第一篇:費(fèi)用支出規(guī)定(擬)
費(fèi)用支出規(guī)定(擬)第一部分 總則
第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
第三條 本制度適用公司全體員工。
第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程
第一條 借款管理規(guī)定
(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
(二)其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三)各項(xiàng)借款金額超過2000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第二條 借款流程
(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
(二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
(三)財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程
第一條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。
第二條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定
(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。
(三)報(bào)銷2000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。
第四條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
職 務(wù)
交通工具
住宿標(biāo)準(zhǔn)
伙食標(biāo)準(zhǔn)
外埠市內(nèi)交通費(fèi)用
一般員工
火車硬臥
150元/天
30元/天
30元/天
部門負(fù)責(zé)人
火車硬臥
180元/天
40元/天
40元/天
總經(jīng)理助理
飛機(jī)
200元/天
50元/天
50元/天
總經(jīng)理及以上
飛機(jī)
實(shí)報(bào)實(shí)銷
實(shí)報(bào)實(shí)銷
實(shí)報(bào)實(shí)銷
(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:
1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)。
3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),應(yīng)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
(三)報(bào)銷流程
1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。
3.購票: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件,到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。
4.返回報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條 電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1.移動通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
2.固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。
(二)報(bào)銷流程
1、公司人力資源部將員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。
第七條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。
(二)報(bào)銷流程
1.員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。
2.審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>
3.員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十二條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程
(一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。
(二)報(bào)銷流程
1.購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。
2.報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。
3.費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>
第十三條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1.招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。
2.培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。
3.其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。
(二)報(bào)銷流程:
1.招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。
2.培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。
3.資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。
4.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。
第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
第十四條 工薪福利等支出包括工資、社會保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 工薪福利支付流程
(一)工資支付流程:(1)每月31日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;(2)總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表;(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;(4)按工薪審批程序?qū)徟唬?)次月10日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付上月工資。
