第一篇:壽寧2018年財政預算草案編制情況的報告[范文]
壽寧縣2018年財政預算草案編制情況的報告
(2018年3月26日在壽寧縣第十八屆人大常委會第九次會議上)
縣財政局局長 徐神宜
主任、各位副主任、各位委員:
我受縣人民政府的委托,向壽寧縣第十八屆人大常委會第九次會議報告壽寧縣2018年財政預算(草案)情況,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算編制的基本原則
2018年我縣財政預算編制總的原則是保工資,保基本運轉,保必不可少的民生支出和重點項目支出。具體預算安排如下:
(一)一般預算:
1、人員支出:(1)工資、津貼按人事部門核定的工資基金計算;(2)一次性獎金(指2017年度的獎金在2018年兌現(xiàn))按一個月基本工資計算;(3)醫(yī)療保險費按上年度12月工資總額的8%計算;(4)住房公積金按上年度12月工資總額的12%計算;(5)基本養(yǎng)老金按上年度12月工資總額的20%計算;(6)生育保險按上年度12月工資總額的0.35%計算;(7)工傷保險按上年度12月工資總額的0.2%計算(8)商業(yè)補充醫(yī)療按所有在職人員每人一年36元計算。
2、公用支出:(1)公務費分別按人均:鄉(xiāng)鎮(zhèn)1000元;有非稅收入的單位1600元;一般單位2000元;縣領導班子3000元;公安21000元;紀檢19000元;政法委18000元;司法8000元予以保障。(2)教育生均公用經(jīng)費按幼兒園生均50元、小學生均750、初中生均950元、高中生均900元、職業(yè)學校生均4200元、寄宿生生均400元、特教生生均6800元計算。(3)縣領導班子單位保 1
留車輛經(jīng)費按每輛30000元、領導工作經(jīng)費按人均30000元、臨時工的駕駛員按人均25000元的標準安排經(jīng)費補助。(4)業(yè)務費中,車補經(jīng)費按正處級1040元/月、副處級920元/月、正科級650元/月、副科級580元/月、科員500元/月安排。其他業(yè)務費仍按部門專項業(yè)務需要,根據(jù)縣委、縣政府的相關規(guī)定安排。對于有非稅收入的單位,參照歷年情況,適當安排辦案費或工作經(jīng)費。
(二)基金預算:
首先保障列入基金預算的相關人員的經(jīng)費;其次參考一般預算標準核定公務費;三是根據(jù)部門專項業(yè)務需要,參照歷年情況,核定部門業(yè)務費。
(三)社會保險基金預算
居民社會養(yǎng)老保險基金按照60周歲以上每人每月100元計算支出。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金按照基金收入總額(含各級財政補助收入和居民繳費收入)的90%安排支出。
(四)國有資本經(jīng)營預算
今年安排縣國有資產投資經(jīng)營有限公司、物資總公司和商業(yè)總公司三家企業(yè)試行編制國有資本經(jīng)營預算預,按照上繳利潤等額安排支出。
(五)專戶預算:
專戶預算收支主要是學校教育收費和醫(yī)院藥品收支結余,按收支相等予以安排年初預算。
二、2018年預算安排有較大變化的項目(一)收入方面
根據(jù)市指導性財政收入的計劃,結合我縣稅源的實際情況,2018
年預算安排財政總收入增長6%,地方級收入增長5%。按此增幅財政總收入為57850萬元,地方級收入為38450萬元。
(二)支出方面
地方政府債券還本支出9737萬元,其他債務還本1800萬元,政府債務利息支出6927萬元,為民辦實事和重點工程項目支出52400萬元,掃黑除惡專項經(jīng)費200萬元,公安輔警經(jīng)費389.2萬元,公安民警加班補貼53.82萬元,檢察院“兩房”建設300萬元,精準扶貧工作配套資金1500萬元,安排壽寧縣工業(yè)園區(qū)建設資金4000萬元,績效工資改革資金3344萬元,應休未休報酬資金1500萬元,加班誤餐補貼1100萬元,津補貼調檔資金2000萬元,河長制路長制各安排經(jīng)費450萬元,消防隊購買高層滅火車700萬元,公路養(yǎng)路費配套安排428萬元,農村集體產權制度改革和土地承包確權安排1128萬元,路燈費安排290萬元,文化旅游項目安排1000萬元,省運會資金安排450萬元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險喪葬補助220萬元,環(huán)衛(wèi)市場化資金640萬元,環(huán)保業(yè)務費資金1000萬元。
三、2018年預算安排重點把握的幾個方面
(一)積極安排收入計劃。2018年根據(jù)市下達指導性的收入計劃任務,結合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的實際情況,經(jīng)過深入細致的分析測算我縣的稅源和非稅收入的情況,以積極的態(tài)度安排財政預算總收入按6%增長、地方級財政收入按5%增長。
(二)積極承接上級有關改革政策。為貫徹落實上級有關改革的要求,2018年安排精準扶貧配套資金1500萬元、績效工資改革資金3344萬元,津補貼調檔資金2000萬元,應休未休報酬和加班誤餐 3
補貼2600萬元。
(三)繼續(xù)扶持工業(yè)園區(qū)建設。為服務招商引資,落實引進工業(yè)項目和企業(yè)創(chuàng)稅的獎勵政策,今年預算繼續(xù)安排招商引資及引進工業(yè)項目獎勵經(jīng)濟1500萬元、安排壽寧工業(yè)園區(qū)建設資金4000萬元。
(四)穩(wěn)定富民產業(yè)投入。農(茶)業(yè)產業(yè)化配套資金1700萬元,森林植被恢復費安排的支出1132萬元,村級一事一議配套460萬元。
(五)加大教育事業(yè)投入。今年教育支出安排37892.69萬元,占財政預算總支出的20.97%。其中教育公用經(jīng)費支出12852.12萬元,主要是畢業(yè)班晚自習經(jīng)費60萬元、教師培訓經(jīng)費315萬元、校園安全網(wǎng)絡監(jiān)控使用費56.12萬元、教育扶貧資金280萬元、教育系統(tǒng)一個月的績效工資1344萬元、省為民辦實事工程(薄改工程)建設資金1577.5萬元、生均公用經(jīng)費2693.47萬元、新增地方政府債券—教育項目3000萬元。
(六)落實還貸本息資金。地方政府債券還本支出9737萬元,其他債務還本1800萬元,政府債務利息支出6927萬元;亞世行還貸125萬元,城市信用社和農村基金會還貸90萬元。
四、2018年預算(草案)
依據(jù)經(jīng)濟增長預期目標,綜合考慮收支增減因素,2018年全縣預算(草案)安排如下:
(一)一般預算
2018年公共財政總收入預算57850萬元,比上年增收3290萬元,增長6%。
1.地方級收入預算38450萬元,比上年增收1873萬元,增長
5%。地方級收入預算占公共財政總收入預算的比重是66.46%。
其中:稅收收入22000萬元,比上年增收1202萬元,增長6%。稅收收入占地方級收入預算的比重是57.22%;非稅收入16450萬元,比上年增收671萬元,增長4%。非稅收入占地方級收入預算的比重是42.78%。
2.上劃中央收入預算19400萬元,比上年增收1417萬元,增
長8%。上劃中央收入預算占公共財政總收入預算的比重是33.54%。
2018年公共財政支出預算180733.5萬元,其中:經(jīng)常性支出164121.65萬元,專項支出16611.85萬元。
1.一般公共服務支出11178.88萬元,其中:專項支出28萬元;
2.國防支出471萬元;
3.公共安全支出8753.79萬元;
4.教育支出37892.69萬元,其中:專項支出1476.85萬元;
5.科學技術支出208.24萬元;
6.文化體育與傳媒支出2083.82萬元,其中:專項支出212.85
萬元;
7.社會保障和就業(yè)支出19390.48萬元,其中:專項支出4035.97
萬元;
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13079.63萬元,其中:專項支出
1934萬元;
9.節(jié)能環(huán)保支出1713.67萬元,其中:專項支出100.19萬元;
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出12072.46萬元,其中:專項支出106萬元;
11.農林水支出20128.28萬元,其中:專項支出6737.66萬元;
12.交通運輸支出21788.74萬元;
13.資源勘探信息等支出1810.31萬元;
14.商業(yè)服務業(yè)等支出7465.04萬元,其中:專項支出300萬
元;
15.國土海洋氣象等支出315.67萬元;
16.住房保障支出2026.16萬元,其中:專項支出434.73萬元;
17.糧油物資儲備支出881.64萬元;
18.地方政府債券還本0萬元;
19.債務付息支出6045.6萬元,其中:專項支出1245.6萬元;
20.其他支出13427.4萬元。
2018年公共財政預算地方級收入38450萬元,上級補助收入89810.85萬元(其中:返還性收入1556萬元,一般性轉移支付收入71643萬元,專項轉移支付收入16611.85萬元),債券轉貸收入44737萬元,上年結余4387萬元(其中:結轉下年的支出12360萬元,上年凈結余-7973萬元),合計177384.85萬元。
2018年公共財政預算支出180733.5萬元(其中:經(jīng)常性支出164121.65萬元,專項支出16611.85萬元),專項上解支出1000萬元,債券還本支出9737萬元,年終結余-14085.65萬元(其中:結轉下年的支出12360萬元,年末凈結余-26445.65萬元),合計177384.85萬元。
(二)政府性基金預算
2018年政府性基金收入預算15500萬元,支出預算15500萬元。
(三)社會保險基金預算
2018年居民社會養(yǎng)老保險基金收入預算5714萬元,支出預算
4750萬元,上年結余5496萬元,年終結余6460萬元。2018年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入預算14306萬元,支出預算13731萬元,上年結余4689萬元,年終結余5264萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預算
