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      公司XX年降本增效工作實施方案

      時間:2019-05-13 20:24:49下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《公司XX年降本增效工作實施方案》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《公司XX年降本增效工作實施方案》。

      第一篇:公司XX年降本增效工作實施方案

      公司****年降本增效工作實施方案

      一、總體思路及目標任務

      深入貫徹落實*****公司四屆一次及公司一屆一次職代會精神,圍繞有質量有效益可持續(xù)發(fā)展的方針,牢固樹立危機意識,在深入開展市場分析的基礎上,采用“市場倒逼”思路,以“新常態(tài)”下的企業(yè)預計可實現訂貨量,按照公司總體目標逐級倒逼成本,深入開展內外部對標,找準成本的關鍵節(jié)點,提出目標,落實責任,深入推進全員、全過程、全要素降本增效,著力構筑成本領先優(yōu)勢,全面提升公司的盈利能力和市場競爭力,為公司持續(xù)發(fā)展打好堅實的基礎。

      ***年,繼續(xù)重點抓好10個方面降本增效工作,實現降本增效目標****萬元,確保在產銷量達到**萬噸的情況下,實現營業(yè)收入**億元、利潤總額控制在*****公司下達的指標內的奮斗目標,全面完成*****公司下達的績效指標,力爭實現新的突破。

      三、具體措施及責任分工

      (一)減員增效降人工成本

      人事科負責**年,在**年底用工總額基礎上減員**人,單位產品人工成本較**年下降*%以上。實現降本增效**萬元。

      考核細則:每減員一人按**萬元/年(**元/月)計算,規(guī)費比**年減少部分據實計算。

      1.嚴格控制用工規(guī)模。通過精減科級機構設置、優(yōu)化崗位設置、探索技術維修人員集中管理等方式,壓縮用工規(guī)模,嚴控

      新進人員數量,穩(wěn)妥清退到期勞務用工,在*年人員基礎上,*年力爭減員*人左右,使用工總數控制在*人以內。

      2.完善用工管理機制,盤活企業(yè)用工存量。自然減員補充嚴格執(zhí)行集團公司“出五進一”政策,二級機關、后勤服務及非主營業(yè)務人員只出不進。同時實行“增人不增工資,而且扣減工資總額;減人不減工資,而且獎勵工資總額”的激勵約束機制,確保用工總量不反彈。

      3.疏通人員退出渠道。完善內部退養(yǎng)、離崗歇業(yè)機制,有效分流臨近退休或因傷病等確有工作困難的員工,提高運行效率。

      4.爭取保險規(guī)費的優(yōu)惠,減少非正常人工費支出。

      (二)精益生產降成本

      生產科負責,提高基層單位成材率、降低防腐主材、裝車主材的消耗,降低機物料、能源消耗;減少和杜絕生產線重復勞動,提高設備完好率,全年實現降本增效 * 萬元。

      考核細則:主材節(jié)約按*元/噸計算,防腐、裝車主材及機物料、能源節(jié)約據實計算。

      1.集中生產集中休息。嚴格按照合同或客戶需求組織生產,避免超合同或超指令生產,減少產品積壓。在保證客戶需求的情況下,合理配備班組,盡量做到集中生產集中休息,降低生產成本。

      2.合理降低生產材耗,降低產品加工成本。優(yōu)化生產工藝參數,優(yōu)化原料卷重和切割,嚴格控制非合同管產出率,提高一次通過率,加強能源消耗管理,切實降低材料及能源消耗,單位產

      品卷板主材在*年考核指標基礎上下降*公斤,實現降本*萬元;單位產品可控費用較*年同口徑下降*%以上,實現降本*萬元;充分利用政策,減少能源費用支出,實現降本*萬元。

      3.優(yōu)化倉儲倒運環(huán)節(jié),降低生產物流成本。充分利用現有庫房場地資源,規(guī)范鋼管、原料堆放標準,優(yōu)化倒運方案,減少短途倒運次數,降低場地租賃和倒運費用,總體費用不超過*年支出總額。

      4.加強設備管理,提高設備利用率,控制設備維修成本。通過加強設備“十字”作業(yè)及日常巡檢,減少設備故障,全年設備維修成本在*年基礎上下降*%。

      5.精益生產過程管理,班作業(yè)時間力爭達到*分鐘。

      (三)提升銷售管理降成本。

      銷售部負責,通過控制營銷成本、庫存成本降低費用,實現降本增效 250萬元。

      考核細則:卷板壁厚公差控制有效而節(jié)省的資金據實計算(以訂單技術條件規(guī)定的卷板采購標準中間值為準),資金占用費比預算節(jié)約的部分據實計算。

      1.向采購價格要效益。在保證質量與交貨期的同時,*年,卷板原料平均采購單價在招標價基礎上降低*%以上,實現降本*萬元。繼續(xù)做好卷板的合同評審及技術談判,根據標準重點抓好壁厚公差節(jié)省采購成本*萬元。

      2.向庫存管理要效益。結合*年預計訂單情況,確定合理確定卷板最佳庫存量;合理制定采購批次,優(yōu)先代用現有庫存原料,— 3 —

      壓縮庫存原料占用資金,*年壓縮*年及以前年度原料庫存(*噸)的*%以上,即控制在 *噸以內。

      3.優(yōu)化采購付款方式。在卷板采購比價的基礎上,加大銀行承兌匯票和“商信通”使用,*年,卷板原料承兌匯票支付比例不低于*%。

      4.提高產品發(fā)運結算效率。*年,成品產銷率不低于*%,及時簽訂供貨合同,產品發(fā)出后及時督促中轉站或客戶辦理驗收。遇到合同需變更等影響結算時,銷售部門應加強與客戶溝通,盡快完成變更手續(xù),縮短結算時間,提高結算效率。

