違反本管理辦法的人員,依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

      七、本辦法附件:

      1、《采購申請單》

      2、《采購詢價(jià)記錄表》

      3、《采購物品驗(yàn)收單》

      4、《采購流程圖》

      八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財(cái)務(wù)部,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      第四篇:物資采購管理辦法

      物資采購管理辦法

      為了規(guī)范物資采購的管理,特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購、急需急辦”的基本原則。

      物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購;其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。

      一、采購流程

      1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃,填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請單,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請單,提交行政辦公室,辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

      2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。

      3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對,同時(shí)由2人以上執(zhí)行,互為監(jiān)督見證;對于采購金額在3000元以上的物料采購,必需簽訂采購合同??煽疾鞊駜?yōu)確定相對長期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨,簽訂長期供應(yīng)合同,定期進(jìn)行清算。

      4、特別規(guī)定:對于物業(yè)維修用緊急采購,單筆采購金額在200元以下,月度累計(jì)3000元以內(nèi),物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購決定權(quán)。

      5、物品采購后,除零星物料外,其他物料必須及時(shí)辦理入庫手續(xù),保管人員對物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收,實(shí)物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

      量瑕疵的,及時(shí)向采購人員匯報(bào),根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫單。

      6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

      7、對于臨時(shí)緊急采購程序參照上述執(zhí)行,由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

      二、物品管理:

      1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫單據(jù),及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

      2、必須清楚掌握物料庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,注意防潮防蛀。

      3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表,按季盤點(diǎn),填寫盤點(diǎn)表,注明盈虧,說明原因。

      三、領(lǐng)用流程:

      1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn),部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

      2、貴重辦公用品(如計(jì)算器、維修工具等),需填寫物品領(lǐng)用單,部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

      3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說明,交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷;員工調(diào)離,需歸還物品的應(yīng)交回原物,否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

      四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

      大明宮五金機(jī)電市場物業(yè)管理有限公司

      2012年4月23日

      第五篇:物資采購管理辦法

      編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 1/6

      工程物資采購管理辦法

      第一章 總則

      第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司的工程物資管理行為,確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。達(dá)到降低工程成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,保障公司合法權(quán)益的目的,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實(shí)際情況,特制定本辦法。

      第二條 工程物資管理工作歸口物資商務(wù)部實(shí)行統(tǒng)一管理,其它職能部門履行控制過程中的相關(guān)職責(zé)。

      第三條 工程物資管理過程控制包括: 工程材料計(jì)劃管理; 采購方式確認(rèn); 工程物資采購; 材料出入庫管理; 工程物資的財(cái)務(wù)核算; 工程物資的盤點(diǎn)清查; 廢舊物資的報(bào)廢處理等工作。

      第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)

      第四條 職能部門的相關(guān)職責(zé)

      (一)總經(jīng)理根據(jù)所承接專項(xiàng)工程的需要,負(fù)責(zé)委派(任命)所承接專項(xiàng)工程的項(xiàng)目經(jīng)理(主管)。

      (二)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部

      會(huì)同工程項(xiàng)目經(jīng)理(主管)共同負(fù)責(zé)擬采購工程物資的計(jì)劃管理。計(jì)劃管理具體包括: 編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 2/6

      項(xiàng)目所需物資的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、工期要求、數(shù)量、價(jià)格、概、預(yù)算及余料、廢舊物資的數(shù)量審定工作。

      協(xié)助物資商務(wù)部進(jìn)行擬采購工程物資合同的起草擬定。

      (三)物資商務(wù)部

      根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理(主管)及工程技術(shù)部提供的計(jì)劃及工期要求,物資商務(wù)部負(fù)責(zé)上報(bào)擬采購工程物資的采購方式(招標(biāo)、比選、議標(biāo)、跟標(biāo)、續(xù)標(biāo)等)的確認(rèn)工作,根據(jù)合同金額上報(bào)審批,批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

      負(fù)責(zé)組織材料出入庫的手續(xù)(含材料帳)、監(jiān)督、盤點(diǎn)、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。

      負(fù)責(zé)物資采購資金計(jì)劃的編制,負(fù)責(zé)按采購合同提出付款申請。

      (四)財(cái)務(wù)行政部

      負(fù)責(zé)工程物資的財(cái)務(wù)核算及稽核,具體包括:工程物資的出入庫帳務(wù)處理;物資款項(xiàng)的支付;負(fù)責(zé)定期將立卷檔案入檔案室;協(xié)助物資商務(wù)部及相關(guān)部門(工程管理部、項(xiàng)目主管等承辦單位)負(fù)責(zé)庫房材料稽核、盤點(diǎn)管理。