2018年國有資本經(jīng)營收入預算235萬元,相對應地安排支出預算235萬元,當年收支平衡。
(五)專戶預算:
2018年財政專戶收入預算2239萬元,支出預算2239萬元,當年收支平衡。
五、需要關注的問題
1、收入增幅減緩,稅性比重低。2014年以來,我縣財政總收入和地方級收入增幅逐年減緩,總收入和地方級收入在2017年都出現(xiàn)較大幅度負增長,今年我們在實際安排總收入和地方級收入時按6%和5%增長都有困難。稅性比重也呈現(xiàn)出2014年以來逐年下降的趨勢,2017年地方級收入稅性比重為57%,今年預算安排稅性比重也是57%,但要按此目標完成都很困難。
2、當年收支缺口大,滾存赤字多。2017年底財政滾存赤字7973萬元,2018年在本級收入和爭取上級補助方面都采取了積極的態(tài)度進行安排,但新增預算缺口仍達18472.65萬元,按此計算2018年底的滾存赤字將達到26445.65萬元。因此2018年我縣資金調度將極度困難,財政運轉壓力增大。我們將通過增收節(jié)支、努力爭取上級轉移支付補助資金等辦法,努力壓縮赤字數(shù)額。
3、債務沉重,償還本息壓力大。我縣2017年底報表體現(xiàn)債務本 7
金總額為18.95億元,政府購買服務融資到位1.95億元,專項建設基金1.75億元,高速公路負債1.65億元(資本金及利息5.59億元,已付3.94億元),合計負債為24.3億元。我縣省政府下達債務限額為19.54億元,實際債務已超限額4.76億元。2018年需償還本支出9737萬元,其他債務還本1800萬元,政府債務利息支出6927萬元,因此今后償還債務本息壓力巨大。
第二篇:2011財政預算報告
關于2010年中央和地方預算執(zhí)行情況與2011年中央和地方預算草案的報告(摘要)受國務院委托,財政部3月5日提請十一屆全國人大四次會議審議《關于2010年中央和地方預算執(zhí)行情況與2011年中央和地方預算草案的報告》。
一、2010年中央和地方預算執(zhí)行情況
(一)公共財政預算執(zhí)行情況
全國財政收入83080.32億元,比2009年(下同)增長21.3%。加上預算安排從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入100億元,使用的收入總量為83180.32億元。全國財政支出89575.38億元,增長17.4%。加上補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金2248億元和地方財政結轉下年支出1356.94億元,支出總量為93180.32億元。全國財政收支總量相抵,差額10000億元。
其中:中央財政收入42470.52億元,完成預算的111.6%,增長18.3%。加上從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入100億元,使用的收入總量為42570.52億元。中央財政支出48322.52億元,完成預算的103.6%,增長10.3%。其中:中央本級支出15972.89億元,增長4.7%;中央對地方稅收返還和轉移支付支出32349.63億元,增長13.3%。加上補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金2248億元,支出總量為50570.52億元。收支總量相抵,赤字8000億元,比預算減少500億元。2010年末中央財政國債余額67526.91億元,控制在預算限額71208.35億元以內。
地方本級收入40609.8億元,加上中央對地方稅收返還和轉移支付收入32349.63億元,地方財政收入總量72959.43億元,增長19.3%。地方財政支出73602.49億元,增長20.6%,加上結轉下年支出1356.94億元,支出總量為74959.43億元。收支總量相抵,差額2000億元,經(jīng)國務院同意由財政部代理發(fā)行地方政府債券彌補。
2010年中央財政預算主要執(zhí)行情況如下: 1.中央財政收入預算執(zhí)行及超收使用情況
中央財政收入超過預算4410億元,主要是年初收入預算安排是根據(jù)相關經(jīng)濟預期指標測算的,執(zhí)行中一些指標超過預期較多,導致收入超過預算。
中央財政超收收入使用。根據(jù)有關法律法規(guī)和第十一屆全國人民代表大會第三次會議有關決議要求,在中央財政超收的4410億元中,用于增加對地方稅收返還和一般性轉移支付650億元,增加對地方公路養(yǎng)護等經(jīng)費轉移支付242億元;增加教育支出260億元,增加科學技術支出56億元,增加公路建設支出454億元。其余2748億元,用于削減中央財政赤字500億元,補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金2248億元。
2.中央財政主要支出項目執(zhí)行情況 教育支出2547.34億元,完成預算的117.9%,增長28.6%??茖W技術支出1728.34億元,完成預算的105.8%,增長14.3%。文化體育與傳媒支出316億元,完成預算的100.5%。醫(yī)療衛(wèi)生支出1485.35億元,完成預算的106.9%,增長16.7%。社會保障和就業(yè)支出3784.99億元,完成預算的105.7%,增長14.8%。住房保障支出1125.73億元,完成預算的113.4%,增長15%。農林水事務支出3879.66億元,完成預算的102.7%,增長10.5%。國土氣象等事務支出370.04億元,完成預算的110%,增長51.4%。環(huán)境保護支出1443.1億元,完成預算的102.1%,增長25.3%。交通運輸支出2599.25億元,完成預算的122.7%,增長19.3%。資源勘探電力信息等事務支出827.77億元,完成預算的118.9%,下降2.8%。糧油物資儲備管理事務支出793.24億元,完成預算的73.6%,下降28.2%。商業(yè)服務業(yè)等事務支出802.85億元,完成預算的94.2%,增長29.9%。地震災后恢復重建支出794.34億元,完成預算的101.8%。國防支出5182.27億元,完成預算的99.8%,增長7.3%。公共安全支出1475.42億元,完成預算的106.1%,增長14.6%。一般公共服務支出992.7億元,完成預算的97.8%,下降8.3%。國債付息支出1512.36億元,完成預算的98.5%,增長14.5%。
匯總以上各項支出,2010年中央財政用在與人民群眾生活直接相關的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、文化方面的民生支出合計8898.54億元,增長19.9%。農業(yè)水利、交通運輸和環(huán)境保護等支出也與民生密切相關,中央財政對地方的稅收返還和一般性轉移支付大部分也用于民生支出。2010年中央財政用于“三農”的支出合計8579.7億元,增長18.3%。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
2010年全國政府性基金收入35781.94億元,全國政府性基金支出32582.64億元。中央政府性基金收入3175.57億元,完成預算的124.3%。中央政府性基金支出3016.75億元,完成預算的94%。地方政府性基金本級收入32606.37億元,完成預算的201.9%。其中:國有土地使用權出讓收入29109.94億元,完成預算的213.2%。地方政府性基金支出30298.59億元,完成預算的175%。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出26975.79億元。
(三)中央國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2010年收取中央企業(yè)國有資本收益558.7億元,完成預算的132.7%。中央國有資本經(jīng)營支出563.43億元。
(四)積極的財政政策實施情況
提高城鄉(xiāng)居民收入,擴大居民消費需求。安排使用好政府公共投資,優(yōu)化投資結構。落實結構性減稅政策,引導企業(yè)投資和居民消費。
(五)財稅改革進展情況 優(yōu)化轉移支付結構,提高一般性轉移支付規(guī)模和比例,歸并和清理專項轉移支付項目。完善民族地區(qū)轉移支付辦法,健全生態(tài)功能區(qū)轉移支付制度,資源枯竭城市轉移支付規(guī)模逐步擴大。建立完善縣級基本財力保障機制,增強基層政府公共服務保障能力。健全公共財政預算,全面編制中央和地方政府性基金預算,繼續(xù)擴大國有資本經(jīng)營預算制度試點范圍,啟動試編社會保險基金預算。深化部門預算、國庫集中收付、政府采購等預算管理制度改革。資源稅改革相繼在新疆和西部地區(qū)試點。統(tǒng)一了內外資企業(yè)和個人城市維護建設稅、教育費附加制度。積極推動收入分配制度改革。義務教育學??冃ЧべY政策全面落實。公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資政策加快實施。
(六)落實全國人大預算決議有關情況
按照第十一屆全國人民代表大會第三次會議有關決議,以及十一屆全國人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見,加強和改善財政宏觀調控,著力保障重點支出,完善預算編制,嚴格預算執(zhí)行,推進財稅體制改革,加強政府債務管理,預算法、注冊會計師法修訂和車船稅立法工作取得重要進展。地方預算編制的完整性明顯增強。制定加強地方政府融資平臺公司管理具體實施方案,預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督相互協(xié)調、相互促進的機制不斷健全。預算公開全面推進。順利完成全國人大常委會對2009年中央決算詢問的應詢工作,年中向全國人大常委會報告預算執(zhí)行情況,并根據(jù)審議意見落實相關改進措施。