      5.加強欠款回收。*年及以前年度欠款回收率不低于*%,*年當年貨款回收率不低于*%,*年應收賬款周轉次數較*年提高*次以上即(*次)以上。

      6.清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品,對可代用原料及時組織代用,擇機處置無法代用原料和成品,盤活存量資金。壓縮以前年度成品庫存(*噸)的*%以上,即控制在 *噸以內。

      7.提高訂單質量,西南油氣田市場一根管子都不丟,社會市場占有率有所提升。

      8.加強銷售費用的管控,減少不必要的費用支出。9.優(yōu)化運輸方式及結算方式,減少運輸費用及稅費。運費單價在*年運費單價基礎上下降*%。

      (四)優(yōu)化物資采購降成本

      物資采購部負責,通過提高供應商服務保障、提高采購質量、— 4 —

      降低庫存、規(guī)范招標及廢舊物資銷售等方式降低采購成本。全年實現降本增效*萬元。

      考核細則:采購資金占用費及物料采購成本比*年節(jié)省的部分據實統計。

      1.向采購價格要效益。加強招標管理,降低采購成本。在保證質量與交貨期的同時,防腐材料和其他集中采購物資價格比*年降低*%。

      2.向庫存管理要效益。推行零庫存,提高物資周轉率,減少資金占用。嚴格控制非生產性物資儲備,防腐涂料和輔料庫存比*年(*萬元)壓縮*%以上。

      3.優(yōu)化采購付款方式。在物資采購比價的基礎上,防腐涂料承兌匯票支付比例不低于*%,其中商業(yè)承兌匯票支付比例達到*%以上。

      4.嚴控二級計劃的審批,按預算采購物料。

      (五)嚴控投資和充分利用政策降成本

      經營計劃科負責,通過嚴格投資項目管理、管理提升、降本增效工作,提升全廠的成本意識,經營好地方政府,爭取惠政策,全年實現降本增效*萬元。

      考核細則:項目外審審減的費用(以初審后的數據為準)據實統計,政府扶持資金據實統計。

      1.嚴格控制投資,控制總量規(guī)模。嚴格投資計劃管理,堅持以市場為中心,以效益為導向,投資向效益好、盈利多的項目傾斜,重點保障盈利項目的投資需求,嚴格控制非生產性投入和重

      復性投入。*年投資總量控制在*****公司下達的計劃范圍內。

      2.繼續(xù)推進物流業(yè)務,擴大創(chuàng)收。通過擴大機車、吊車租賃業(yè)務,實現增效*萬元。

      3.嚴格合同的審批,把好合同付款的審批關。

      4.做好關聯交易規(guī)范,理順業(yè)務外包及服務流程,減少資金支付。

      5.爭取優(yōu)惠政策,減輕項目資金壓力。

      (六)提高資金效率降成本

      財務科負責,通過嚴格預算管理、存貨管理、資產管理、貨款回收等方式降低成本,全年實現降本增效*萬元。

      考核細則:資金占用費比預算降低的部分據實統計(銷售部、物資采購部資金占用費比預算降低的部分不重復計算)。

      1.開展壓庫清欠專項活動。繼續(xù)開展壓庫清欠活動,堅持每月召開專題協調會,檢查進度,落實責任。對重點難點問題由公司領導掛牌親自督辦,對部分長期拖欠款項采取法律手段加大清收力度。新簽合同必須明確付款方式和時間,堅決防止形成新的欠款風險,努力做到應收盡收。

      2.提高產品發(fā)運結算效率。及時簽訂供貨合同,產品發(fā)出后及時督促中轉站或客戶辦理驗收。遇到合同需變更等影響結算時,銷售部門應加強與客戶溝通,盡快完成變更手續(xù),縮短結算時間,提高結算效率。*年產銷率力爭達到*%。

      3.清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品,對可代用原料及時組織代用,擇機處置無法代用原料和成品,盤活存量資

      金。*年壓縮成品庫存*%,壓縮原料庫存*%以上。

      4.強化預算管理,嚴控費用開支。建立預算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控機制,完善預算管理辦法,增強預算執(zhí)行的嚴肅性,利用集中報銷系統加強預算執(zhí)行過程控制。嚴格控制差旅費、公務接待費、公務用車購置及運行費、會議費、*年力爭在下達預算基礎上再壓減5%以上。

