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      資質(zhì)評(píng)審整改報(bào)告Microsoft Word 文檔 - 副本

      時(shí)間:2019-05-14 22:36:55下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:資質(zhì)評(píng)審整改報(bào)告Microsoft Word 文檔 - 副本

      *******食品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

      編 制:

      批 準(zhǔn):

      ********食品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司

      2016年11月18日

      2016年10月21日至10月22日,評(píng)審組一行3人,依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求,對(duì)********食品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司進(jìn)行了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定首次評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

      評(píng)審組審查了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系文件與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的符合性。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、觀察、交談、查閱記錄等方式評(píng)審了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系情況及技術(shù)能力等內(nèi)容。對(duì)我公司完整體系運(yùn)行進(jìn)行了檢查,提出十二個(gè)基本符合項(xiàng),我公司及時(shí)對(duì)專(zhuān)家組提出的問(wèn)題采取相應(yīng)的糾正措施,現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下: 一:

      1、不符合描述:機(jī)構(gòu)工作人員個(gè)人承諾內(nèi)容不完善。

      不符合條款號(hào):4.1.4

      2、原因分析:業(yè)務(wù)室人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室評(píng)審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)理解不到位.3、糾正措施:(1)、制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,對(duì)準(zhǔn)則4.1.4-4.1.5進(jìn)行學(xué)習(xí)。

      (2)、對(duì)承諾書(shū)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行完善,并要求全體檢測(cè)人員重新簽訂承諾書(shū)。

      4、整改情況:業(yè)務(wù)室人員已按學(xué)習(xí)計(jì)劃對(duì)對(duì)準(zhǔn)則4.1.4-4.1.5進(jìn)行學(xué)習(xí)。全體檢測(cè)人員重新簽訂承諾書(shū)。

      5、驗(yàn)證材料:(1)、學(xué)習(xí)計(jì)劃。

      (2)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄。(3)、個(gè)人承諾書(shū)。

      二:

      1、不符合描述:檢驗(yàn)人員上崗確認(rèn)記錄不完善,缺少操作考核原始記錄等信息,提供不出監(jiān)督記錄。不符合條款號(hào):4.2.5

      2、原因分析:監(jiān)督員工作不到位,檢驗(yàn)人員上崗確認(rèn)沒(méi)有及時(shí)記錄,沒(méi)有對(duì)操作考核及監(jiān)督原始記錄等信息進(jìn)行收集整理。

      3、糾正措施:(1)、制定培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn),同時(shí)制定監(jiān)督計(jì)劃。

      (2)、對(duì)檢驗(yàn)人員重新進(jìn)行上崗考核,并保留相關(guān)考核記錄。(3)、對(duì)考核合格的檢測(cè)人員進(jìn)行授權(quán)上崗。(4)、對(duì)檢測(cè)人員按計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督。

      4、整改情況:10月24日業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)備廠家工程師來(lái)我公司對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)同時(shí)制定監(jiān)督計(jì)劃;設(shè)備廠家工程師來(lái)我公司對(duì)檢驗(yàn)人員時(shí)行培訓(xùn),對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行了考核,考核合格后發(fā)授權(quán)證書(shū)。對(duì)檢測(cè)人員馮要明、王洋、李高俊按計(jì)劃進(jìn)行模擬檢測(cè)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督,并收集整理記錄。

      5、驗(yàn)證材料:(1)、培訓(xùn)計(jì)劃。(2)、日常監(jiān)督通知。(3)、監(jiān)督記錄。(4)、鉛含量檢驗(yàn)原始記錄。(5)、鎘含量檢驗(yàn)原始記錄。(6)、鋁含量檢驗(yàn)原始記錄。(7)、色素檢驗(yàn)原始記錄。(8)、小麥粉水分、灰分檢驗(yàn)原始記錄。(9)、上崗確認(rèn)記錄。

      三:

      1、不符合描述:提供不出食品中元素測(cè)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)記錄。

      不符合條款號(hào):4.2.6

      2、原因分析:業(yè)務(wù)室工作不到位,沒(méi)有及時(shí)對(duì)人員的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)原始記錄等信息進(jìn)行收集整理。

      3、糾正措施:制定培訓(xùn)計(jì)劃,按計(jì)劃對(duì)人員進(jìn)行食品中(具體哪幾種)元素測(cè)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。

      4、整改情況:按照培訓(xùn)計(jì)劃10月25日至26日對(duì)檢驗(yàn)人員時(shí)行培訓(xùn),11月1日對(duì)檢測(cè)人員馮要明、李高俊進(jìn)行食品中()元素測(cè)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)并做相關(guān)記錄。

      5、驗(yàn)證材料:

      1、培訓(xùn)計(jì)劃。

      2、食品中銅元素測(cè)定技術(shù)培訓(xùn)記錄。

      3、食品中銅元素的檢測(cè)原始記錄。

      四:

