第一篇:銅鼓委黨校2018年部門(mén)預(yù)算
銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算
目
錄
第一部分
銅鼓縣委黨校概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分
銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分
銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分
名詞解釋
銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分
銅鼓縣委黨校概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1、根據(jù)中央、省委、市委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求,培訓(xùn)、輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部,培養(yǎng)理論干部。
2、研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想以及科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想,圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署,對(duì)重大問(wèn)題開(kāi)展理論研究,為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù),為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。
3、針對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳,開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:中共銅鼓縣委黨校。
本部門(mén)2018年年初編制人數(shù)8人,其中行政編制 0人,事業(yè)編制 8人;年初實(shí)有人數(shù)17人,其中在職人員8人,離休人員0人,退休人員9人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分
銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況 本部門(mén)2018年度收入總計(jì)95.45萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,較上年減少0%;本年收入合計(jì)95.45萬(wàn)元,較上年減少0.55 %,主要原因是:遺屬補(bǔ)助減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入95.45萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,占0 %。
(二)支出預(yù)算情況
本部門(mén)2018年度預(yù)算支出總計(jì)95.45萬(wàn)元,其中本年預(yù)算支出合計(jì)95.45萬(wàn)元,較上年減少0.55 %,主要原因是:遺屬補(bǔ)助減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)0 %,主要原因是:無(wú)
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出84.45萬(wàn)元,占88.5%;項(xiàng)目支出11萬(wàn)元,占11.5%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為95.45萬(wàn)元,按功能分類科目分:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%;公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出73.83萬(wàn)元,較上年增加10 %,主要原因是:工資調(diào)資;商品和服務(wù)支出9.8萬(wàn)元,較上年減少7.5%,主要原因是:人員退休;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.82萬(wàn)元,較上年增加14 %,主要原因是:遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)資;其他資本性支出 0萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)0 %,主要原因是:無(wú)。
(四)政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本部門(mén)2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.8萬(wàn)元,比2017年減少0.8萬(wàn)元,較上年減少7.5%,主要原因是:人員退休.(六)政府采購(gòu)情況
無(wú)政府采購(gòu)。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是:無(wú)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,較上年不變。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是:無(wú);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是:無(wú)。
第三部分
銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表(詳見(jiàn)附表)
第四部分
名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指政府部門(mén)人員因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:為行政人員提供后勤服務(wù)的管理費(fèi)用,包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通補(bǔ)助、福利費(fèi)等。
第二篇:銅鼓國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算
銅鼓縣國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 銅鼓縣國(guó)資委概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋
銅鼓縣國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 銅鼓縣國(guó)資委概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
我委主要負(fù)責(zé)對(duì)全縣國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行監(jiān)管營(yíng)運(yùn),并實(shí)行以直接管理為主、授權(quán)經(jīng)營(yíng)和委托管理相結(jié)合的管理方式;代表縣人民政府履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé),對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)、下屬單位資產(chǎn)、人事、工資實(shí)行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組,監(jiān)繳國(guó)有資本金收益,推進(jìn)縣屬國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),推動(dòng)縣屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整;通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核、效能監(jiān)察等方式對(duì)所監(jiān)管國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督,建立完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn),對(duì)經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲,維護(hù)出資人權(quán)益;負(fù)責(zé)對(duì)縣屬國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源(含自然資源資產(chǎn)、無(wú)形資源資產(chǎn))進(jìn)行優(yōu)化整合和科學(xué)配置;積極盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn),做好國(guó)有資產(chǎn)與其他投資者合作投資的有關(guān)工作;發(fā)揮融資平臺(tái)作用,做好融資工作;負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理;按照公開(kāi)、公正、公平的原則,依法依規(guī)做好國(guó)有資產(chǎn)處置的審核和審批或報(bào)批工作,實(shí)施好國(guó)有資產(chǎn)的處理;查處損害國(guó)有權(quán)益行為,維護(hù)好國(guó)有權(quán)益;負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)收益的收繳及核算;加強(qiáng)制度建設(shè),建立權(quán)責(zé)明確、科學(xué)合理的國(guó)有資產(chǎn)管理、監(jiān)督和營(yíng)運(yùn)體系。