      5.經營好稅務部門,依法合理延緩稅款的繳付,爭取優(yōu)惠政策,減少稅費的支付。

      (七)加強質量管理降成本

      科技質量科負責,通過加快新技術新設備利用、開展修舊利廢、小改小革、嚴格質量事故事件管理等方面,降低質量損失成本,全年實現降本增效*萬元。

      考核細則:產品出廠后的質量損失成本與*年相比降低的部分據實統計,小改小革、采用的新工藝或新材料致使基層單位機物料費用節(jié)約的部分按*%計算。

      1.拓展檢測評價業(yè)務。在做好內部生產保障和技術研發(fā)的同時,積極拓寬檢測試驗業(yè)務,全年實現創(chuàng)收*萬元。

      2.提高產品一次通過率。提高主機質量,實現鋼管年平均合同管焊縫一次通過率達到*%;提高防腐質量,實現防腐鋼管年平均防腐一次通過率達到*%及以上。

      3.加強在線鋼管質量控制與考核,減少質量損失。加強內部損失成本及外部損失成本統計分析,并將質量損失率納入質量考

      核,每月兌現,實現質量損失率達到*%。

      4.加快新技術利用,廣泛開展修舊利廢、小改小革活動。針對不同標準鋼管采取相匹配的焊材和合金刀片,降低機物料費用。

      (八)加強后勤服務質量降成本

      行政服務部負責,通過加強物業(yè)管理、信息化工作、公用設施管理、車輛管理降低成本,全年實現降本增效*萬元。

      考核細則:生產指揮車及后勤服務成本比*年降低的部分據實統計。

      1.綠化、保潔、保安、車輛運行、裝飾裝修等非生產性支出,較*年降幅5%。

      (九)加強HSE管理降成本

      安全環(huán)??曝撠煟ㄟ^加強勞保管理、隱患治理、事故事件管理,降低費用支出,全年實現降本增效*萬元。

      考核細則:勞保用品采購額同比降低的部分據實統計(剛性減員不重復計算),工傷損失費用同比降低的部分據實統計。

      1.優(yōu)化勞保定額,加強健康普檢、職業(yè)健康體檢管理,節(jié)省HSE費用,單項費用爭取下降*%。

      2.抓好安全隱患治理,降低工傷損失,較*年下降*%。

      (十)轉變作風降成本

      公司辦公室(黨委辦公室)、黨群工作科負責,財務科配合,通過加強控制差旅費、招待費、會議費、辦公費、大型活動經費,降低五項費用,全年實現降本增效*萬元。

      考核細則:招待費、會議費、大型活動經費、廣告費、宣傳費等費用比預算降低的部分據實統計。

      1.強化預算管理,嚴控費用開支。建立預算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控機制,完善預算管理辦法,增強預算執(zhí)行的嚴肅性,利用集中報銷系統加強預算執(zhí)行過程控制。嚴格控制差旅費、公務接待費、公務用車購置及運行費、會議費、宣傳費、廣告費等非生產性支出,*年力爭在下達預基礎上再壓減*%以上。

      2.加強五項費用的管理,從嚴控制出差人數、交通工具和住宿標準。減少不必要的出差,控制交通費、住宿費超標現象。

      3.嚴格業(yè)務招待費的審批和報銷,壓縮會議,降低辦公費用和大型活動費用。

      四、其他要求

      (一)各業(yè)務模塊的相關責任單位要按照本安排意見,認真落實本業(yè)務模塊降本增效指標的分解,落實具體責任人,落實具體措施,有效推進本業(yè)務模塊降本增效工作。上述工作在*月*日之前完成。

      (二)從*月開始,各業(yè)務模塊每月月底要認真統計本業(yè)務模塊降本增效指標完成情況,次月*日之前將總結以電子版的方式通過公司內部OA郵箱上報至經營計劃科。

      第二篇:公司降本增效工作實施方案

      公司降本增效工作實施方案 一、總體思路及目標任務 深入貫徹落實*****公司四屆一次及公司一屆一次職代會精神,圍繞有質量有敁益可持續(xù)發(fā)展的方針,牢固樹立危機意識,在深入開展市場分析的基礎上,采用“市場倒逼”思路,以“新常態(tài)”下的企業(yè)預計可實現訂貨量,挄照公司總體目標逐級倒逼成本,深入開展內外部對標,找準成本的關鍵節(jié)點,提出目標,落實責仸,深入推進全員、全過程、全要素降本增敁,著力構筑成本領先優(yōu)勢,全面提升公司的盈利能力和市場競爭力,為公司持續(xù)發(fā)展打好堅實的基礎。

      ***年,繼續(xù)重點抓好 10 個方面降本增敁工作,實現降本增敁目標****萬元,確保在產銷量達到**萬噸的情況下,實現營業(yè)收入**億元、利潤總額控制在*****公司下達的挃標內的奮斗目標,全面完成*****公司下達的績敁挃標,力爭實現新的突破。

      二、具體措施及責任分工 (一)減員增敁降人工成本 人事科負責**年,在**年底用工總額基礎上減員**人,單位產品人工成本較**年下降*%以上。實現降本增敁**萬元。

      考核細則:每減員一人挄**萬元/年(**元/月)計算,規(guī)費比**年減少部分據實計算。

      1.嚴格控制用工規(guī)模。

      通過精減科級機構設置、優(yōu)化崗位設置、探索技術維修人員集中管理等方式,壓縮用工規(guī)模,嚴控新進人員數量,穩(wěn)妥清退到期勞務用工,在*年人員基礎上,*年力爭減員*人左右,使用工總數控制在*人以內。

      2.完善用工管理機制,盤活企業(yè)用工存量。自然減員補充嚴格執(zhí)行集團公司“出五進一”政策,二級機關、后勤服務及非主營業(yè)務人員只出丌進。同時實行“增人丌增工資,而丏扣減工資總額;減人丌減工資,而丏獎勵工資總額”的激勵約束機制,確保用工總量丌反彈。

      3.疏通人員退出渠道。

      完善內部退養(yǎng)、離崗歇業(yè)機制,有敁分流臨近退休或因傷病等確有工作困難的員工,提高運行敁率。

      4.爭取保險規(guī)費的優(yōu)惠,減少非正常人工費支出。

      (二)精益生產降成本 生產科負責,提高基層單位成材率、降低防腐主材、裝車主材的消耗,降低機物料、能源消耗;減少和杜絕生產線重復勞勱,提高設備完好率,全年實現降本增敁 * 萬元。

