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      學(xué)校物品采購制度

      時(shí)間:2019-05-14 14:41:47下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:學(xué)校物品采購制度

      沿灘區(qū)劉山學(xué)校物品采購制度

      為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,根據(jù)學(xué)校情況,特制定本制度

      一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

      1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長,書記、分管副校長,后勤主任、財(cái)務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

      2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、后勤主任,總流動(dòng)小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門,辦公室設(shè)在后勤處,由后勤主任負(fù)責(zé)。

      二、采購計(jì)劃和審批

      1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購計(jì)劃分為學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初,必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購計(jì)劃,如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學(xué)校各部門書寫書面申請報(bào)告報(bào)后勤處,由后勤處匯總,報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計(jì)起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批,最后由后勤處安排采購小組采購。

      2、臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充,由各部門根據(jù)實(shí)際需要,填寫物品請購單,書寫申請報(bào)告報(bào)后勤處,由后勤處匯總,報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計(jì)起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由后勤處安排采購小組成員購買。

      三、采購原則及方式

      1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價(jià)對比確定為期一年的固定采購點(diǎn),對指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場價(jià)格進(jìn)行比對,并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。

      2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行 “陽光采購”,必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價(jià)格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

      3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。

      4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅(jiān)持集體談價(jià),采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

      5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理,質(zhì)量合格。

      四、采購物資票據(jù)的核銷

      1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗(yàn)收簽字,再由后勤處負(fù)責(zé)人簽字,后報(bào)校長審批簽字,最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。

      2、凡未經(jīng)校長同意私自采購的物資,學(xué)校不予審批報(bào)銷。

      五、采購物資的管理

      1、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(財(cái)務(wù))管賬,建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等),一人(后勤主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

      2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)后勤主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

      注:

      購物流程:各部門書寫采購申請報(bào)告→交后勤處匯總→報(bào)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過(會計(jì)報(bào)預(yù)算)→校長簽字→起草報(bào)告報(bào)領(lǐng)

      導(dǎo)審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處(總務(wù)→發(fā)票、發(fā)貨清單報(bào)校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計(jì)報(bào)銷。

      沿灘區(qū)劉山學(xué)校 2015年1月1日

      第二篇:學(xué)校物品采購制度

      紅星四場學(xué)校物品采購制度

      為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,根據(jù)學(xué)校情況,特制定本制度

      一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

      1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長,書記,分管副校長,總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

      2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處,由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

      二、采購計(jì)劃和審批

      1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購計(jì)劃分為學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初,必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購計(jì)劃,如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學(xué)校各部門書寫書面申請報(bào)告報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計(jì)起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批,最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

      2、臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充,由各部門根據(jù)實(shí)際需要,填寫物品請購單,書寫申請報(bào)告報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計(jì)起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

      3、采購學(xué)校設(shè)備時(shí)(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報(bào)告報(bào)總務(wù)處,總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后,會計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批后,校長報(bào)紅

      星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。

      三、采購原則及方式

      1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價(jià)對比確定為期一年的固定采購點(diǎn),對指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場價(jià)格進(jìn)行比對,并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。

      2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行 “陽光采購”,必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價(jià)格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

      3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。

      4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅(jiān)持集體談價(jià),采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

      5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理,質(zhì)量合格。

      四、采購物資票據(jù)的核銷

      1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗(yàn)收簽字,再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字,后報(bào)校長審批簽字,最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。

      2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學(xué)校不予審批報(bào)銷。

      五、采購物資的管理

      1、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

      2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

      注:

      購物流程:各部門書寫采購申請報(bào)告→交總務(wù)處匯總→報(bào)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過(會計(jì)報(bào)預(yù)算)→校長簽字→起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批→交總務(wù)處→采購小組→采購物品交總務(wù)處(總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫)→發(fā)票、發(fā)貨清單報(bào)校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計(jì)報(bào)銷。

      紅星四場學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員: 組長:侯謙儒、尹守青

      副組長:付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學(xué)校采購小組成員: 組長:付紅波

      成員:楊永生、李麗、所購物品相關(guān)人員或應(yīng)用負(fù)責(zé)人。

      紅星四場學(xué)校

      2012年1月1日

      第三篇:學(xué)校物品采購制度

      學(xué)校物品采購制度 為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為,加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理,提高資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),結(jié)合我校實(shí)際情況特制訂本制度。