      1、不符合描述:(1)、實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)粉篩與酶標(biāo)儀共置一個(gè)試驗(yàn)臺(tái)。(2)、微生物檢測(cè)用滅菌鍋與干燥箱、馬弗爐共置一間實(shí)驗(yàn)室。(3)、煙點(diǎn)測(cè)定儀放置在微生物前處理室內(nèi)。

      不符合條款號(hào):4.3.4

      2、原因分析:檢驗(yàn)檢測(cè)人員對(duì)評(píng)審細(xì)則理解不夠,執(zhí)行力不到位。

      3、糾正措施:(1)制定培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行設(shè)備環(huán)境要求培訓(xùn)。(2)、驗(yàn)粉篩挪至常規(guī)設(shè)備室與酶標(biāo)儀有效分離;

      (3)、滅菌鍋挪至微生物前處理室內(nèi)與干燥箱、馬弗爐有效分離;(4)、煙點(diǎn)測(cè)定儀從微生物前處理室內(nèi)挪至常規(guī)設(shè)備室;

      4、整改情況:(1)、按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行了設(shè)備環(huán)境要求的培訓(xùn)。(2)、驗(yàn)粉篩已經(jīng)挪到常規(guī)設(shè)備室與酶標(biāo)儀有效分離;(3)、滅菌鍋已經(jīng)挪到微生物前處理室內(nèi)與干燥箱、馬弗爐有效分離;

      (4)、煙點(diǎn)測(cè)定儀已經(jīng)從微生物前處理室內(nèi)挪到常規(guī)設(shè)備室;

      5、驗(yàn)證材料:(1)、設(shè)備環(huán)境要求的培訓(xùn)記錄。(2)、驗(yàn)粉篩挪到常規(guī)設(shè)備室前后的照片。

      (3)、滅菌鍋與干燥箱、馬弗爐放置位置有效分離前后的照片。(4)、煙點(diǎn)測(cè)定儀從微生物前處理室內(nèi)挪至常規(guī)設(shè)備室前后的照片。五:

      1、不符合描述:氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)等設(shè)備缺少校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。

      不符合條款號(hào):4.4.3

      2、原因分析:設(shè)備管理人員沒(méi)有理解設(shè)備標(biāo)識(shí)的管理要求。

      3、糾正措施:(1)、對(duì)設(shè)備管理人員進(jìn)行設(shè)備管理標(biāo)識(shí)要求培訓(xùn)。(2)、查看氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)校準(zhǔn)證書(shū)對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

      4、整改情況:已對(duì)設(shè)備管理人員進(jìn)行設(shè)備管理標(biāo)識(shí)要求培訓(xùn)。對(duì)氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)張貼綠色標(biāo)識(shí)。同時(shí)查看其它設(shè)備標(biāo)識(shí)情況,確認(rèn)其它設(shè)備均已完成標(biāo)識(shí)粘貼。

      5、驗(yàn)證材料:(1)、對(duì)設(shè)備管理人員進(jìn)行設(shè)備管理標(biāo)識(shí)要求培訓(xùn)的記錄。(2)、氣相色譜儀張貼綠色標(biāo)識(shí)前后照片。(3)、原子吸收分光度計(jì)張貼綠色標(biāo)識(shí)前后照片。

      六:

      1、不符合描述:合同評(píng)審控制程序中缺少委托單填寫(xiě)要求及合同評(píng)審內(nèi)容。

      不符合條款號(hào):4.5.4

      2、原因分析:業(yè)務(wù)室人員在制定合同評(píng)審時(shí)對(duì)有關(guān)要求理解不到位,沒(méi)有對(duì)委托單填寫(xiě)要求及合同評(píng)審內(nèi)容做出容具體要求。

      3、糾正措施:(1)、制定培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。(2)、制定合同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū),增加委托單填寫(xiě)要求及合同評(píng)審內(nèi)容。(3)、合同評(píng)審人員對(duì)同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行學(xué)習(xí),考核合格后重新授權(quán)。(4)、合同評(píng)審人員模擬填寫(xiě)委托單。

      4、整改情況:已制定合同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。合同評(píng)審人員對(duì)合同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行了學(xué)習(xí),經(jīng)考核合格并重新授權(quán)。合同評(píng)審人員模擬填寫(xiě)了委托單。

      5、驗(yàn)證材料:(1)、合同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)記錄。(2)、合同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。(3)、合同評(píng)審人員上崗考核記錄。(4)、合同評(píng)審人員模擬填寫(xiě)委托單一份。

      七:

      1、不符合描述:編號(hào)為2016003的報(bào)告的水分、灰分測(cè)定記錄中缺少恒重?cái)?shù)據(jù),黃曲霉B1檢驗(yàn)原始記錄缺少檢驗(yàn)過(guò)程記錄。