回顧過去的五年,財政發(fā)展改革呈現(xiàn)新的面貌。財政收支規(guī)模不斷擴大,支出結構進一步優(yōu)化?!笆晃濉睍r期,全國公共財政總收入30.3萬億元,年均增長21.3%;全國公共財政總支出31.9萬億元,年均增長21.4%。全國公共財政用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化方面的支出達到4.45萬億元、1.49萬億元、3.33萬億元和5600億元,分別比“十五”時期增長1.6倍、2.6倍、1.3倍和1.4倍。中央財政用于“三農”的支出累計近3萬億元。財稅政策不斷完善,財政宏觀調控進一步加強。財稅改革不斷深化,公共財政體系進一步健全。財政管理不斷加強,管理水平進一步提高。
二、2011年中央和地方預算草案
(一)當前我國財政形勢
2011年我國發(fā)展面臨的形勢仍然極其復雜。從財政看,收支矛盾依然比較突出。2011年財政收入增幅將比上年有所回落,財政支出壓力很大。
(二)財政預算編制和財政工作總體要求
2011年繼續(xù)實施積極的財政政策,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
一是提高城鄉(xiāng)居民收入,擴大居民消費需求。二是著力優(yōu)化投資結構,加強經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。三是調整完善稅收政策,促進企業(yè)發(fā)展和引導居民消費。四是進一步優(yōu)化財政支出結構,保障和改善民生。五是大力支持經(jīng)濟結構調整和區(qū)域協(xié)調發(fā)展,推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。
2011年要集中財力辦幾件保障和改善民生的大事:一是全面落實國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要要求,加大教育投入力度,提高教育資金使用效率;二是大力支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,提高醫(yī)療服務和保障水平;三是加大保障性安居工程投入力度,推進公共租賃房、廉租房建設和農村危房及城市棚戶區(qū)改造;四是支持加快建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系,進一步擴大新型農村社會養(yǎng)老保險試點范圍,并將試點地區(qū)城鎮(zhèn)無收入居民納入保障范圍;五是加強農業(yè)農村基礎設施建設,大力推進農田水利建設、中小河流治理、小型病險水庫除險加固、山洪災害防治等,切實改善農村生產生活條件;六是支持節(jié)能減排和科技創(chuàng)新,促進經(jīng)濟結構調整和發(fā)展方式轉變。
(三)2011年公共財政預算安排情況
2011年公共財政預算安排,中央財政收入45860億元,比2010年執(zhí)行數(shù)(下同)增長8%。從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入1500億元。合計收入總量為47360億元。中央財政支出總量54360億元,增長12.5%。其中,中央本級支出17050億元,增長6.7%;中央對地方稅收返還和轉移支付支出37310億元,增長15.3%。中央財政收支總量相抵,赤字7000億元,比2010年預算數(shù)減少1500億元。中央財政國債余額限額77708.35億元。
根據(jù)地方預算初步安排情況,中央財政代編的地方本級收入43860億元,增長8%,加上中央對地方稅收返還和轉移支付收入37310億元,地方財政收入合計81170億元,地方財政支出83170億元,收支相抵,差額2000億元,國務院同意由財政部代理發(fā)行地方政府債券彌補,并列入省級預算管理。地方財政收支安排以同級人民代表大會批準的預算為準。
匯總中央預算和地方預算安排,全國財政收入89720億元,增長8%,加上從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入1500億元,可安排的收入總量為91220億元;全國財政支出100220億元,增長11.9%。全國財政收支差額9000億元,占GDP的比重由2010年的2.5%下降到2%左右。
中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金情況。2010年底余額為2368.13億元,2011年預算調入使用1500億元,剩余868.13億元。1.中央財政主要收入項目安排情況
國內增值稅17570億元,增長10.5%。國內消費稅6500億元,增長7.1%。進口貨物增值稅、消費稅11220億元,增長7%。關稅2170億元,增長7%。企業(yè)所得稅8380億元,增長7.5%。個人所得稅3120億元,增長7.5%。證券交易印花稅550億元,增長4.2%。出口退稅8005億元,增長9.2%,相應沖減財政收入。車輛購置稅1927億元,增長7.5%。非稅收入2080億元,增長5.7%。
2.中央財政主要支出項目安排情況
(1)教育支出2963.57億元,增長16.3%。(2)科學技術支出1944.13億元,增長12.5%。(3)文化體育與傳媒支出374.43億元,增長18.5%。(4)醫(yī)療衛(wèi)生支出1727.58億元,增長16.3%。(5)社會保障和就業(yè)支出4414.34億元,增長16.6%。(6)住房保障支出1292.66億元,增長14.8%。(7)農林水事務支出4588.83億元,增長18.3%。(8)國土資源氣象等事務支出454.89億元,增長22.9%。(9)節(jié)能環(huán)保支出1591.85億元,增長10.3%。(10)交通運輸支出2866.91億元,增長10.3%。(11)資源勘探電力信息等事務支出744.86億元,下降10%。(12)糧油物資儲備事務支出1130.5億元,增長23.9%。(13)商業(yè)服務業(yè)等事務支出706.14億元,增長3.3%。(14)國防支出5835.91億元,增長12.6%。(15)公共安全支出1617.32億元,增長9.6%。(16)一般公共服務支出1118.84億元,增長4.3%。(17)國債付息支出1839.84億元,增長21.7%。
匯總以上各項支出,2011年中央財政用在與人民群眾生活直接相關的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、文化方面的支出安排合計10509.92億元,增長18.1%。農業(yè)水利、交通運輸和環(huán)境保護等支出也與民生密切相關,中央財政對地方的稅收返還和一般性轉移支付大部分也將用于保障和改善民生,民生支出合計將占中央財政支出的2/3左右。中央財政用于“三農”的支出安排合計9884.5億元,增長15.2%。中央基建投資安排合計3826億元。
3.中央對地方稅收返還和轉移支付支出安排情況
進一步優(yōu)化轉移支付結構,2011年中央對地方稅收返還和轉移支付支出37310億元,增長15.3%。其中:稅收返還5067.99億元,增長1.4%;一般性轉移支付17336.77億元,增長18.5%;專項轉移支付14905.24億元,增長17.1%。
(四)政府性基金預算安排情況
2011年中央政府性基金預算收入2826.27億元,下降11%。加上上年結轉收入790.16億元,可安排的中央政府性基金收入總量為3616.43億元。中央政府性基金預算支出3616.43億元,增長19.9%。中央財政代編的地方政府性基金本級收入22995.47億元,下降29.5%,其中:國有土地使用權出讓收入19753.41億元。加上中央政府性基金對地方轉移支付1231.5億元,地方政府性基金收入為24226.97億元。地方政府性基金支出24226.97億元,下降20%。其中:用國有土地使用權出讓收入安排的征地拆遷補償成本性支出、城市建設等支出20339.57億元。匯總中央和地方政府性基金收支,全國政府性基金收入25821.74億元,下降27.8%,加上上年結轉收入790.16億元,可安排的全國政府性基金收入總量為26611.9億元;全國政府性基金支出26611.9億元,下降18.3%。
(五)中央國有資本經(jīng)營預算安排情況
中央企業(yè)國有資本經(jīng)營預算收入844.39億元,增長51.1%。加上上年結轉收入14.17億元,可安排的預算支出858.56億元。
三、依法理財,加強管理,圓滿完成2011年預算
(一)加強和改善財政宏觀調控,促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
(二)加快財稅體制改革,積極構建有利于轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的財稅體制機制。
(三)加強財政科學化精細化管理,努力提高財政資金績效。
(四)堅持勤儉節(jié)約,狠抓增收節(jié)支。
財政預算報告解讀
新華網(wǎng)北京3月6日電(記者韓潔、何雨欣、李延霞)財政預算報告,數(shù)里行間展示的是“國家賬本”。財政收入和支出的每一個數(shù)字背后都體現(xiàn)了國家政策的動向,回應著百姓的殷殷期盼。
財政收入邁上“8萬億元”臺階 收支矛盾仍突出
提交十一屆全國人大四次會議審查的財政預算報告顯示,2010年中國財政收入達到83080.32億元,比2009年增長21.3%。
根據(jù)預算安排,2011年全國財政收入89720億元,增長8%,同時從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入1500億元;全國財政支出100220億元,增長11.9%,全國財政收支差額9000億元。
全國財政收入邁上“8萬億元”臺階,財政支出將進入“10萬億元”時代,意味著國家有更多資金改善百姓福祉。全國政協(xié)委員、財政部財科所所長賈康認為:“未來一個時期,加快經(jīng)濟結構調整和發(fā)展方式轉變,推進教育、醫(yī)藥衛(wèi)生和社會保障等重點領域改革,切實保障和改善民生,應對通貨膨脹壓力,加大對低收入群體的補助力度等,需要進一步加大財政投入,支出壓力很大,我國財政收支緊張矛盾仍將比較突出?!?/p>
中央財政超收4410億元 超收按規(guī)定使用
財政預算報告顯示,2010年中央財政收入超過預算4410億元。這筆錢用在了何處?