      1、物資采購遵循公開透明和誠實(shí)守信原則,依照學(xué)校有關(guān)物資采購規(guī)定,秉公辦事,廉潔采購,維護(hù)學(xué)校利益。

      2、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由校長擔(dān)任,副組長由分管副校長擔(dān)任,成員由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、會計(jì)、采購專干等同志組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室,設(shè)在校辦公室,采購辦主任由校辦公室主任兼任主任。

      3、辦公室是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門,學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由辦公室統(tǒng)一購買。普通用品安排兩人購買,貴重物品安排3人以上購買。

      4、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品、招待用品和獎(jiǎng)品等購置,由相關(guān)科室根據(jù)需要向總務(wù)處提出申請,批準(zhǔn)后,由采購辦購買。填寫申購單(辦公室留存一份,會計(jì)報(bào)賬一份),經(jīng)校長批準(zhǔn),安排專人購置。大宗物品購置要經(jīng)相關(guān)會議研究,再安排專人購置。

      5、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān),做到所購物品物美價(jià)廉、票實(shí)相符。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。

      6、用品采購后,采購人員須在第一時(shí)間將物品交總務(wù)處驗(yàn)收登記,并在購貨申請單上簽字,采購人在發(fā)票上簽寫經(jīng)手人。購貨申請單、發(fā)票一并交校長簽字再及時(shí)交會計(jì)。

      7、遇特殊情況,各科室確需要自行采購物品的,須事先向校長申請,經(jīng)同意后方可購買,事后補(bǔ)填申購單,否則所購物品,一律不予驗(yàn)收入賬,不予報(bào)銷。

      8、辦公用品由辦公室管理,其他用品由總務(wù)處管理,并實(shí)行專人管理,建立物品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

      9、學(xué)校電費(fèi)、水費(fèi)、電話費(fèi)由會計(jì)按時(shí)支付。

      附:購物流程:

      1、需現(xiàn)金結(jié)算的:

      填寫購物申請表→校長簽字→交采購人→采購人從財(cái)務(wù)打條暫支現(xiàn)金→購置→物品交申購人簽收(總務(wù)簽收入庫、建賬)→購物申請、發(fā)票報(bào)校長簽字→購物申請、發(fā)票給會計(jì)(現(xiàn)金結(jié)清)。

      2、需記賬結(jié)算的:

      填寫購物申請表→校長簽字→交采購人→購置→采購人在申請表填寫清數(shù)量、金額等→物品交申購人簽收或(總務(wù)簽收入庫、建賬)→采購人月末匯總報(bào)校長→結(jié)算時(shí)(采購人憑留存單和采購地點(diǎn)核對清賬目)→購物申請、發(fā)票報(bào)校長簽字→購物申請、發(fā)票給會計(jì)。

      第四篇:學(xué)校物品采購制度

      學(xué)校物品采購制度

      為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理,本著節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責(zé)任,統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化,結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度:

      一、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統(tǒng)一采購。

      學(xué)校辦公用品的采購必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用、透明“的原則,采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計(jì)劃,基本一次購買到位。中途確需購添物品,應(yīng)由學(xué)校各處室年級事先提出購買申請,按照審批的程序,統(tǒng)一購買。由各處室年級主任填寫《物品采購申請單》,提出申請,注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途,填寫項(xiàng)目應(yīng)完整、準(zhǔn)確。報(bào)分管校長審核簽字,校長審批并安排總務(wù)處采購。

      二、購物的申請和審批都要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,力爭少花錢多辦事。3000元以內(nèi)的購置,一般由各處室年級主任填寫申請、經(jīng)主管副校長審核、報(bào)校長批準(zhǔn);3000元以上的購置,經(jīng)學(xué)校校委會研究批準(zhǔn)。

      三、物品采購由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理。小額采購至少有兩人進(jìn)行,購買專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí),吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真考察市場,貨比三家,所購物品物美價(jià)廉,并對所購物品的質(zhì)量和價(jià)格等負(fù)責(zé)。學(xué)校成立大額采購小組,由有關(guān)行管人員、具體經(jīng)辦人員組成,必要時(shí)吸收教工代表參加。3000元以上的大宗物品購置,由大額采購小組負(fù)責(zé)。