      不符合條款號(hào):4.5.11

      2、原因分析:檢測(cè)人員對(duì)記錄要求理解不到位。

      3、糾正措施:(1)、對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行原始記錄有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。(2)、對(duì)水分、灰分及黃曲霉B1進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)。

      4、整改情況:(1)、已對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行了原始記錄內(nèi)容培訓(xùn)。(2)、對(duì)水分、灰分、黃曲霉B1進(jìn)行的模擬實(shí)驗(yàn)已經(jīng)完成。

      5、驗(yàn)證材料:(1)、原始記錄內(nèi)容培訓(xùn)記錄;(2)、水分檢驗(yàn)原始記錄。(3)、灰分檢驗(yàn)原始記錄。(4)、黃曲霉B1檢驗(yàn)原始記錄。

      八:

      1、不符合描述:2016年6月進(jìn)行的內(nèi)審活動(dòng),缺少對(duì)食品特殊要求的評(píng)審記錄,不符合糾正措施記錄中缺少原因分析的內(nèi)容。不符合條款號(hào):4.5.12

      2、原因分析:內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審要求及糾正措施的要求理解不到位。

      3、糾正措施:(1)、對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)。

      (2)、制定食品特殊要求評(píng)審記錄表。(3)、結(jié)合本次資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審活動(dòng)當(dāng)中所提出的基本符合項(xiàng)進(jìn)行糾正措施整改,并做原因分析。

      4、整改情況:內(nèi)審員培訓(xùn)已經(jīng)完成。已制定食品特殊要求評(píng)審記錄表。已完成資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審活動(dòng)當(dāng)中所提出的基本符合項(xiàng)進(jìn)行糾正措施整改。

      5、驗(yàn)證材料:(1)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄。(2)、內(nèi)審記錄表。(3)、不符合糾正措施記錄表。

      九:

      1、不符合描述:提供不出食品中合成色素的測(cè)定(GB/T5009.35)、食品中砷含量(GB/T5009.11)測(cè)定的方法確認(rèn)記錄。不符合條款號(hào):4.5.14

      2、原因分析:技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)方法確認(rèn)要素理解不到位,對(duì)檢驗(yàn)人員未按照方法確認(rèn)的要求進(jìn)行方法確認(rèn)。

      3、糾正措施:(1)、對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員進(jìn)行新上項(xiàng)目要求培訓(xùn)。(2)、模擬合成色素的測(cè)定(GB/T5009.35)。(3)、食品中砷含量(GB/T5009.11)測(cè)定的試驗(yàn)。(4)、重新對(duì)方法進(jìn)行確認(rèn)。整理確認(rèn)記錄。

      4、整改情況:已完成對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員進(jìn)行新上項(xiàng)目要求的培訓(xùn)。已經(jīng)對(duì)合成色素的測(cè)定(GB/T5009.35)、食品中砷含量(GB/T5009.11)測(cè)定方法進(jìn)行確認(rèn);確認(rèn)記錄已經(jīng)整理歸檔。

      5:驗(yàn)證材料:(1)、新上項(xiàng)目要求培訓(xùn)記錄。(2)、合成色素標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)記錄。(3)、總砷方法確認(rèn)記錄。(4)、合成色素的測(cè)定原始記錄。(5)、食品中砷含量測(cè)定原始記錄。

      十:

      1、不符合描述:2016年質(zhì)量控制計(jì)劃中缺少具體項(xiàng)目及控制要求。不符合條款號(hào):4.5.19

      2、原因分析:業(yè)務(wù)室對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則理解不全面,對(duì)質(zhì)量控制工作計(jì)劃不具體。

      3、糾正措施:

      1、重新制定2017年具體的質(zhì)量控制計(jì)劃,要求控制到具體的檢測(cè)項(xiàng)目、人員,評(píng)價(jià)方法及結(jié)果的評(píng)價(jià)。

      4、整改情況:已經(jīng)制定出2017年的質(zhì)量控制計(jì)劃。

      5、驗(yàn)證材料:2017年質(zhì)量控制計(jì)劃。

      十一:

      1、不符合描述:提供不出檢驗(yàn)報(bào)告的結(jié)論描述規(guī)定。不符合條款號(hào):4.5.20

      2、原因分析:業(yè)務(wù)室人員對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的要求理解不到位,沒(méi)有充分考慮到實(shí)際工作當(dāng)中的具體情況。

      3、糾正措施:制定檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并對(duì)全員進(jìn)行培訓(xùn)。

      4、整改情況:已經(jīng)制定檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并進(jìn)行了全員培訓(xùn)。

      5、驗(yàn)證材料:(1)、檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。(2)、檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)記錄。

      十二:

      1、不符合描述:提供不出技術(shù)人員的食品安全法等培訓(xùn)記錄。不符合條款號(hào):食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定條件第十八條。

