第一篇:2017年費婦幼保健院部門預算
2017年費縣婦幼保健院部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2017年部門預算表
一、收入支出預算總表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、財政撥款收入支出預算總表 五、一般公共預算支出預算表 六、一般公共預算基本支出預算表
七、政府性基金預算收入支出預算表 八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九、政府采購表
第三部分 2017年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第二部分
2017年部門預算表
(見附件)
一、2017年部門預算情況說明
(一)收入支出預算總體情況
2017年收入總計 166 萬元(其中本年收入
166萬元),比2016年預算數(shù)增加
4.5 萬元,增長 2.78 %。其中,財政撥款收入 166 萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。
2017年支出總計 166 萬元(其中本年支出 166 萬元),比2016年預算數(shù)增加
4.5 萬元,增長 2.78 %。其中:
1、按功能分類科目,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)166 萬元,結(jié)余分配 0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。
(二)財政撥款收入支出預算總體情況
2017年財政撥款收入預算總計 166 萬元,比2016年預算數(shù)增加
4.5 萬元,增長
2.78%。收入全部為一般公共預算,無政府性基金預算,包括一般公共預算本年收入 166 萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
0萬元。
2017年財政撥款支出預算總計166 萬元,比2016年預算數(shù)增加
4.5 萬元,增長 2.78 %。支出具體情況如下:
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 166 萬元,主要用于工資福利、免費婚檢等。
(三)一般公共預算支出預算情況
2017年一般公共預算支出預算為 166 萬元,支出具體情況如下:
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(項)支出 75萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保
貨物金額 0萬元、政府采購工程金額 0 萬元、政府采購服務(wù)金額 0 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、救護車4輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺。
(四)一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出情況
2017年費縣婦幼保健院一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 3 萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費 3萬元,公務(wù)接待費0 萬元。
2017年“三公”經(jīng)費預算比2016年年初預算數(shù)減少0.5 萬元,主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護費較少0.5萬元。其中:因公出國(境)費增加0 萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少0.5萬元、公務(wù)接待費增加0
萬元。公務(wù)用車購置及運行費減少的主要原因是預算減少。
一、財政撥款收入:指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求,省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費支出。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其
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第二篇:儀隴婦幼保健院2018年部門(本站推薦)
儀隴縣婦幼保健院2018年部門
預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
儀隴縣婦幼保健院始建于1952年,屬政府舉辦的非營利性醫(yī)療保健機構(gòu),系國家公共衛(wèi)生服務(wù)體系的重要組成部分,儀隴縣產(chǎn)科、兒科急救中心,聯(lián)合國兒童基金會、世界衛(wèi)生組織、衛(wèi)生部授予“愛嬰醫(yī)院”稱號的二級甲等婦幼保健院。
1、為全縣婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健等婦幼保健服務(wù)和婦女、兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)。
2.開展婚前醫(yī)學檢查、新生兒疾病篩查等工作。
3.受縣衛(wèi)計局委托承擔全縣婦幼保健業(yè)務(wù)管理、基本公衛(wèi)、婦幼重大公衛(wèi)、項目管理、培訓和技術(shù)支持等工作。
4、對全縣育齡人群進行計劃生育宣傳教育。
5、開展生育、節(jié)育、不育等計劃生育技術(shù)服務(wù)及其相關(guān)醫(yī)療服務(wù)包括國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目服務(wù)。
6、優(yōu)生指導、藥具管理與發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓等。
(二)2018年重點工作
