第一篇:共青團(tuán)黃石委2017年預(yù)算說明
共青團(tuán)黃石市委2017年預(yù)算編報說明
本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我委“三定”方案規(guī)定的職能和2017年主要工作任務(wù)編制,草案所列內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。我委將根據(jù)審查批復(fù)的預(yù)算做好執(zhí)行工作,對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé),并依法接受市人大審查監(jiān)督。
單位負(fù)責(zé)人簽字(蓋章):
一、部門概況
共青團(tuán)黃石市委為納入財政預(yù)算管理正縣處級事業(yè)單位,根據(jù)市編委“三定”方案,核定行政編制12名,依據(jù)黃編文[2016]15號文件人員編制劃轉(zhuǎn)1人,實(shí)際核定人數(shù)11人,目前實(shí)際配備行政編制11人,團(tuán)市委二級單位黃石市希望工程辦公室核定全額撥款事業(yè)編制2名,均無退休人員。
主要工作職責(zé):領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作;負(fù)責(zé)市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)和市少先隊(duì)委員會工作;調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況問題等,為市委、市政府決策提供依據(jù);組織全市團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮主力軍和突擊隊(duì)作用等;負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全市青少年思想教育、宣傳文化活動,推優(yōu)表彰優(yōu)秀青年;做好全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實(shí)施工作,協(xié)助或受市委、市政府委托處理、協(xié)調(diào)青少年利益相關(guān)事務(wù);負(fù)責(zé)未保委日常工作等。
二、部門年度(或中長期)工作重點(diǎn)
2017年,我單位將主要依據(jù)市委市政府和團(tuán)省委的指示及要求,圍繞青少年開展活動。
三、收支預(yù)算安排情況
(一)部門財政撥款收支預(yù)算安排情況
2017年,我委財政撥款預(yù)算主要用于支付在職人員工資及津補(bǔ)貼、按標(biāo)準(zhǔn)繳納住房公積金和醫(yī)療保險;辦公經(jīng)費(fèi)主要用于團(tuán)市委行政運(yùn)行。項(xiàng)目支出方面,申報項(xiàng)目預(yù)算110萬元,主要用于青少年開展活動。
(二)部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥付款預(yù)算情況
我委“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)格控制財務(wù)開支,現(xiàn)有小車1臺;小車主要用于日常公務(wù)接待。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)人員經(jīng)費(fèi)
我委目前有公益性崗位5人、勞務(wù)派遣4人,工資、社保及公積金共計為每年30.62萬元,擠占了在職在編人員的人員經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致2016年我委人員經(jīng)費(fèi)不足,特申請追加2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.62萬元;另外,對于公益一類事業(yè)編人員獎金及第十三個月工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼在2017年預(yù)算系統(tǒng)人員工資部分未給于核算,經(jīng)請示預(yù)算科,同意在“二下”階段給于補(bǔ)錄系統(tǒng),我單位公益一類人員全年獎金為3.09萬元,第十三個月工資為0.16萬元,公務(wù)交通補(bǔ)貼為0.54元,合計3.79萬元。人員經(jīng)費(fèi)共計追加34.41萬元。
(二)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
目前青年工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政局初步核定的為110萬元,取消了之前的所有“項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”:一是志愿者服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元;二是未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)6萬元(團(tuán)省委要求在財政預(yù)算中必須有此項(xiàng)目);三是預(yù)防青少年犯罪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬元(團(tuán)省委要求在財政預(yù)算中必須有此項(xiàng)目)。申請將此三項(xiàng)傳統(tǒng)工作與青少年工作經(jīng)費(fèi)分開核算。
(三)公用經(jīng)費(fèi)
我委每年的公用經(jīng)費(fèi)不足,其中工會經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,員工的福利不能保障。工會經(jīng)費(fèi)是依據(jù)單位全年工資總額的2%計提并納入當(dāng)年的行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算,計提后的金額再從行政經(jīng)費(fèi)打入市總工會賬戶,市總工會依據(jù)單位打款金額的50%返給本單位,用于開展日?;顒樱椅?016年總計只有8350元,基本工會福利都無法保障,更無法開展工會活動。因此申請追加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元,用于工會經(jīng)費(fèi)不足時開展工會活動劃撥使用。
共青團(tuán)黃石市委 2016年11月17日
第二篇:共青團(tuán)漯河委2018部門預(yù)算公開
共青團(tuán)漯河市委2018部門預(yù)算公開
目
錄
一、部門基本情況
(一)主要職能
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況
二、2018部門預(yù)算情況說明
三、名詞解釋
附件:
2018 部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能