二、部門(mén)基本情況
我委共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)19人,其中:全額事業(yè)編制19人。實(shí)有人數(shù)15人。其中:在職人數(shù)15人,包括事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員人員12人、全額事業(yè)人員3人、退休人員1人。
第二部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2018年國(guó)資委收入預(yù)算總額為141.24萬(wàn)元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款收入141.24萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的100%;因行政大樓建造完畢,專項(xiàng)收入5萬(wàn)元已取消。
(二)支出預(yù)算情況
2018年國(guó)資委支出預(yù)算總額為141.24萬(wàn)元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出141.24萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出108.13萬(wàn)元、日常公用支出16.35萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16.76萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)141.24萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出108.13萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算總額的76.56%;商品和服務(wù)支出16.35萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算總額的11.58%,養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16.76萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算總額的11.86%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2018年國(guó)資委財(cái)政撥款支出預(yù)算141.24萬(wàn)元,占預(yù)算支出總額的100%。
(四)政府性基金情況
無(wú)
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
辦公費(fèi)1萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元,交通費(fèi)0.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)5.12萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用6.96萬(wàn)元。
(六)政府采購(gòu)情況
無(wú)
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年國(guó)資委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.12萬(wàn)元。其中
公務(wù)接待費(fèi)5.12萬(wàn)元,比上年減少0.88萬(wàn)元。
第三部分 銅鼓縣國(guó)姿委2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表(詳見(jiàn)附表)
第四部分 名詞解釋
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門(mén)實(shí)際,參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
第三篇:2018年夏津委黨校部門(mén)預(yù)算
2018年夏津縣(縣委黨校)部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、2018年收支預(yù)算總表(功能分類科目)
二、2018年收支預(yù)算總表(經(jīng)濟(jì)分類科目)
三、2018年收入預(yù)算表
四、2018年支出預(yù)算表
五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表
六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
七、2018年政府性基金支出預(yù)算表
八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
九、2018年政府采購(gòu)預(yù)算表
十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能 主要職責(zé)是:
黨員干部輪訓(xùn)、培訓(xùn)。
下設(shè)辦公室、教務(wù)科、函授科、研究室、成教科、財(cái)務(wù)科五個(gè)科室。各科室職責(zé)如下:
辦公室工作職責(zé)
黨校辦公室是黨校的綜合辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)著決策參謀、綜合協(xié)調(diào)、信息反饋、督促落實(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)保障等任務(wù)。主要職責(zé)是:
圍繞中央和省、市、縣委關(guān)于黨校工作的總體部署,收集信息,綜合情況,反映動(dòng)態(tài),協(xié)調(diào)調(diào)度,為校委決策當(dāng)好參謀。
二、貫徹落實(shí)校委會(huì)綜合管理方面的指示精神,做好校內(nèi)各部門(mén)的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)校內(nèi)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、負(fù)責(zé)做好對(duì)校委重大決策、重要工作部署和科室承擔(dān)工作任務(wù)貫徹落實(shí)情況的督促檢查以及對(duì)校領(lǐng)導(dǎo)同志的指示、批示的督辦落實(shí)。
四、負(fù)責(zé)全校綜合性的工作計(jì)劃、總結(jié)、校委文件及縣委黨校主要負(fù)責(zé)同志講話文稿、向上級(jí)黨校和縣委上報(bào)的綜合性材料等文字工作。
五、組織安排全校會(huì)議、事務(wù)和校領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)。
六、負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)和校外來(lái)訪人員的接待服務(wù)工作。
七、負(fù)責(zé)上情下達(dá)、下情上報(bào)、通知通告工作。
八、負(fù)責(zé)上級(jí)來(lái)文和黨校文件的登記、分發(fā)、批閱、傳閱、催辦、保管和歸檔工作。
九、負(fù)責(zé)保密工作,按規(guī)定保管使用“中國(guó)共產(chǎn)黨夏津縣委員會(huì)黨?!庇≌潞头ㄈ舜砻录包h校證件。
十、負(fù)責(zé)黨校檔案收集、接收、整理、保管和利用。
十一、負(fù)責(zé)信息工作,加強(qiáng)與兄弟黨校的信息交流,及時(shí)了解外地黨校發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)。
十二、負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。
十三、負(fù)責(zé)全校辦公通訊,交通運(yùn)輸,文件、資料、報(bào)刊書(shū)籍的印刷工作。
十四、負(fù)責(zé)校領(lǐng)導(dǎo)的辦公服務(wù)工作。
十五、負(fù)責(zé)各科室報(bào)刊的征訂分發(fā)工作。
教務(wù)科工作職責(zé)
教務(wù)科是負(fù)責(zé)主體班次教學(xué)管理的綜合部門(mén),主要職責(zé)是:
一、組織主體班次有關(guān)教學(xué)計(jì)劃的制定。
二、根據(jù)教學(xué)需要,組織全體教師進(jìn)行教學(xué)研究活動(dòng),提出教學(xué)改革等建議,推進(jìn)教學(xué)改革。
三、根據(jù)教學(xué)計(jì)劃制定、分發(fā)課程表,保證教學(xué)工作的正常進(jìn)行。定期召開(kāi)學(xué)員座談會(huì),及時(shí)了解教學(xué)情況和效果,進(jìn)行教學(xué)督導(dǎo)。
四、負(fù)責(zé)全體教師集體備課的統(tǒng)籌安排,做好溝通
和服務(wù)工作。
五、根據(jù)教學(xué)計(jì)劃,訂購(gòu)和發(fā)放主體班次教材及教學(xué)資料。
六、根據(jù)教學(xué)質(zhì)量評(píng)估辦法,組織實(shí)施教學(xué)質(zhì)量考核評(píng)估工作,并負(fù)責(zé)教學(xué)工作量匯總。
