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      收支預(yù)算的通知

      時(shí)間:2019-05-14 03:02:37下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:收支預(yù)算的通知

      雙政字(2009)號

      雙坪鄉(xiāng)人民政府

      關(guān)于下達(dá)2009年財(cái)政收支預(yù)算的通知

      各村委會、鄉(xiāng)直各單位:

      我鄉(xiāng)2009年財(cái)政收支預(yù)算,已經(jīng)鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會第五次會議審議通過,現(xiàn)予下達(dá)。并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

      一、2009年財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想

      以“鄧小平理論”和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,依法理財(cái)和科學(xué)理財(cái),優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),加大稅源培植力度,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的工作重點(diǎn),足額保證工資發(fā)放,努力保障政權(quán)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)資金需求。

      二、2009年財(cái)政支出預(yù)算安排的具體原則

      2009年財(cái)政支出預(yù)算安排,堅(jiān)持“量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧一般”的原則,根據(jù)實(shí)際需要和財(cái)力可能,按照“保工資、保穩(wěn)定、保法定支出”的順序,預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌安排。

      (一)人員經(jīng)費(fèi)不留缺口。機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員,按在編實(shí)有人

      數(shù)和現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)核定,退休人員按上年末實(shí)有人數(shù)和現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)核定,臨時(shí)工工資、遺屬補(bǔ)助與撫恤對象生活費(fèi)按年初實(shí)有人員和有關(guān)規(guī)定足額核定,在職人員獎勵(lì)工資、住房公積金按政策指標(biāo)足額預(yù)算到相關(guān)單位,職工醫(yī)療保險(xiǎn)予以足額預(yù)算,不下達(dá)單位由財(cái)政單列。

      (二)公用經(jīng)費(fèi)定額核定。公務(wù)費(fèi)根據(jù)年初在編實(shí)有人員數(shù)定額核定,(除黨政辦外)行政單位每人每年3000元,事業(yè)單位每人每年2000元;業(yè)務(wù)費(fèi)原則上根據(jù)上年正常性開支基數(shù)核定;會議費(fèi)按上年開支基數(shù)核定;公共事業(yè)經(jīng)費(fèi)按政府規(guī)劃根據(jù)部門職能進(jìn)行核定;專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按定額核定;預(yù)備費(fèi)按定額預(yù)留。

      (三)村級經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保證

      村級經(jīng)費(fèi)具體包括:一是在職村干部報(bào)實(shí)行年薪制,工資由基本工資和績效工資構(gòu)成,基本工資村級正職按2200元/年、村級副職按2000元/年核定,績效工資按1200元/年核定,年終考核發(fā)放;組干部工資按300元/年核定;計(jì)生中心戶長和治安中心戶長按60元/年核定;人畜兩防人員按200元/年核定。二是村級辦公經(jīng)費(fèi)。每村按3000——4000元/年核定,村級辦公經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、報(bào)刊訂閱費(fèi)及其他辦公費(fèi)用支出。三是離職村主干生活補(bǔ)助。按[漢組通字(2008)34號]文件標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到村,實(shí)行每半年一次打卡發(fā)放個(gè)人。

      (四)項(xiàng)目支出合理安排

      根據(jù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展要求,按照部門行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在集中財(cái)力確保工資發(fā)放、保證正常公用經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上,項(xiàng)目支出在以項(xiàng)目支撐的基礎(chǔ)上,按照輕重緩急排序,先從上級部門補(bǔ)助和專項(xiàng)

      資金安排,不足部分再根據(jù)預(yù)算內(nèi)財(cái)力可能,按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)”的原則安排,把用于公益性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投資全部納入財(cái)政統(tǒng)一管理,繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、社會保障和新農(nóng)村建設(shè)的投入。

      三、2009年財(cái)政收支預(yù)算安排

      (一)財(cái)政一般預(yù)算收支預(yù)算

      2009年全鄉(xiāng)地方財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算為40000元,其中稅收收入安排20800元,非稅收入安排19200元。

      2009年預(yù)計(jì)全鄉(xiāng)地方可用財(cái)力為1240000元,本級收入加上年結(jié)余70000元,可供安排支出的財(cái)力為1350000元,本著積極穩(wěn)妥的原則,財(cái)政一般預(yù)算支出亦安排1350000元,同口徑比上年減少21%,當(dāng)年收支平衡。其中:市級財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算安排為25748萬元,同口徑比上年增長20.8%,市級財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)算安排為31991萬元,同口徑比上年增長7.9%,市級當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

      四、關(guān)于2009年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行的要求

      2009年是全面貫徹十七大精神的關(guān)鍵一年,為切實(shí)做好財(cái)政工作,確保完成全年預(yù)算,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡,促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)快速健康發(fā)展,各部門、各單位要重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面的工作:

      (一)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)工作。進(jìn)一步落實(shí)“穩(wěn)固基礎(chǔ)、培育骨干、突出效益、改善環(huán)境”的財(cái)源建設(shè)措施,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)興鄉(xiāng)戰(zhàn)略,支持特色產(chǎn)業(yè)建設(shè),提高工業(yè)對經(jīng)濟(jì)的支撐力;完善各項(xiàng)對外開放政策,支持外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展;加大對基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)投入,促進(jìn)高新技術(shù)的研究開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化;加快城鎮(zhèn)壓化戰(zhàn)略步伐,建設(shè)好五級客

      運(yùn)站和群眾文化社區(qū);推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì),提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)在財(cái)政收入中的份額。

      (二)進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管。堅(jiān)持依法治稅,依法理財(cái),落實(shí)稅收收入及非稅收入征管責(zé)任制,加大稽查力度,堅(jiān)決打擊各種偷、逃、騙稅行為,按國家規(guī)定應(yīng)組織入庫、納入預(yù)算的各項(xiàng)稅收和其他收入要全部入庫,確保財(cái)政收入預(yù)算完成,提高財(cái)政收入占GDP的比重。

      (三)加強(qiáng)財(cái)政支出管理。一是按照量入為出的原則,強(qiáng)化支出管理,繼續(xù)調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu),保工資、保穩(wěn)定、保法定支出,杜絕鋪張浪費(fèi),提高財(cái)政資金使用效益;二是嚴(yán)格預(yù)算支出鄉(xiāng)長一枝筆審批制度,由于今年政策性支出壓力加大,各部門、各單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算一經(jīng)下達(dá),包干使用,年內(nèi)不得突破,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)除鄉(xiāng)黨委政府確定的重點(diǎn)必保支出外,原則上不再開新的增支口子。

      (四)深化財(cái)政支出管理改革。實(shí)行財(cái)政綜合預(yù)算,推進(jìn)財(cái)政支出管理制度改革,不斷擴(kuò)大政府采購的規(guī)模和范圍,逐步實(shí)行國庫集中支付制度,提高資金使用效益。

      (五)加大財(cái)經(jīng)秩序整頓力度。要繼續(xù)開展稅收征管和行政性收費(fèi)收繳情況檢查,整頓收入秩序,堵塞各種漏洞,認(rèn)真開展財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查,進(jìn)一步做好追蹤問效工作,要大力整頓會計(jì)秩序,開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查,強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作,完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,提高監(jiān)督水平,推進(jìn)依法理財(cái)。

      第二篇:商業(yè)中心物業(yè)管理收支預(yù)算方案

      商業(yè)中心物業(yè)管理收支預(yù)算方案(水電部分)

      二、預(yù)算

      商業(yè)中心建筑面積87,854m2,其中商業(yè)46,000m2、寫字樓20,000m2、地下停車庫21,854m2。

      (三)物業(yè)日常管理開支明細(xì)

      1.商業(yè)中心管理成本明細(xì)

      (D)公共水電費(fèi)(根據(jù)一般情況估算)

      計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):電費(fèi)按0.95元/kwh;水費(fèi)按2.2元/t

      (1)電費(fèi)

      a.動力部份1100×0.5×12×30×0.95=188,100元

      b.公共照明(含地下停車庫)170×0.7×12×30×0.95=40,698元

      (2)水費(fèi)

      a.商場員工及顧客生活用水230m3×30×2.2=15,180元

      b.綠化用水1500m2×5L/m2.d×30÷1000×2.2=528元

      c.清潔用水43,300m2×0.5L/ m2.d×30÷1000×2.2=1,429元

      水電費(fèi)小計(jì):245,935元/月

      (E)中央空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用(空調(diào)制冷面積33,000m2)

      1.中央空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)(含末端裝置和)

      4×30,000元/年÷12月=10,000元/月

      2.中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行水電費(fèi)

      (a)電費(fèi)

      280×4×0.65×16×30×0.95=331,968

      冷凍水30×4×0.85×16×30×0.95=46,512

      冷卻水37×4×0.85×16×30×0.95=57,365

      冷卻水塔11×4×0.85×16×30×0.95=17,054

      空調(diào)末端400×4×0.04×16×30×0.95=29,184

      (b)水費(fèi)

      空調(diào)補(bǔ)水100×30×2.2=6,600

      水電費(fèi)小計(jì):488,683元/月

      第三篇:工會收支預(yù)算結(jié)算表(月度)

