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      集團(tuán)借款審批制度(優(yōu)秀范文五篇)

      時(shí)間:2019-05-14 12:21:33下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:集團(tuán)借款審批制度

      附件:借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度

      陜西杜康集團(tuán)

      借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度

      一、總 則

      為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則,根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

      本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。

      本制度適用對(duì)象為公司總經(jīng)理及以下人員,副總裁及以上高層管理人員費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,無(wú)出差補(bǔ)貼。

      二、備用金借支程序

      1、為保證公務(wù)的合理需要,各公司主要部門人員按審批權(quán)限報(bào)批后,可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。

      2、備用金借支程序:借支人填制借款單,按“

      三、費(fèi)用報(bào)銷程序及要求

      1、費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按 復(fù)核后辦理;

      ⑶、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在5000元(含本數(shù))以上10000元(不含本數(shù))以下的,由部門經(jīng)理確認(rèn),會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理核準(zhǔn),集團(tuán)財(cái)務(wù)呈集團(tuán)分管副總審批,財(cái)務(wù)部復(fù)核后辦理;

      ⑷、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在10000元(含本數(shù))以上50000元以下的,由部門經(jīng)理確認(rèn),會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理核準(zhǔn),集團(tuán)財(cái)務(wù)呈集團(tuán)總裁審批,財(cái)務(wù)部復(fù)核后列支;

      ⑸、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在50000元(含本數(shù))以上的,由部門經(jīng)理確認(rèn),會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理核準(zhǔn),集團(tuán)財(cái)務(wù)呈集團(tuán)董事長(zhǎng)審批,財(cái)務(wù)部復(fù)核后列支;(6)、總經(jīng)理或副總裁的費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總裁審批; ⑺、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁的費(fèi)用報(bào)銷交董事長(zhǎng)審批。

      (8)、酒業(yè)集團(tuán)、酒業(yè)公司因原料及包裝采購(gòu),權(quán)限可在10000元以內(nèi)批準(zhǔn)支付。

      2、其他限額的規(guī)定

      ⑴、固定資產(chǎn)的審批:購(gòu)置單位價(jià)值2000元以下的由各公司總經(jīng)理審批,超過(guò)2000元的固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)集團(tuán)采供部審批。

      ⑵、項(xiàng)目工程款50000元以下的由各公司總經(jīng)理審批,超過(guò)50000元的要逐級(jí)審批,審批后各公司可按工程進(jìn)度付款,不需再次逐級(jí)審批。

      ⑶、各種合同總額50000元以下的由各公司總經(jīng)理審批,超過(guò)50000元的要逐級(jí)審批。各公司對(duì)外簽定的所有合同必須經(jīng)法務(wù)部審核,按審批權(quán)限逐級(jí)審核。

      五、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

      1、定義:出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

      2、公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。

      3、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。

      具體細(xì)則按照《公務(wù)出差報(bào)銷制度》的規(guī)定執(zhí)行。

      六、通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      為使電話的使用能發(fā)揮最大效力,并節(jié)省成本,電話的管理由行政部總負(fù)責(zé),使用則由各單位主管負(fù)責(zé)監(jiān)督與控制。

      1、通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用,包括固定電話、移動(dòng)電話等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。

      2、報(bào)銷由行政部核實(shí)、財(cái)務(wù)部審核后報(bào)銷,固定辦公電話費(fèi)用由銀行劃轉(zhuǎn),移動(dòng)電話費(fèi)憑據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

      3、移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話,充值卡不予報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工,其裸機(jī)的購(gòu)置費(fèi)及上戶費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。

      4、試用期的員工不予報(bào)銷通訊費(fèi)。

      5、憑票報(bào)銷通訊費(fèi)用中必須扣除各種信息費(fèi)(短消息使用費(fèi)除外)、彩鈴費(fèi)(公司的彩鈴除外)及其他不屬于正常話費(fèi)而產(chǎn)生的費(fèi)用。

      6、通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

      級(jí)

      別 每月限額

      總裁、董事長(zhǎng) 實(shí)報(bào)實(shí)銷

      副總裁 500元 總經(jīng)理 450元

      副總經(jīng)理、總監(jiān) 400元

      部門經(jīng)理 200元

      業(yè)務(wù)主管 150元 主辦科員 100元

      需審批的其他崗位人員 70元

      7、限額以下憑話費(fèi)單據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ);享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員通訊費(fèi)超支月份不彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。

      8、享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通。

      9、需審批的其他崗位人員須由部門上報(bào),經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。

      七、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。支出總額與銷售收入掛鉤,由財(cái)務(wù)部按上年支出情況結(jié)合本年度預(yù)算在年初下達(dá)各部門分月執(zhí)行,不得超支。業(yè)務(wù)招待費(fèi)除按總額對(duì)部門控制外,對(duì)每次招待的額度按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制: ⑴、總經(jīng)理出面招待:每人次不得超過(guò)100元; ⑵、副總級(jí)領(lǐng)導(dǎo)代表公司出席:每人次不得超過(guò)80元; ⑶、部門經(jīng)理代表公司出席:每人次不得超過(guò)50元;

      本公司陪餐人數(shù)不得超過(guò)被招待人數(shù)。特殊情況下招待費(fèi)用超支須由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。

      2、各部門人員因公接待外單位人員,確需招待的業(yè)務(wù)往來(lái),建議安排工作餐,需要到外面宴請(qǐng)的,應(yīng)由經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)事先向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理或主管副總裁批準(zhǔn)并報(bào)行政辦公室登記備案,記入部門招待費(fèi)。

      3、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理、總經(jīng)理或主管副總裁同意,限額接待。

      4、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫(xiě)清楚并在背面說(shuō)明招待事由、客戶名稱和人數(shù)、陪同人姓名等。

      八、辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      1、辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。

      2、各部門申請(qǐng)購(gòu)置辦公用品、印刷品時(shí),需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào),行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用,再確定是否購(gòu)買,報(bào)主管經(jīng)理審批后執(zhí)行。