1、加強醫(yī)院基礎(chǔ)建設(shè),推進落實新政院區(qū)婦幼保健計劃生育業(yè)務(wù)用房項目實施力度,為患者就醫(yī)提供可靠的醫(yī)療保障,有計劃地更新補充常規(guī)醫(yī)療設(shè)備,為患者診斷、檢查提供質(zhì)量保證,促進技術(shù)的更新和質(zhì)量的提高,使設(shè)施及服務(wù)水平與廣大患者需求相適應(yīng)。
2、加強藥品和醫(yī)療物資的管理,保證醫(yī)療所需,嚴格把好質(zhì)量關(guān),嚴格執(zhí)行《藥品管理法》,積極實行藥品集中招標采購,認真貫徹執(zhí)行抗菌藥物臨床應(yīng)用規(guī)定、基本藥物制度和陽光用藥制度,促進臨床合理治療、合理檢查、合理用藥,做到真正讓利于民,使患者得到更多實惠。
3、加強人才培養(yǎng),促進學科建設(shè),采取多種形式培養(yǎng)各類專業(yè)技術(shù)人才,培養(yǎng)學科帶頭人。采用請進來講課,開展“三基”培訓、考核,加強業(yè)務(wù)學習,促進業(yè)務(wù)水平的提高;每年選派技術(shù)骨干外出進修、學習;加強繼續(xù)醫(yī)學教育,鼓勵職工自學、函授學習,提高學歷層次。鼓勵開展新技術(shù)、新項目,通過加強學科建設(shè)來促進新技術(shù)、新項目的引進和開展。
4、加強和完善醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè),為醫(yī)院科學化、規(guī)范化管理提供可靠保障。
5、加強醫(yī)保政策法規(guī)的學習,深刻領(lǐng)會新政策,加強管理,促進合理檢查、合理用藥、合理治療,杜絕過度醫(yī)療,規(guī)范醫(yī)療行為,切實減輕病人負擔.6、抓院內(nèi)婦幼保健計生服務(wù)工作,進一步促進婦幼保健計生服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。
7、抓基本公共衛(wèi)生及婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作,按衛(wèi)計局安排部署,加強業(yè)務(wù)技能培訓指導及督查,促進基本公衛(wèi)及重大公衛(wèi)工作順利開展。
8、抓基層婦幼保健及計劃生育技術(shù)服務(wù)指導、督查工作,提升全縣計劃生育服務(wù)工作質(zhì)量。
9、繼續(xù)加大扶貧攻堅工作力度。
二、部門概況
儀隴縣婦幼保健院為縣本級一級預算事業(yè)單位,人員編制總數(shù)223名,年末實有在職人員289人,其中在編人數(shù)186人,聘用人數(shù)103人。退休人員38人。
三、收支預算總體情況
儀隴縣婦幼保健院2018年收入預算總額為8403.72萬元,其中:當年財政撥款收入936.16萬元。相應(yīng)安排支出預算8403.72萬元,其中:人員支出3999.22萬元,日常公用支出4361.47萬元,對個人和家庭的補助支出1.03萬元,項目支出42萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
儀隴縣婦幼保健院部門預算安排財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中:
基本支出894.16萬元,用于保障儀隴縣婦幼保健院編制內(nèi)工作人員的部分人員經(jīng)費支出,包括基本工資、績效工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、醫(yī)療保險和住房公積金等人員經(jīng)費。項目支出42萬元,免費婚檢項目42萬元.2018年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)2100403婦幼保健機構(gòu)支出814.49萬元。主要用于:主要用于我院部分人員經(jīng)費支出以及為完成項目工作安排的支出,主要包括單位職工的基本工資、績效工資、津貼補貼養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、免費婚檢、等方面支出。
(二)2101102醫(yī)療衛(wèi)生支出45.63萬元。主要用于:按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及醫(yī)療補助等支出。
(三)2210201住房保障支出76.04萬元。主要用于:按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出和按房改政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)63.21萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費2.58萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費60.63萬元?!比苯?jīng)費全部是單位自有資金列支。
(一)因公出國(境)經(jīng)費0元。
(二)公務(wù)接待費較2017年預算減少92%。主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求,堅持厲行節(jié)約,嚴格控制接待規(guī)模及接待標準。
(三)公務(wù)用車運行維護費較2017年預算減少0%。單位現(xiàn)有公務(wù)用車7輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,特種車5輛。
2018年安排公務(wù)用車運行維護費60.63萬元。用公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。
六、、名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.財政專戶資金:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
8.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。9.一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