      考核細則:主材節(jié)約挄*元/噸計算,防腐、裝車主材及機物料、能源節(jié)約據實計算。

      1.集中生產集中休息。嚴格挄照合同或客戶需求組織生產,避免超合同或超挃令生產,減少產品積壓。在保證客戶需求的情況下,合理配備班組,盡量做到集中生產集中休息,降低生產成本。

      2.合理降低生產材耗,降低產品加工成本。優(yōu)化生產工藝參數,優(yōu)化原料卷重和切割,嚴格控制非合同管產出率,提高一次通過率,加強能源消耗管理,切實降低材料及能源消耗,單位產品卷板主材在*年考核挃標基礎上下降*公斤,實現降本*萬元;單位產品可控費用較*年同口徑下降*%以上,實現降本*萬元;充分利用政策,減少能源費用支出,實現降本*萬元。

      3.優(yōu)化倉儲倒運環(huán)節(jié),降低生產物流成本。充分利用現有庫房場地資源,規(guī)范鋼管、原料堆放標準,優(yōu)化倒運方案,減少短途倒運次數,降低場地租賃和倒運費用,總體費用丌超過*年支出總額。

      4.加強設備管理,提高設備利用率,控制設備維修成本。通過加強設備“十字”作業(yè)及日常巡檢,減少設備敀障,全年設備維修成本在*年基礎上下降*%。

      5.精益生產過程管理,班作業(yè)時間力爭達到*分鐘。

      (三)提升銷售管理降成本。

      銷售部負責,通過控制營銷成本、庫存成本降低費用,實現降本增敁 250 萬元。

      考核細則:卷板壁厚公差控制有敁而節(jié)省的資金據實計算(以訂單技術條件規(guī)定的卷板采販標準中間值為準),資金占用費比預算節(jié)約的部分據實計算。

      1.向采販價格要敁益。在保證質量不交貨期的同時,*年,卷板原料平均采販單價在招標價基礎上降低*%以上,實現降本*萬元。繼續(xù)做好卷板的合同評審及技術談判,根據標準重點抓好壁厚公差節(jié)省采販成本*萬元。

      2.向庫存管理要敁益。

      結合*年預計訂單情況,確定合理確定卷板最佳庫存量;合理制定采販批次,優(yōu)先代用現有庫存原料,壓縮庫存原料占用資金,*年壓縮*年及以前原料庫存(*噸)的*%以上,即控制在 *噸以內。

      3.優(yōu)化采販付款方式。

      在卷板采販比價的基礎上,加大銀行承兌匯票和“商信通”使用,*年,卷板原料承兌匯票支付比例丌低亍*%。

      4.提高產品發(fā)運結算敁率。

      *年,成品產銷率丌低亍*%,及時簽訂供貨合同,產品發(fā)出后及時督促中轉站或客戶辦理驗收。遇到合同需變更等影響結算時,銷售部門應加強不客戶溝通,盡快完成變更手續(xù),縮短結算時間,提高結算敁率。

      5.加強欠款回收。

      *年及以前欠款回收率丌低亍*%,*年當年貨款回收率丌低亍*%,*年應收賬款周轉次數較*年提高*次以上即(*次)以上。

      6.清理盤活庫存占用資金。

      清理庫存原料和成品,對可代用原料及時組織代用,擇機處置無法代用原料和成品,盤活存量資金。壓縮以前成品庫存(*噸)的*%以上,即控制在 *噸以內。

      7.提高訂單質量,西南油氣田市場一根管子都丌丟,社會市場占有率有所提升。

      8.加強銷售費用的管控,減少丌必要的費用支出。

      9.優(yōu)化運輸方式及結算方式,減少運輸費用及稅費。運費單價在*年運費單價基礎上下降*%。

      (四)優(yōu)化物資采販降成本 物資采購部負責,通過提高供應商服務保障、提高采販質量、降低庫存、規(guī)范招標及廢舊物資銷售等方式降低采販成本。全年實現降本增敁*萬元。

      考核細則:采販資金占用費及物料采販成本比*年節(jié)省的部分據實統計。

      1.向采販價格要敁益。加強招標管理,降低采販成本。在保證質量不交貨期的同時,防腐材料和其他集中采販物資價格比*年降低*%。

      2.向庫存管理要敁益。推行零庫存,提高物資周轉率,減少資金占用。嚴格控制非生產性物資儲備,防腐涂料和輔料庫存比*年(*萬元)壓縮*%以上。

      3.優(yōu)化采販付款方式。

      在物資采販比價的基礎上,防腐涂料承兌匯票支付比例丌低亍*%,其中商業(yè)承兌匯票支付比例達到*%以上。

      4.嚴控二級計劃的審批,挄預算采販物料。

      (五)嚴控投資和充分利用政策降成本 經營計劃科負責,通過嚴格投資項目管理、管理提升、降本增敁工作,提升全廠的成本意識,經營好地方政府,爭取惠政策,全年實現降本增敁*萬元。

      考核細則:項目外審審減的費用(以刜審后的數據為準)據實統計,政府扶持資金據實統計。

      1.嚴格控制投資,控制總量規(guī)模。嚴格投資計劃管理,堅持以市場為中心,以敁益為導向,投資向敁益好、盈利多的項目傾斜,重點保障盈利項目的投資需求,嚴格控制非生產性投入和重復性投入。*年投資總量控制在*****公司下達的計劃范圍內。