七、組織有關(guān)教學(xué)觀摩活動(dòng)、教師培訓(xùn)活動(dòng)及優(yōu)秀教學(xué)獎(jiǎng)、優(yōu)秀教師、精品課的評(píng)選工作。
八、負(fù)責(zé)外聘教師的聯(lián)系、聘請(qǐng)和有關(guān)教學(xué)方面的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
九、組織安排主體班次的考試,作業(yè)論文的評(píng)閱工作,做好學(xué)員成績(jī)的匯總、登記工作。
十、負(fù)責(zé)教學(xué)資料檔案的整理、匯總、歸檔、保存工作。
函授科工作職責(zé)
一、及時(shí)傳達(dá)省委黨校、市委黨校有關(guān)函授教育的有關(guān)方針政策和指示。
二、妥善保管歷年來(lái)我校業(yè)余函授教學(xué)工作相關(guān)的文書(shū)、資料檔案。
三、因工作需要查閱或借閱相關(guān)檔案時(shí),應(yīng)詳細(xì)記錄,并經(jīng)分管校長(zhǎng)審核批準(zhǔn);確需復(fù)印相關(guān)檔案的,必須有相關(guān)人員監(jiān)督,以免造成他人的檔案資料外泄。
四、檔案要按號(hào)統(tǒng)一編排、管理。
研究室工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)全校科研工作的管理,建立和健全科研工作各項(xiàng)工作制度,擬訂科研工作計(jì)劃。
二、建立科研檔案,管理教研人員的科研活動(dòng)。
三、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督查各科室完成上級(jí)和學(xué)校交給的科研課題任務(wù)。
四、組織教研人員參加學(xué)術(shù)研討、交流活動(dòng),開(kāi)展社會(huì)調(diào)查,擬訂落實(shí)各種科研課題,做好科研成果的推薦發(fā)表工作。
五、負(fù)責(zé)同上級(jí)黨校、科研、出版部門(mén)的有關(guān)科研方面的各種聯(lián)系。
六、按照規(guī)定做好科研成果的統(tǒng)計(jì)。
成教科工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)成教學(xué)員招生宣傳、學(xué)員報(bào)道、繳費(fèi)、注冊(cè)的組織工作。
二、成人教育學(xué)期授課計(jì)劃的通知、集中面授各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備、考試組織及安排等工作。
三、負(fù)責(zé)成人教育學(xué)員學(xué)籍管理,學(xué)籍變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
四、每年學(xué)生畢業(yè)信息采集、畢業(yè)生登記表、實(shí)習(xí)鑒定表、實(shí)習(xí)鑒定冊(cè)準(zhǔn)備及填寫(xiě)。
五、每年學(xué)位考試報(bào)名及組織工作。
六、畢業(yè)考試組織,畢業(yè)生學(xué)籍表填寫(xiě)。
七、負(fù)責(zé)成人學(xué)期考試成績(jī)錄入,學(xué)生考勤統(tǒng)計(jì)、學(xué)生
平時(shí)成績(jī)管理。
八、負(fù)責(zé)試卷分類裝訂。
九、完成成人教育學(xué)期教學(xué)材料匯總、上報(bào)。
十、負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定所招生宣傳工作。
十一、負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定授課前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
十二、負(fù)責(zé)鑒定人員呈批表填寫(xiě),信息錄入工作及鑒定各項(xiàng)材料準(zhǔn)備工作。
十三、鑒定人員考務(wù)準(zhǔn)備工作。
十四、及時(shí)辦理發(fā)放培訓(xùn)證書(shū)。
十五、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)市場(chǎng)調(diào)研,做好招生宣傳工作。
十六、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)學(xué)員組織、授課前準(zhǔn)備及考務(wù)工作。
十七、負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)學(xué)員上報(bào)材料準(zhǔn)備。
十八、鑒定所管理各類材料分類歸檔。
財(cái)務(wù)科工作職責(zé)
財(cái)務(wù)科主要從事財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作。主要職責(zé)是:
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策及單位制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。
二、建立健全財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制,做到事事有人管,人人有專責(zé),工作有檢查。既要明確分工,又要密切合作。
三、根據(jù)事業(yè)計(jì)劃,正確編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃(預(yù)
算),辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),按照規(guī)定的程序的期限,報(bào)送會(huì)計(jì)年報(bào)(決算)。
四、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,建立健全單位內(nèi)部的會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)成本核算工作;規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)工作程序,保證單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常運(yùn)行。
五、組織合理收入,嚴(yán)格控制支出。所有開(kāi)支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財(cái)務(wù)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)支計(jì)劃的要拒付。
六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,及時(shí)匯報(bào)業(yè)務(wù)收支、財(cái)產(chǎn)管理等情況,會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好管理工作和經(jīng)濟(jì)核算。
七、對(duì)外所有開(kāi)支均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗(yàn)收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)制單,校長(zhǎng)批準(zhǔn)后,出納付款結(jié)算。出差或因公借款,須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任務(wù)完成后及時(shí)辦理結(jié)帳報(bào)銷手續(xù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
縣委黨校部門(mén)預(yù)算包括:機(jī)關(guān)預(yù)算。
第二部分
年部門(mén)預(yù)算表
— 10 — 2018
見(jiàn)附件:2018年部門(mén)預(yù)算表
第三部分
2018年部門(mén)預(yù)算情況和
重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
(一)收支預(yù)算總體情況
2018年收入預(yù)算為 227.93 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款227.93 萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元。
2018年支出預(yù)算為227.93 萬(wàn)元,其中:按功能分類科目,一般公共服務(wù)支出(類)216.36 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)
0 萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生和與計(jì)劃生育支出 0 萬(wàn)元,住房保障支出 11.57 萬(wàn)元;按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出(類)201.34 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 26.58 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,資本性支出 0 萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收支情況