(二)社會保險(xiǎn)流程:(1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理,若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
(三)其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
第五部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程
第十六條 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。
第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。
(一)填寫購置申請:按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報(bào)批。
(二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。
(三)結(jié)賬報(bào)銷:(1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報(bào)銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十八條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程
(一)費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。
(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。
(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程
1.審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。
2.簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。
3.付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
第二十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
第二篇:辦公費(fèi)用支出管理規(guī)定
辦公費(fèi)用支出管理規(guī)定
一總則
第一條本制度適用于我辦部門、正式員工、以及由我辦承擔(dān)辦公費(fèi)用的臨時(shí)用工和外雇人員。
第二條本制度所稱辦公費(fèi)用是指在我辦日常經(jīng)營過程中,由我辦統(tǒng)一支付或由部門或個(gè)人分別支付但由我辦承擔(dān)的與我辦業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用。
第三條我辦辦公費(fèi)用預(yù)算體系分為公共辦公費(fèi)用預(yù)算、部門辦公費(fèi)用預(yù)算、臨時(shí)辦公預(yù)算三部分。
第四條各預(yù)算體系分別制定和月度預(yù)算。其中,公共辦公費(fèi)用的和月度預(yù)算由我辦秘書科長制定;部門辦公費(fèi)用的和月度預(yù)算由各個(gè)部門負(fù)責(zé)人分別制定;臨時(shí)辦公預(yù)算由秘書科長制作。財(cái)務(wù)科科長統(tǒng)一匯總所有預(yù)算。
二 預(yù)算表與核算表
第五條我辦辦公費(fèi)用預(yù)算表應(yīng)明確列出所有費(fèi)用科目,費(fèi)用科目名稱應(yīng)能夠直接與費(fèi)用開支的票據(jù)種類直接對應(yīng),以便于追溯。
第六條公共辦公費(fèi)用預(yù)算表應(yīng)明確列出各個(gè)部門在各個(gè)費(fèi)用科目下的預(yù)算金額;部門辦公費(fèi)用預(yù)算表應(yīng)明確列出本部門每個(gè)人在各個(gè)費(fèi)用科目下的預(yù)算金額;臨時(shí)辦公預(yù)算表由財(cái)務(wù)科根據(jù)具體情況確定其費(fèi)用科目和對象的明細(xì)分類。
第七條核算表分為實(shí)際開支核算表和預(yù)算核算算差額比較表組成。核算表與預(yù)算表采用完全相同的格式和形式,以便于比較和分析。
第八條預(yù)算表與核算表由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一制定,具體形式參見附錄。
三 預(yù)算
第九條預(yù)算表在頭年12月20日前以電子版本形式下發(fā)給秘書科長;月度預(yù)算表在前月10日前以電子版本形式下發(fā)給各科負(fù)責(zé)人;臨時(shí)辦公預(yù)算由財(cái)務(wù)科根據(jù)具體情況確定預(yù)算表下發(fā)時(shí)間。若預(yù)算表的形式和內(nèi)容在不同月份沒有變化,則可以持續(xù)沿用,無須每月下發(fā)。
第十條預(yù)算制作人應(yīng)在每年12月23日前完成下預(yù)算;月度預(yù)算制作人應(yīng)在每月23日前完成次月預(yù)算;臨時(shí)辦公預(yù)算自財(cái)務(wù)科預(yù)算表下發(fā)之日三天內(nèi)由相應(yīng)預(yù)算制定人完成。所有預(yù)算均需要以書面和電子兩種形式交財(cái)務(wù)科長審核。書面預(yù)算表需要預(yù)算制作人清楚簽字。
第十一條財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)對匯總的預(yù)算分別進(jìn)行審核和測算,確保各項(xiàng)預(yù)算開支的合理性,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即將預(yù)算表退回相關(guān)預(yù)算制定人,要求其在一天內(nèi)重新制定或作出合理書面解釋。
第十二條 財(cái)務(wù)部科長應(yīng)在每月25日前完成預(yù)算匯總。
第三篇:費(fèi)用支出管理辦法
費(fèi)用支出管理辦法
一、目的為有效加強(qiáng)公司費(fèi)用支出管理,同時(shí)便于財(cái)務(wù)對費(fèi)用支出的監(jiān)督和控制,有效地規(guī)范和降低費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。
二、支出原則
1、預(yù)算控制原則:費(fèi)用支出應(yīng)嚴(yán)格控制在規(guī)定的預(yù)算范圍內(nèi),預(yù)算外支出的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);
2、勤儉節(jié)約原則:公司的一切費(fèi)用開支都必須本著節(jié)約的原則,避免鋪張浪費(fèi);
3、真實(shí)合法原則:費(fèi)用支出必須以真實(shí)性、合法性為前提,不得多列虛擬經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);
4、嚴(yán)格審批原則:費(fèi)用支出必須有嚴(yán)格的報(bào)銷審批程序,不符合支出要求的費(fèi)用一律不得辦理;