“之所以出現(xiàn)超收,主要因為年初收入預算安排是根據(jù)相關經(jīng)濟預期指標測算的,執(zhí)行中一些指標超過預期較多,導致收入也超過預算?!必斦坎块L助理胡靜林解釋說。
胡靜林說,2010年我國外貿進出口總額增長34.7%,超過年初8%的增幅預期,進口環(huán)節(jié)稅收比預算超收2865億元;去年汽車銷售量增長32.4%,消費稅和車輛購置稅比預算超收1285億元,這兩項超收合計占中央財政超收額的94.1%,實際其他各項收入與預算基本持平。
根據(jù)報告,這筆超收資金已經(jīng)按照有關法律法規(guī)要求作了安排,用于增加對地方稅收返還和一般性轉移支付650億元,增加對地方公路養(yǎng)護等經(jīng)費轉移支付242億元;增加教育支出260億元,增加科學技術支出56億元,增加公路建設支出454億元。其余2748億元,用于削減中央財政赤字500億元,補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金2248億元,留待以后預算安排使用。
中央政府投資10710億元 投資結構不斷優(yōu)化
財政預算報告顯示,2010年通過統(tǒng)籌使用公共財政預算撥款、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收益等,中央政府公共投資共支出10710億元。
2008年四季度,面對百年一遇的國際金融危機,中央出臺了兩年新增4萬億元的一攬子經(jīng)濟刺激計劃,其中新增中央投資1.18萬億元。
2010年中央政府公共投資比2008年預算增加6505億元,加上2008年第四季度新增的1040億元和2009年新增的5038億元,累計達到12583億元,全面完成兩年中央政府新增公共投資1.18萬億元的計劃。
2010年,財政部門扎實實施積極的財政政策,中央公共投資不斷優(yōu)化投資結構,重點支持了農業(yè)農村基礎設施建設、保障性住房、教育和醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè),以及節(jié)能減排、環(huán)境保護和自主創(chuàng)新等方面,促進了國民經(jīng)濟繼續(xù)朝著宏觀調控的預期方向發(fā)展,進一步鞏固經(jīng)濟向好勢頭。
“2011年積極的財政政策要進一步增強措施的針對性和靈活性,政府投資結構要進一步優(yōu)化,更多向促進經(jīng)濟結構調整優(yōu)化、保障和改善民生以及穩(wěn)定價格總水平傾斜,努力減輕通貨膨脹壓力,積極防范財政風險?!焙o林說。
中央財政“三農”支出8579.7億元 支持力度不斷加大
財政預算報告顯示,2010年,中央財政“三農”支出8579.7億元,增長了18.3%。其中支持農業(yè)生產支出3427.3億元,對農民的糧食直補等四項補貼支出1225.9億元,促進農村教育、衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展支出3350.3億元,農產品儲備等支出576.2億元。
“2010年中央財政‘三農’支出超過了年初8183億元的預算規(guī)模,體現(xiàn)了中央財政支持力度不斷加大。”胡靜林說。根據(jù)預算安排,2011年中央財政安排的“三農”支出將增加至9884.5億元,增幅為15.2%。
從預算安排看,2011年中央財政將大幅增加以水利為重點的農業(yè)農村基礎設施投入,安排資金1575.4億元。
“今年中央一號文件提出,未來10年國家水利投入將達到4萬億元,中央財政今年大幅增加水利投入,顯示了中央扭轉水利建設滯后局面、增強農業(yè)綜合生產能力的決心?!必斦控斂扑彼L劉尚希說。
中央財政教育等重點支出8898.54億元 民生支出占2/3
財政預算報告顯示,2010年,中央財政用在與人民群眾生活直接相關的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化方面的民生支出合計8898.54億元,增長了19.9%。
根據(jù)預算安排,2011年,中央財政用在上述五方面的支出安排將增加至10509.92億元,增長18.1%。農業(yè)水利、交通運輸和環(huán)境保護等支出也與民生密切相關,中央財政對地方的稅收返還和一般性轉移支付大部分也將用于保障和改善民生,民生支出合計將占中央財政支出的2/3左右。
“公共財政實際上就是民生財政,毫無疑問‘十二五’期間民生將成為政府支出的‘重中之重’?!辟Z康指出,近幾年國家用于民生的投入明顯增加,總體民生支出已經(jīng)超過了中央財政支出的60%。
中央對地方轉移支付32349.63億元 推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展
上世紀90年代我國實行“分稅制”改革以來,中央對地方的轉移支付力度逐年加大。根據(jù)財政預算報告,2010年中央對地方稅收返還和轉移支付的規(guī)模已經(jīng)達到32349.63億元。2011年,這一規(guī)模將增至37310億元,轉移支付結構進一步優(yōu)化。
“由于我國區(qū)域發(fā)展不平衡,東、中、西部地區(qū)間財力差異較大,中央政府有必要適當集中財力加以調節(jié)?!眲⑸邢=ㄗh,未來國家應增加一般性轉移支付規(guī)模,加大歸并和清理專項轉移支付力度,讓轉移支付資金更好地幫助地方提高公共服務能力。
據(jù)了解,目前從資金來源看,地方財政支出中平均有37.2%的資金來源于中央財政轉移支付,其中中西部地區(qū)財政支出平均60%以上的資金來源于中央財政轉移支付。中央集中一定的財力,加大對地方的稅收返還和轉移支付,有力地促進了地區(qū)協(xié)調發(fā)展和基本公共服務均等化。
全國人大代表、廣西北部灣銀行黨委書記湯世保說,希望國家繼續(xù)加大對西部地區(qū)的轉移支付,尤其在促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展上,設立專項基金,促進西部地區(qū)的發(fā)展。
新華網(wǎng)北京12月27日電(記者韓潔、徐蕊)中央經(jīng)濟工作會議提出,明年我國要實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。在貨幣政策轉向穩(wěn)健的背景下,“十二五”開局之年,繼續(xù)實施積極的財政政策如何在穩(wěn)增長、調結構等方面更好地發(fā)力備受關注。
在27日舉行的全國財政工作會議上,財政部部長謝旭人說,繼續(xù)實施積極的財政政策是中央在全面分析國內外經(jīng)濟環(huán)境變化的基礎上作出的重大決策。
謝旭人說,今年以來,在黨中央、國務院的堅強領導下,各級財政部門認真落實和完善積極的財政政策,中央政府公共投資完成兩年新增1.18萬億元的目標。重點支持農業(yè)農村基礎設施建設、保障性住房、教育和醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè),節(jié)能減排、環(huán)境保護和自主創(chuàng)新等方面。繼續(xù)實施結構性減稅政策,進一步增加對農民的補貼,提高城鄉(xiāng)低保對象等低收入群體補助水平,繼續(xù)實施和完善家電、汽車下鄉(xiāng)等鼓勵消費的一系列政策。這些措施對增加城鄉(xiāng)居民收入、擴大內需,進一步保持經(jīng)濟向好勢頭發(fā)揮了重要作用。
他指出,明年財政部門要按照中央決策部署,緊緊圍繞科學發(fā)展主題和加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式主線,繼續(xù)實施積極的財政政策,處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調整經(jīng)濟結構、管理通脹預期的關系,更加重視穩(wěn)定物價總水平,促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展以及社會和諧穩(wěn)定。
謝旭人強調,明年落實好積極的財政政策要著重把握五個方面。
一是提高城鄉(xiāng)居民收入,擴大居民消費需求。明年要進一步促進調整國民收入分配格局,增加居民特別是低收入者的收入,增強其消費能力。完善有利于擴大消費的財稅政策,積極引導消費需求。
二是合理把握財政赤字和政府公共投資規(guī)模,著力優(yōu)化投資結構。明年政府公共投資要與擴大消費、調整結構、改善民生等有機結合,重點用于加強經(jīng)濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié),促進投資與消費良性互動。同時,深化投融資體制改革,引導和帶動民間投資增長。
三是調整完善稅收政策,促進結構調整和引導居民消費。要結合改革和完善稅制,更好地發(fā)揮稅收調節(jié)經(jīng)濟和收入分配的作用,促進加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式。