2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為227.93 萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算227.93 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為227.93 萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出(類)216.36 萬(wàn)元;社會(huì)就業(yè)和保障支出(類)0 萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0 萬(wàn)元;住房保障支出 11.57 萬(wàn)元。具體情況如下:
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況:
2018年一般公共預(yù)算收入納入預(yù)算227.93
萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)11.06萬(wàn)元,約5.10%,主要原因是:機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門(mén)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。
2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為227.93 萬(wàn)元。其中:(1)一般公共服務(wù)支出 216.36 萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門(mén)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。比上年增長(zhǎng)1.99萬(wàn)元,約0.93%,主要原因是機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成部門(mén)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出 0 萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)以及所屬 各單位等機(jī)構(gòu)的離退休工作人員支出。比上年增長(zhǎng),主要原因是:列支機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0 萬(wàn)元。(4)住房保障支出 11.57 萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況:
2018年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算 0 萬(wàn)元,比上年增加(減少)。
2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元。
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款安排 0 萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金安排 0 萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我部門(mén)共含參公管理單位 0家,為
。上述單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì) 0 萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2018年,財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 1.82 萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.8 萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi) 0.02 萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下:
1、因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù):預(yù)計(jì)0 個(gè)團(tuán)組,共計(jì) 0人。
2、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有數(shù):購(gòu)置數(shù)0 輛,保有數(shù) 1輛。
3、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的預(yù)計(jì)批次及人員:預(yù)計(jì) 1 批次,共計(jì) 10 人。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少0.01 萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加(減少/與2017年基本持平)0 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年基本持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是:(機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)保留專業(yè)技術(shù)用車1 輛)。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門(mén)及所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛;價(jià)值
萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0(臺(tái)、件、套),總價(jià)值 0 萬(wàn)元。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0(臺(tái)、件、套),總價(jià)值 0 萬(wàn)元。
(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本單位實(shí)行績(jī)效管理的財(cái)政撥款項(xiàng)目共 1 個(gè),涉及財(cái)政撥款 2.5 萬(wàn)元。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度,縣級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
二、財(cái)政專戶管理資金:指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括:教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入,以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
七、附屬單位上繳收入:指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類接待(含外賓接待)支出。
第四篇:銅鼓人民法院2018年部門(mén)預(yù)算
銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 銅鼓縣人民法院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋
銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 銅鼓縣人民法院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
縣人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān),在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和中級(jí)人民法院的監(jiān)督指導(dǎo)下依法履行審判職能,對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,其主要職責(zé)是:
1、依法審判一審刑事、民事、民商和行政案件。
2、依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申請(qǐng)、申請(qǐng)?jiān)賹徍腿嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、民商事和行政案件。
3、執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解未履行的以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件和委托執(zhí)行的案件、支付令案件。
4、司法行政、司法技術(shù)鑒定、評(píng)估和拍賣的委托等各項(xiàng)行政綜合工作。
5、負(fù)責(zé)全院的案件立案、信訪接待工作。
二、部門(mén)基本情況
2018年銅鼓縣人民法院共有預(yù)算單位1個(gè);編制人數(shù)55人,其中行政編53人,事業(yè)編2人;在職人員52人,其中行政編51人,事業(yè)編1人,退休人員14人。
第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況 2018年銅鼓縣人民法院收入預(yù)算總額為722.73萬(wàn)元,較上年增加50萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入722.73萬(wàn)元,較上年增加50萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入886.32萬(wàn)元。增加了伙食補(bǔ)助和績(jī)效補(bǔ)貼,比上年有所增加。