5、及時(shí)還款原則:除備用金外的費(fèi)用類借款應(yīng)及時(shí)報(bào)賬歸還,報(bào)銷時(shí)沖抵借款后方可支付余額。無正當(dāng)理由逾期不歸還的,財(cái)務(wù)部門可直接從工資中扣繳還款;
6、本辦法所稱的費(fèi)用支出主要包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。
三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)工作需要或重要接待活動而支付的必要費(fèi)用開支:
1、招待用的茶葉、香煙、禮品等由接待部門提出需求計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部門審批后進(jìn)行購買;
2、外單位來公司的,原則上應(yīng)安排在聚梅源菜館就餐,接待費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)為:中層以上的據(jù)實(shí)結(jié)算;中層級的每月限額為500元(接待特殊客人超額的,依具體情況結(jié)算);業(yè)務(wù)部門接待費(fèi)用統(tǒng)一列入差旅費(fèi)用中結(jié)算,就餐完畢后由負(fù)責(zé)接待的人員簽字確認(rèn),財(cái)務(wù)依據(jù)簽單權(quán)限審核接待費(fèi)用。
四、市內(nèi)交通費(fèi)
市內(nèi)交通費(fèi)是指因工作需要在本地發(fā)生的日常交通及租車、包車的相關(guān)費(fèi)用。
1、市內(nèi)辦事原則上統(tǒng)一由公司派車外出,確因無法乘坐公司指派車輛的,需說明原因并提供相關(guān)乘車發(fā)票,經(jīng)財(cái)務(wù)審核后費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷;
2、因工作需要使用車輛的(含派車、包車及租車),需先向財(cái)務(wù)提出申請,由財(cái)務(wù)統(tǒng)一調(diào)度安排車輛,相關(guān)用車費(fèi)用交財(cái)務(wù)審核后予以報(bào)銷。
五、辦公費(fèi)
1、辦公費(fèi)指購買辦公用品、業(yè)務(wù)書籍、雜志和報(bào)紙等相關(guān)費(fèi)用,若辦公費(fèi)用金額較大的,需先報(bào)財(cái)務(wù)審核后,再報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批;
2、各部門需要辦公用品的,應(yīng)于當(dāng)月末將次月所需領(lǐng)用的辦公用品清單上報(bào)給財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一采購后各部門根據(jù)計(jì)劃領(lǐng)用,其他部門不得擅自購買辦公用品。財(cái)務(wù)部須建立《辦公用品收發(fā)領(lǐng)用登記薄》,做到購買、保管登記、領(lǐng)用三者分開;
3、報(bào)銷辦公費(fèi)用時(shí)需準(zhǔn)確填寫購買物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等,不符合要求的發(fā)票不得作為報(bào)銷憑證。
六、通訊費(fèi)
通訊費(fèi)包括固定電話費(fèi)、移動電話費(fèi)和傳真、寬帶等費(fèi)用。
1、固定電話費(fèi)包括市話和長途電話費(fèi),由財(cái)務(wù)部按電話號碼列出部門電話費(fèi)金額辦理報(bào)銷手續(xù),據(jù)實(shí)報(bào)銷;
2、移動電話費(fèi)實(shí)行“限額報(bào)銷,超支自付”的辦法,移動電話費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn):
(1)總經(jīng)理據(jù)實(shí)報(bào)銷;生產(chǎn)經(jīng)理150元/月;其余部門經(jīng)理100元/月;業(yè)務(wù)部門人員費(fèi)用100-300元/月;
(2)其他人員因業(yè)務(wù)需要報(bào)銷通訊費(fèi)的由部門提出申請、報(bào)財(cái)務(wù)審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以執(zhí)行;
(3)因出國或其他客觀原因超過限額標(biāo)準(zhǔn)的需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;
(4)因不具備日常話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的員工,臨時(shí)被指派到外地出差的,移動電話費(fèi)經(jīng)財(cái)務(wù)審核后據(jù)實(shí)報(bào)銷;
(5)超出通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的部分一律由本人自理,在公司報(bào)銷移動話費(fèi)的員工,通訊工具必須在6:30—21:00間保持開通,違者不報(bào)銷當(dāng)月通訊費(fèi)或降低報(bào)通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
七、會務(wù)費(fèi)
會務(wù)費(fèi)包括參加外單位組織的相關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、開會等經(jīng)費(fèi)及公司經(jīng)營工作會議費(fèi)等。會務(wù)預(yù)算超過2000元的應(yīng)在召開會議前,由經(jīng)辦
部門提交會務(wù)預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核,會務(wù)費(fèi)應(yīng)控制在會議預(yù)算范圍內(nèi),不得超支。
八、日常差旅費(fèi)
日常差旅費(fèi)是指公司員工受公司指派到外地出差而發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它雜費(fèi)等。
1、各部門應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行員工出差審批程序,能通過信函、電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真解決問題的不應(yīng)安排出差,以減少不必要的開支;
2、工作人員出差應(yīng)集中精力在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù),實(shí)際出差天數(shù)超過原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用,需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
3、公司人員出差前須填寫《出差審批單》,并注明出差人員、出差目的地、交通工具、出差任務(wù)、預(yù)計(jì)天數(shù)和預(yù)計(jì)申請金額。出差必須經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后方可進(jìn)行,出差完畢后憑《差旅費(fèi)用報(bào)銷單》報(bào)銷出差費(fèi)用;