四是進一步優(yōu)化財政支出結構,保障和改善民生。明年要進一步壓縮一般性支出,重點加大對“三農”、欠發(fā)達地區(qū)、民生和社會事業(yè)、結構調整、深化改革等方面的支持力度。
五是大力支持經(jīng)濟結構調整和區(qū)域協(xié)調發(fā)展,推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。加大財政科技投入,推動自主創(chuàng)新,促進產業(yè)結構優(yōu)化升級。大力支持節(jié)能減排,加快建立生態(tài)環(huán)境補償機制,推動資源節(jié)約和環(huán)境保護。落實相關財稅政策,促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。
第三篇:2007財政預算報告
關于孝昌縣2006年財政預算執(zhí)行情況 和2007年財政預算草案的報告 ——2006年12月 28日在孝昌縣第四屆人民代表大會第一次會議上
縣財政局局長 曹國清
各位代表:
我受縣人民政府委托,向大會報告2006年財政預算執(zhí)行情況和2007年財政預算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2006年財政預算執(zhí)行情況
2006年,全縣財政收入完成10265萬元,占預算9580萬元的 107.2%,增長20.2%。其中:上劃收入完成3457萬元,占預算3172萬元的109%,增長20.3%;地方一般預算收入完成6808萬元,占預算6408萬元的106.2%,增長20.1 %。分部門完成情況為:國稅部門完成2826萬元,增長24.7%,地稅部門完成3520萬元,增長21.7%,財政部門完成3919萬元,增長14.5%。
全縣財政支出30796萬元,占預算25210萬元的122.2%,比上年增長28.9%。財政支出增幅較大的主要原因:一是2005年省批復我縣決算結轉下年支出1824萬元;二是今年省財政下達調整工資轉移支付2144萬元。全縣財政支出中農業(yè)、教育、科技等政策性支出增長幅度均高于財政經(jīng)常性收入的增長幅度。
2006年全縣財政一般預算收入加上級補助收入和上年結余,減去財政總支出和專項結算上交,結余109萬元。
2006年縣直預算執(zhí)行情況是:收入完成7996萬元,占預算 7754萬元的103.1%,比上年增長29.5 %。其中:上劃收入完成3076 萬元,占預算2878萬元的106.9%,比上年增長27.2%;地方一般預算收入完成4920萬元,占預算4876萬元的100.9%,比上年增長31 %??h直財政支出23698萬元,占預算19181萬元的123.5%,比上年增長30.7%。
縣直主要政策性支出完成情況是:農業(yè)支出821 萬元,比上年增長18.5 %;教育支出11440萬元,比上年增長33.4%;科技支出378萬元,比上年增長24.3 %。均達到有關政策要求。
2006年縣直財政平衡情況是:資金來源29497 萬元,其中:地方一般預算收入4920萬元,稅收返還556萬元,省體制調整基數(shù)返還1161萬元,原體制補助567萬元,各項轉移支付補助18642萬元,其他補助172萬元,上年結余2379萬元,調入資金1100萬元。
資金運用29436萬元,其中:財政一般預算支出23698萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出4858萬元,上解省財政880萬元。
資金來源與資金運用相抵,結余61萬元。
2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年。一年來,為了確保各項預算目標的實現(xiàn),我們重點在以下幾個方面作出了努力:
(一)加強收支管理,保證了財政平穩(wěn)運行
結合新形勢下財稅工作的新特點,轉變重收輕支的傳統(tǒng)觀念,堅持收支并重,一手抓收入不放松,一手管支出不手軟,努力克服后續(xù)稅源不足、個人所得稅起征點提高等減收因素,保證了財政平穩(wěn)運行。
收入方面,圍繞全年各項收入目標,將任務層層分解,落實到人,量化考核,財政收入實現(xiàn)了國、地、財三塊全面均衡入庫。一是建立國稅、地稅、財政、人行聯(lián)席會議制度和聯(lián)動機制,實現(xiàn)財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng),擴大重點稅源監(jiān)控范圍,及時掌握收入征管信息。嚴格實行科學化、精細化管理,不斷加大增值稅、所得稅、營業(yè)稅征管力度,完善個人所得稅代扣代繳制度,確保主體稅種穩(wěn)定增長。二是積極創(chuàng)新征管模式,推行征、管、查三分離,積極推行納稅申報制、稅收執(zhí)法責任制和稅收征管員制。通過領導督收、專班督收、現(xiàn)場督收,促進了各項收入應收盡收。三是加強非稅收入征管,完善基礎工作,規(guī)范 操作流程,全面推行“以票管費”和“票款分離”制度,重點加強土地出讓金、國有資產(源)占用費、罰沒收入、政府性基金征管,確保非稅收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
支出方面。圍繞保工資、保運轉、保穩(wěn)定的目標,將財政支出重點向事關群眾切身利益的工作傾斜、向“三農”傾斜、向社會事業(yè)發(fā)展傾斜,努力實現(xiàn)財政公共服務均等化的目標。一是進一步鞏固工資發(fā)放預算保障機制,完善工資網(wǎng)絡化發(fā)放系統(tǒng),統(tǒng)一發(fā)放標準和項目,確??h鄉(xiāng)干部教師工資按時到位。二是進一步加大支出結構調整力度。堅持分類定標、分項核算,大力壓縮車、話、會等公用經(jīng)費支出,努力降低行政運行成本。三是進一步落實各項轉移支付政策。確保農村義務教育、政法、村級組織等轉移支付資金落實到位。四是進一步加大社會事業(yè)發(fā)展投入,支持縣疾控中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、文化站基礎設施建設。五是關注弱勢群體,加大社會保障方面投入。
(二)緊扣時代主題,大力支持了社會主義新農村建設 繼續(xù)執(zhí)行“多予、少取、放活”的方針,不折不扣地落實中央的惠農政策,積極支持新農村建設。一是支持農村基礎設施建設。投入1224萬元支持“整村推進”,投入1965萬元支持通村公路建設,投入51萬元支持“百鎮(zhèn)千村”建設,投入30 萬元支持廣播電視“村村通”工程建設,投入237萬元支持村級組織辦公活動場所建設。二是支持現(xiàn)代農業(yè)建設。投入高產田建設資金1564萬元,投入100萬元資金用于節(jié)水灌溉,發(fā)放農業(yè)機械購置補貼資金53萬元;投入農業(yè)綜合開發(fā)資金460萬元,改造中低產田0.8 萬畝,林網(wǎng)植樹4萬株。三是加大“三補貼”和綜合直補力度。兌現(xiàn)糧食直補資金707萬元、水稻良種補貼資金540 萬元、退耕還林補助資金1302萬元,綜合直補資金694萬元。四是大力開展農村扶貧救助,促進農村社會和諧發(fā)展。發(fā)放農村計劃生育家庭獎勵扶助30萬元,發(fā)放農村特困人員生活救助152萬元,發(fā)放農村特困醫(yī)療救助金65萬元,發(fā)放農村五保補助 金381萬元。五是實施農民素質工程和走出去戰(zhàn)略,培訓農村勞動力4000人。六是建立農業(yè)發(fā)展專項基金,促進農業(yè)生產結構調整,扶持糧食加工轉化及其他特色農產品加工項目,支持優(yōu)勢農業(yè)產業(yè)帶建設,支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)揮資源優(yōu)勢抓好特色產業(yè),促進農民增收和農村發(fā)展。
(三)整合財政資源,支持了縣域經(jīng)濟發(fā)展
把握國家加快中部崛起和我省加速建設武漢城市圈的良好發(fā)展機遇,努力促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。一是大力支持招商引進,重點支持工業(yè)園區(qū)汽配、電子、醫(yī)藥等產業(yè)。充分利用財政投資公司和擔保公司等融資平臺,著力解決中小企業(yè)融資難問題。二是加快城區(qū)基礎設施建設,提升城市功能。投入200萬元用于縣水廠擴建,投入160萬元用于觀音巖灌區(qū)設施建設、投入119萬元用于飲水安全項目建設,投入200萬元用于青少年校外活動中心建設、投入日元貸款39萬元用于植樹造林項目,投入世行貸款247萬元用于林業(yè)持續(xù)發(fā)展項目,投入130萬元用于成品油補貼,同時重點支持城區(qū)美化亮化工程、開發(fā)區(qū)后續(xù)工程等城區(qū)基礎設施。三是加大科技投入,支持企業(yè)自主創(chuàng)新和農產品精深加工,提高科技含量和附加值。四是維護社會穩(wěn)定,為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。強化社會保障基金征管力度,增加社會保險費收入。2006年全縣社會保險基金總收入3007萬元, 比上年增長32%。認真落實企業(yè)軍轉干部及退休干部各項社會保障政策待遇,及時辦理退休審批手續(xù)和待遇調整,對近三年的退役士兵進行了貨幣化安置,發(fā)放下崗失業(yè)人員財政小額抵押貸款39萬元,累計發(fā)放低保金434萬元,有力促進了社會穩(wěn)定。五是加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設力度,采取財政貼息等方式,重點支持各鄉(xiāng)鎮(zhèn)立足本地資源優(yōu)勢抓招商引進,促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟的可持續(xù)增長。
