專題:實驗室內(nèi)部審核程序
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內(nèi)部審核程序
標題:內(nèi)部審核
文件編號:LAB-QM-023
生效日期:2006年07月01日
編制人:XXX
批準人(簽字): XXX
版本號:A 修訂號:0 發(fā)布日期:2006年06月06日 發(fā)布部門:管理層 審核人: XXX 頁碼:第 1 頁 , 共 -
內(nèi)部審核程序
SCMT/CX-06/0-13 內(nèi)部審核程序 1.目的 驗證本中心管理體系、檢驗檢測活動及其結(jié)果以及相關(guān)計劃在實際執(zhí)行過程中所有規(guī)定和要求的適宜性,體系運行的可行性及有效性,為改進管理
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內(nèi)部審核程序
社會責任管理體系內(nèi)審程序1.0目的審核社會責任體系的運作及其文件是否符合要求,確保社會責任體系持續(xù)有效的運行。2.0職責2.1管理代表負責:2.1.1 批準社會責任管理體系內(nèi)部審
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內(nèi)部審核程序
內(nèi)部審核控制程序 RSD/QEO 24-02/2016/A/0 1、目的 制定本程序規(guī)定內(nèi)部審核的要求和方法。保證公司內(nèi)部管理體系審核,使管理體系滿足標準、法律、法規(guī)和其他約定文件的要求,使
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實驗室內(nèi)部審核報告[范文]
×××實驗室內(nèi)部審核報告 審核目的:核實實驗室的運行是否符合質(zhì)量體系的要求;以及是否具備申請計量認證的條件,并尋求質(zhì)量體系文件本身與實際工作不相容的內(nèi)容,按評審準則的要
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實驗室內(nèi)部審核報告
質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告續(xù)頁質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告續(xù)頁受控編號SGHT/QD047-2014共3頁第3頁
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實驗室內(nèi)部審核報告
實驗室內(nèi)部審核報告
審核目的:核實實驗室的運行是否符合質(zhì)量體系的要求;以及是否具備申請計量 認證的條件,并尋求質(zhì)量體系文件本身與實際工作不相容的內(nèi)容,按評審準則的要求加以 -
實驗室內(nèi)部審核指南
實驗室和檢查機構(gòu)內(nèi)部審核指南1 前言本指南旨在指導實驗室和檢查機構(gòu)如何建立和實施內(nèi)部審核計劃。2 適用范圍本指南可供申請和已認可的實驗室或檢查機構(gòu)實施內(nèi)部審核時參考
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內(nèi)部結(jié)算審核程序
內(nèi)部結(jié)算審核細則 一、 工程量計算 (1)合同內(nèi)工程以經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主代表及施工單位三方確認后的竣工圖為計算依據(jù),按國家現(xiàn)行工程量計算規(guī)范計算。 (2)工程設計變更,設計方下發(fā)
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200647112844782_17.71內(nèi)部審核程序
中國北車集團大連機車車輛有限公司企業(yè)標準內(nèi)部審核程序Q/DLG17.71-2005
1范圍
本標準規(guī)定了內(nèi)部審核的職責、內(nèi)容、依據(jù)和方法。
本標準適用于公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理 -
11內(nèi)部審核程序
文件編號: LH/P11-2010四川良和消防工程有限責任公司
內(nèi) 部 審 核 程 序編制:技術(shù)部
審批:2010-09-01發(fā)布2010-09-01實施
1 目的
驗證公司管理體系的符合性和有效性,及時發(fā)現(xiàn)管 -
內(nèi)部審核程序2
QG/CW-209-2010
4.1 年度內(nèi)部審核計劃
4.1.1 根據(jù)擬審核的活動、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果,由質(zhì)量管理辦公室負責策劃對各部門全年審核方案,編制“年度內(nèi)部審核計 -
實驗室內(nèi)部審核整改報告(最終定稿)
實驗室內(nèi)部審核整改報告根據(jù)實驗室內(nèi)部審核計劃,內(nèi)審組依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》和內(nèi)部審核檢查表,于xx年11月20日至21日對實驗室進行了內(nèi)部審核。內(nèi)審組依據(jù)《內(nèi)部審核
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實驗室內(nèi)部審核整改報告
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如何做好實驗室質(zhì)量體系內(nèi)部審核
如何做好實驗室質(zhì)量體系內(nèi)部審核摘要:本文闡述了實驗室質(zhì)量體系內(nèi)部審核(以下簡稱“內(nèi)審”)的含義、內(nèi)審目的、內(nèi)審要求以及內(nèi)審步驟。結(jié)合本人這幾年參與實驗室內(nèi)審工作的體會
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實驗室質(zhì)量體系程序文件之QSP10內(nèi)部審核程序(精選五篇)
XXXX公司實驗室質(zhì)量體系文件XXXX-QSP10: 2008程 序 文 件內(nèi)部審核程序版 次:B/0頁 次:1~5編 制:日 期:2007-12-10審 核:日 期:2007-12-12批 準:日 期:2007-12-15受控印章:持 有 人:200
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12-質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序
唐山方舟實業(yè)有限公司修造船廠程序文件FZCC/QES—CX—12---2013 管理體系內(nèi)部審核程序 編 制: 審 核: 批 準: 日 期: 唐山方舟實業(yè)有限公司修造船廠 唐山
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序(五篇)
RD-CX-14-2011
版本號.修訂號: 3.0
第一章 目的
根據(jù)質(zhì)量手冊的要求,審核質(zhì)量管理體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求, 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地