(1)因公出國(境)費:反映公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務(wù)接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(3)公務(wù)用車購置及運行維護費:反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
第三篇:2015市場部部門預算
2015市場部部門預算
市場部預算主要包括:設(shè)計制作費用,宣傳推廣費用,認證排名費用等。各項未必均需執(zhí)行,市場部以建議形式提出,供公司參考。
一. 設(shè)計制作
A.中英文網(wǎng)站設(shè)計:為了更好地展示公司以及產(chǎn)品,突出灰名單功能,重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào);同時英文網(wǎng)站的建設(shè)對于以后產(chǎn)品走出中國做準備。全新設(shè)計和開發(fā)各2.5萬元,共計5萬元。
B.產(chǎn)品設(shè)計:包括產(chǎn)品Logo,宣傳冊和包裝設(shè)計,專業(yè)公司制作計1萬元。
C.企業(yè)期刊:一個好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳,而且對內(nèi)也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力,采用與設(shè)計產(chǎn)品的同家設(shè)計公司制作,計2萬元。共計8萬元/年
二. 宣傳推廣費用
A.宣傳資料印刷:包括宣傳冊,宣傳光盤,易拉寶等。宣傳冊5元/本,預計5000元(1000冊宣傳冊計);宣傳光盤3元/張(1000張宣傳光盤計)易拉寶200元/個,預計2000元(10個易拉寶計,展會使用)。全年用度,如遇不足,臨時調(diào)整。
B.推廣費用:針對平臺及公司的宣傳,采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式,搜索引擎關(guān)鍵字等手段,提高公司附加值,帶動部分流量的導入。百度,谷歌為首選,其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺或媒體也可作為備選,1500元/月,共計:18000/年;微信、微博認證2000元。
C.產(chǎn)品發(fā)布會經(jīng)費:預計2015年期間將舉辦2場針對企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動。按照地區(qū)進行,每半年舉辦一次。
活動經(jīng)費主要包括產(chǎn)地租借與布置,禮品派發(fā),招待。以30人規(guī)模計,每場活動經(jīng)費為2.5萬元。共計:7萬/年
三. 認證排名
認證費用主要是質(zhì)量體系認證和3C認證產(chǎn)生的費用,包括認證費用、咨詢公司費用以及認證人員的車馬費,共計2萬元;
排名費用是指在行業(yè)報告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一,從而李玉產(chǎn)品推廣銷售,根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距,費用在5~8萬元,預算計8萬元。
共計10萬元/年
四. 參與聯(lián)盟會議
作為大會成員,每年的會員費用在0.5~1萬;包括已加入和2015年即將加入的計3萬元(計2~3個聯(lián)盟大會)
共計3萬元/年
五. 雜項
市場部同事會經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項,產(chǎn)生的交通通訊費用預計各0.25萬元;展會以及認證過程產(chǎn)生的宴請招待費用計0.3萬元。
共計0.8萬元/年,除工作原因外產(chǎn)生的招待費用個人自理。
累積預算(不含薪資): 30萬元/年
上述各項均為建議性意見,具體執(zhí)行與否,需經(jīng)公司高層協(xié)商確定
第四篇:預算部門管理制度
預算部門管理制度
一、預算員崗位職責
1、預算部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導下,主要負責組織進行工程投標、編制制工程預算。合同談判簽約、進行工程成本控制分析,通過對工程預算工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合,從而保證工程投資目標的實現(xiàn)。
2、認真貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度,逐級建立健全預算部各項管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標報價、工程預決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作,對工程成本控制實施全面管理。
二、工作內(nèi)容
1、積極主動的完成工程預決算編制及工程成本控制任務(wù),通過對工程報價、預決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度,實施對工程資金運作的全面管控。
2、掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標準。及時了解掌握工程造價變化情況信息,收集與工程造價、工程預決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料,實施工程預算動態(tài)管理。
3、對開發(fā)項目進行前期跟蹤,組織工程投標工作,根據(jù)國家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價政策文件、定額標準、招標文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實地勘察結(jié)果及投標設(shè)計方案內(nèi)容編制工程投標商務(wù)標、匯總投標文件、參加投標。
4、根據(jù)國家法律法規(guī)、工程造價政策文件、定額標準、招標文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實際情況、深入研究施工圖紙,研究投資方心態(tài),編制工程施工圖預算,對工程預算總體投資、總體成本進行全方位整體把控,為項目部進行預算交底。