共青團(tuán)漯河市委在中共漯河市委和團(tuán)省委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,共設(shè)4個內(nèi)設(shè)科室,分別為辦公室、組織宣傳部、工農(nóng)青年部、學(xué)校少年青部。其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是:領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)的工作;領(lǐng)導(dǎo)全市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少年先鋒隊(duì)的工作,對全市性青年社團(tuán)組織實(shí)行指導(dǎo)和管理;參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對青少年活動陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理;促進(jìn)有關(guān)青少年的法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行,協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù);調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,研究青少年運(yùn)動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應(yīng)對策,開展各種活動;協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)校的教育管理工作,維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié);在全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中,組織和帶領(lǐng)團(tuán)員青年發(fā)揮生力軍突擊隊(duì)作用;會同有關(guān)部門對全市青少年外事工作實(shí)行歸口管理和提供服務(wù),執(zhí)行國家青少年外事政策,負(fù)責(zé)與國外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)、國際性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作,負(fù)責(zé)青年對外宣傳工作;參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的規(guī)范性文件,做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作,維護(hù)和促進(jìn)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
共青團(tuán)漯河市委為市財政局的一級預(yù)算單位,部門預(yù)算 由1個二級預(yù)算單位組成。具體為:
1、共青團(tuán)漯河市委員會
2、漯河市志愿者服務(wù)中心
(三)人員構(gòu)成情況
漯河市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工10人,無離退休人員。
二、2018部門預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是:服務(wù)黨政中心工作,圍繞創(chuàng)新驅(qū)動、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等全市重點(diǎn)工作,持續(xù)深入開展青年志愿者、青年文明號、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、希望工程圓夢行動等活動,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團(tuán)員青年在服務(wù)漯河高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)青春力量;發(fā)揮好組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益職能,研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè),指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會開展工作,鞏固黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。
(一)收入支出預(yù)算總體情況說明
2018年收入總計269.53萬元,支出總計269.53萬元,與2017年相比,收、支總計各增加10.51萬元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。
(二)收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算269.53萬元,其中:2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)20.37萬元,財政撥款收入249.16萬元,專項(xiàng)收入0萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元;
(三)支出預(yù)算總體情況說明
2018年支出預(yù)算269.53萬元,其中:基本支出161萬元,占59.73 %;項(xiàng)目支出108.53萬元,占40.27 %。
(四)財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算269.53萬元。與2017年相比,收、支總計各增加10.51萬元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。
(五)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為269.53萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出231.67萬元,占年初預(yù)算85.95%;社會保障和就業(yè)支出(類)21.5萬元,占年初預(yù)算7.98%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)7.21萬元,占年初預(yù)算2.68%;住房保障(類)支出9.15萬元,占年初預(yù)算3.39%。
(六)支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明 按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
2018年預(yù)算支出269.53萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)171.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)98.35萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。
(七)政府性基金預(yù)算支出情況說明 2018年無政府性基金預(yù)算支出。
(八)我部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1萬元。具體支出情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)0萬元。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2017 年持平,原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》。
(3)公務(wù)接待費(fèi)1萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加1萬元。增加的主要原因是:團(tuán)省委對我市“青年之家”基層組織建設(shè)、青年志愿者工作、共青團(tuán)改革等指導(dǎo)調(diào)研。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