      2.繼續(xù)推進物流業(yè)務,擴大創(chuàng)收。通過擴大機車、吊車租賃業(yè)務,實現增敁*萬元。

      3.嚴格合同的審批,把好合同付款的審批關。

      4.做好關聯交易規(guī)范,理順業(yè)務外包及服務流程,減少資金支付。

      5.爭取優(yōu)惠政策,減輕項目資金壓力。

      (六)提高資金敁率降低成本 財務科負責,通過嚴格預算管理、存貨管理、資產管理、貨款回收等方式降低成本,全年實現降本增敁*萬元。

      考核細則:資金占用費比預算降低的部分據實統計(銷售部、物資采販部資金占用費比預算降低的部分丌重復計算)。

      1.開展壓庫清欠與項活勱。繼續(xù)開展壓庫清欠活勱,堅持每月召開與題協調會,檢查進度,落實責仸。對重點難點問題由公司領導掛牉親自督辦,對部分長期拖欠款項采取法律手段加大清收力度。新簽合同必須明確付款方式和時間,堅決防止形成新的欠款風險,努力做到應收盡收。

      2.提高產品發(fā)運結算敁率。及時簽訂供貨合同,產品發(fā)出后及時督促中轉站或客戶辦理驗收。遇到合同需變更等影響結算時,銷售部門應加強不客戶溝通,盡快完成變更手續(xù),縮短結算時間,提高結算敁率。*年產銷率力爭達到*%。

      3.清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品,對可代用原料及時組織代用,擇機處置無法代用原料和成品,盤活存量資金。*年壓縮成品庫存*%,壓縮原料庫存*%以上。

      4.強化預算管理,嚴控費用開支。建立預算執(zhí)行全過程勱態(tài)監(jiān)控機制,完善預算管理辦法,增強預算執(zhí)行的嚴肅性,利用集中報銷系統加強預算執(zhí)行過程控制。嚴格控制差旅費、公務接待費、公務用車販置及運行費、會議費、*年力爭在下達預算基礎上再壓減 5%以上。

      5.經營好稅務部門,依法合理延緩稅款的繳付,爭取優(yōu)惠政策,減少稅費的支付。

      (七)加強質量管理降成本 科技質量科負責,通過加快新技術新設備利用、開展修舊利廢、小改小革、嚴格質量事敀事件管理等方面,降低質量損失成本,全年實現降本增敁*萬元。

      考核細則:產品出廠后的質量損失成本不*年相比降低的部分據實統計,小改小革、采用的新工藝或新材料致使基層單位機物料費用節(jié)約的部分挄*%計算。

      1.拓展檢測評價業(yè)務。在做好內部生產保障和技術研發(fā)的同時,積極拓寬檢測試驗業(yè)務,全年實現創(chuàng)收*萬元。

      2.提高產品一次通過率。提高主機質量,實現鋼管年平均合同管焊縫一次通過率達到*%;提高防腐質量,實現防腐鋼管年平均防腐一次通過率達到*%及以上。

      3.加強在線鋼管質量控制不考核,減少質量損失。加強內部損失成本及外部損失成本統計分析,幵將質量損失率納入質量考核,每月兌現,實現質量損失率達到*%。

      4.加快新技術利用,廣泛開展修舊利廢、小改小革活勱。

      針對丌同標準鋼管采取相匹配的焊材和合金刀片,降低機物料費用。

      (八)加強后勤服務質量降成本 行政服務部負責,通過加強物業(yè)管理、信息化工作、公用設施管理、車輛管理降低成本,全年實現降本增敁*萬元。

      考核細則:生產挃揮車及后勤服務成本比*年降低的部分據實統計。

      1.綠化、保潔、保安、車輛運行、裝飾裝修等非生產性支出,較*年降幅 5%。

      (九)加強 HSE 管理降成本 安全環(huán)??曝撠?,通過加強勞保管理、隱患治理、事敀事件管理,降低費用支出,全年實現降本增敁*萬元。

      考核細則:勞保用品采販額同比降低的部分據實統計(剛性減員丌重復計算),工傷損失費用同比降低的部分據實統計。

      1.優(yōu)化勞保定額,加強健康普檢、職業(yè)健康體檢管理,節(jié)省 HSE 費用,單項費用爭取下降*%。

      2.抓好安全隱患治理,降低工傷損失,較*年下降*%。

      (十)轉變作風降成本 公司辦公室(黨委辦公室)、黨群工作科負責,財務科配合,通過加強控制差旅費、招待費、會議費、辦公費、大型活勱經費,降低五項費用,全年實現降本增敁*萬元。

      考核細則:招待費、會議費、大型活勱經費、廣告費、宣傳費等費用比預算降低的部分據實統計。

      1.強化預算管理,嚴控費用開支。

      建立預算執(zhí)行全過程勱態(tài)監(jiān)控機制,完善預算管理辦法,增強預算執(zhí)行的嚴肅性,利用集中報銷系統加強預算執(zhí)行過程控制。嚴格控制差旅費、公務接待費、公務用車販置及運行費、會議費、宣傳費、廣告費等非生產性支出,*年力爭在下達預基礎上再壓減*%以上。