4、中層以上人員出差可坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥、輪船二等艙;其他員工可乘坐火車硬臥、輪船三等艙,若與中層以上人員一同出差的依具體情況處理;
5、出差住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行“限額報(bào)銷、超支自理”的方式進(jìn)行:
(1)中層以上人員據(jù)實(shí)報(bào)銷;
(2)部門經(jīng)理一線城市280元/天,中小城市200元/天;
(3)其他員工一線城市200元/天,中小城市120元/天;
(4)員工多人同時(shí)出差能合住的應(yīng)合住標(biāo)準(zhǔn)間,并可按以上標(biāo)準(zhǔn)上浮20%執(zhí)行。
(5)
除參加上級單位安排的會議外,住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人負(fù)擔(dān);特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)的,需書面陳述理由,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;
6、出差伙食費(fèi)補(bǔ)貼按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),具體標(biāo)準(zhǔn)如下:
①、中層以上人員據(jù)實(shí)報(bào)銷;
②、部門經(jīng)理50元/天;③、其他員工40/天。
九、銷售差旅費(fèi)
銷售差旅費(fèi)指銷售部門因工作需要到市外出差而發(fā)生的費(fèi)用,具體包括招待費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。
1、銷售差旅費(fèi)實(shí)行包干制:即依據(jù)產(chǎn)品銷售后按合同回款額進(jìn)行提成(具體提成比例由財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析后提供),回款額指編織袋、機(jī)械設(shè)備銷售后的實(shí)際應(yīng)收款;
2、合同回款額提成每季度結(jié)算一次,在季度考核兌現(xiàn)前可按預(yù)算差旅費(fèi)用的80%進(jìn)行預(yù)支;
3、公司基于市場戰(zhàn)略考慮,同意銷售人員按公司規(guī)定產(chǎn)品的最低價(jià)范圍進(jìn)行銷售的,銷售提成比例可作適當(dāng)調(diào)整;銷售人員采取合法手段且不影響公司產(chǎn)品市場而取得高價(jià)銷售的,可適當(dāng)提高銷售提成比例;公司轉(zhuǎn)移給銷售人員的客戶,可酌情按一定的比例計(jì)算銷售提成;
4、銷售人員在出差中,確因特殊情況需改變計(jì)劃路線或延長出差時(shí)間的,應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門同意,否則產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷;
5、產(chǎn)品銷售中的市場推廣費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、退貨費(fèi)、回訪客戶等費(fèi)用不列入銷售差旅費(fèi)中,此部分費(fèi)用依據(jù)實(shí)際情況,憑相關(guān)票據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)審
核后實(shí)報(bào)實(shí)銷。
十、其他
1、駕駛公司車輛到市外出差的,按出差所到達(dá)的目的地報(bào)銷燃油費(fèi)、住宿費(fèi)及伙食補(bǔ)貼費(fèi)用;
2、凡被外單位和個(gè)人邀請赴外地考察參觀人員,其食宿費(fèi)已由對方負(fù)擔(dān)的,均不再享受相應(yīng)的補(bǔ)貼費(fèi)用;
3、出差期間因情況特殊需發(fā)生其他與工作相關(guān)費(fèi)用的,應(yīng)先報(bào)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批同意后方可給予報(bào)銷。
十一、附則
1、以上未盡事宜的,由經(jīng)理辦公會討論決定;
2、本辦法自下發(fā)之日起開始實(shí)施。
第四篇:費(fèi)用支出管理制度
費(fèi)用支出管理制度
一 總 則
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督控制作用,特制定以下標(biāo)準(zhǔn)及程序。
第一節(jié)費(fèi)用報(bào)銷制度的原則、內(nèi)容及要求 費(fèi)用支出的原則
(1)勤儉節(jié)約的原則。各公司的一切開支都必須本著節(jié)約的原則,費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)必須依據(jù)費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的有關(guān)要求執(zhí)行。
(2)真實(shí)合法的原則。費(fèi)用支出必須以真實(shí)性、合法性為前提,不得多列成本費(fèi)用和虛擬經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
(3)嚴(yán)格審批的原則。費(fèi)用支出必須有嚴(yán)格的用款審批制度和報(bào)銷審批程序,嚴(yán)格審批權(quán)限,堵塞漏洞。
(4)可控性原則。對管理費(fèi)用中可以通過管理措施加以控制的費(fèi)用應(yīng)制定明確的管理辦法及監(jiān)督檢查制度。適用范圍及要求
本章的內(nèi)容適用于全集團(tuán)的費(fèi)用支出管理,集團(tuán)級各個(gè)公司必須結(jié)合預(yù)算管理辦法執(zhí)行,如有特殊情況,上報(bào)集團(tuán)董事長審批后執(zhí)行。
第二節(jié)費(fèi)用審批管理
為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)將集團(tuán)及各公司范圍內(nèi)對各項(xiàng)費(fèi)用的審批權(quán)限實(shí)行統(tǒng)一管理。
費(fèi)用審批制度
(1)各公司各種費(fèi)用開支項(xiàng)目,必須實(shí)行事前審批制度。事前需將費(fèi)用開支項(xiàng)目的內(nèi)容、事項(xiàng)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等報(bào)集團(tuán)審批人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行(集團(tuán)審批人如不在,必須電話請示,并在審批單上寫明已電話請示,并及時(shí)辦理補(bǔ)簽手續(xù)。)報(bào)銷時(shí),需同時(shí)持審批單和發(fā)票等原始單據(jù)在批準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,僅持發(fā)票但無審批單的,財(cái)務(wù)不得予以報(bào)銷。