      2、原因分析:業(yè)務(wù)室工作不到位,沒(méi)有及時(shí)將對(duì)人員的食品安全法培訓(xùn)原始記錄等信息進(jìn)行收集整理。

      3、糾正措施:制定培訓(xùn)計(jì)劃,按計(jì)劃對(duì)人員進(jìn)行食品安全法的培訓(xùn)。

      4、整改情況:按照培訓(xùn)計(jì)劃11月5日至7日對(duì)檢驗(yàn)人員時(shí)行培訓(xùn),11月10日對(duì)所有檢測(cè)人員進(jìn)行食品安全法等相關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn)考核并收集整理相關(guān)記錄。

      5、驗(yàn)證材料:培訓(xùn)記錄。

      *******食品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司

      2016

      整改驗(yàn)證資料目錄

      一.1.2016年第四季度培訓(xùn)計(jì)劃。一.2.人員培訓(xùn)記錄。一.3.個(gè)人承諾書(shū)。二.1.日常監(jiān)督通知書(shū)。

      年11月12日 二.2.日常監(jiān)督記錄。二.3.鉛含量測(cè)定原始記錄。二.4.鎘含量測(cè)定原始記錄(兩份)。二.5.鋁含量測(cè)定原始記錄。二.6.小麥粉中水分測(cè)定原始記錄; 二.7.小麥粉中灰分測(cè)定原始記錄。二.8.色素檢驗(yàn)原始記錄。二.9.上崗確認(rèn)考評(píng)記錄表。(3份)三.1.人員培訓(xùn)記錄。三.2.銅含量測(cè)定原始記錄。四.1.驗(yàn)粉篩放置位置移動(dòng)前后照片。四.2.滅菌鍋放置位置移動(dòng)前后照片。四.3.煙點(diǎn)儀放置位置移動(dòng)前后照片。五.1.氣相色譜儀張貼綠色標(biāo)識(shí)前后照片。五.2.原子吸收分光光度計(jì)張貼綠色標(biāo)識(shí)前后照片。六.1.合同評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。六.2.上崗確認(rèn)考評(píng)記錄表。七.1.人員培訓(xùn)記錄表。

      七.2.小麥粉中水分測(cè)定原始記錄; 七.3.小麥粉中灰分測(cè)定原始記錄。七.4.黃曲霉毒素B1原始記錄。八.1.內(nèi)部審核報(bào)告。八.2內(nèi)部審核計(jì)劃表。八.3.內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告。八.4.內(nèi)部審核檢查記錄表。九.1.合成色素方法標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)記錄。九.2.總砷方法標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)記錄。九.3.合成色素的測(cè)定原始記錄。九.4.食品中砷含量測(cè)定原始記錄。十.1.2017年實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制計(jì)劃。十一.1.檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。十二.1.培訓(xùn)記錄。

      第二篇:實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

      資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

      編寫(xiě)人: *****

      審核人: *****

      簽發(fā)人: *****

      ************************ ***年**月****日

      資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

      ***************4人組成認(rèn)證評(píng)審組,于***年**月**至****日依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求對(duì)我公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)審。經(jīng)過(guò)兩天的評(píng)審,評(píng)審組認(rèn)為我公司基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求,能夠承擔(dān)第三方公正性檢驗(yàn)工作。

      評(píng)審結(jié)論為基本符合。評(píng)審過(guò)程中,評(píng)審組對(duì)我公司的檢測(cè)工作和內(nèi)部管理體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定,對(duì)我公司管理體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見(jiàn)和建議。經(jīng)過(guò)努力,我公司對(duì)管理體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行了整改,現(xiàn)已基本整改完成,特報(bào)告如下。

      一、強(qiáng)化責(zé)任,任務(wù)到人。

      首次評(píng)審一結(jié)束,我公司即***********日召開(kāi)全體人員會(huì)議,將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見(jiàn),逐條深入分析原因,有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求,并分解落實(shí)到具體責(zé)任人。

      二、集中精力,認(rèn)真梳理,確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。

      根據(jù)整改計(jì)劃和要求,組織技術(shù)力量制定具體整改措施,抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤,對(duì)責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

      根據(jù)評(píng)審組的要求,對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的*****個(gè)基本符合項(xiàng)、1個(gè)不符合項(xiàng),已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果滿(mǎn)足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下: 基本符合項(xiàng)整改:

      1、需整改章條號(hào):4.3問(wèn)題表述:文件發(fā)放記錄中缺少對(duì)***********等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。原因分析:對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位,未能正確理解文件控制要求。