      3、辦公物品購(gòu)回經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)后,及時(shí)持入庫(kù)單、預(yù)算申請(qǐng)單及相關(guān)發(fā)票,填制費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理簽字后,才可到出納處辦理結(jié)款手續(xù)。

      4、行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員,每月需填報(bào)辦公用品、印刷品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類歸檔,報(bào)送財(cái)務(wù)部和各有關(guān)部門。

      九、其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      1、水電費(fèi):由行政辦公室核實(shí)簽字后填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單(必須附對(duì)方單位出具水電明細(xì)單),經(jīng)部門主管審核、財(cái)務(wù)部復(fù)核、總經(jīng)理簽批后予以轉(zhuǎn)賬或支付。

      2、車輛維修、使用費(fèi):由辦公室根據(jù)《公司車輛管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核簽字,財(cái)務(wù)復(fù)核,公司總經(jīng)理簽批后報(bào)銷,所有罰款一律不予報(bào)銷。

      3、禮品費(fèi):因工作特殊需要,需贈(zèng)送有關(guān)部門人員或客戶禮品的,須經(jīng)總經(jīng)理或總裁同意由行政辦公室統(tǒng)一采購(gòu),個(gè)人不得私自贈(zèng)送禮品。

      4、加班費(fèi):加班費(fèi)由人力資源部按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定辦理,月底隨同工資一起發(fā)放或者安排換休。

      5、補(bǔ)助費(fèi):對(duì)于通訊、交通等項(xiàng)費(fèi)用的補(bǔ)助隨同工資發(fā)放的,不得再用票據(jù)予以報(bào)銷。該項(xiàng)補(bǔ)助根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)的相應(yīng)比例發(fā)放。

      十、其他規(guī)定

      1、主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任通知為準(zhǔn),對(duì)外使用的職務(wù)不對(duì)內(nèi)使用,也不享受本制度規(guī)定的各項(xiàng)對(duì)應(yīng)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

      2、本規(guī)定適用范圍為集團(tuán)公司及下屬各子(分)公司。各公司根據(jù)自身能力,可以在本規(guī)定基礎(chǔ)上降低有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),但絕不允許擴(kuò)大范圍或提高標(biāo)準(zhǔn)。

      3、備用金借支和報(bào)銷單據(jù)的審核,財(cái)務(wù)部隨時(shí)受理,但報(bào)銷款的領(lǐng)取時(shí)間為每周星期二、四,其余工作日除特殊情況外財(cái)務(wù)部不辦理。

      4、本制度自修訂之日起實(shí)行。

      5、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

      杜康集團(tuán)財(cái)務(wù)部

      二OO七年八月一日

      第二篇:職工借款審批制度

      職工借款審批制度

      第一條 為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理,規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)職工借款的監(jiān)督管理和核算,規(guī)范公司管理,制定本制度。

      第二條 職工因公出差及零星采購(gòu)業(yè)務(wù)需要借款的,均可到財(cái)務(wù)部門辦理借款事宜。

      第三條 出差人員借款,必須先到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取“出差借款專用借據(jù)”,填寫(xiě)好出差地點(diǎn)、出差事項(xiàng)、出差人數(shù)、預(yù)計(jì)住勤天數(shù)、預(yù)計(jì)借款金額后,先經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字同意,超過(guò)500元的經(jīng)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)審核同意。借款審批權(quán)力部門負(fù)責(zé)人因公出差或其他原因不在工作崗位的,則由其指定的代理人行使相應(yīng)的審批權(quán)。500元以下的借款由財(cái)務(wù)處出納崗審核,予以支付現(xiàn)金。大額的特殊事項(xiàng)借款需經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)簽字批示后方可付款。

      第四條 職工借款金額的確定須桉如下原則:

      1、預(yù)計(jì)出差的往返車船票、飛機(jī)票費(fèi)用(職工因公出差需乘座飛機(jī)的需經(jīng)分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn))。

      2、食宿費(fèi)用、市內(nèi)交通費(fèi)、小件寄存費(fèi)等。

      3、其他需零星開(kāi)支的費(fèi)用。

      第五條 職工零星采購(gòu)、支付市內(nèi)外大額運(yùn)雜費(fèi)用、車站寄存費(fèi)、短途運(yùn)輸費(fèi)用等所需現(xiàn)金,一律填制《購(gòu)貨借據(jù)》,通過(guò)銀行或現(xiàn)金支付,且開(kāi)支必須有計(jì)劃。

      第六條 原則上不使行備用金制度,職工借款500元以內(nèi),財(cái)務(wù)不予借款,由職工個(gè)人出差回來(lái)后直接報(bào)銷付款。特殊情況用備用金的,須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

      第七條 試用人員或新分配來(lái)廠的大、中專畢業(yè)生借支差旅費(fèi)或其他借款,須有部門負(fù)責(zé)人或公司正式職工簽認(rèn)擔(dān)保,方能辦理借款,若借款人未能償還借款,擔(dān)保人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

      第八條 借款人出差返回及零星采購(gòu)結(jié)束后,三日內(nèi)或按出差人最后一天住宿日期(車票日期,購(gòu)貨發(fā)票日期)五日內(nèi)必須及時(shí)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷及還款事宜。報(bào)帳后結(jié)欠部分或三日內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員欠款,財(cái)務(wù)處有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回,大額借款超過(guò)一個(gè)月未歸還清,又無(wú)確切理由的,財(cái)務(wù)處按同期銀行借款利率加收利息。

      第九條 出差借款回廠后費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),按照公司下達(dá)的費(fèi)用定額和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