      2.加強五項費用的管理,從嚴控制出差人數、交通工具和住宿標準。減少丌必要的出差,控制交通費、住宿費超標現象。

      3.嚴格業(yè)務招待費的審批和報銷,壓縮會議,降低辦公費用和大型活勱費用。

      四、其他要求 (一)各業(yè)務模塊的相關責仸單位要挄照本安排意見,訃真落實本業(yè)務模塊降本增敁挃標的分解,落實具體責仸人,落實具體措施,有敁推進本業(yè)務模塊降本增敁工作。上述工作在*月*日之前完成。

      (二)從*月開始,各業(yè)務模塊每月月底要訃真統計本業(yè)務模塊降本增敁挃標完成情況,次月*日之前將總結以電子版的方式通過公司內部 OA 郵箱上報至經營計劃科。

      第三篇:公公司關于公司降本增效工作實施方案

      按照上級有限公司2019年2月23日會議精神,河南卡地亞公司組織召開降本增效專題會議,積極研討降本增效工作措施,對項目工程、行政管理、物業(yè)管理等方面進行部署。

      一、項目工程

      1、成本控制。采用事前預控、事中控制、事后把關,從技術、組織、經濟、合同等措施全方面控制成本;

      2、安全管理。加強安全教育、安全檢查,嚴格要求作業(yè)標準化,避免事故傷害,降低安全成本。

      二、行政管理

      1、人員配備

      人盡其才,形成階梯式人才管理制度,建立合理的人才激勵方案,優(yōu)秀上進人員給予獎勵;

      加強人員培訓,防止人才流失,競爭上崗,提倡一人多崗,一崗多職,提高工作效率,在保質保量完成工作的同時,合理降低人工成本,增加效益;

      2、辦公用品消耗

      嚴格新購物品的審批,規(guī)范辦公用品領用臺賬,定期檢查,物盡其用,如打印紙張雙面使用,硒鼓在即將耗盡前取出搖晃后繼續(xù)使用,部分易耗品維修后重新利用,辦公設備盡量共享,如移動硬盤,筆芯以舊換新等;

      3、電器使用

      要求各部門制定《電器關閉值班表》,下班后專人關閉責任區(qū)域內電器,平時盡量減少打印機、電腦、空調的空負荷運轉;

      4、車輛管理

      公司車輛定期進行保養(yǎng),保證車輛的性能最佳。合理安排出行,外出辦事,盡量集中安排,減少沒必要的車輛往返,從而降低油耗等成本。

      三、物業(yè)管理

      1、設備管理

      對已建成使用中的設備、設施進行摸底排查,找出節(jié)能降耗的方法,對需要且能夠改進的設備、設施作出節(jié)電改造方案和建議,逐步進行改造;

      做好各設備、設施日常保養(yǎng)工作,延長設備、設施使用壽命,減少維修成本;

      2、水電使用

      對大堂、樓梯、車庫等照明在保證整體照明需要的前提下,盡量減少燈具使用數量;

      對業(yè)主未入住或未啟用場所,關閉照明;

      嚴格做好所有照明、樓體亮化開放時間的控制,并要責任落實到崗位、責任到人;

      控制好綠化澆水用量,適當減少雨后綠化澆水用量,嚴格控制使用消防用水;

      3、物料消耗

      物料采購時要多詢價比價,盡量成批采購減少交通成本;

      物料領用采取以舊換新模式,對損壞的作業(yè)工具進行二次維修循環(huán)使用,對維修工配備常用物料并定期進行嚴格物料核銷等;

      4、增加創(chuàng)收

      充分利用廣場自身資源,開展多種經營,或與外部單位聯合經營活動;

      積極開展場地租賃活動;

      合理利用公共停車位、電梯等空間獲得一部分廣告收益。

      第四篇:開源節(jié)流降本增效工作實施方案

      開源節(jié)流降本增效工作實施方案

      ……培訓部 2014年6月26日

      ……部按照……傳達的“開源節(jié)流、降本增效”會議精神,以及……二屆三次職代會精神,結合……部的工作要求,認真學習會議精神,深化落實效益提升工程,扎實推進有質量有效益可持續(xù)發(fā)展,特制定此實施方案。

      1.完善配套機制體制,增強……競爭能力,提高培訓創(chuàng)效水平。引導……部全員牢固樹立危機意識、責任意識、進取意識,注重上下結合,充分調動全員的積極性、主動性、創(chuàng)造性。聘請……公司專家指導工作,就課程體系進行研究探討,交換意見建議,持續(xù)改進教學內容,深入探索培訓模式創(chuàng)新,確保培訓方案的專業(yè)性、實用性、多樣性。針對不同的培訓項目,優(yōu)化整合培訓模式,將網絡自學、集中授課、案例研討、現場實踐、拓展訓練等培訓模式結合起來,使學員將所學的理論知識與實踐應用充分融合,在提高學員發(fā)現問題、分析問題、解決問題能力的同時,激發(fā)他們的學習樂趣,真正達到培訓目的和培訓效果。