      整改措施:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)審準(zhǔn)則(第二篇第三章第二節(jié))和《文件控制程序》的學(xué)習(xí)培訓(xùn),綜合辦公室負(fù)責(zé)補(bǔ)全對(duì)********等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。整改結(jié)果:經(jīng)檢查,資料員對(duì)***********等標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)全了《文件發(fā)放、收回記錄》。整改證據(jù)見(jiàn)附件1(《文件發(fā)放、收回記錄》、《人員培訓(xùn)簽到表》《人員培訓(xùn)記錄表》)。

      2、需整改章條號(hào):4.5問(wèn)題表述:缺少對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的評(píng)價(jià)記錄。原因分析:對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》理解不全面,未按《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

      整改措施:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》培訓(xùn)學(xué)習(xí),綜合辦公室負(fù)責(zé)收集環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的相關(guān)資質(zhì)和證書(shū),對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià),確定環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所為合格供方,填寫(xiě)了《供方評(píng)定記錄表》,并把該單位列入《合格供方名錄》。

      整改結(jié)果:經(jīng)檢查,綜合辦公室對(duì)環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所進(jìn)行了評(píng)價(jià),填寫(xiě)了《供方評(píng)定記錄表》,并把該單位列入《合格供方名錄》。整改證據(jù)見(jiàn)附件2(《事業(yè)單位法人證書(shū)》、《中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)能力驗(yàn)證計(jì)劃提供者認(rèn)可證書(shū)》、《中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品生產(chǎn)者認(rèn)可證書(shū)》《環(huán)境保護(hù)部辦公廳文件(環(huán)辦[2009]100號(hào))》、《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《人員培訓(xùn)簽到表》《人員培訓(xùn)記錄表》)

      **************

      *************

      評(píng)審組提出的***個(gè)基本符合項(xiàng)和**個(gè)不符合項(xiàng)與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照情況、整改措施及完成情況見(jiàn)附表和附件。

      1、附表:現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表。

      2、附件:整改完成材料。

      請(qǐng)?jiān)u審組安排予以審核,并感謝評(píng)審組對(duì)我公司工作上的指導(dǎo)!

      ***********************

      ****年**月****日

      附表現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表

      第三篇:資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告式樣

      資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

      編寫(xiě)人:

      審核人:

      簽發(fā)人:

      XXX有限公司試驗(yàn)室

      2010年5月11日

      根據(jù)我單位的申請(qǐng),實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證)評(píng)審組受海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派,依據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委國(guó)認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,于2010年5月6日對(duì)我單位試驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看,對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行提問(wèn)、理論考試、操作考試和召開(kāi)座談會(huì)等形式進(jìn)行了考核,并對(duì)技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對(duì)照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求,評(píng)審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系,編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各種記錄表格等,覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行,符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證)評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定。對(duì)照“評(píng)審準(zhǔn)則”,評(píng)審組認(rèn)為我單位存在的不足有8項(xiàng)(基本符合項(xiàng))。

      (一)問(wèn)題表述

      1、沸煮箱放置位置不合理。

      2、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊擺放位置不夠。

      3、建議適時(shí)參加實(shí)驗(yàn)室比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)。

      4、關(guān)鍵設(shè)備操作人員未經(jīng)授權(quán)。

      5、有質(zhì)量監(jiān)督員任命文件,無(wú)質(zhì)量監(jiān)督記錄。

      6、原始記錄有涂改現(xiàn)象,個(gè)別記錄檢測(cè)人員和審核人員未簽名。

      7、在開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)時(shí),個(gè)別條款的檢查情況和檢查結(jié)

      果不一致。

      8、管理體系建立起來(lái)后無(wú)宣貫學(xué)習(xí)記錄。

      (二)整改措施

      針對(duì)評(píng)審組在本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測(cè)人員都非常重視,針對(duì)問(wèn)題的整改召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議,由問(wèn)題所在科室提出具體的整改措施,并經(jīng)我單位計(jì)量認(rèn)證工作組討論同意,由相關(guān)科室負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施,具體整改措施如下:

      1、檢測(cè)組負(fù)責(zé)把沸煮箱重新擺放在正確位置。

      2、檢測(cè)組負(fù)責(zé)重新擺放標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊,做到每一試塊都達(dá)到擺放要求。

      3、檢測(cè)組負(fù)責(zé)編寫(xiě)比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃,并做到適時(shí)參加比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)。

      4、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)落實(shí)并授權(quán)相關(guān)的設(shè)備操作人員。

      5、質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)填寫(xiě)質(zhì)量監(jiān)督記錄。

      6、檢測(cè)組負(fù)責(zé)杜絕原始記錄涂改現(xiàn)象,并保證檢測(cè)人員和審核人員簽名。

      7、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審個(gè)別條款檢查情況與檢查結(jié)果相一至。

      8、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系宣貫時(shí),必須有宣貫記錄。

      (三)整改完成情況

      我單位由相關(guān)室(組)負(fù)責(zé)人按照制定的整改措施對(duì)本室(組)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證,并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)