      第十條 職工借款的還款實(shí)行逐筆結(jié)算的辦法,凡職工借款,原借款尚未還清前,一律不再予以借款,即“前賬不結(jié),后賬不借”。

      第十一條 特殊情況實(shí)行備用金制度的單位或職工,報(bào)銷時(shí)由財(cái)務(wù)部門付訖現(xiàn)金,借款滾動(dòng)使用。每半年結(jié)清一次。借款人調(diào)離原崗位后,應(yīng)立即歸還所借備用金或辦理交接手續(xù)。

      第十二條 如有特殊原因,不能按時(shí)歸還借款的職工,要在還款期內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,確定歸還期限,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后,報(bào)財(cái)務(wù)處按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督執(zhí)行。

      第十三條 外單位、個(gè)人原則上不允許因私借款,確屬特殊情況私人借款的,由本人寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后,方予借支。

      第十四條本制度由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)修訂和解釋。

      第三篇:借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度

      借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度

      一、總 則

      1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

      2、本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。

      3、本制度適用對(duì)象為公司總經(jīng)理及以下人員,董事會(huì)人員費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,無(wú)出差補(bǔ)貼。

      二、備用金借支程序

      4、各部門人員為保證公務(wù)的合理需要,按審批權(quán)限報(bào)批后,可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。

      5、備用金借支程序:借支人填制借支單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交出納,根據(jù)審批的記賬憑證,向借支人支付備用金。借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。

      6、管理部門公務(wù)較多的人員可申請(qǐng)實(shí)行定額備用金制度,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理認(rèn)可。

      7、備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金,實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金,前款不清后款不借。

      每年12月31日前,除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。

      8、借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一,除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還;歸還多借備用金時(shí),由出納開(kāi)具收據(jù)給報(bào)銷者本人,借支單也不予歸還,收據(jù)須妥善保管備查。

      9、備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè),因私不得借支備用金。費(fèi)用報(bào)銷程序

      10、費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交出納支付,出納根據(jù)審核核后的報(bào)銷憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款;出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開(kāi)具收據(jù),借支單不予退回;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在報(bào)銷單上簽字。

      11、對(duì)原始票據(jù)的要求:

      ⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫(xiě)紙一次性套寫(xiě)清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷;公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷;

      ⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊*粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分行粘貼,不得豎向粘貼。

      原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。

      ⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開(kāi)支的用途并簽名。

      ⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。

      12、費(fèi)用報(bào)銷后,由財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用月度統(tǒng)計(jì),上報(bào)董事會(huì)審核。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行成本考核。

      三、審批權(quán)限

      13、備用金借支審批權(quán)限:

      ⑴、備用金借支在1000元(不含本數(shù))以下的,由部門經(jīng)理確認(rèn),主管副總審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)主管財(cái)務(wù)副總審批;

      ⑵、備用金借支在1000元(含本數(shù))以上的,由部門經(jīng)理確認(rèn),主管副總審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)后,報(bào)總經(jīng)理審批;

      ⑶、主管副總借支由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,1000元以下由主管財(cái)務(wù)副總審核,1000元(含)以上報(bào)總經(jīng)理審批;

      ⑷、總經(jīng)理借支5000元以下由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后交主管財(cái)務(wù)副總審批,5000元(含)以上由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后交董事審批。

      14、費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限:

      ⑴、公司總部費(fèi)用報(bào)銷由部門經(jīng)理確認(rèn),主管副總審核,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)及經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)主管財(cái)務(wù)副總及總經(jīng)理審批;

      ⑵、工廠費(fèi)用報(bào)銷由部門經(jīng)理確認(rèn),工廠財(cái)務(wù)及廠長(zhǎng)審核,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)及經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)主管財(cái)務(wù)副總及董事審批;

      ⑶、主管副總費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)及經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)主管財(cái)務(wù)副總及總經(jīng)理審批;

      ⑷、總經(jīng)理報(bào)銷費(fèi)用由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)及經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)主管財(cái)務(wù)副總及董事審批。

      四、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

      15、定義:出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

      15、公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。

      16、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。

      17、長(zhǎng)途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn) 級(jí) 別 飛 機(jī) 火 車 輪 船

      總 監(jiān) 普通艙 硬臥及以上 二等艙及以上 部門經(jīng)理------硬臥 二等艙 主管及以下------硬臥 三等艙

      18、出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表(元/日):

      級(jí)別/出差地點(diǎn) 京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門 其他省會(huì)城市 一般地級(jí)城市 縣級(jí)城市及以下

      總 監(jiān) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 300 240 200 160 伙食補(bǔ)貼 100 80 60 50 交通補(bǔ)貼 80 60 50 40 合 計(jì) 480 380 310 250 部門經(jīng)理 住宿標(biāo)準(zhǔn) 240 200 160 120 伙食補(bǔ)貼 80 60 50 40 交通補(bǔ)貼 60 50 40 30 合 計(jì) 380 310 250 190 主 管 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 160 120 100 伙食補(bǔ)貼 60 50 40 30 交通補(bǔ)貼 50 40 30 20 合 計(jì) 310 250 190 150 一般員工 住宿標(biāo)準(zhǔn) 160 120 100 80 伙食補(bǔ)貼 50 40 30 20 交通補(bǔ)貼 40 30 20 10 合 計(jì) 250 190 150 110

      19、賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn):

      級(jí) 別 賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn) 客房標(biāo)準(zhǔn) 總 監(jiān) 四星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房 經(jīng) 理 三星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房

      主管及以下人員 無(wú)星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房

      除本制度另有規(guī)定外,公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房。

      考慮到全國(guó)各地住宿實(shí)際情況的不同,為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)制訂過(guò)低,給住宿帶來(lái)困難,不利于工作開(kāi)展,給公司形象帶來(lái)負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān),個(gè)人單獨(dú)出差實(shí)際住宿費(fèi)高于第18條規(guī)定包干住宿標(biāo)準(zhǔn)的,如住本條上表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及以下客房的將被視為合理住宿,允許按實(shí)報(bào)銷;公司員工應(yīng)盡量選擇低星級(jí)的賓館或酒店住宿,以減少開(kāi)支。