(1)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.35萬元,主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(2)政府采購支出情況
我委2018年無政府采購預(yù)算安排。(3)政府購買服務(wù)支出情況 我委2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。(4)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年,我單位共組織對 2 個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及資金10萬元,主要是:1.“漯河市青年聯(lián)合會第四次代表大會”7萬元。2.“預(yù)防青少年違法犯罪活動”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金3萬元等。2018年,我單位擬組織對2個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及資金22.53萬元,主要對“預(yù)防青少年違法犯罪活動”專項(xiàng)資金3萬元經(jīng)費(fèi),19.53萬元“大學(xué)生志愿者服務(wù)貧困縣”工資及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評價。
(5)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
2018年,我委無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及資金。
三、名詞解釋
1、財政撥款收入:是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入市級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
2018 部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三篇:北京市國資委2011年預(yù)算情況說明
北京市國資委2011年預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2003]18號),設(shè)立北京市國資委。內(nèi)設(shè)23處室,分別為辦公室、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績考核處、統(tǒng)計評價處、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、審計工作處、董事會工作處、監(jiān)事會工作處、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一處、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理二處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、研究室、人事處、機(jī)關(guān)黨委、離退休干部處、紀(jì)委;下屬1個預(yù)算單位,北京技術(shù)交流培訓(xùn)中心。
部門職能:
(1)根據(jù)市政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》及《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé),指導(dǎo)推進(jìn)本市國有及國有控股企業(yè)的改革和重組;對所出資企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督,加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作;指導(dǎo)和促進(jìn)國有及國有控股企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善公司治理結(jié)構(gòu);推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;大力發(fā)展國有資本、集體資本和非公有資本等參股的混合所有制經(jīng)濟(jì),實(shí)現(xiàn)投資主體多元化,使股份制成為公有制的主要實(shí)現(xiàn)形式。
(2)依照有關(guān)規(guī)定,代表市政府向部分所出資企業(yè)派出監(jiān)事會;負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。(3)通過法定程序?qū)ζ髽I(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲;建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制,完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
(4)通過統(tǒng)計、稽核等方式對所出資企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn),維護(hù)國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。
(5)根據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)對實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
(6)起草國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章和政策;依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(7)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市國資委部門行政編制 268人,實(shí)際 252 人;事業(yè)編制 250 人,實(shí)際80 人。
離退休人員 78 人,其中:退休78 人。
(三)本預(yù)算的主要工作任務(wù)
1、深化國有企業(yè)改革調(diào)整
以“調(diào)整、改革、合作、創(chuàng)新”為手段,不斷調(diào)整優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu),培育具有競爭力的大企業(yè)大集團(tuán)。加大企業(yè)兼并重組力度。拓寬企業(yè)兼并重組供求信息的交流渠道,打通與中央企業(yè)、區(qū)屬企業(yè)、中關(guān)村企業(yè)的合作渠道,加快推進(jìn)醫(yī)藥集團(tuán)與華潤集團(tuán)的戰(zhàn)略重組,實(shí)現(xiàn)國有經(jīng)濟(jì)的開放式發(fā)展。整合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源,以重點(diǎn)子企業(yè)為核心,打造主業(yè)突出、產(chǎn)業(yè)鏈條完整、具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。加快推進(jìn)國有資本證券化進(jìn)程。加強(qiáng)對市屬國企上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和分類指導(dǎo),完善企業(yè)上市項(xiàng)目的儲備,積極推動企業(yè)整體上市,指導(dǎo)支持市屬高新技術(shù)企業(yè)申報創(chuàng)業(yè)板上市。要深入分析上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、財務(wù)指標(biāo)等,與同行業(yè)進(jìn)行優(yōu)劣對比,研究利用系統(tǒng)內(nèi)上市公司資源,提升上市公司質(zhì)量。加快劣勢企業(yè)退出進(jìn)度。完善企業(yè)非經(jīng)營性資產(chǎn)的專業(yè)化管理平臺和調(diào)整退出平臺建設(shè),積極穩(wěn)妥推進(jìn) 劣勢企業(yè)退出,力爭完成四級及四級以下企業(yè)壓縮工作。