      人確認(rèn)。按照評(píng)審組的要求,對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的8個(gè)基本符合項(xiàng),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果已滿(mǎn)足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定,并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)認(rèn)可。

      1、檢測(cè)組已把沸煮箱擺放在正確位置。

      2、檢測(cè)組已把試塊重新擺放,并達(dá)到相關(guān)擺放要求。

      3、試驗(yàn)室已經(jīng)編制比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃,并隨時(shí)根據(jù)情況適時(shí)參加比對(duì)與能力驗(yàn)證檢測(cè)。

      4、試驗(yàn)室已經(jīng)把沒(méi)有授權(quán)的設(shè)備操作人員重新授權(quán),并把授權(quán)文件添加到質(zhì)量手冊(cè)里。

      5、質(zhì)量監(jiān)督員已按文件要求填寫(xiě)質(zhì)量監(jiān)督記錄。

      6、檢測(cè)組已把有涂改的原始記錄按規(guī)定更正,沒(méi)有簽名的都已簽完名。

      7、質(zhì)量負(fù)責(zé)人已修改內(nèi)審報(bào)告,個(gè)別條款的檢查情況與結(jié)果全部一致。

      8、質(zhì)量負(fù)責(zé)人已把質(zhì)量管理體系宣貫時(shí)的宣貫學(xué)習(xí)記錄補(bǔ)齊。

      評(píng)審組提出的8個(gè)基本符合項(xiàng)、與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照情況、整改措施及完成情況見(jiàn)附表。

      附表

      現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表

      附件:

      第四篇:實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審整改報(bào)告

      實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(復(fù))評(píng)審整改報(bào)告

      編制人: 審核人: 批準(zhǔn)人:

      **********公司

      二0一二年五月十六日

      觀察員

      評(píng)審組長(zhǎng):

      目 錄

      一、評(píng)審情況…………………………………………………………………………………(1)

      二、整改項(xiàng)描述………………………………………………………………………………(2)

      三、整改情況及整改措施……………………………………………………………………(2)

      四、整改完成情況……………………………………………………………………………(8)

      五、整改措施及完成情況列表………………………………………………………………(11)

      附件1: 4.1.5 試驗(yàn)室防止商業(yè)賄賂措施 ………………………………………(14)附件2: 4.1.10 2012試驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃………………………………………(17)附件3: 4.5 服務(wù)方評(píng)價(jià)表 ……………………………………………………(19)附件4: 4.7 申訴和投訴處理單 ………………………………………………(26)附件5: 4.9 設(shè)備使用記錄 ……………………………………………………(29)附件6: 5.2.3第2格 試驗(yàn)室添置了急救箱 ……………………………………(34)附件7: 5.2.3第3格 水質(zhì)試驗(yàn)室安裝了洗眼器 ………………………………(36)附件8: 5.3.3 文件發(fā)放登記表 ………………………………………………(39)附件9: 5.4.2第1格 干燥箱貼上了停用標(biāo)識(shí) …………………………………(41)附件10: 5.7.1 2012年試驗(yàn)室質(zhì)控計(jì)劃 ………………………………………(43)附件11: 5.8.1 2012—010報(bào)告中的“pH”,“標(biāo)準(zhǔn)溶液有效數(shù)字已修正” ………………………………(46)附件12: 5.8.1第2格 氯化鋇“10%”已改為“100g/L” ………………………(51)附件13: 5.2.1 試驗(yàn)室建立了獨(dú)立的天平室 ……………………………………(53)

      整改報(bào)告

      一、評(píng)審情況

      按照**************的安排部署,由****************評(píng)審組長(zhǎng)的2位專(zhuān)家組成的評(píng)審組,依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,于2012年4月12日對(duì)我試驗(yàn)室進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審的現(xiàn)場(chǎng)審查。

      經(jīng)過(guò)兩天的評(píng)審,評(píng)審組認(rèn)為我試驗(yàn)室基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求,具備申請(qǐng)承檢的2大類(lèi)31項(xiàng)參數(shù)范圍內(nèi)的檢測(cè)能力,評(píng)審結(jié)論為“基本符合”。

      評(píng)審過(guò)程中,評(píng)審組對(duì)試驗(yàn)室?guī)啄陙?lái)開(kāi)展的試驗(yàn)工作和內(nèi)部質(zhì)量體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定,對(duì)試驗(yàn)室質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見(jiàn)和建議,最后提出12項(xiàng)“基本符合”,1項(xiàng)“不符合”項(xiàng),其他條款均為“符合”或“不適用”。并提出對(duì)13個(gè)缺陷項(xiàng)的具體條款,試驗(yàn)室應(yīng)于2012年5月30日前提交評(píng)審組“整改報(bào)告”以及整改的證明材料和有關(guān)的影像等證件,經(jīng)評(píng)審組長(zhǎng)審查確認(rèn)后,評(píng)審有關(guān)的材料一并報(bào)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批。