      20、出差人員的住宿費(fèi)在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超支部分自理,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。公司員工出差無(wú)住宿發(fā)票的,按實(shí)際住宿天數(shù),每人每天按照包干總額的40%給予補(bǔ)助。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請(qǐng)方承擔(dān)費(fèi)用的會(huì)議,不享受任何補(bǔ)助。

      21、出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)發(fā)票的,當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼;當(dāng)日有出租車票的,當(dāng)日不計(jì)算交通補(bǔ)貼。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫(xiě)清楚并說(shuō)明招待事由,招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的,一張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼;出租車票必須注明往返地點(diǎn)及用車事由,出租車票無(wú)日期的,且出租車票數(shù)量超過(guò)出差天數(shù)2倍及以上的,出差期間不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。

      22、出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算,即算頭不算尾;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。

      23、出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷,并須事先請(qǐng)示;飛機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷。

      24、公司員工出差夜間(指晚8時(shí)至次日凌晨7時(shí))連續(xù)乘坐硬坐火車超過(guò)8小時(shí)以上的,可給予夜間乘車補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為票價(jià)的50%。

      25、長(zhǎng)途交通票據(jù)如果遺失,須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見(jiàn),報(bào)總監(jiān)或主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后,按票價(jià)的50%報(bào)銷。

      26、公司員工隨同主管及以上級(jí)人員一同出差,其住宿標(biāo)準(zhǔn)可按主管及以上級(jí)人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;公司員工隨同副總裁及以上級(jí)人員一同出差,原則上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

      27、司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干,不享受交通補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)一般員工包干標(biāo)準(zhǔn)。

      28、公司員工出差途中,經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親,其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車、船費(fèi)后全部自負(fù),在家期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

      公司員工在私房(家)所在地或父母所在地出差,不享受住宿補(bǔ)貼,伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放,交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

      29、公司員工在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)貼,不發(fā)住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼,住院超過(guò)1個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)貼。

      30、出國(guó)人員差旅費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)政部、外交部(92)財(cái)外字第1100號(hào)文件執(zhí)行。

      市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      31、市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)(包括公共汽車費(fèi)和出租車費(fèi)),公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。

      32、市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門 級(jí) 別 每月限額

      營(yíng)銷部門 總 監(jiān) 400元 經(jīng) 理 300元

      綜合部門 總 監(jiān) 300元 經(jīng) 理 200元

      限額以下憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ)。

      33、凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員,一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。

      34、所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。

      35、報(bào)銷的市內(nèi)公共交通費(fèi)嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi),不得將個(gè)人上下班交通費(fèi)混同報(bào)銷,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi),第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評(píng),第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      36、通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用,包括移動(dòng)電話、尋呼機(jī)等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。

      37、移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話,充值卡不予報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工,其裸機(jī)的購(gòu)置費(fèi)及上戶費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。

      38、通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門 級(jí) 別 每月限額

      營(yíng)銷部門 總 監(jiān) 600元 經(jīng) 理 400元 主 管 300元 業(yè)務(wù)員 200元

      綜合部門 總 監(jiān) 500元 經(jīng) 理 300元 主 管 200元 特別崗位 200元

      限額以下憑話費(fèi)單據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ);享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員的國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)按80%據(jù)實(shí)報(bào)銷,其當(dāng)月話費(fèi)單除國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)外,其余話費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支月份不彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。

      綜合部門特別崗位人員須由部門上報(bào),經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。

      39、享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      40、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。

      41、各部門人員因公接待外單位人員,建議安排工作餐,需要到外面宴請(qǐng)的,須事先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準(zhǔn)并報(bào)行政辦公室登記備案,記入部門招待費(fèi)。

      42、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,限額接待。

      43、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫(xiě)清楚并說(shuō)明招待事由。辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      44、辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。

      45、各部門申請(qǐng)購(gòu)置辦公用品、印刷品時(shí),需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào),行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用,再確定是否購(gòu)買,報(bào)行政總監(jiān)審批后執(zhí)行。

      46、行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員,每月需填報(bào)辦公用品、印刷品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類歸檔,報(bào)送財(cái)務(wù)部和各有關(guān)部門。其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      47、誤餐補(bǔ)貼。公司員工根據(jù)公司規(guī)定,免費(fèi)享受工作午餐,如員工在市內(nèi)辦理公務(wù),因故不能返回享受工作午餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼,但陪同宴請(qǐng)客戶及市外出差人員不享受誤餐補(bǔ)貼。誤餐補(bǔ)貼由行政辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放,公司員工憑領(lǐng)取的未使用的工作餐券每月最后一天到行政辦公室換取現(xiàn)金,由行政辦公室統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。

      48、禮品費(fèi)。因工作特殊需要,需贈(zèng)送有關(guān)部門人員或客戶禮品的,須經(jīng)總裁同意由行政辦公室統(tǒng)一采購(gòu),個(gè)人不得私自贈(zèng)送禮品。

      49、加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定辦理,月底隨同工資一起發(fā)放。

      50、司機(jī)出車補(bǔ)貼。司機(jī)工作時(shí)間(9:00—17:00)在市區(qū)內(nèi)出車,不計(jì)算出車補(bǔ)貼;司機(jī)工作時(shí)間以外加班,視不同情況分別處理:

      ⑴、加班取件:按實(shí)際用車時(shí)間,填寫(xiě)加班單,行政辦公室統(tǒng)一上報(bào),由人力資源部計(jì)入當(dāng)月工資發(fā)放;

      ⑵、接送客戶:只負(fù)責(zé)接送客戶,按加班取件辦法處理;全程跟車陪同客戶的,原則上不得隨同客戶一起用餐和娛樂(lè),司機(jī)用餐須自行解決:

      a、司機(jī)自己解決用餐的,公司按工作餐標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)貼,并按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼;

      b、司機(jī)隨同客戶一起用餐未與客戶一起娛樂(lè)的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼;

      c、司機(jī)隨同客戶一起用餐和娛樂(lè)的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際接送時(shí)間(不含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼。