(二)支出預(yù)算情況
2018年銅鼓縣人民法院支出預(yù)算總額為722.73萬(wàn)元,增加了伙食補(bǔ)助和績(jī)效補(bǔ)貼,比上年有所增加。其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出709.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加95萬(wàn)元,包括工資福利支出505.6萬(wàn)元,商品服務(wù)支出160.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.40萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:法院行政運(yùn)行722.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出505.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加52.83萬(wàn)元,商品服務(wù)支出160.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.40萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少45萬(wàn)。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2017年銅鼓縣人民法院財(cái)政撥款支出預(yù)算722.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元。按支出功能科目劃分:法院行政運(yùn)行722.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出505.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加52.83萬(wàn)元,商品服務(wù)支出160.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8.4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.40萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少45萬(wàn)。
(四)政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算722.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元,主要原因是工資福利支出較上年增加所致。
(六)政府采購(gòu)情況
無(wú)
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年銅鼓縣人民法院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排21萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,比上年增減少0萬(wàn)元,主要原因是:各單位嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元,比上年增減少0萬(wàn)元,主要原因是:2017年公車改革后,公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保持原狀。
第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表(詳見(jiàn)附表)
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
法院行政運(yùn)行:用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本工資、津貼、公積金等工資福利支出;用于機(jī)關(guān)單位及下屬事業(yè)單位公用基本開(kāi)支。
行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休:指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
人民陪審、司法救助支出:項(xiàng)目支出。
第五篇:銅鼓福利院2018年部門(mén)預(yù)算
銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 銅鼓縣福利院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋
銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 銅鼓縣福利院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
銅鼓縣福利院隸屬于縣民政局下屬福利事業(yè)單位,是我縣唯一的一所集收養(yǎng)孤寡老人、孤殘兒童、寄養(yǎng)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合為一體的綜合型社會(huì)福利機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)基本情況
銅鼓縣福利院工作人員21人(其中在編人數(shù)7人,臨時(shí)人員14人),在院老人45人,孤殘兒童30人。
第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2018縣福利院收入預(yù)算總額為57.23萬(wàn)元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款收入57.23萬(wàn)元,較上年減少24.41萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2018年縣福利院支出預(yù)算總額為57.23萬(wàn)元,其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:工資福利支出51.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.94萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1.8萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2018年縣福利院財(cái)政撥款支出預(yù)算57.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少24.41萬(wàn)元。工資福利支出51.36萬(wàn)元(基本工資:17.06萬(wàn)元,其他津補(bǔ)貼:12.85萬(wàn)元,十三個(gè)月工資:1.42萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn):0.16萬(wàn)元,醫(yī)療保險(xiǎn):3.68萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn):0.09萬(wàn)元,大病醫(yī)療保險(xiǎn):0.1萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn):6.28萬(wàn)元,職業(yè)年金:1.57萬(wàn)元,住房公積金:3.77萬(wàn)元,獨(dú)生子女費(fèi):0.12萬(wàn)元,其他:4.24萬(wàn)元);商品和服務(wù)支出3.94萬(wàn)元(公務(wù)接待:2.5萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù):1.1萬(wàn)元);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元(退休人員活動(dòng)費(fèi):0.05萬(wàn)元,退休人員書(shū)報(bào)費(fèi):0.07萬(wàn)元)
(四)政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出分別是:公務(wù)接待2.5萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元。
(六)政府采購(gòu)情況
沒(méi)有預(yù)算撥款安排的支出。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年縣福利院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.6萬(wàn)元。其中
公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元,比上年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元,比上年減少1.1萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)用車支出。
第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表(詳見(jiàn)附表)
第四部分 名詞解釋
社會(huì)福利:反映社會(huì)福利事務(wù)支出
社會(huì)福利事業(yè)單位:反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)