      (五)工程管理部

      會(huì)同技術(shù)經(jīng)濟(jì)部共同負(fù)責(zé)擬采購工程物資的計(jì)劃管理、工程需用材料時(shí)點(diǎn)的確定、工程實(shí)際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計(jì)及報(bào)告等工作。

      第三章 工程物資采購過程控制

      第五條 工程物資的計(jì)劃管理

      (一)工程項(xiàng)目合同簽訂后,技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部等承辦人員應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行現(xiàn)場察勘,按工程項(xiàng)目內(nèi)容編制材料、設(shè)備需求完成采購計(jì)劃清單,列明所需物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容,審核會(huì)簽后,交物資商務(wù)部。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 3/6

      (二)物資商務(wù)部根據(jù)物資采購計(jì)劃清單,在充分考慮以往工程項(xiàng)目余料及減少資金占用等因素,及時(shí)協(xié)調(diào)工程造價(jià)部及工程管理部,提出實(shí)際采購數(shù)量計(jì)劃及采購方式,報(bào)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,準(zhǔn)備采購。

      (三)工程物資的計(jì)劃資料應(yīng)由采購商務(wù)部進(jìn)行編號(hào),實(shí)施歸檔管理,并留一份財(cái)務(wù)行政部備份。

      第六條 工程物資的采購管理

      在法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi),遵循“公開、公平、公正”和誠實(shí)信用的原則,通過“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)、比交貨期”來確定廠家。

      (一)合格供方的確定

      1、需要公開招標(biāo)的物資,應(yīng)按國家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進(jìn)行公開招標(biāo)選擇供應(yīng)商。

      2、對不具備招標(biāo)條件或客戶需要通過比選、議標(biāo)、詢價(jià)、續(xù)標(biāo)等方式采購物資時(shí),物資商務(wù)部應(yīng)對供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格運(yùn)雜費(fèi)等各項(xiàng)目因素,運(yùn)用市場競爭機(jī)制進(jìn)行分析、比較。

      3、總金額在50萬元以下(含50萬元)的采購計(jì)劃,物資商務(wù)部組織技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部參加評審報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

      4、總金額在50~500萬元(含500萬元)的采購計(jì)劃,物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、工程造價(jià)部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購。

      5、總金額在500萬元(含500萬元)以上的采購計(jì)劃,物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報(bào)總經(jīng)理審核,并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后實(shí)施采購。

      6、對于業(yè)主方有特殊要求、需要共同確定招標(biāo)設(shè)備及廠家的,應(yīng)與業(yè)主方進(jìn)行溝通,商議確定采購方式及合格供方。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 4/6

      第七條 采購合同的簽訂、審查及會(huì)簽由公司物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場營銷部、項(xiàng)目經(jīng)理(主管)等相關(guān)職能部門共同商議,最終由物資商務(wù)部送公司領(lǐng)導(dǎo)審核,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂實(shí)施。歸檔管理由公司物資商務(wù)部負(fù)責(zé)。

      第八條 工程物資的驗(yàn)收及入庫管理

      1、對工程物資所需物資原則上按項(xiàng)目按實(shí)際使用量采購,不作庫存,的驗(yàn)收必須在具備相關(guān)資料的條件下進(jìn)行,資料包括合同或采購協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。

      2、驗(yàn)收工作一般需采購人員、工程現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員共同參加,并在驗(yàn)收清單上簽字確認(rèn)。

      3、采購:物資商務(wù)部采購人員負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)

      4、驗(yàn)收:項(xiàng)目部制定技術(shù)人員簽字確認(rèn)

      5、庫房:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和合同部庫管員共同審核確認(rèn)簽字

      6、供應(yīng)負(fù)責(zé)人:合同部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序

      1、領(lǐng)料員:項(xiàng)目部指定人員簽字確認(rèn)

      2、技術(shù)部門:項(xiàng)目部指定技術(shù)人員簽字確認(rèn)

      3、領(lǐng)料主管:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字

      4、發(fā)料員:合同部庫管員審核并簽字

      5、供應(yīng)負(fù)責(zé)人:合同部主任審核確認(rèn)簽字 第十條 工程物資的退料

      因工程項(xiàng)目變化,設(shè)計(jì)變更,物資管理人員需要辦理退料時(shí),應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單,不得自制單據(jù)。應(yīng)明確項(xiàng)目名稱,退料單位,數(shù)量金額及退料原因。