      ⑶、其它情況:按加班取件辦法處理。

      ⑷、司機(jī)雙休日和節(jié)假日加班,參照以上規(guī)定及國(guó)家、公司有關(guān)規(guī)定辦理。其他規(guī)定

      51、主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任通知為準(zhǔn),對(duì)外使用的職務(wù)不對(duì)內(nèi)使用,也不享受本制度規(guī)定的各項(xiàng)對(duì)應(yīng)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

      52、休探親假人員的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。

      53、備用金借支和報(bào)銷單據(jù)的審核,財(cái)務(wù)部隨時(shí)受理,但報(bào)銷款的領(lǐng)取時(shí)間為每周星期二、四,其余工作日財(cái)務(wù)部不辦理。

      54、本制度自修訂之日起實(shí)行。

      55、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

      費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 第一條 現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫(xiě)報(bào)銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。(附流程)。

      第二條 申購(gòu)物品須事先填制物品申購(gòu)單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部,物品單價(jià)在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購(gòu)買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單。購(gòu)買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購(gòu)買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。(附流程)

      第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫(xiě)明出發(fā)地、目的地。

      第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi):因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品,費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單,報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說(shuō)明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)

      第五條 市外差旅費(fèi):?jiǎn)T工因公赴外省、市出差,路程超過(guò)六小時(shí)及需要過(guò)夜的可購(gòu)買硬臥火車票,輪船票不超過(guò)三等艙位;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對(duì)照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元,伙食補(bǔ)貼每日80元,上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。(附流程)

      第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。

      第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。

      第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報(bào)銷。

      第九條 手機(jī)費(fèi):凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      第四篇:《借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度》

      借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度

      總 則

      1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。2、3、本制度適用對(duì)象為公司總監(jiān)及以下人員,副總裁及以上高層管理人員費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,無(wú)出差補(bǔ)貼。

      備用金借支程序

      4、各部門人員為保證公務(wù)的合理需要,按審批權(quán)限報(bào)批后,可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。

      5、備用金借支程序:借支人填制借支單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證,由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證,向借支人支付備用金,同時(shí)借支人須在記賬憑證上簽字。

      借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。

      6、管理部門公務(wù)較多的人員可申請(qǐng)實(shí)行定額備用金制度,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。

      實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總裁認(rèn)可。

      7、備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金,實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金,前款不清后款不借。

      每年12月31日前,除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。

      8、借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一,除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還;歸還多借備用金時(shí),由出納開(kāi)具收據(jù)給報(bào)銷者本人,借支單也不予歸還,收據(jù)須妥善保管備查。

      9、備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè),因私不得借支備用金。

      費(fèi)用報(bào)銷程序

      10、費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證,由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款;出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開(kāi)具收據(jù),借支單不予退回;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。

      11、對(duì)原始票據(jù)的要求:

      ⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫(xiě)紙一次性套寫(xiě)清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷;公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷; ⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分行粘貼,不得豎向粘貼。

      原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。

      ⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開(kāi)支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉(cāng)租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)流水號(hào)或出口發(fā)票號(hào)并簽名。

      ⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。

      12、費(fèi)用報(bào)銷后,由財(cái)務(wù)部記入個(gè)人費(fèi)用登記簿,按月上報(bào)總裁審核。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行成本考核。

      審批權(quán)限

      13、備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限:

      ⑴、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元(不含本數(shù))以下的,由部門經(jīng)理確認(rèn),總監(jiān)或主管副總裁審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核

      后,報(bào)總裁審批;

      ⑵、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元(含本數(shù))以上的,由部門經(jīng)理確認(rèn),總監(jiān)或主管副總裁審核,財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后,報(bào)總裁審批;

      ⑶、部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷由總監(jiān)或主管副總裁審核確認(rèn),按第⑴、⑵款規(guī)定權(quán)限分別報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總裁審批;

      ⑷、總監(jiān)或副總裁的費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總裁審批; ⑸、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁、董事長(zhǎng)的費(fèi)用報(bào)銷交叉審批。

      出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

      14、定義:出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

      15、公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。

      16、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。

      17、長(zhǎng)途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn) 級(jí) 別 飛 機(jī) 火 車 輪 船

      總 監(jiān) 普通艙 硬臥及以上 二等艙及以上 部門經(jīng)理------硬臥 二等艙 主管及以下------硬臥 三等艙

      18、出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表(元/日): 級(jí)別/出差地點(diǎn) 京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門 其他省會(huì)城市 一般地級(jí)城市 縣級(jí)城市及以下 總 監(jiān) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 300 240 200 160 伙食補(bǔ)貼 100 80 60 50 交通補(bǔ)貼 80 60 50 40 合 計(jì) 480 380 310 250 部門經(jīng)理 住宿標(biāo)準(zhǔn) 240 200 160 120 伙食補(bǔ)貼 80 60 50 40 交通補(bǔ)貼 60 50 40 30 合 計(jì) 380 310 250 190 主 管 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 160 120 100 伙食補(bǔ)貼 60 50 40 30 交通補(bǔ)貼 50 40 30 20 合 計(jì) 310 250 190 150 一般員工 住宿標(biāo)準(zhǔn) 160 120 100 80

      伙食補(bǔ)貼 50 40 30 20 交通補(bǔ)貼 40 30 20 10 合 計(jì) 250 190 150 110

      19、賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn):

      級(jí) 別

      賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn) 客房標(biāo)準(zhǔn) 總 監(jiān) 四星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房

      經(jīng) 理 三星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房 主管及以下人員 無(wú)星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房