2、創(chuàng)新國資監(jiān)管體制機(jī)制
按照國資法的要求,完善國資管理體制機(jī)制,提高監(jiān)管效能。進(jìn)一步完善監(jiān)管體系。對已經(jīng)完成的國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目庫管理辦法初稿進(jìn)行修改完善,充分發(fā)揮預(yù)算項(xiàng)目庫作用,夯實(shí)國有資本經(jīng)營預(yù)算工作基礎(chǔ)。加強(qiáng)行業(yè)對標(biāo),全面實(shí)行經(jīng)濟(jì)增加值考核。建立健全職工工資增長保障機(jī)制,對企業(yè)拖欠職工工資及“五險一金”情況實(shí)行月度監(jiān)控,有拖欠行為的企業(yè)負(fù)責(zé)人將暫緩兌現(xiàn)績效年薪。修訂完善重大事項(xiàng)管理辦法,加強(qiáng)對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投融資、擔(dān)保等事項(xiàng)的專項(xiàng)監(jiān)管,嚴(yán)控主業(yè)外投資。構(gòu)建財務(wù)監(jiān)督系統(tǒng),出臺加強(qiáng)企業(yè)高風(fēng)險投資業(yè)務(wù)管理的規(guī)范性文件,逐步建立企業(yè)預(yù)算批復(fù)制度。加強(qiáng)對上市公司國有股權(quán)的動態(tài)監(jiān)測,研究制訂上市公司國有股權(quán)管理工作指引。加強(qiáng)董事會建設(shè)。研究制定向企業(yè)委派董事長管理辦法,開展委派董事長試點(diǎn)。繼續(xù)推進(jìn)董事會向國資委報告工作制度的全覆蓋,做好其余23家企業(yè)董事會向市國資委報告工作。完善董事會專門委員會,提高董事會科學(xué)決策水平。深化監(jiān)督審計工作。全面做好監(jiān)事會監(jiān)督檢查報告和專項(xiàng)報告的成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用,深入落實(shí)問題整改的責(zé)任機(jī)制,指導(dǎo)加強(qiáng)二級企業(yè)外派監(jiān)事會工作,構(gòu)建符合國資監(jiān)管實(shí)際需要的監(jiān)督檢查工作體系。健全審計制度,印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)北京市國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作意見》、《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)意見》。強(qiáng)化對區(qū)縣國資工作的指導(dǎo)。學(xué)習(xí)貫徹全國縣級國資監(jiān)管體制改革會議精神,推廣借鑒義烏在縣級城市國資監(jiān)管方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),制訂《北京市區(qū)縣國有資產(chǎn)監(jiān)管工作指導(dǎo)監(jiān)督的意見》,完善市區(qū)兩級國有資產(chǎn)監(jiān)管體系。
3、深入推進(jìn)國企黨建工作創(chuàng)新
以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為主要載體,深化國企黨建工作創(chuàng)新。加強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人管理和人才隊(duì)伍建設(shè)。實(shí)施對市屬國企領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價,與市委組織部聯(lián)合制訂《北京市市屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行規(guī)定》,研究制訂對重要子企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員延伸管理辦法。全面完成“十二五”人才發(fā)展規(guī)劃的編制工作,加大高端人才引進(jìn)力度,加速高級專業(yè)技術(shù)和高技能人才培育,研究制定指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)高級專業(yè)技術(shù)和高技能人才建設(shè)的意見。加快推進(jìn)國企黨建創(chuàng)新。圍繞推動企業(yè)經(jīng)營管理,全面開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。加快推進(jìn)地鐵、京能等企業(yè)的黨委換屆選舉工作,建立健全企業(yè)黨建工作考評體系,探索適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的黨組織發(fā)揮政治核心作用的有效形式。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。貫徹落實(shí)《北京市貫徹<國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定>實(shí)施辦法》,加強(qiáng)對企業(yè)負(fù)責(zé)人從業(yè)行為的監(jiān)督檢查。落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)領(lǐng)域預(yù)防腐敗工作的意見》精神,加強(qiáng)BT等工程建設(shè)領(lǐng)域新型投融資模式項(xiàng)目的監(jiān)管,有效預(yù)防新型腐敗案件的發(fā)生。深入開展廉政風(fēng)險防范管理工作,實(shí)現(xiàn)一級企業(yè)全覆蓋。大力推進(jìn)檢查工作規(guī)范化建設(shè),加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)、重?fù)?dān)項(xiàng)目、重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展效能監(jiān)察。抓好安全穩(wěn)定工作。指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)制度建設(shè)和制度執(zhí)行力,加大隱患排查整治力度,加大矛盾糾紛化解力度, 切實(shí)提高應(yīng)急處置能力,為國企改革發(fā)展?fàn)I造良好的安全氛圍。
二、收入預(yù)算說明
2011年收入預(yù)算11889.605131萬元,比上年13498.440676萬元減少1608.835545萬元下降11.92%。其中:財政撥款11242.575494萬元比上年12418.331076萬元, 減少1175.755582萬元;統(tǒng)籌結(jié)余資金0萬元比上年375.0106萬元減少375.0106萬元;其他資金647.029637萬元比上年705.099萬元減少58.069363萬元。
三、支出預(yù)算說明