      四、凡是納入政府集中采購的項(xiàng)目,無論數(shù)額大小,一律嚴(yán)格按照市政府集中采購制度執(zhí)行。

      五、物品購置后,采購人員及時(shí)將實(shí)物交給保管員,做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記,有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。

      六、購物結(jié)算要及時(shí),一次一清。購物三天內(nèi),采購人員負(fù)責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單經(jīng)有關(guān)副校長審核簽字后報(bào)校長簽字,到財(cái)務(wù)處報(bào)銷。因特殊原因不能立即結(jié)算的,也必須在三天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù),日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報(bào)銷。

      七、校長、副校長、各處室負(fù)責(zé)人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員,要嚴(yán)格執(zhí)行采購制度,照章辦事。個(gè)人簽字要認(rèn)真審核,逐級簽字,逐級負(fù)責(zé)。

      八、不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認(rèn),不予報(bào)銷,后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的,追究當(dāng)事人及主管者的責(zé)任。

      九、本制度未盡事宜,按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      十、本制度自制定之日起實(shí)施,由學(xué)??倓?wù)處負(fù)責(zé)解釋。

      2017.08.22

      第五篇:物品采購和發(fā)放制度

      團(tuán)結(jié)路小學(xué)物品采購和發(fā)放制度

      為規(guī)范辦學(xué)行為,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,明確學(xué)校采購流程和相關(guān)要求,根據(jù)政府采購和廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)校研究決定,并報(bào)請校職代會表決通過,特制定本制度。

      第一條

      【申購】每學(xué)期初,庫房部門根據(jù)上學(xué)期各類物品消耗使用情況作出書面報(bào)告,由各部門(班組)提出物品需請計(jì)劃,由分管副校長組織部門領(lǐng)導(dǎo)、班組負(fù)責(zé)人研究提出購買計(jì)劃,并提請校行政會議審核,作出本學(xué)期需購置辦公用品種類、數(shù)量的方案,報(bào)請校長審批。

      第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資,先填寫《物品購買申請單》報(bào)分管副校長審核,校長審批同意后,由主管副校長組織人員采購,采購時(shí)不得少于2人參加,不經(jīng)學(xué)校同意自行購置的物品不予報(bào)銷。主管副校長總務(wù)主任要在采購前比價(jià),采購后核實(shí),對整個(gè)流程負(fù)責(zé)。大型物品采購,按照《政府采購法》嚴(yán)格按程序要求申報(bào)采購。所采購物品,憑發(fā)票核對實(shí)物報(bào)銷,所有發(fā)票要報(bào)銷時(shí),需由保管員核實(shí)驗(yàn)收、簽字。

      第三條

      【驗(yàn)收】辦公用品、物資購進(jìn)時(shí),由采購人員或經(jīng)手人把原始發(fā)票票據(jù)及物資交給保管員,由保管員驗(yàn)收入庫,填寫入庫單,采購人員憑入庫單及原始發(fā)票,以及驗(yàn)收人員簽字后,主管副校長審核后方可報(bào)銷。

      第四條

      【發(fā)放】辦公用品分為發(fā)放和借用兩類。對于發(fā)放的物品,由班組領(lǐng)導(dǎo)簽字,報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,由財(cái)物保管員發(fā)放,領(lǐng)

      物人簽字;對于借用物品,由校長批準(zhǔn),辦理借用手續(xù),使用后歸還,損壞或丟失按學(xué)校有關(guān)賠償制度賠償。

      第五條

      采購堅(jiān)持采辦、驗(yàn)收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗(yàn)收、記帳入庫,申請人方可登記領(lǐng)用。

      第六條

      對教學(xué)一線的辦公用品保證供應(yīng),并在此基礎(chǔ)上,厲行節(jié)約,堅(jiān)決杜絕濫發(fā)和不合理消耗。

      第七條

      加強(qiáng)財(cái)務(wù)購置發(fā)放的科學(xué)性、計(jì)劃性,保管員根據(jù)出庫單及時(shí)簽賬,每月報(bào)告庫存情況和預(yù)購計(jì)劃,以便掌握物品實(shí)際數(shù)量,為采購人員及領(lǐng)導(dǎo)作出決策做好參謀,防止造成資金浪費(fèi)。

      第八條

      屬于固定資產(chǎn)的要及時(shí)記錄固定資產(chǎn)賬上,是易耗品的做好進(jìn)賬消減記錄,一式三份留存。

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