      除本制度另有規(guī)定外,公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房。

      考慮到全國(guó)各地住宿實(shí)際情況的不同,為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)制訂過(guò)低,給住宿帶來(lái)困難,不利于工作開(kāi)展,給公司形象帶來(lái)負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān),個(gè)人單獨(dú)出差實(shí)際住宿費(fèi)高于第18條規(guī)定包干住宿標(biāo)準(zhǔn)的,如住本條上表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及以下客房的將被視為合理住宿,允許按實(shí)報(bào)銷;公司員工應(yīng)盡量選擇低星級(jí)的賓館或酒店住宿,以減少開(kāi)支。

      20、出差人員的住宿費(fèi)在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超支部分自理,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。公司員工出差無(wú)住宿發(fā)票的,按實(shí)際住宿天數(shù),每人每天按照包干總額的40%給予補(bǔ)助。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請(qǐng)方承擔(dān)費(fèi)用的會(huì)議,不享受任何補(bǔ)助。

      21、出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)發(fā)票的,當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼;當(dāng)日有出租車票的,當(dāng)日不計(jì)算交通補(bǔ)貼。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫(xiě)清楚并說(shuō)明招待事由,招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的,一張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼;出租車票必須注明往返地點(diǎn)及用車事由,出租車票無(wú)日期的,且出租車票數(shù)量超過(guò)出差天數(shù)2倍及以上的,出差期間不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。

      22、出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算,即算頭不算尾;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。

      23、出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷,并須事先請(qǐng)示;飛機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷。

      24、公司員工出差夜間(指晚8時(shí)至次日凌晨7時(shí))連續(xù)乘坐硬坐火車超過(guò)8小時(shí)以上的,可給予夜間乘車補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為票價(jià)的50%。

      25、長(zhǎng)途交通票據(jù)如果遺失,須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見(jiàn),報(bào)總監(jiān)或主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后,按票價(jià)的50%報(bào)銷。

      26、公司員工隨同主管及以上級(jí)人員一同出差,其住宿標(biāo)準(zhǔn)可按主管及以上級(jí)人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;公司員工隨同副總裁及以上級(jí)人員一同出差,原則上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

      27、司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干,不享受交通補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)一般員工包干標(biāo)準(zhǔn)。

      28、公司員工出差途中,經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親,其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車、船費(fèi)后全部自負(fù),在家期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

      公司員工在私房(家)所在地或父母所在地出差,不享受住宿補(bǔ)貼,伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放,交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

      29、公司員工在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)貼,不發(fā)住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼,住院超過(guò)1個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)貼。30、出國(guó)人員差旅費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)政部、外交部(92)財(cái)外字第1100號(hào)文件執(zhí)行。

      市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      31、市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)(包括公共汽車費(fèi)和出租車費(fèi)),公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。

      32、市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門

      級(jí) 別 每月限額

      營(yíng)銷部門 總 監(jiān) 400元

      經(jīng) 理 300元

      綜合部門 總 監(jiān) 300元

      經(jīng) 理 200元

      限額以下憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ)。

      33、凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員,一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。

      34、所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。

      35、報(bào)銷的市內(nèi)公共交通費(fèi)嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi),不得將個(gè)人上下班交通費(fèi)混同報(bào)銷,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi),第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評(píng),第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。

      通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      36、通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用,包括移動(dòng)電話、尋呼機(jī)等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。

      37、移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話,充值卡不予報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工,其裸機(jī)的購(gòu)置費(fèi)及上戶費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。

      38、通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門 級(jí) 別 每月限額

      營(yíng)銷部門 總 監(jiān) 600元

      經(jīng) 理 400元

      主 管 300元

      業(yè)務(wù)員 200元

      綜合部門 總 監(jiān) 500元

      經(jīng) 理 300元

      主 管 200元

      特別崗位 200元

      限額以下憑話費(fèi)單據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ);享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員的國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)按80%據(jù)實(shí)報(bào)銷,其當(dāng)月話費(fèi)單除國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)外,其余話費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支月份不彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。

      綜合部門特別崗位人員須由部門上報(bào),經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。

      39、享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通。

      業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      40、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。

      41、各部門人員因公接待外單位人員,建議安排工作餐,需要到外面宴請(qǐng)的,須事先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準(zhǔn)并報(bào)行政辦公室登記備案,記入部門招待費(fèi)。

      42、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,限額接待。

      43、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫(xiě)清楚并說(shuō)明招待事由。

      辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      44、辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。

      45、各部門申請(qǐng)購(gòu)置辦公用品、印刷品時(shí),需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào),行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用,再確定是否購(gòu)買,報(bào)行政總監(jiān)審批后執(zhí)行。

      46、行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員,每月需填報(bào)辦公用品、印刷品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類歸檔,報(bào)送財(cái)務(wù)部和各有關(guān)部門。

      其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      47、誤餐補(bǔ)貼。公司員工根據(jù)公司規(guī)定,免費(fèi)享受工作午餐,如員工在市內(nèi)辦理公務(wù),因故不能返回享受工作午餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼,但陪同宴請(qǐng)客戶及市外出差人員不享受誤餐補(bǔ)貼。

      誤餐補(bǔ)貼由行政辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放,公司員工憑領(lǐng)取的未使用的工

      作餐券每月最后一天到行政辦公室換取現(xiàn)金,由行政辦公室統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。

      48、禮品費(fèi)。因工作特殊需要,需贈(zèng)送有關(guān)部門人員或客戶禮品的,須經(jīng)總裁同意由行政辦公室統(tǒng)一采購(gòu),個(gè)人不得私自贈(zèng)送禮品。

      49、加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定辦理,月底隨同工資一起發(fā)放。

      50、司機(jī)出車補(bǔ)貼。司機(jī)工作時(shí)間(9:00—17:00)在市區(qū)內(nèi)出車,不計(jì)算出車補(bǔ)貼;司機(jī)工作時(shí)間以外加班,視不同情況分別處理:

      ⑴、加班取件:按實(shí)際用車時(shí)間,填寫(xiě)加班單,行政辦公室統(tǒng)一上報(bào),由人力資源部計(jì)入當(dāng)月工資發(fā)放;