(四)堅持與時俱進,加快了財政改革步伐
一是積極穩(wěn)妥地推行財政與編制政務公開,建成孝昌縣財政與編制政務公開網(wǎng)站,在網(wǎng)上公開包括扶貧資金、糧食直補資金、社會保 障資金在內的44項財政專項資金的分配使用情況,公開了行政機關設置及人員編制、縣直所有一級單位的收支預算,及時回復和辦理網(wǎng)上投訴,設立查詢點19個,廣泛接受社會監(jiān)督,讓群眾更充分地享有知情權。二是深化部門預算改革??h直一級預算單位全部實行部門預算。同時,按照規(guī)范、透明、穩(wěn)妥、漸進的原則,重點加強了對基本支出和項目支出的預算編審工作,不斷提高部門預算的規(guī)范性、完整性和透明度。做好政府收支分類改革宣傳、培訓和新舊科目轉換工作。三是縣直單位全面實行國庫集中收付改革??h直單位用款實現(xiàn)網(wǎng)上申報和審批,實現(xiàn)了對預算單位財務收支的實時監(jiān)控,提升了科學理財水平。目前,國庫集中收付改革已延伸到六個試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)。四是政府采購改革逐步規(guī)范。突出“管采分離”,開展政府采購領域商業(yè)賄賂專項治理工作。全年完成采購預算2550萬元,節(jié)約資金240萬元,節(jié)約率9.4%,采購規(guī)模同比增長61 %。五是不斷完善收支兩條線改革。堅持以票控費、罰繳分離、收支脫鉤的原則,加強了對財政票據(jù)使用和城市配套費、土地出讓金、彩票公益金等非稅收入的管理,從源頭上預防和遏制亂收亂罰行為。六是適應農村稅費改革后的新形勢,積極探索由過去“收入征管型”向“公共服務型”轉變。積極推進農村義務教育經(jīng)費保障機制改革,做好各項前期準備工作;積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構配套改革,初步建立“以錢養(yǎng)事”的新機制;積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革,加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付力度,多途徑化解鄉(xiāng)村債務,緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難。
(五)推進依法理財,財政監(jiān)督不斷加強
不斷加強財政監(jiān)督管理,為依法理財創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。一是在財稅系統(tǒng)繼續(xù)完善執(zhí)法公示制和執(zhí)法責任追究制,不斷創(chuàng)新監(jiān)管方式,建立健全事前審核、事中監(jiān)控和事后檢查稽核機制。對執(zhí)法程序、執(zhí)法內容及行政許可進行全方位的監(jiān)督。二是突出監(jiān)督重點。把所有財政收支活動全部納入監(jiān)控范圍,嚴肅查處各種違法違規(guī)行為。對國 債、社保、農發(fā)、基建、農村中小學“兩免一補”資金、農村計劃生育家庭獎勵扶助、外貸資金、財政扶貧、以工代賑等政策性強、社會關注度高的項目資金加強監(jiān)管,重點在規(guī)范、公正、合理、達標上下功夫。三是加強行政事業(yè)單位和企業(yè)的國有資產管理工作。對全縣行政事業(yè)單位資產進行了摸底調查,制定國有資產管理處置辦法。建立國有資產有償使用制度,對回購企業(yè)的不良金融資產全面清收,打包處置,3家企業(yè)實現(xiàn)成功轉制走向市場。探索建立國有資產經(jīng)營預算,努力盤活存量資產,促進國有資產的保值增值。四是加強會計從業(yè)人員管理。開展了會計執(zhí)法大檢查,對會計人員違規(guī)、會計信息失真等問題進行了處理。五是抓好財政農稅隊伍職能轉換工作,做好各種補貼資金的發(fā)放管理和監(jiān)督。六是加大了“金財工程”建設力度。建立財政公務網(wǎng)站,將財政有關政策和辦事程序向社會公開。同時按照打造節(jié)約型機關的要求,改革機關財務管理制度,規(guī)范公務接待等公用開支,促進依法理財、廉潔理財。
一年來,盡管我們的工作取得了較大成績,但也應當看到,在預算執(zhí)行過程中還存在一些不容忽視的問題:地方財政收入增長乏力,人均可用財力依然較低,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難的問題比較突出,政府債務風險不容忽視,對財政資金的分配、使用等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管還有待進一步加強等,這些問題有待于在今后的工作中努力加以解決。
二、2007年財政預算草案
2007年財政預算安排的指導思想是:以“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹黨的十六屆六中全會和全國財政工作會議精神,全面落實科學發(fā)展觀,圍繞“做大財政蛋糕,做小財政供養(yǎng)系數(shù),做優(yōu)財政資源配置,做強財政公共保障能力”的“四做”目標,以人為本,突出重點,優(yōu)化財政支出結構,著力支持社會發(fā)展和解決民生問題;勇于創(chuàng)新,深化改革,積極推進各項財政制度創(chuàng)新,著力完善適應孝昌經(jīng)濟社會發(fā)展的財政體制;增收節(jié)支,依法理財,加強監(jiān)督管理,著力提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,促進全縣經(jīng)濟社會全面協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展,建設和諧孝昌。
按照上述指導思想,2007年全縣財政收入安排11805萬元,比上年增長15%。其中:上劃收入3975 萬元,比上年增長15%;地方一般預算收入7830萬元,比上年增長15 %。
2007年全縣財政支出安排33068萬元,比上年增長7.4 %,其中農業(yè)、教育、科技等政策性支出分別按有關政策規(guī)定安排。
2007年全縣一般預算收入加上級補助收入和上年結余,減去財政總支出和專項結算上交,收支相抵,當年收支平衡。
以上預算是代編的,按照《預算法》的規(guī)定,現(xiàn)提請審議2007年縣本級財政預算草案:
2007年縣本級財政收入安排9179萬元,比上年增長14.8 %,其中:上劃收入安排3549 萬元,增長15.4%;地方一般預算收入安排5630萬元,增長14.4 %。
縣本級財政支出安排25631萬元,比上年增長8.2%。安排支出預算時重點保證人員工資經(jīng)費、社會保障、“三農”支出和國家改革政策性配套等方面的支出。其中:農業(yè)支出安排950萬元,增長15.7 %;教育支出安排12992萬元,增長13.6%;科技支出安排430萬元,增長13.8%。農業(yè)、教育、科技等政策性支出增幅均高于財政經(jīng)常性收入增幅。
2007年縣本級財政預算執(zhí)行平衡情況是:資金來源31488萬元,其中:地方一般預算收入5630萬元,稅收返還580萬元,省調整體制基數(shù)返還1161萬元,原體制補助567萬元,各項轉移支付補助22537萬元,其它補助172萬元,調入資金780萬元,上年結余61萬元。
資金運用31417 萬元,其中:一般預算支出25631萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出4906萬元,上解省財政880萬元。
資金來源與資金運用相抵,當年收支平衡,滾存結余71萬元。
三、抓住機遇、乘勢而上,確保2007年財政預算圓滿完成 展望2007年的財政形勢,機遇和挑戰(zhàn)并存。一方面,國家實施的中部崛起戰(zhàn)略和扶貧解困工程,將有助于全縣財政經(jīng)濟發(fā)展。但另一方面,由于經(jīng)濟基礎薄弱,財政保障能力脆弱,加之公務員工資改革政策出臺,財政收支矛盾將更加突出。因此,一定要正確認識2007年的財政經(jīng)濟形勢,正視困難,堅定信心,抓住機遇,乘勢而上,確保2007年財政預算圓滿完成。
(一)狠抓增收節(jié)支,確保完成預算收支目標