      二、整改項(xiàng)描述

      在這次評(píng)審中評(píng)審組提出12項(xiàng)“基本符合”,1項(xiàng)“不符合”項(xiàng),此13個(gè)缺陷項(xiàng)的具體條款如下:

      4.1.5 未建立預(yù)防商業(yè)賄賂措施 4.1.10 2012年質(zhì)量監(jiān)督有實(shí)施,無(wú)計(jì)劃 4.5 無(wú)2012年*********8 4.7 未建立申訴和投訴記錄表;

      4.9 天平、固結(jié)儀使用記錄無(wú)樣品編號(hào)信息; 5.2.3第2格 無(wú)急救箱;

      5.2.3第3格 水質(zhì)試驗(yàn)室未安裝洗眼器; 5.3.3 在用標(biāo)準(zhǔn)未受控管理;

      5.4.2第1格 YHW-2A干燥箱未貼停用標(biāo)識(shí); 5.7.1 無(wú)2012年質(zhì)控計(jì)劃;

      5.8.1 2012-010報(bào)告中“pH”表述不正確,標(biāo)準(zhǔn)溶液有效數(shù)字不正確;

      5.8.1第2格 10%氯化鋇為非法定計(jì)量單位。不符合項(xiàng):

      5.2.1 未建立獨(dú)立的天平室。

      三、整改情況及整改措施

      1、整改情況

      ⑴ 深入分析原因,落實(shí)責(zé)任到人。

      現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審一結(jié)束,我試驗(yàn)室即于5月2日召開(kāi)實(shí)驗(yàn)室 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審一結(jié)束,我試驗(yàn)室即于5月2日召開(kāi)實(shí)驗(yàn)室 全體人員會(huì)議,對(duì)評(píng)審組在評(píng)審中提出的13個(gè)缺陷項(xiàng)和整改意見(jiàn),試驗(yàn)室認(rèn)真對(duì)待努力整改,逐條深入分析原因、修改、補(bǔ)充和完善,有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求,并分解落實(shí)到試驗(yàn)室各部門(mén)和具體責(zé)任人。⑵ 認(rèn)真梳理制定措施,確保按時(shí)保質(zhì)完成。

      試驗(yàn)室各部門(mén)根據(jù)整改計(jì)劃和要求,組織技術(shù)力量制定具體整改措施,抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤,對(duì)責(zé)任部門(mén)提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

      2、整改措施

      根據(jù)評(píng)審組的要求,對(duì)評(píng)審組提出的12項(xiàng)“基本符合”,1個(gè)“不符合”項(xiàng),已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改,具體措施和整改結(jié)果如下: 基本符合項(xiàng)整改:

      ⑴ 需整改條款號(hào):4.1.5 問(wèn)題描述:未建立預(yù)防商業(yè)賄賂措施

      原因分析:對(duì)《評(píng)審準(zhǔn)則》和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位,未能正確理解文件控制要求。

      整改措施:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織大家學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則,領(lǐng)會(huì)控制要點(diǎn),綜合試驗(yàn)室的實(shí)際情況,詳細(xì)制定防止商業(yè)賄賂措施。⑵ 需整改條款號(hào):4.1.10

      整改完畢后,試驗(yàn)室將進(jìn)一步強(qiáng)化試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行,提高實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)工作的公正性、準(zhǔn)確性,試驗(yàn)室組織全體人員深入學(xué)習(xí)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和試驗(yàn)室制定的質(zhì)量體系文件,嚴(yán)格按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作,長(zhǎng)效管理,推動(dòng)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作的深入開(kāi)展。

      評(píng)審期間,評(píng)審組專(zhuān)家對(duì)我試驗(yàn)室提出了許多寶貴的意見(jiàn)和建議,對(duì)我們質(zhì)量體系的運(yùn)行提供了很多幫助,在此,對(duì)評(píng)審組給我們工作上的指導(dǎo)表示感謝!

      五、整改措施及完成情況列表

      試驗(yàn)室的整改項(xiàng)、措施及完成情況見(jiàn)下表:

      第五篇:實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

      資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

      編寫(xiě)人: 史陽(yáng)

      審核人: 楊 金 蘭

      簽發(fā)人: 毛 志 丹

      襄陽(yáng)錦坤新型建材科技有限公司實(shí)驗(yàn)室

      2013年7月24日

      湖北省建工評(píng)審組,于2013年7月21日依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)審。經(jīng)過(guò)兩天的評(píng)審,評(píng)審組認(rèn)為我實(shí)驗(yàn)室基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求,能夠承擔(dān)第三方公正性檢驗(yàn)工作。

      評(píng)審過(guò)程中,評(píng)審組對(duì)我實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)工作和內(nèi)部管理體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定,對(duì)我實(shí)驗(yàn)室管理體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見(jiàn)和建議。