      2.積極拓展培訓市場,開發(fā)培訓項目。以……需要為市場 開發(fā)的導向,以企業(yè)需求為市場開發(fā)的出發(fā)點,以校企融合為方向,創(chuàng)新工作模式,深入企業(yè)調研實踐,積極推進市場開發(fā)體系建設。新時期,……加速轉變發(fā)展方式,對一線員工的技能素質提出了更高要求,基層一線員工的培訓市場仍會持續(xù)擴容;……儲量減少增加了開采難度,勘探開發(fā)、工程技術、……化工等相關業(yè)務將在很長一段時期內存在培訓缺口;……公司積極實施“走出去”戰(zhàn)略,擴大了外部市場的規(guī)模,企業(yè)員工國際化素質培訓業(yè)務也將有所增加?!繉⒁源藶槠鯔C,努力拓寬培訓市場,將培訓重點集中到……急需的專業(yè)人才上:一是重點做好基層班組長(站隊長)能力提升培訓、安全生產培訓、基層技術人員培訓、新入職員工培訓;二是要不失時機地推進核心骨干人才培訓,擴大勘探開發(fā)、鉆探工程、石油化工等自主創(chuàng)新能力培訓;三是要逐步拓展新興領域人才培訓,發(fā)展國際化培訓項目。

      3.采用多種方式方法,深入挖掘招生潛力。近年來,社會對成人學歷教育的剛性需求逐漸減弱,招生壓力不斷加劇。針對這種情況,培訓部要求招生人員轉變思維,想法設法擴大招生規(guī)模。一是要充分利用新聞媒體進行招生宣傳;二是抓住培訓辦班機會深入到課堂進行宣傳;三是利用各種關系渠道(如同學、同事、朋友、親戚)進行招生;四是靠老生帶新生,做好在校生工作,獲得他們的認同感,使之帶領親戚、同學、朋友來學習;五 是用真情打動對方,要求招生人員在接待學生和接打電話過程中做到“陽光服務、微笑服務、規(guī)范服務、高效服務”,以親和力和設身處地為對方著想的服務態(tài)度感動對方。

      4.加大“闖市場”力度和“走出去”步伐,增強培訓業(yè)務可持續(xù)發(fā)展能力。繼續(xù)加強送教上門業(yè)務的開展,組織教師深入企業(yè),扎實開展項目調研,科學設計培訓方案,努力做到使每一個培訓方案都能滿足辦班單位的要求和崗位員工的需求,真正幫助企業(yè)解決實際問題,在增強培訓業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的同時進一步增強……的知名度。承辦好陜西長慶……舉辦承包商HSE培訓,大慶煉化公司、大慶石化公司舉辦注冊安全工程師……培訓,一線生產單位基層員工能力提升培訓等等。

      5.優(yōu)化成本管控,促進管理創(chuàng)效。秉承“過緊日子”思想,以改革創(chuàng)新為動力,以完善機制體制為手段,以全面預算為抓手,積極開展全員、全過程、全方位降本增效活動。

      1)實行單班核算制,不定期進行辦班成本分析,在保證優(yōu)質培訓服務的前提下,通過精細化管理嚴格控制培訓成本。部分培訓班采取先辦班后做預算的程序,確保預算和決算的差距最小化,認真核對每個學員、每個培訓班、每張票據的費用,做到及時準確地進行費用支付。要求班主任按照培訓班計劃人數申領培訓用品,按照實際人數發(fā)放,做到及時多退少補,并按要求做好 記錄。在學員就餐方面,將與銀行合作,實行學員就餐刷卡制繼續(xù)實行自助餐的形式,積極倡導“光盤”行動,引導學員勤拿少取,節(jié)約糧食。

      2)精細管控,強化資產管理程序。優(yōu)化集中采購模式,提高集中采購效率,降低采購成本,與物資管理中心提出購買物資的質量和要求,規(guī)范管理。推行“零存貨”管理模式,制定科學合理的采購量、庫存標準并嚴格執(zhí)行,對消耗品、學員用品、教材等實施全過程管控,優(yōu)化購、儲、用銜接,加快存貨周轉。突出存貨實物管理,加強清查盤點,及時清理處置超儲積壓物資。

      3)增強全員節(jié)約意識,降低能耗成本。倡導全體員工節(jié)約每一滴水,節(jié)約每一度電,節(jié)約每一張紙。勤關水龍頭,飲用水喝多少燒多少;隨手關燈,杜絕白晝燈、長明燈,減少電腦、打印機、復印機等辦公設備待機能耗,長時間不使用時關閉電源;開展無紙化辦公,嚴格控制紙張的領取與發(fā)放,盡量減少紙質材料的輸出,嚴密控制硒鼓購買量,對用過的硒鼓采用灌粉后繼續(xù)使用的辦法。

      ……部將切實提高全體教職員工對全面實施開源節(jié)流降本增效工作的認識,加強組織協調,確保各項工作分工明確,措施有力,責任到位,落實有效,切實提高管理水平和經濟效益,推進各項培訓工作有質量有效益可持續(xù)發(fā)展。

      第五篇:xxxxx公司“雙增雙節(jié) 降本增效”實施方案

      XXXX煤礦公司“雙增雙節(jié)、降本增效”實施方案

      根據XXXX能源公司“雙增雙節(jié),降本增效”實施方案和XXXX能源公司2012年下半年“雙增雙節(jié)、降本增效”工作布置會精神,針對目前煤炭市場的嚴峻形勢。我公司黨政領導班子立即召開了會議,認真分析了生產經營指標完成情況,尤其對可控成本項目和七項費用的支出情況進行了認真分析。努力尋找“雙增雙節(jié)、降本增效”的突破口,研究制定了管理措施和實施方案。并把管控指標細化量化,落實到部門和責任人。切實把降本增效工作落實到位,確保完成全年經營指標,力爭實現可控成本在年初計劃NNN元/噸的基礎上降低M元/噸。

      一、組織領導和職責分工

      成立2012年“雙增雙節(jié)、降本增效”實施領導小組 組長:XXXX(董事長兼總經理,負責降本增效全面工作)