(2)各公司招待費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷,必須經(jīng)負(fù)責(zé)行政職能部門審查、財(cái)務(wù)審核,報(bào)各公司總經(jīng)理、集團(tuán)審批人批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
(3)、各公司車輛用油,由負(fù)責(zé)行政職能的部門統(tǒng)一采購,統(tǒng)一發(fā)放,由其對每月油品采購、每輛車的耗油逐筆登記備查。每次領(lǐng)用必須有經(jīng)辦人簽字。下次申請采購時(shí)必須將前次采購、使用、結(jié)存情況一并上報(bào),作為審批依據(jù)。由各公司總經(jīng)理、集團(tuán)審批人批準(zhǔn)后采購。未經(jīng)統(tǒng)一辦理采購的油品燃料費(fèi)用(長途 1 出差途中加油費(fèi)用除外)財(cái)務(wù)不予審核報(bào)銷。
其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審批制度
(1)各公司、各部門各種合同必須由集團(tuán)審批人審批后方可簽定。(2)各公司銷售折扣、折讓及各種優(yōu)惠事項(xiàng),必須形成經(jīng)審批的成文優(yōu)惠政策,金額在制度規(guī)定范圍內(nèi)的,可由銷售經(jīng)理、總經(jīng)理決定,超出一定范圍的,必須經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,但無論金額大小,必須履行集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù)(集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)如不在,必須電話請示,并在審批單上寫明已電話請示,并及時(shí)辦理補(bǔ)簽手續(xù))。
(3)各公司在進(jìn)行各銷售時(shí)必須實(shí)行現(xiàn)銷制度。如遇特殊情況需要賒銷,必須報(bào)集團(tuán)審批人批準(zhǔn)。第三節(jié)會議費(fèi)用報(bào)銷管理 會議預(yù)算的審批
無論是集團(tuán)召開全集團(tuán)工作會議還是各公司、各部門召開業(yè)務(wù)工作會議,如需租用外部會議場地、安排就餐及其他活動的,必須在會議召開之前由會議發(fā)起部門作出會議日程安排和用款計(jì)劃,報(bào)各公司總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由集團(tuán)幫上負(fù)責(zé)辦理用款手續(xù)。會議費(fèi)報(bào)銷
(1)各類會議結(jié)束后,會務(wù)組的工作要在10天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門按事先審批過的會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算表報(bào)銷,會議費(fèi)用要嚴(yán)格控制在預(yù)算以內(nèi)。一般不準(zhǔn)超出預(yù)算額,超出金額,要寫出支出情況說明,按會議預(yù)算審批程度,經(jīng)審核批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。
(2)各公司人員參加集團(tuán)召開的各類會議(食宿由集團(tuán)安排),除往返路費(fèi)(乘坐公共交通工具的)外,不得在各公司再報(bào)銷會議期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)以及其他路費(fèi)。
(3)會議期間不準(zhǔn)超標(biāo)消費(fèi),不準(zhǔn)以任何名義,任何方式給會議代表發(fā)放禮品、禮金。業(yè)務(wù)會議需贈送紀(jì)念品、宣傳品,必須在會議預(yù)算內(nèi)購置。第四節(jié)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷管理 事前申請
(1)各職能部門因業(yè)務(wù)招待用餐,須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由行使辦公室職能的部門統(tǒng)一安排。
(2)各職能部門因業(yè)務(wù)需要饋贈禮品,需事先請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購買。報(bào)銷審批
招待費(fèi)結(jié)算原則上一次一結(jié),結(jié)算時(shí),由行使辦公室職能的部門持就餐費(fèi)報(bào)銷發(fā)票(經(jīng)辦人簽字),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審核簽字,集團(tuán)審批人 2 簽批后,方可予以報(bào)銷。第五節(jié)、差旅費(fèi)報(bào)銷管理
差旅費(fèi)開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按區(qū)域劃分:
一類地區(qū):北京、天津、上海、深圳、重慶、廣州、珠海、廈門、汕頭、海南、青島;
二類地區(qū):各省的首府城市、計(jì)劃單列市
三類地區(qū):除一、二類地區(qū)外的其他區(qū)外城市及銀川; 四類地區(qū):自治區(qū)境內(nèi)除銀川外其他市縣 借款制度
(1)因工作需要出差預(yù)借差旅費(fèi)的,應(yīng)填寫差旅費(fèi)借款單,詳細(xì)填寫事由、出差路線、時(shí)間,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,到行使辦公室職能的部門備檔,并由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(或電話請示后集團(tuán)審批人)審批人簽字同意后,方可辦理借款手續(xù)。省內(nèi)出差借支差旅費(fèi)不得超過三千元,省外出差借支差旅費(fèi)不得超過一萬元。
(2)凡出差人員個(gè)人欠款未清、或使用支票未報(bào)銷者,不論任何理由都不予借款。
(3)借款金額由部門負(fù)責(zé)人按出差事由和出差期限把關(guān),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人本著安全合理的原則審批。
出差人員出差乘坐交通工具規(guī)定
符合條件的工作人員允許乘坐飛機(jī),(集團(tuán)部長級以上工作人員及各公司總經(jīng)理,)其他工作人員原則上出差乘坐火車、汽車,但在全面考慮多種交通工具,及不同時(shí)期各航線推出的機(jī)票折扣等因素下,同時(shí)結(jié)合各崗位實(shí)際工作的需要,可根據(jù)情況事先填寫《交通工具改乘申請單》。經(jīng)各公司總經(jīng)理及集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可改乘飛機(jī),否則各公司財(cái)務(wù)人員不予報(bào)銷機(jī)票 差旅費(fèi)報(bào)銷