      月份工會收支預(yù)算結(jié)算表

      一、收入部份月份預(yù)計(jì)收入實(shí)際收入(1)上月份營業(yè)額提取部份元×5‰=(2)職工工資提取部份元×5%=(3)伙食費(fèi)及伙食補(bǔ)助移?。?)職工福利金運(yùn)用收入

      合計(jì)

      二、支出部份(1)伙食費(fèi)(2)電影放映(3)互助金支出(4)效游施行(5)社團(tuán)活動

      合計(jì)

      人×元/人=人×元/次=主任委員擬定

      第四篇:房地產(chǎn)發(fā)展有限公司月度收支預(yù)算制度

      房地產(chǎn)發(fā)展有限公司月度收支預(yù)算制度

      各部門的大項(xiàng)費(fèi)用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”(附表)中,此表應(yīng)根據(jù)預(yù)算經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際工程進(jìn)度確定回款和用款金額,詳實(shí)編制。

      為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,本著統(tǒng)籌安排、確保重點(diǎn)的原則,保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的良性循環(huán)、不斷發(fā)展,特制訂本規(guī)定。

      一、各部門的大項(xiàng)費(fèi)用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”(附表)中,此表應(yīng)根據(jù)預(yù)算經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際工程進(jìn)度確定回款和用款金額,詳實(shí)編制。

      二、公司財(cái)務(wù)部出具收支預(yù)算表格式,由各部門經(jīng)理在全面考慮下月工作情況和進(jìn)度的基礎(chǔ)上,編制本部門次月資金收支預(yù)算。

      三、各部門應(yīng)在每月25日前將收支預(yù)算表報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門的編制情況,匯總填寫“月資金收支平衡計(jì)劃表”,每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理簽批,經(jīng)總經(jīng)理同意后,作為公司次月資金管理依據(jù)并將各部門確定的“月收支計(jì)劃表”返回各部門備查。

      四、各部門如在當(dāng)月工作中確需發(fā)生上報(bào)計(jì)劃范圍外的款項(xiàng)或?qū)λ鶊?bào)款項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整時(shí),應(yīng)及時(shí)填制“收支計(jì)劃變更、追加表”報(bào)總經(jīng)理審批同意后,將變更追加表送財(cái)務(wù)部備案。

      五、各部門應(yīng)加強(qiáng)本部門收支項(xiàng)目的計(jì)劃性和準(zhǔn)確性,合理安排、按期收付,嚴(yán)格執(zhí)行既定計(jì)劃,避免影響工作的正常開展。

      六、公司財(cái)務(wù)部作為公司收支計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督控制部門,除日常開支以外的支出項(xiàng)目,凡對外支付款項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照“月度資金平衡計(jì)劃表”逐項(xiàng)檢查,按期支付,對于不符合計(jì)劃支付且的款項(xiàng)不予支付。

      前期部拆遷、跑手續(xù)、銷售部收入預(yù)算、銷售費(fèi)用預(yù)算

      工程部、合約部工程款預(yù)算

      辦公室工資、福利、固定資產(chǎn)采購、辦公用品采購、食堂伙食費(fèi)、

      第五篇:2018年6月份一般公共預(yù)算收支情況

      2018年1-6月份一般公共預(yù)算收支情況

      1-6月份,全市一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成86.8億元,增長12.7%,增幅在全省居第2位。其中,稅收收入72.68億元,稅收比重83.7%,在全省居第3位。全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成133.43億元,增長22%。

      (一)收入保持均衡增長。1-6月份,全市一般公共預(yù)算收入完成年初預(yù)算的55.8%,增長12.7%,較去年同期加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。分項(xiàng)目看,稅收收入完成72.68億元,增長20%;非稅收入完成14.12億元,下降14.1%。

      (二)收入質(zhì)量穩(wěn)步提高。1-6月份,全市稅收收入同比增長20%,分別高出財(cái)政收入和非稅收入增幅7.3個(gè)和34.1個(gè)百分點(diǎn);稅收收入占財(cái)政收入的比重為83.7%,較去年同期提高5.1個(gè)百分點(diǎn)。

      (三)稅收結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。1-6月份,主體稅種完成44.84億元,增長25.6%;占稅收收入的比重為61.7%,較去年同期提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅分別增長24.2%、21.4%和68.4%。

      (四)重點(diǎn)稅源增勢良好。1-6月份,16戶重點(diǎn)稅源企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)地方稅收31.46億元,占全市財(cái)政收入的36.2%,占比同比提高6.7個(gè)百分點(diǎn);增長38.2%,增收8.7億元,對全市稅收增收貢獻(xiàn)率達(dá)71.9%。

      (五)財(cái)政保障水平不斷提升。1-6月份,全市一般公共預(yù)

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