      第十一條 出入庫單的傳遞 編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 5/6

      庫房管理人員應(yīng)及時(shí)將收領(lǐng)料單傳遞至財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收領(lǐng)料單按工程項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,歸集工程成本。原則上當(dāng)月的收領(lǐng)料單不跨月傳遞。

      第十二條 工程物資的財(cái)務(wù)核算

      (一)工程物資的入賬成本。

      購入的設(shè)備及材料,按買價(jià)加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)等費(fèi)用、運(yùn)輸途中的合理損耗、入庫前的整理挑選費(fèi)用和按規(guī)定應(yīng)計(jì)入成本的稅金以及其他費(fèi)用,作為實(shí)際入賬成本。

      (二)物資款項(xiàng)的支付

      1、財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收料單,供應(yīng)商提供的發(fā)票,簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表,依據(jù)合同約定的款項(xiàng)支付方式支付貨款。

      2、需要預(yù)先支付物資款項(xiàng)的情況,財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表及對方單位的收據(jù),按照合同約定的預(yù)付款金額支付貨款,當(dāng)預(yù)付款支付達(dá)一定比例時(shí),供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提供全部價(jià)款的發(fā)票。

      第十三條 庫房材料帳薄登記及財(cái)務(wù)稽核

      (一)每年啟用新的帳本,并將帳本啟用表,目錄,頁碼等基礎(chǔ)內(nèi)容填列編制完善。根據(jù)物資性質(zhì)分設(shè)設(shè)備、電纜、材料三個(gè)大類。根據(jù)各大類分設(shè)明細(xì)賬,如,設(shè)備帳下分設(shè)變壓器、高低壓柜等明細(xì)賬。

      (二)庫房管理員及時(shí)將核對的出入庫單按照對應(yīng)的品名,規(guī)格型號(hào)及時(shí)上賬、下賬,做到日清月結(jié),并按月進(jìn)行匯總。

      (三)對異地存放的物資,庫房管理人員應(yīng)建立輔助 明細(xì)賬按照物資管理辦法進(jìn)行管理。

      (四)月末應(yīng)將庫房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。

      (五)財(cái)務(wù)行政綜合部對收領(lǐng)料單進(jìn)行稽核,檢查簽字手續(xù)是否齊全,內(nèi)容是否完整,編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 6/6 品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額是否正確,按照工程項(xiàng)目歸集工程成本。

      第十四條 定期盤庫,達(dá)到三清、三相符

      (一)定期盤庫清點(diǎn),達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清,做到帳、卡、物三相符。

      (二)月末庫房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫存材料匯總表并報(bào)送財(cái)務(wù)核對,如有不符之處,及時(shí)查找原因,做到帳帳相符。

      (三)每季度或年末,財(cái)務(wù)人員與材料管理人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),將物資實(shí)物明細(xì)賬與財(cái)務(wù)明細(xì)賬進(jìn)行核對,盤點(diǎn)結(jié)果如與賬面記錄不符,應(yīng)查明原因,及時(shí)處理,做到帳實(shí)相符。

      (四)對盤盈、盤虧的物資應(yīng)查明原因,在減去相關(guān)過失人賠款和殘料價(jià)值后,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。

      第十五條 材料的保管保養(yǎng)

      (一)倉庫應(yīng)規(guī)范、整潔,做到庫區(qū)貨位合理布局、通道暢通;貨架上的料卡應(yīng)字跡工整,標(biāo)志清晰,填寫準(zhǔn)確;

      (二)物資的存放應(yīng)“四號(hào)定位”(庫、架、層、位或區(qū)、點(diǎn)、排、位),“五五碼放”(五五成堆、五五成行),做到對放整齊;

      (三)工作制度、圖表等上墻資料應(yīng)齊全;應(yīng)健全倉庫的安全制度和防范措施,保證設(shè)施齊備,做好防火、防盜工作。

      第十六條 廢舊物資的報(bào)廢和處理

      廢舊物資的報(bào)廢和處理應(yīng)履行相關(guān)的簽訂和審批手續(xù)。

      第四章 附 則

      第十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議通過后頒布實(shí)施。第十八條 本辦法由財(cái)務(wù)行政部負(fù)責(zé)解釋。編號(hào):jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6

      四川XX工程有限公司

      二0一三年五月

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