1、差旅費(fèi)報(bào)銷審批程序
報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單粘貼相關(guān)報(bào)銷憑證——部門負(fù)責(zé)人審核——財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批——公司總經(jīng)理審批——集團(tuán)審批人審批——財(cái)務(wù)部支付。
2、出差人員返回后,必須在十五日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷差旅費(fèi),逾期不報(bào)者,在次月工資中扣除借支金額,并扣罰報(bào)銷金額的5%。
3、預(yù)借差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字,并持領(lǐng)導(dǎo)簽字的預(yù)借款單,經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤后,報(bào)總經(jīng)理和集團(tuán)審批人簽字,方可報(bào)銷。超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)銷金額,經(jīng)本人寫出超支原因,經(jīng)審批人簽字后,方能報(bào) 3 銷。
4、出差人員在報(bào)銷時(shí),要一次性交回全部余款,不得拖欠。特殊情況下不能一次交清的,應(yīng)向財(cái)務(wù)部門說明情況,但最遲不能超過一個(gè)月。凡沒有交清欠款的,轉(zhuǎn)為本人借款,從其工資中扣除,直到扣清,為扣清所欠借款,下次出差時(shí),不能預(yù)借差旅費(fèi)。
5、出差人員有責(zé)任對其在出差期間取得報(bào)銷發(fā)票的合法性進(jìn)行審核,要求發(fā)票內(nèi)容填寫齊全,大小寫金額無誤、清楚,有稅務(wù)部門監(jiān)章和出票部門的公章,否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。
住宿及餐飲補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(具體標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)見制度流程匯編168頁)第六節(jié)、資產(chǎn)維修管理 編制維修預(yù)算
固定資產(chǎn)的維修應(yīng)由使用部提出維修申請、編制維修預(yù)算,經(jīng)管理部門審核后,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理復(fù)審后,報(bào)審批人審批即可;對于維修金額超過一萬元、不足五萬元的維修項(xiàng)目,由審批人審批即可;維修金額超過五萬元的較大維修項(xiàng)目須上報(bào)集團(tuán),經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會議研究決定后再報(bào)審批人審批。財(cái)務(wù)部門應(yīng)對審批手續(xù)及維修預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格審查,符合以上規(guī)定,并辦理了相關(guān)手續(xù)后方可辦理預(yù)付款手續(xù)。內(nèi)控及保障
1、資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)的維修結(jié)果負(fù)責(zé)。資產(chǎn)的維修必須經(jīng)資產(chǎn)管理部門同意后方可進(jìn)行,否則不予報(bào)銷。
2、單項(xiàng)維修金額超過一萬元的維修項(xiàng)目,由資產(chǎn)管理部門及資產(chǎn)使用部門與維修單位簽訂維修合同(或?qū)Ψ絾挝怀鼍叩馁|(zhì)量保證承諾),明確維修日期、質(zhì)量保證、雙方的權(quán)力與責(zé)任等。
3、資產(chǎn)管理部門應(yīng)對維修單位的情況進(jìn)行了解,承承擔(dān)較大維修項(xiàng)目的單位,應(yīng)有一定的規(guī)模、能承擔(dān)維修責(zé)任和義務(wù)。
4、金額1000元以下的小修理及零星開支費(fèi)用,由資產(chǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行維修。報(bào)銷規(guī)定
由經(jīng)辦人填制報(bào)銷單,后附正式發(fā)票、維修預(yù)算、合同、費(fèi)用審批單,經(jīng)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審核,由審批人簽批,手續(xù)齊全后到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。第七節(jié)、辦公費(fèi)用報(bào)銷管理 辦公用品報(bào)銷
(1)嚴(yán)格預(yù)算管理,超月度預(yù)算10%以上的部分實(shí)行財(cái)務(wù)備案,將該信息及 4 時(shí)傳遞至公司績效考核機(jī)構(gòu)進(jìn)行扣分。
(2)由經(jīng)辦人填制報(bào)銷單,后附有正式發(fā)票、費(fèi)用審批單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審核,審核無誤后,由集團(tuán)審批人簽批。以上手續(xù)齊全后辦理報(bào)銷手續(xù)。
辦公電話費(fèi)報(bào)銷
(1)各公司副總經(jīng)理、集團(tuán)各副部長以上高管人員及特批的業(yè)務(wù)部門固定電話費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
(2)其他人員、部門實(shí)行單部限額控制,限額如下:
營銷部門:實(shí)報(bào),業(yè)務(wù)部門250元,辦公室150元,財(cái)務(wù)部200元,門衛(wèi)室50元。
(3)限額以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超限額部分的50%由部門負(fù)責(zé)人的工資中扣除,剩余50%由部門其他人員均攤,由其工資中扣除。報(bào)刊、資料報(bào)銷
各部門訂閱報(bào)刊、雜志、業(yè)務(wù)書籍、資料,均由辦公室統(tǒng)一訂閱。個(gè)人使用的非本職工作需要的學(xué)習(xí)資料書刊不能報(bào)銷。第八節(jié)、通訊費(fèi)報(bào)銷管理 報(bào)銷范圍
通訊費(fèi)是指因工作崗位需要而使用移動電話鎖產(chǎn)生的費(fèi)用,不含固定電話和網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi),通訊費(fèi)不受通訊工具限制,超支部分自理。