5、按照公司要求及項目內(nèi)容組織競價招標選擇確定施工隊伍。
6、與甲方進行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議,與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協(xié)議、與施工隊簽訂工程施工協(xié)議,做好工程合同管理工作。
7、行工程勞動力需求、機械設(shè)備要求測算分析工作。
8、配合項目部做好施工任務(wù)單的實施工作,做到及時、真是、準確,對各施工工種及項目部管理人員的考勤進行整理,參照工程量進行施工隊用工及項目部管理人員分析。
9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析,監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況,有效的對施工過程中各項成本進行控制。
10、在施工現(xiàn)場掌握現(xiàn)場實際情況和施工進度,辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預算變更洽商,與甲方辦理合同協(xié)議補充及預算資金調(diào)整審批的簽認手續(xù)。
11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書,做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作,做好工程各類合同及預決算歸檔保密工作。
12、建立公司利益第一的宗旨,維護公司的形象與聲譽,杜絕一切違法行為的發(fā)生。
13、實行獎罰分明原則,對連續(xù)參加5個項目投標沒中的處罰500元。對投標所中標的項目,在公司與項目承包人簽訂合同后并承包人對投標價無反對的按中標價千分之一獎勵給編制人。
14、應(yīng)個人原因?qū)е峦稑宋募o效,及報價過低的項目應(yīng)承擔投標所需的各項費用。
15、配合公司其他部門進行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
16、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
第五篇:預算部門工作總結(jié)
員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計劃考評表
自2011年10月到公司工作以來,至今已兩個多月了,在公司各位領(lǐng)導的指導下,在各位同事們的幫助下,我圓滿完成了上級交給的各項任務(wù),較好的完成了本職工作,回顧這短短的兩個多月的工作,感覺自己有很多的收獲和感觸,工作在一個和諧的集體中,和同事們共同努力、共同進步是我的幸運。同時,在同事們的身上使自己學到了很多的工作方面和生活方面的知識,也感覺到自己的工作還有一些不足,為更好的做好以后的工作,克服以往的不足,下面對自己今年的工作作總結(jié)如下:
首先,認真負責,扎實細致的完成了本人負責的各項結(jié)算審核工作。到公司后,自己先后負責了()等幾項工作,針對審核部人員少、工作量大的情況,領(lǐng)受任務(wù)后,自己及時與收集有審核有關(guān)的各項文件,對工班及項目部上報的預算材料進行嚴格、詳細的審核,對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與項目部有關(guān)人員聯(lián)系對證,對與工程不符的項目嚴格把關(guān),保證了工程審核工作的嚴肅性與正確性。按領(lǐng)導的分工安排,對()工程預算情況進行了詳細審核,該工程預算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久,困難較多,領(lǐng)受任務(wù)后,我對該項目的各文件進行了細致的查閱,取得了第一手資料的詳細數(shù)據(jù),與()等同事對各數(shù)據(jù)進行了審核,保證了審核的工作質(zhì)量。
其次,嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,以制度要求自己的行為,以規(guī)定指導自己的工作質(zhì)量。進入公司工作后,我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度,對各項工作中要注意的重點、難點進行了劃分。為了盡快熟悉工作,每天我都提前半個多小時上班,整理好工作場所后,就開始熟悉圖紙及設(shè)計變更,及時編制和審查各單位工程的預算及審核工作,及時掌握和了解市場情況,熟悉北京市每月工程造價信息,并多渠道收集其他材料信息,為審核工作做好準備。
第三,加強對審核業(yè)務(wù)的學習,不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作,提高工作效率,杜絕工作失誤,我除了在工作中虛心向老同志學習外,還利用業(yè)余時間,報名參加了()的預算培訓班,下載了大量的教學視頻軟件,每天堅持學習,不斷總結(jié)經(jīng)驗,提高自己的業(yè)務(wù)技能,為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。
工作中,自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高,還需要加強與各單位人員溝通,加強與各部門人員的協(xié)調(diào)配合。
2012年工作計劃:
展望2012年的工作,我們每個人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的,只有我們每個人把自己的工作都做好了,各負其職,人盡其用,履職盡責,才能使個人的利益、榮譽與公司的發(fā)展進步和諧統(tǒng)一。因此,在明年的工作中我計劃從以下幾個方面提高自己:首先是要加強學習,提高自己的工作能力和綜合素質(zhì),使自己的工作時刻與公司的需要保持一致,從工作知識與文化知識方面充實提高和完善自己。其次,加強與各位領(lǐng)導及同事們的工作交流,在各項工作上,及時向各位領(lǐng)導做好工作匯報,與同事們做好信息共享,及時解決工作中出現(xiàn)的各項問題,保證工作質(zhì)量及進度。第三,嚴格遵守公司的規(guī)章制度,保證工作的嚴肅性與嚴謹性,減少杜絕失誤的發(fā)生,為公司的快速發(fā)展做好本職工作。