專題:三大認(rèn)證內(nèi)部審核計(jì)劃
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2013年度內(nèi)部審核計(jì)劃
佛山市歌納衛(wèi)浴有公司
2013年度內(nèi)部審核計(jì)劃
1、審核目的:驗(yàn)證本公司質(zhì)量(環(huán)境)管理體系是否符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)
要求。
2、審核范圍;質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品和涉及部門(抽查)。
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MSB45,內(nèi)部審核計(jì)劃(共五則范文)
內(nèi) 部 審 核 計(jì)劃MSB45審核目的制定人審核范圍制定日期審核準(zhǔn)則批準(zhǔn)人引用文件批準(zhǔn)日期日期 時(shí)間 受審部門/項(xiàng)目 審核條款 審核人員
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2015年貫標(biāo)內(nèi)部審核計(jì)劃通知
2015年貫標(biāo)內(nèi)部審核計(jì)劃通知 公司各部門、項(xiàng)目部: 經(jīng)公司研究決定,2015年貫標(biāo)檢查項(xiàng)目,內(nèi)審小組成員,內(nèi)審時(shí)間確定如下,望各部門按照公司“管理手冊、程序文件、三層文件”要求
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內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告(參考)大全
東莞市XXXX五金電子 內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告№:001QP12-05A東莞市XXXX五金電子內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告QP12-05A
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內(nèi)部審核報(bào)告
*** ***公司QHSE管理體系審核報(bào)告 ***組 ***年八月二十八日 -1- **QHSE管理體系內(nèi)審報(bào)告 為進(jìn)一步推進(jìn)QHSE管理體系規(guī)范有效運(yùn)行,不斷提高QHSE績效,根據(jù)公司《關(guān)于開展質(zhì)量、
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2017年度內(nèi)部審核報(bào)告
2017年度內(nèi)部審核報(bào)告 編寫_____________ 審核_____________ 批準(zhǔn)_____________ 2017年 12 月26 日 2017年度內(nèi)部審核報(bào)告 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要,2017年12月12日
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《內(nèi)部審核控制程序》
內(nèi)部審核控制程序1目的驗(yàn)證管理體系實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn),確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2適用范圍適用于公司內(nèi)部
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內(nèi)部審核報(bào)告
內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告審核目的:審核范圍:審核依據(jù):審核日期:受審核部門:審核組長:組員:審核過程綜述:不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析:對質(zhì)量管理體系的評價(jià):內(nèi)審結(jié)論:糾正措施要求:審核報(bào)告分發(fā)
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2008年度內(nèi)部審核報(bào)告
2008年度內(nèi)部審核報(bào)告編號:2008-3第 1 頁共 2 頁一、審核目的按照2008年內(nèi)部審核工作計(jì)劃安排,為驗(yàn)證公司的質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求,進(jìn)行本次內(nèi)部質(zhì)
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內(nèi)部質(zhì)量審核
內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核
1目的和范圍
對質(zhì)量體系進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立的檢查和評價(jià),以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排的要求;對從產(chǎn)品開發(fā)、過程開發(fā)、到批量生產(chǎn)各個(gè)階段的質(zhì)量 -
內(nèi)部審核管理程序
內(nèi)部審核管理程序1目的
對公司相關(guān)部門(單位)定期進(jìn)行內(nèi)部審核,以確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2適用范圍
適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核和管理。
3職責(zé)
3.1 管理者代 -
內(nèi)部審核程序
標(biāo)題:內(nèi)部審核
文件編號:LAB-QM-023
生效日期:2006年07月01日
編制人:XXX
批準(zhǔn)人(簽字): XXX
版本號:A 修訂號:0 發(fā)布日期:2006年06月06日 發(fā)布部門:管理層 審核人: XXX 頁碼:第 1 頁 , 共 -
內(nèi)部審核制度
內(nèi)審控制程序1.0目的
檢查各項(xiàng)活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合體系文件和計(jì)劃的要求,評價(jià)體系運(yùn)行的有效性。
2.0范圍
適用于公司內(nèi)部管理體系審核。
3.0職責(zé)
3.1品質(zhì)管理部每年年初編制 -
內(nèi)部審核程序
SCMT/CX-06/0-13 內(nèi)部審核程序 1.目的 驗(yàn)證本中心管理體系、檢驗(yàn)檢測活動(dòng)及其結(jié)果以及相關(guān)計(jì)劃在實(shí)際執(zhí)行過程中所有規(guī)定和要求的適宜性,體系運(yùn)行的可行性及有效性,為改進(jìn)管理
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內(nèi)部審核程序
社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)審程序1.0目的審核社會(huì)責(zé)任體系的運(yùn)作及其文件是否符合要求,確保社會(huì)責(zé)任體系持續(xù)有效的運(yùn)行。2.0職責(zé)2.1管理代表負(fù)責(zé):2.1.1 批準(zhǔn)社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)部審
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內(nèi)部審核報(bào)告
連云港市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司2011年內(nèi)部審核報(bào)告為驗(yàn)證公司按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》(國認(rèn)字函[2006]141號)及檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則(ISO/IEC 17025:2005)要
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10內(nèi)部審核
第十節(jié)內(nèi)部審核一、判斷題請將你的判斷符號填在內(nèi),對的為“√”;錯(cuò)的為“×”。1.內(nèi)部審核的主要依據(jù)是評審準(zhǔn)則和質(zhì)量手冊,可不考慮國家法律法規(guī)的要求。答案:×2·內(nèi)部審核
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2007年度內(nèi)部審核報(bào)告
2007年度內(nèi)部審核報(bào)告
編號:2007-3第 1 頁共 2 頁
一、審核目的
按照2007年內(nèi)部審核工作計(jì)劃安排,為驗(yàn)證公司的質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求,進(jìn)行本次內(nèi)