      ⑵、接送客戶:只負(fù)責(zé)接送客戶,按加班取件辦法處理;全程跟車陪同客戶的,原則上不得隨同客戶一起用餐和娛樂(lè),司機(jī)用餐須自行解決:

      a、司機(jī)自己解決用餐的,公司按工作餐標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)貼,并按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼;

      b、司機(jī)隨同客戶一起用餐未與客戶一起娛樂(lè)的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼; c、司機(jī)隨同客戶一起用餐和娛樂(lè)的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際接送時(shí)間(不含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼。⑶、其它情況:按加班取件辦法處理。

      ⑷、司機(jī)雙休日和節(jié)假日加班,參照以上規(guī)定及國(guó)家、公司有關(guān)規(guī)定辦理。

      其他規(guī)定

      51、主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任通知為準(zhǔn),對(duì)外使用的職務(wù)不對(duì)內(nèi)使用,也不享受本制度規(guī)定的各項(xiàng)對(duì)應(yīng)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

      52、休探親假人員的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。

      53、備用金借支和報(bào)銷單據(jù)的審核,財(cái)務(wù)部隨時(shí)受理,但報(bào)銷款的領(lǐng)取時(shí)間為每周星期二、四,其余工作日財(cái)務(wù)部不辦理。

      54、本制度自修訂之日起實(shí)行。

      55、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

      第五篇:關(guān)于借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度

      關(guān)于借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度

      一、總

      1.為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,參照總公司的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司實(shí)際情況,制定本制度。

      2.本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。

      3.本制度適用對(duì)象為定西六和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司所有員工;

      二、備用金或借款借支程序

      4.各部門人員為保證工作的合理需要,按審批權(quán)限報(bào)批后,可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金或借款。

      5.備用金或借款借支程序:借支人填制借款單(一式三聯(lián)),注明用款理由及金額,按第11條規(guī)定權(quán)限審批后交出納,出納依據(jù)公司貨幣資金管理制度的相關(guān)規(guī)定,按核準(zhǔn)金額向借支人支付現(xiàn)金或簽發(fā)銀行支票(簽發(fā)銀行支票的,必須在借款單上寫(xiě)明收款人的全稱、具體金額及用途);借支人須在借款單三聯(lián)上同時(shí)簽字,簽發(fā)銀行支票的須在銀行支票登記簿和支票存根上同時(shí)簽字;

      6.管理部門可實(shí)行定額備用金制度,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。實(shí)行定額備用金制度須經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理認(rèn)可。7.借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)憑借款單的第二聯(lián)和相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷憑證到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款,實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清借款。

      8.借款是為保證公務(wù)需要,因私不得借支。

      三、費(fèi)用報(bào)銷程序

      9.費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并按報(bào)銷單據(jù)上的格式要求填制費(fèi)用報(bào)銷單(借款還需憑借款單的第二聯(lián)),按第11條規(guī)定權(quán)限審批后交于出納,出納按核準(zhǔn)金額向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金或借款余款;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在報(bào)銷單上簽字。

      10.對(duì)原始票據(jù)的要求:

      ⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫(xiě)紙一次性套寫(xiě)清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷;公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷;

      ⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以報(bào)銷單大小為界,須緊靠報(bào)銷單正向背面頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分行粘貼,不得豎向粘貼。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿發(fā)票、招待發(fā)票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。

      ⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開(kāi)支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉(cāng)租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須附清單并簽名。

      ⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。

      四、審批權(quán)限

      11.備用金或借款借支和費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限:

      (1)、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在1000元以下的,由部門經(jīng)理審批;備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在1000元以上的,則報(bào)總經(jīng)理審批;

      (2)、部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷由分管付總審批;

      五、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

      12.定義:出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享有相應(yīng)的外埠出差支出標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享有出差支出標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)貼。13.公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。

      14.公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)因公出差人員,按相應(yīng)支出標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。

      15.出差補(bǔ)貼按實(shí)際發(fā)生數(shù)在規(guī)定的職別標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)報(bào)銷,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)銷,由個(gè)人自負(fù);特殊情況需說(shuō)明理由,報(bào)總經(jīng)理審批;出差住宿費(fèi)(住宿費(fèi)不包括賓館提供的其他服務(wù)和收費(fèi):如洗理、洗衣、餐費(fèi)、通訊等費(fèi)用,宿費(fèi)發(fā)票要清楚寫(xiě)明起止時(shí)間、天數(shù)、人數(shù)等詳細(xì)內(nèi)容或附結(jié)帳清單)和伙食補(bǔ)貼(伙食補(bǔ)貼:指在出差期間的就餐補(bǔ)助,不包括在此期間的業(yè)務(wù)招待等費(fèi)用);具體支出標(biāo)準(zhǔn)如下: 16.出差人員伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天(以8小時(shí)工作時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn))計(jì)算,即算頭不算尾;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。

      17.出差交通費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn):

      1)出差所需乘坐交通工具由總經(jīng)理審批;

      2)出差人員市內(nèi)到機(jī)場(chǎng)或火車站往返路程可乘坐出租車,在出差地交通費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷; 18.長(zhǎng)途交通票據(jù)如果遺失,須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見(jiàn),報(bào)總經(jīng)理審批后,按票價(jià)的50%報(bào)銷。

      六、市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      19.市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)(包括公共汽車費(fèi)、地鐵車費(fèi)和出租車費(fèi)),公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。

      20.凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員,除持有公司重要物件和大額現(xiàn)金及票據(jù)外,一般以乘坐市內(nèi)公共汽車和地鐵為交通工具。需要乘坐出租車的,須由部門經(jīng)理的審核,報(bào)分管副總審批。

      21.報(bào)銷的市內(nèi)公共交通費(fèi)嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi),不得將個(gè)人上下班交通費(fèi)混同報(bào)銷,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi),第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評(píng),第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。