      經(jīng)過(guò)努力,我實(shí)驗(yàn)室對(duì)管理體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行了整改,現(xiàn)已基本整改完成,特報(bào)告如下。

      一、評(píng)審一結(jié)束,我實(shí)驗(yàn)室即于7月22日召開(kāi)全體人員會(huì)議,將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見(jiàn),逐條深入分析原因,有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求,并分解落實(shí)到具體責(zé)任人。

      二、根據(jù)整改計(jì)劃和要求,組織技術(shù)力量制定具體整改措施,抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤,對(duì)責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

      根據(jù)評(píng)審組的要求,對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的5條需整改的款項(xiàng),已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果滿(mǎn)足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下:

      1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)管理不夠熟悉

      原因分析:對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位,未能正確理解文件控制要求。

      整改措施:質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)真學(xué)習(xí)了組織評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件。

      整改結(jié)果:在當(dāng)天購(gòu)買(mǎi)了《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)管理規(guī)范》(GB50618-2011),組織全體實(shí)驗(yàn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了上面的內(nèi)容,讓大家對(duì)檢測(cè)工作和自己的職責(zé)有了更詳細(xì)和深入的了解。

      2、內(nèi)審記錄不完整

      原因分析:由于內(nèi)審員培訓(xùn)是在2011年參加,對(duì)于現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的評(píng)審準(zhǔn)則沒(méi)有及時(shí)學(xué)習(xí)。

      整改措施:組織實(shí)驗(yàn)室人員重新學(xué)習(xí)了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定及實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可培訓(xùn)教材》(2013年4月)

      整改結(jié)果:對(duì)照新的實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定教材,組織實(shí)驗(yàn)室人員將第一次內(nèi)審不完整項(xiàng)重新進(jìn)行了審核。

      3、設(shè)備使用記錄信息不完整

      原因分析:設(shè)備管理員沒(méi)有詳細(xì)學(xué)習(xí)管理體系文件

      整改措施:組織設(shè)備管理員重新學(xué)習(xí)管理體系文件和檢測(cè)技術(shù)管理規(guī)范(GB50618-2011)上的附錄B(檢測(cè)機(jī)構(gòu)基本崗位職責(zé))。

      整改結(jié)果:針對(duì)評(píng)審組提出的設(shè)備標(biāo)識(shí)不完整,重新購(gòu)買(mǎi)了標(biāo)簽紙,對(duì)設(shè)備標(biāo)識(shí)進(jìn)行了完整的填寫(xiě)。

      4、檢測(cè)人員試驗(yàn)操作不夠熟悉

      原因分析:由于檢測(cè)人員是2012年取得上崗資格,經(jīng)驗(yàn)不足,導(dǎo)致在試驗(yàn)操作過(guò)程中一些細(xì)節(jié)不能把握好。

      整改措施:組織實(shí)驗(yàn)員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及企業(yè)試驗(yàn)室檢測(cè)人員培訓(xùn)教材

      整改結(jié)果:通過(guò)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和培訓(xùn)教材的學(xué)習(xí),實(shí)驗(yàn)員對(duì)試驗(yàn)操作過(guò)程有進(jìn)一步的了解,在未來(lái)的三個(gè)月內(nèi),實(shí)驗(yàn)室要組織實(shí)驗(yàn)員進(jìn)行操作考核,特別是一些操作細(xì)節(jié)(如開(kāi)機(jī)預(yù)熱等)。

      5、檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)不夠熟悉

      原因分析:由于檢測(cè)人員是2012年取得上崗資格,經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)部夠。

      整改措施:組織實(shí)驗(yàn)員認(rèn)真學(xué)習(xí)管理體系文件及企業(yè)試驗(yàn)室檢測(cè)人員培訓(xùn)教材

      整改結(jié)果:通過(guò)對(duì)管理體系文件和培訓(xùn)教材的學(xué)習(xí),實(shí)驗(yàn)員對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有進(jìn)一步的了解。

      我實(shí)驗(yàn)室針對(duì)評(píng)審組專(zhuān)家提出的整改項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真研究,及時(shí)制定整改計(jì)劃,并對(duì)整改情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查,目前已全部整改到位,請(qǐng)?jiān)u審組安排予以審核,并感謝評(píng)審組對(duì)我公司工作上的指導(dǎo)!

      為進(jìn)一步強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行,提高實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作的公正性、準(zhǔn)確性,今后實(shí)驗(yàn)室將進(jìn)一步組織全體人員深入學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和中心制定的質(zhì)量體系文件,嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作,長(zhǎng)效管理,推動(dòng)實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作的深入開(kāi)展。

      附件:整改結(jié)果證明資料

      襄陽(yáng)錦坤新型建材科技有限公司實(shí)驗(yàn)室

      2013年7月24日

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