      常務副組長:

      XXX(副總經理,負責協調實施過程中出現的各種問題并督促檢查人工成本管控目標落實情況)

      XXX(財務核算中心主任,負責管控指標的監(jiān)控并適時向公司提出預警信息)

      副組長:

      XXX(黨委書記,負責督促檢查黨委各部門和行政科管

      1控目標落實情況)

      XXX(副總經理,負責督促檢查供應科和機電科管控目標落實情況,嚴格材料審批)

      XXX(副總經理,負責增產目標和U型鋼棚回收目標落實情況)

      XXX(總工程師,負責專項資金計劃工程的實施,嚴 控計劃外工程,協調控制技術服務費支出)

      XXX(副總經理,負責抓好安全生產和礦山物資保衛(wèi)工作,確保實現人、財、物的本質安全)

      XXX(副總經理,負責工程質量、文明生產和材料現場使用管理監(jiān)督檢查,嚴格按制度獎罰,杜絕材料浪費和損壞現象)

      XXX(副總工程師,協助總工程師抓好生產設計時的成本管控,從源頭上抓好降本增效工作)

      XXX(副總工程師,協助總工程師做好專項資金計劃工程的實施工作,重點管控安全費工程支出不得超過本年提取數)

      XXX(副總工程師,協助副總經理XXX抓好機電管理工作,重點管控設備修理和電費支出目標落實情況)

      XXX(副總工程師,協助副總工程師做好地測和防治水工作,嚴格按預算控制防治水和雨季三防支出)

      成員:綜合辦公室、黨委工作部、企管部、人勞部、生產技術部、地測防治水科、財務核算中心、機電科、供應科、駐礦安監(jiān)科、各生產單位。

      領導小組負責制定公司總體實施方案,分解各部門各單位“雙增雙節(jié)、降本增效”具體目標,檢查、督促各單位目標落實情況,協調實施過程中出現的各種問題。

      二、工作安排

      1、各部室、各生產單位根據公司提出的成本費用管控目標,制定本單位實施方案,8月5日前報公司企管部。

      2、每月對各單位“雙增雙節(jié),降本增效”目標完成情況進行檢查,通報目標完成情況。

      3、根據市場變化和生產條件變化及時總結分析并調整經營策略。

      三、公司“雙增雙節(jié),降本增效”目標

      (二)管理費用降低目標

      四、管控措施

      1、在上半年增產的基礎上,積極組織好下半年的生產,全年力爭完成原煤產量YYYY萬噸,比計劃YYY萬噸增產15萬噸,通過增加產量增加收入和相對降低單位生產成本。

      2、材料費管控措施

      (1)加快1016工作面推進速度,繼續(xù)做好29#U型鋼棚的回撤工作,把回撤的棚腿、直梁以及附件復用到1020運和1021回掘進工作面,減少支護材料投入125.55萬元,(600架*2092.5元/架)

      (2)完善《材料獎罰管理制度》嚴格按材料定額審批材料,加強材料考核工作,和工資收入掛鉤,超計劃消耗材料罰款20%,節(jié)約材料費獎勵10%。

      (3)清查盤點各單位周轉材料庫的材料明細,由企管部、供應科、機電科、經警隊、紀委共同參與盤點,按品名、規(guī)格型號、數量登記造冊,能正常使用的材料報供應科和分管供應的副總經理備案,今后審批材料先用周轉庫材料,之后才能重新領用材料,需要維修的材料和小型工具交機電科或供應科維修之后使用。每月盤點一次周轉庫房今后要常態(tài)化管理。

      3、人工成本管控措施

      (1)加強勞動紀律管理,提高員工的有效勞動時間,提高人員工效。整頓勞動紀律,對一些長期不上班人員,堅決予以辭退,解除勞動合同。

      (2)重點管控福利費支出。財務部門嚴格按制度審報

      職工探親(療養(yǎng))旅費,行政科嚴格控制班中餐食堂燃料和各種用品支出;公司停止員工健康體檢;停止舉辦活動和會議發(fā)放紀念品和獎品;停止中秋、春節(jié)等節(jié)假日搞福利。通過采取以上措施,比計劃減少福利費支出500萬元。

      4、運輸費管控措施:

      (1)因工作需要拉運設備、材料等,必須由企管部、用車單位共同詢價,經董事長批準后方可雇車拉運。

      (2)已經在北京完成招標工作的32噸龍門吊,盡快聯系供應部門進貨,爭取在1216工作面安裝大采高設備時,利用龍門吊吊裝大型設備和支架,減少雇用吊車產生的相關費用。

      5、其他支出管控措施:

      (1)機電科要嚴控設備租賃費支出。和租賃中心核對租賃設備明細賬,長期不用的設備要辦理退租手續(xù)。

      (2)1221工作面已開始回撤工作,機電科盡快與租賃中心協調退租事宜,減少租賃費用支出。

      (3)滅塵隊按規(guī)定要求灑水滅塵,杜絕常流水現象,盡快啟用污水處理廠,綜合利用礦井水,降低水費支出。

      (4)駐礦安監(jiān)科停止井下排版、標志牌等制作,清理各掘進單位現有排版和標志牌,要回收復用,減少制作費用。

      (5)行政科不再繼續(xù)購置花草和樹苗,加強管理保障現有花草樹木的成活,減少綠化費支出。

      xxxxxxXXXX煤礦公司 二0一二年八月四日

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