一方面進一步加強稅法宣傳,提高公民自覺納稅意識,營造依法納稅氛圍。加強稅源普查,加強重點企業(yè)、重點稅源與宏觀經(jīng)濟指標之間的關聯(lián)分析,不斷增強稅收征管的主動性和可預見性。加快“金稅”、“金財”工程建設步伐,完善稅收信息化征管體系;加強稅政管理,認真清理稅收優(yōu)惠政策,積極開展稅收檢查和稅務稽查活動,以活動挖潛力,以活動促增收。不斷加大增值稅、所得稅、營業(yè)稅等共享稅種以及重點企業(yè)征管力度,努力將經(jīng)濟發(fā)展的成果體現(xiàn)到財政收入上來,確保主體稅種持續(xù)穩(wěn)定增長;加強非稅收入征管,運用多種手段,加強國有資產(源)占用費、政府性基金、罰沒收入等非稅收入力度,不斷增加可用財力。另一方面。按照“有所為,有所不為”的原則,牢固樹立公共財政理念,著力提高公共財政保障能力。一是始終把保工資放在財政支出的首位,千方百計確保工資發(fā)放。二是大力調整支出結構。牢固樹立“節(jié)支就是增收”的理念,堅持保壓并舉,大力推行會議及公務接待定點制度,壓縮接待費支出,推進職務消費貨幣化改革,壓縮公用支出。三是財政支出向人員經(jīng)費支出、“三農”、社會保障、義務教育、政法經(jīng)費、公共衛(wèi)生、環(huán)境保護等公共管理和公共服務領域傾斜,不斷擴大公共財政的覆蓋范圍,讓廣大人民群眾共享改革發(fā)展成果、同沐公共財政陽光。
(二)落實財政支農惠農政策,支持社會主義新農村建設 按照中央“兩個確保”的要求,新增政府投資的大部分要用于社會主義新農村建設,確保社會主義新農村建設的總投資規(guī)模比2006年有所增加,確保用于社會主義新農村建設的投資比重比2 0 0 6年有所提高。一是積極籌措資金,支持農村飲水安全工程建設;增加財政投入,支持農村沼氣推廣和改廁;支持“整村推進”和新農村示范村建設,改善農村的生活條件和人居環(huán)境。二是支持水利設施建設,推廣節(jié)水灌溉,建設小型農田水利工程,整治病險水庫;加大土地整理力度,加強高產農田建設,改造中低產田;三是確保各項補貼政策落實到位。加大現(xiàn)有各項補貼政策落實力度,努力探索建立糧食綜合補貼制度,加強補貼管理。落實糧食最低收購價政策,穩(wěn)定農民種糧收益。四是繼續(xù)支持實施農村勞動力轉移和新型農民培訓工程,支持開展農民職業(yè)技能培訓,支持發(fā)展面向農村的職業(yè)教育。五是清理鎖定、穩(wěn)妥化解鄉(xiāng)村舊債,重點做好“普九”債務的清理和化解工作,堅持和完善減輕農民負擔的涉農稅收、價格及收費“公示制”,不斷加快社會主義新農村建設步伐。六是進一步推進農村綜合配套改革。推進以鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革、農村義務教育改革和縣鄉(xiāng)財政體制改革為主要內容的農村綜合改革;繼續(xù)完善“以錢養(yǎng)事”新機制。貫徹落實中央、省關于深化農村義務教育經(jīng)費保障機制改革精神,全面免除農村義務教育階段學生學雜費,繼續(xù)對貧困家庭學生實行“兩免一補”政策。加大農村義務教育保障力度,提高公用經(jīng)費保障水平,建立農村中小學校舍維修長效機制。對農村中小學財務收支實行“校財局管”新機制,不斷加強對農村中小學校的資產管理,促進農村義務教育的良性發(fā)展。
(三)發(fā)揮財政調控作用,支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展
緊緊圍繞發(fā)展主旋律,進一步發(fā)揮財政政策和資金的導向作用,結合實際制定并實施好各項扶持政策,加快經(jīng)濟發(fā)展。一是按照縣委、縣政府提出的發(fā)展縣域經(jīng)濟的戰(zhàn)略部署,加大財政投入,繼續(xù)支持招 商引進和新型工業(yè)化,不斷培植新的經(jīng)濟增長點。運用財政投資公司和信用擔保公司為投融資平臺,爭取省開發(fā)銀行對工業(yè)園區(qū)建設、中小企業(yè)改造的投入。整合財政資源,延伸產業(yè)鏈條,支持開發(fā)區(qū)電子產業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、汽配業(yè)等支柱產業(yè)不斷做大做強,支持縣內關聯(lián)企業(yè)向園區(qū)集聚,加快產業(yè)集群建設。二是把握國家加快中部崛起和我省加速建設武漢城市圈的良好發(fā)展機遇,不斷拓寬投融資渠道,創(chuàng)新投資機制,建立多元化的城鎮(zhèn)建設投融資機制,積極利用國債資金、外國政府貸款和國際金融組織貸款,加快我縣城鄉(xiāng)交通路網(wǎng)建設、小城鎮(zhèn)建設和縣城及開發(fā)區(qū)基礎設施建設,解決經(jīng)濟發(fā)展中存在的一些“瓶頸”問題,為經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展注入動力。三是加大社會保障投入力度。關注城鄉(xiāng)弱勢群體,確保企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、低保資金按時發(fā)放,為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。四是加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度,促進城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。
(四)深化財政管理制度改革,完善財政運行機制
按照全省財政改革與發(fā)展的新要求,認真推進各項改革。一是探索實施預算支出績效評價制度,進一步深化和完善部門預算改革,規(guī)范編制辦法和審批程序,增強執(zhí)行剛性,同時創(chuàng)造條件,向縣直二級預算單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。二是國庫集中收付制度改革要全面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸,逐步實施“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”,規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算運行。加大國庫直接支付力度,逐步減少財政授權支付數(shù)額,加強對資金集中收付的監(jiān)控。三是充分利用政府采購網(wǎng)絡系統(tǒng),實現(xiàn)網(wǎng)上辦理申報、審批和資金支付,增強政府采購透明度。四是全面落實《湖北省政府非稅收入管理辦法》精神,全面推進政府非稅收入改革,及時解決部門預算執(zhí)行中的“兩張皮”現(xiàn)象,使部門預算的執(zhí)行更加規(guī)范。五是全面推行政府收支科目分類改革。加強新舊科目、不同預算編制與執(zhí)行的銜接工作,確保政府收支分類改革平穩(wěn)過渡。六是進一步推進財政與編制政務公開。以“金財”工程建設為契機,以信息網(wǎng)絡系統(tǒng)為平臺,積 極探索建立健全政務公開長效機制,真正實現(xiàn)“陽光理財”。
(五)加強財政監(jiān)督管理,提高財政管理的科學化、現(xiàn)代化和法治化水平
積極探索建立財政預算績效評價體系,增強財政支出的科學性、有效性和安全性。完善財政管理制度,促進財政工作進一步法治化、制度化、規(guī)范化,將財政風險降到最低。一是積極貫徹落實國務院《全面推進依法行政實施綱要》,全面實施《財政違法行為處罰處分條例》,嚴格執(zhí)行《預算法》、《政府采購法》、《會計法》,結合貫徹實施《行政許可法》,對財政行政審批事項進行全面清理。把依法理財、規(guī)范管理、嚴格監(jiān)督和建設法治財政貫徹到財政工作的各個環(huán)節(jié)。二是開展經(jīng)常性的財政監(jiān)督檢查,嚴肅查處違反財經(jīng)紀律的行為。加強對非稅收入、重大預算支出項目資金、財政專項資金的管理,對重點專項資金實行專戶核撥、封閉運行,減少分配環(huán)節(jié),堵塞擠占挪用的漏洞。三是強化社會保障、經(jīng)濟建設財務、國債金融等方面的監(jiān)督,確保國債、社保、扶貧等財政專項資金??顚S谩K氖沁M一步加強行政事業(yè)單位國有資產監(jiān)管。對全縣行政事業(yè)單位資產開展全面清查,進行評估,建立比較完備的產權登記制度和資產管理信息系統(tǒng)。對非經(jīng)營資產轉經(jīng)營性資產的,實行嚴格的“非轉經(jīng)”資產申報審批制度。五是加大《會計法》執(zhí)法檢查力度,嚴格會計從業(yè)人員資格管理,不斷提高會計信息質量和行業(yè)公信力。六是加強對政府債務的監(jiān)控,積極化解政府債務,探索建立有效的財政風險防范化解機制。
各位代表,2007年財政工作任務繁重而艱巨。我們決心在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大的依法監(jiān)督和大力支持下,堅定信心、負重拼搏,與時俱進、開拓創(chuàng)新,為全面完成2007年財政預算任務而努力奮斗!