通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):集團(tuán)高管、各公司總經(jīng)理500元,各公司副總經(jīng)理、集團(tuán)各部門部長、主任300元,集團(tuán)各部門副部長(部長助理)、副主任、各公司總經(jīng)理助理260元,各公司部門經(jīng)理、集團(tuán)各部主管、會計(jì)主管、集團(tuán)秘書200元,各公司業(yè)務(wù)主管、秘書、司機(jī)、出納150元,班組長100元,重要崗位且外勤聯(lián)系較多的員工(需經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn))100元。管理規(guī)定
(1)通訊費(fèi)每月隨工資發(fā)放,超支部分個(gè)人負(fù)擔(dān)。
(2)凡享受保修通訊費(fèi)待遇的職工,其移動通訊工具必須保證每日(含國家法定節(jié)假日)7:30至22:00正常開通,各公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、集團(tuán)部長助理以上人員以及特殊崗位人員必須保證24小時(shí)開機(jī)。如有一個(gè)月內(nèi)三次以上(含三次)違反本規(guī)定者,停發(fā)當(dāng)月通訊費(fèi)并罰款200元。
(3)凡享受報(bào)銷通訊費(fèi)待遇的職工,其通訊號碼不得隨意變更或停機(jī),確有特殊原因需要變更的,必須報(bào)行使辦公室職能的部門備案。擅自變更移動通訊號碼或停機(jī),導(dǎo)致集團(tuán)無法與其正常聯(lián)絡(luò)的,停發(fā)當(dāng)月通訊費(fèi)并罰款200元。
費(fèi)用支出簽批
部門費(fèi)用需要預(yù)先做費(fèi)用申請的,必須注明用途、時(shí)間、金額等,部門領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)總經(jīng)理審批。
用款或借款申請、費(fèi)用報(bào)銷等,必須經(jīng)負(fù)責(zé)行政職能部門審查、財(cái)務(wù)審核,報(bào)公司總經(jīng)理、集團(tuán)審批人批準(zhǔn)后方可辦理。
1各項(xiàng)費(fèi)用支出必須由經(jīng)辦人填寫必要的單據(jù)粘貼票據(jù),先由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性,再由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核業(yè)務(wù)及票據(jù)的合規(guī)性,最后由總經(jīng)理審批,經(jīng)授權(quán)簽批人簽批后報(bào)銷。
2支付材料或工程等款項(xiàng),由經(jīng)辦人填寫付款申請單,按本規(guī)定所列程序辦理審批與簽批。
3、根據(jù)集團(tuán)和各經(jīng)營公司目前的實(shí)際情況,暫定為大額以上款項(xiàng)的支付,經(jīng)財(cái)務(wù)部門請示集團(tuán)董事長后,簽批后方可付款。
4、出納收到報(bào)銷單后應(yīng)先檢查部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理級總經(jīng)理的簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷,出納系資金出口的最后關(guān)口,應(yīng)從嚴(yán)把握,對不符合審批手續(xù)、手續(xù)不全和不符合規(guī)定的支出,出納有權(quán)拒付,希望各位同仁配合。
第五篇:五項(xiàng)費(fèi)用支出管理辦法
五項(xiàng)費(fèi)用支出管理辦法
第一章 總則
第一條
為進(jìn)一步降低非生產(chǎn)性成本,明確公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)、汽車使用費(fèi)(以下簡稱:部門五項(xiàng)費(fèi)用)支出標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)控管理,保證五項(xiàng)費(fèi)用的開支能嚴(yán)格控制在公司預(yù)算范圍內(nèi),提高公司整體競爭能力,特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條
本辦法適用于公司各職能部門,各關(guān)聯(lián)子分公司等經(jīng)營單位可依據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及管理制度,報(bào)財(cái)務(wù)部備案,經(jīng)營單位費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上不得高于本辦法所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
第二章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)
第三條
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司在承擔(dān)難度較大的業(yè)務(wù)和重要接待活動中必要的費(fèi)用開支。
第四條
公司對業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行總額控制,實(shí)行定標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)場簽單的辦法,由辦公室統(tǒng)一安排。實(shí)行餐費(fèi)包干制,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)接待,具體分配金額按領(lǐng)導(dǎo)分工情況確定。
第五條公司接待原則上在公司指定的餐館接待,特殊情況需在指定外接待的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),接待需經(jīng)總經(jīng)理同意,就餐完畢由授權(quán)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
第六條由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對招待費(fèi)用的結(jié)算,簽單人不得經(jīng)手付款結(jié)算。財(cái)務(wù)人員對轉(zhuǎn)來的無簽單權(quán)限的人員簽署的就
餐結(jié)算單據(jù)不予承認(rèn)。
第七條接待需自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,不奢侈、不浪費(fèi),中午執(zhí)行便餐,無特殊情況不允許安排酒席。
第八條因公在外進(jìn)行接待的,須向總經(jīng)理請示同意后,方可實(shí)施。
第三章 辦公費(fèi)
第九條辦公費(fèi)是指公司內(nèi)各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購置費(fèi)用。
第十條公司辦公費(fèi)用涉及物品由辦公室在預(yù)算內(nèi)統(tǒng)一購買、管理,辦公用品購置實(shí)行定點(diǎn)采購管理。
第十一條公司部門人員每人每年400元辦公費(fèi),含辦公用品耗材、文印、修理費(fèi)等。