      七、通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      22.通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用,包括移動(dòng)電話、座機(jī)等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。

      23.移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話,充值卡不予報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工,其裸機(jī)的購(gòu)置費(fèi)、上戶費(fèi)及修理費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。24.享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通,且該通訊號(hào)碼必須公布在公司通訊錄上;

      八、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      25.業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。

      26.各部門人員因公接待外單位人員,建議安排工作餐,需要到外面宴請(qǐng)的,須事先取得分管副總或總經(jīng)理的同意,否則不予報(bào)銷。

      27.各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示分管副總或總經(jīng)理的同意,限額接待。

      九、辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      28.辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由辦公室指定專人進(jìn)行購(gòu)買、控制與管理。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。

      29.各部門申請(qǐng)購(gòu)置辦公用品時(shí),需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào),行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用,再確定是否購(gòu)買,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后購(gòu)買。

      30.行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)由指定專人負(fù)責(zé),并且每月需填報(bào)辦公用品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類,報(bào)送財(cái)務(wù)部。

      十、其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 31.誤餐補(bǔ)貼。公司員工根據(jù)公司規(guī)定,免費(fèi)享受工作午餐,如員工在市內(nèi)辦理公務(wù),因故不能返回享受工作午餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼,但陪同宴請(qǐng)客戶及市外出差人員不享受誤餐補(bǔ)貼。誤餐補(bǔ)貼由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)發(fā)放。每月初行政辦公室填報(bào)上月明細(xì)表統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。

      32.加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定辦理; 33.其他費(fèi)用。除以上費(fèi)用以外的其他費(fèi)用如會(huì)務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)等均遵循節(jié)儉原則、按照預(yù)算列支限額辦理。

      十一、其他規(guī)定

      34.主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任為準(zhǔn); 35.本制度自即日起執(zhí)行。

      定西六和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

      報(bào)銷審批程序

      根據(jù)公司管理要求,為強(qiáng)化財(cái)務(wù)審核、監(jiān)控力度,進(jìn)一步規(guī)范報(bào)銷程序,現(xiàn)將公司報(bào)銷審批程序重申如下。

      一﹑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生前的審批程序

      1、材料、設(shè)備、辦公用品、耗材等物資,在采購(gòu)前必須由各部門負(fù)責(zé)人提交采購(gòu)計(jì)劃書(shū),明確品名、數(shù)量、單價(jià)、合價(jià),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后,上報(bào)總經(jīng)理(或項(xiàng)目經(jīng)理)簽批,(事后報(bào)銷時(shí)必須附此簽批的計(jì)劃書(shū))。

      2、公司設(shè)備在修理前必須由主車司機(jī)提出申請(qǐng)、部門主管提交計(jì)劃書(shū),明確修理部位、單價(jià),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后,上報(bào)總經(jīng)理(或項(xiàng)目經(jīng)理)簽批,(事后報(bào)銷時(shí)必須附此簽批的計(jì)劃書(shū))。

      3、公司招待費(fèi)用的發(fā)生原則上由部門負(fù)責(zé)人及以上人員經(jīng)辦。在經(jīng)辦前必須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意并確定接待標(biāo)準(zhǔn)。

      二﹑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生后的審批程序

      1、報(bào)銷人必須將報(bào)銷的原始票據(jù)按報(bào)銷事項(xiàng)和時(shí)間順序分別編號(hào)依次粘貼在報(bào)銷粘貼單上,并在票據(jù)上簽署報(bào)銷人姓名,同時(shí)填寫(xiě)報(bào)銷事項(xiàng)和報(bào)銷金額欄及報(bào)銷金額合計(jì)欄。

      2、由報(bào)銷人所在部門主管審核。部門主管必須在審核過(guò)的票據(jù)上簽署姓名和“已核”等審核意見(jiàn)。

      3、由財(cái)務(wù)部門審核。經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核單據(jù)的合法性、合規(guī)性,同時(shí)將已審核的報(bào)銷票據(jù)按事項(xiàng)類別連續(xù)編號(hào)后,在已審核過(guò)的票據(jù)上簽署姓名并在報(bào)銷審批表上簽署審核意見(jiàn)。

      4、由董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)在票據(jù)上簽署姓名并在報(bào)銷審批表上簽署審批意見(jiàn),交財(cái)務(wù)報(bào)銷。

      三、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)的要求

      1、每月結(jié)算職工工資時(shí),由生產(chǎn)部根據(jù)職工考勤表、加班任務(wù)單造表報(bào)會(huì)計(jì)審核。審核無(wú)誤后由會(huì)計(jì)記入工資結(jié)算臺(tái)帳,并編制當(dāng)月工資發(fā)放清單報(bào)送董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批付款。不符合上述審核要求的,不得辦理審核簽證手續(xù)。

      2、購(gòu)置單位價(jià)值在2000元以上的機(jī)器設(shè)備、單位價(jià)值在1000元以上的辦公用品及一次性修理費(fèi)用在2000元以上的修理項(xiàng)目等一律由經(jīng)辦部門草擬計(jì)劃報(bào)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批。經(jīng)辦部門憑批準(zhǔn)文件及供貨商(或修理單位)的發(fā)票、收據(jù)報(bào)會(huì)計(jì)審核。審核無(wú)誤后由會(huì)計(jì)簽證報(bào)送總經(jīng)理審批付款。不符合審核要求的,不得辦理審核簽證手續(xù)。

      3、出納必須根據(jù)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)批準(zhǔn)的付款憑證辦理付款手續(xù),在付款時(shí)的審核要點(diǎn):(1)匯總表的付款額與原始憑證的付款額是否一致;(2)單證是否齊全;(3)審核審批手續(xù)是否完備。經(jīng)審核無(wú)誤后方可付款。但對(duì)某些付款事項(xiàng)因情況緊急,沒(méi)有董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)簽字手續(xù)的,必須以電話方式報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),待董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)回到公司后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

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