第四篇:壽寧風土人情
《愛我壽寧》校本課程綱要(試行)
一、基本項目
課程名稱:《愛我壽寧》 課程類型:人文歷史類課程 授課教師:
授課對象:五年級學生
二、課程目標
以《基礎教育課程改革實施綱要》為指導,全面貫徹落實課改精神,在國家課程和地方課程的基礎上,增加以認識家鄉(xiāng)、熱愛家鄉(xiāng)為主的校本課程。在對學生進行家鄉(xiāng)知識的認知與實踐教育中,培養(yǎng)學生對家鄉(xiāng)壽寧的熱愛之情,并由愛家鄉(xiāng)升華到愛祖國、愛世界、愛和平,全面推進素質教育。
1、通過教學,讓學生了解壽寧的地理、歷史、經(jīng)濟概況、壽寧風光、壽寧名人、壽寧文化遺產等知識。
2、通過教學,提高學生對家鄉(xiāng)的了解,增強學生對家鄉(xiāng)的熱愛之情,激發(fā)學生對于建設家鄉(xiāng)、保護家園的責任感;
3、通過教學,培養(yǎng)學生深入實踐調查研究、多種方式采集資料、整理分析信息等能力。
三、課程內容
《愛我家鄉(xiāng)》校本課程參考了有關壽寧的文章、網(wǎng)站,在眾多資料中,按壽寧概述、壽寧風光、壽寧名人、文化遺產4個方面分類,精選、改編了10課。
第一章 壽寧概述 第二章 壽寧風光篇
1、千年古村美西浦
2、千年古剎三峰寺
3、生態(tài)長廊楊梅洲
4、避暑勝地南山頂 第三章 壽寧人物篇
1、壽寧知縣馮夢龍
2、全國道德模范徐麗珍
3、窮人慈善家胡玉榮 第四章 文化遺產篇
1、鳶飛魚躍仙宮橋
2、壽寧北路戲
四、課程實施:
1、課時安排:
10篇課文,每篇安排1-2個課時,每兩個課時分別為課內學習與課外實踐。
2、學習方式:課內外理論學習與實踐相結合,即在課內學習課本知識,課外收集資料、深入實際調查了解、小組合作探究、撰寫體會等。
3、教學方式:課內外理論傳授與實踐相結合,即基礎知識傳授、實物演示、多媒體配合、小組合作探究、指導深入實際調查采訪等。
五、課程評價
(一)指導思想: 通過學習評價,使其促進學生自主學習的能力,培養(yǎng)學生良好的學習習慣,激發(fā)學生對校本課程的興趣。
(二)評價方式:
1、學生自評與互評:學生自評與互評相結合,即上課出勤情況、課堂紀律情況、參與實踐情況、團結協(xié)作情況;
2、教師評價:在教學過程中,通過課時作業(yè)、單元測評等方式了解學生對于基礎知識的掌握情況。
3、教師綜合評定。
附:教學設計一份
全國道德模范徐麗珍
教學目標:
1、通過教學了解全國道德模范徐麗珍的先進事跡、家庭背景、以及在社會上引起的強烈反響。
2、組織討論,感受徐麗珍精神的可貴,激發(fā)學生學習先進人物事跡的熱情,培養(yǎng)學生良好的道德情操。
3、通過教學培養(yǎng)學生收集處理信息的能力。教學重點:
通過了解徐麗珍的先進事跡培養(yǎng)學生高尚的道德情操 教學難點:
體會感受徐麗珍精神的可貴之處,理解誠信的真諦。教學準備:
1、多媒體課件。
2、課前布置學生收集關于“全國道德模范徐麗珍”的相關資料。教學過程:
一、談話導入
媒體出示:徐麗珍獲得感動溫州十大人物時頒獎詞(配音)
說一說:你知道這位“新溫州人是”是誰嗎?(學生回答后屏幕出示徐麗珍新聞圖片)你對徐麗珍的事跡了解多少?你是通過什么渠道獲得的?
(指名幾個學生說說所收集的信息,通過課前的準備培養(yǎng)學生收集處理信息的能力。)
二、說一說
1、讀課文P36-37(先進事跡)
通過閱讀你了解到什么?(徐麗珍拾到巨款后“完璧歸趙”用金子般的心詮釋者誠信的真諦。)
2、徐麗珍拾到巨款不貪心,能“完璧歸趙”是因為她家很富有嗎? 讀課文P37-38(艱苦家境)讀了這部分內容你有什么感受?是什么鑄就了徐麗珍的城市純樸的優(yōu)良品質?
3、徐麗珍的先進事跡引起了怎樣的社會反響? 讀課文P38-40(社會反響)
徐麗珍的先進事跡在社會上引起了強烈的反響,也因此獲得了很多的榮譽。在榮譽面前徐麗珍是怎樣說的?又是怎樣做的?
三、議一議
1、對下列說法你有何看法?(屏幕出示辨析題)
(體會感受徐麗珍精神的可貴之處,真正理解誠信的真諦。)
2、通過今天的學習有何感想?如果你拾到錢物你會怎樣做?
四、讀一讀
1、模范感言(屏幕出示)
從模范平實的話語中你有什么體會?
2、中央電視臺全國道德模范頒獎晚會上給徐麗珍的頒獎詞(屏幕出示),讀一讀理解其中的含義。
五、總結提升
六、實踐平臺
1、在網(wǎng)上查一查徐麗珍的相關資料做一份手抄報。
2、找找你身邊的拾金不昧的同學,夸夸班上的“小徐麗珍”。
3、在班級中開展一次學習徐麗珍的活動,每位同學做一件好事,把你的心得寫下來。
第五篇:財政預算報告決議
XXX鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第一次會議
關于財政預決算報告的決議
(草案)
(2012年2月29日XXX鎮(zhèn)第十七屆人大第一次會議通過)各位代表:
在彭州市XXX鎮(zhèn)第十七屆人代會第一次會議上,經(jīng)過全體代表的充分討論,審議并通過了同志所作的財政預決算工作報告。會議認為,一年來,鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下,按照“增產節(jié)約、增收節(jié)支”的原則,合理安排,組織資金,圍繞促進經(jīng)濟增長、事業(yè)發(fā)展和社會穩(wěn)定的目標,充分發(fā)揮財政調控職能,嚴格依法理財,積極穩(wěn)妥推進各項事業(yè)改革,財政支出結構繼續(xù)優(yōu)化,保障和改善民生的水平進一步提高,全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快的發(fā)展,實現(xiàn)了鎮(zhèn)財政預算收支繼續(xù)保持平衡和增長的預期目標,圓滿完成了市委、市政府下達的各項目標任務。報告充分肯定了鎮(zhèn)財政所一年來的工作成就,并提出了2012年財政預算方案,有力地推動了政府各項工作的正常運轉。
會議希望,鎮(zhèn)財政所要緊緊圍繞黨委、政府中心工作,樹立理財為公、理財為民的思想,堅持量入而出、量力而行的原則,認清形勢,進一步增強緊迫感和使命感,充分發(fā)揮職能作用,積極研究
制定促增長措施,各項工作取得新的進展,為XXX鎮(zhèn)社會經(jīng)濟和各項事業(yè)發(fā)展作出更大的努力。
會議號召,全體人民代表要充分行使權利,認真履行職責,積極為鎮(zhèn)財政管理體制獻計獻策,提出切實可行的方法,為實現(xiàn)XXX鎮(zhèn)的宏偉藍圖盡職盡責。