第十二條 辦公用品采購審批程序:各職能部門填寫《辦公用品購置申請表》報(bào)辦公室審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到定點(diǎn)單位采購。
第十三條
所有辦公費(fèi)由部門第一負(fù)責(zé)人具體控制,超支費(fèi)用由科室自行承擔(dān)。
第四章 電話費(fèi)
第十四條 電話費(fèi)是指公司內(nèi)部各單位和相關(guān)人員使用電話所支出的費(fèi)用(包括:移動電話費(fèi)用補(bǔ)貼)。公司電話費(fèi)的管理和繳納工作由公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理。
第十六條 公司員工移動電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干定人管
理,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第十七條 電話費(fèi)公司領(lǐng)導(dǎo)每月200元包干,部門負(fù)責(zé)人(正科)150元包干,副科100元包干,科員50元包干;負(fù)責(zé)銷售的區(qū)域負(fù)責(zé)人150元包干,銷售員50元包干。小車駕駛員每月100元包干。
第十八條 享受話費(fèi)補(bǔ)貼人員,要求全天開機(jī),發(fā)現(xiàn)一次無故關(guān)機(jī),欠費(fèi)停機(jī)者,停發(fā)次月補(bǔ)貼,費(fèi)用自理。
第五章 差旅費(fèi)
第十九條 公司對出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額報(bào)銷?;锸逞a(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“總額包干、超額自理”的辦法。
第二十條 公司員工到外地出差(指不能當(dāng)日返回),伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)按出差的自然(日歷)天數(shù)計(jì)算。住宿費(fèi)按出差的自然天數(shù)減一天,即算頭不算尾的方法計(jì)算。
第二十一條 員工出差就到辦公室填寫出差單,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。嚴(yán)格控制出差人數(shù)、天數(shù),原則上能代開會、代辦事的由出差人員代理。
第二十二條 出差住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)(凡自帶車不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi))補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、巴州地區(qū)以內(nèi),公司領(lǐng)導(dǎo)150元/天,科級以下100元/天。
2、巴州地區(qū)以外,公司領(lǐng)導(dǎo)250元/天,生活補(bǔ)貼60
元;科級以下120元/天,生活補(bǔ)貼40元/天,市內(nèi)交通費(fèi)10元/天。
3、區(qū)外國內(nèi):住宿費(fèi)憑票報(bào)銷,生活補(bǔ)貼60元/天,市內(nèi)交通費(fèi)20元/天。
4、因公外出學(xué)習(xí)、短訓(xùn)、每天補(bǔ)助10元,培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)憑培訓(xùn)通知實(shí)報(bào)實(shí)銷,住宿費(fèi)在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票報(bào)銷。
5、乘火車外出可享受硬臥,乘座交通工具超標(biāo) 第二十三條 出差人員利用出差之便辦理私事,不及時(shí)返回公司報(bào)道銷假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將不予報(bào)銷出差期內(nèi)的相關(guān)費(fèi)用,并扣除出差期內(nèi)所有的薪金,情況特別嚴(yán)重者另行處理。
第二十四條 原公外出參加會議,主持會議單位負(fù)責(zé)食宿的,公司不再報(bào)銷。
第二十五條 凡個(gè)人申請參加學(xué)歷教育學(xué)習(xí)的,一律不做出差處理,不報(bào)銷住宿費(fèi),伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助。
第二十六條 出差期間因公產(chǎn)生的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(二)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票為憑。
(三)因公購物的費(fèi)用,應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票和明細(xì)單為憑。
(四)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第二十七條 出差費(fèi)用發(fā)生后,出差人員須在出差結(jié)束的一周內(nèi)辦理相關(guān)報(bào)銷手續(xù),及時(shí)填寫相應(yīng)的差旅費(fèi)報(bào)銷單,并將原始數(shù)據(jù)單粘貼好(住宿費(fèi)必須由正規(guī)發(fā)票)。有借支的,須當(dāng)月結(jié)清相關(guān)費(fèi)用,否則財(cái)務(wù)部將在當(dāng)月工資中代為扣除(報(bào)賬時(shí)須出具往返出差地的交通費(fèi)單據(jù),作為計(jì)算出差天數(shù)的依據(jù))。
第二十八條 公司或相關(guān)部門統(tǒng)一員工外出考察,費(fèi)用由公司統(tǒng)一制服的,員工不再另行報(bào)銷差旅費(fèi),也不給予出差補(bǔ)貼。
第六章 汽車使用費(fèi)
第二十九條 公司公車由辦公室管理,主要用于處理公務(wù),車輛使用應(yīng)本著減少開支,厲行節(jié)約的原則。
第三十條 汽車費(fèi)用涉及油料按相關(guān)規(guī)定實(shí)行定點(diǎn)加油,由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)結(jié)算。
第三十一條 汽車內(nèi)部租用產(chǎn)生的路橋費(fèi)、停車費(fèi)等直接費(fèi)用,需附于《派車單》后,由用車人簽字確認(rèn)后,并同原始票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。
第三十二條 車輛修理前應(yīng)向辦公室報(bào)告,并在指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理。
第三十三條 公務(wù)用車派車流程、審批程序,依照《車輛管理制度》執(zhí)行。
第七章 附則
第三十四條 本規(guī)定由公司負(fù)責(zé)解釋。
第三十五條 本制度經(jīng)職工大會審定通過后公布實(shí)施。