(一)基本支出預(yù)算3604.892567萬元,占總支出預(yù)算30.32%,比上年增加413.378291萬元,增長12.95%,其中:工資福利支出2237.042684萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算712.384萬元、商品和服務(wù)支出655.465883萬元;
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算8284.712564萬元,比上年10306.9264萬元減少2022.213836萬元,下降19.62%,項(xiàng)目支出主要是一般行政管理事務(wù);國有企業(yè)監(jiān)事會專項(xiàng)費(fèi)等。
第四篇:共青團(tuán)江西委2018年部門預(yù)算
共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分
共青團(tuán)江西省委概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分
共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分
共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分
名詞解釋
第一部分
共青團(tuán)江西省委概況
一、部門主要職責(zé)
共青團(tuán)江西省委是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織,是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校,是黨的助手和后備軍,是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是:領(lǐng)導(dǎo)全省共青團(tuán)工作;指導(dǎo)開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設(shè)、團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;落實(shí)青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,開展服務(wù)全省青少年學(xué)習(xí)成長、生產(chǎn)生活、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、社會交往等相關(guān)活動;指導(dǎo)和幫助省青聯(lián)、省學(xué)聯(lián)開展工作以及負(fù)責(zé)承辦省委和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
2018年共青團(tuán)江西省委共有預(yù)算單位3個,包括共青團(tuán)江西省委本級和2個二級預(yù)算單位(江西省希望工程服務(wù)中心、江西青年職業(yè)學(xué)院)。編制人數(shù)小計236人,其中:行政編制人數(shù)39人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)197人。實(shí)有人數(shù)小計265人,其中:在職人數(shù)200人(包括行政在職人數(shù)37人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)163人),離休人數(shù)4人,退休人數(shù)59人,遺屬人數(shù)2人。在校學(xué)生4848人,其中:高等學(xué)校??粕?899人,中等專業(yè)(職業(yè))學(xué)校、技校生949人。
第二部分
共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2018年江西省團(tuán)委收入預(yù)算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元;事業(yè)收入3285萬元,較上年預(yù)算安排減少310萬元;其它收入30萬元,與上年持平;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2068.95萬元,較上年預(yù)算安排增加541.93萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2018年共青團(tuán)江西省委支出預(yù)算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預(yù)算安排增加994.85萬元,其中:工資福利支出4749.94萬元,商品和服務(wù)支出887.01萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助425.96萬元,資本性支出0.43萬元。項(xiàng)目支出4174.71萬元,較上年預(yù)算安排減少378.22萬元,其中:商品和服務(wù)支出2642.64萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助157.72萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1187.08萬元,較上年預(yù)算安排減少20.71萬元,其中:行政運(yùn)行591.29萬元,較上年預(yù)算安排減少87.33萬元;一般行政管理事務(wù)396萬元,較
上年預(yù)算安排增加28.35萬元;事業(yè)運(yùn)行161.59萬元,較上年預(yù)算安排增加0.07萬元;其他行政團(tuán)體事務(wù)支出38.2萬元,較上年預(yù)算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預(yù)算安排增加565.38萬元,其中:中專教育113.56萬元,較上年預(yù)算安排增加36.99萬元;高等職業(yè)教育8650.6萬元,較上年預(yù)算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預(yù)算安排增加12萬元。社會保障和就業(yè)支出87萬元,較上年預(yù)算安排減少8.59萬元,其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元,較上年預(yù)算安排減少8.59萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出24萬元,與上年持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加 9.23萬元,其中:行政單位醫(yī)療45萬元,較上年預(yù)算安排增加 9 萬元;事業(yè)單位醫(yī)療 16 萬元,較上年預(yù)算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預(yù)算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元,其中:用于教育事業(yè)的彩票公益金支出39.11萬元,較上年預(yù)算安排增加39.11萬元;其他支出10萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預(yù)算安排增加1191.25萬元;商品和服務(wù)支出3529.65萬元,較上年預(yù)算安排增加403.81萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助583.68萬元,較上年預(yù)算安排減少378.5萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,較上年預(yù)算安排減少428萬元; 資本性支出1294.78萬元,較上年
預(yù)算安排增加286.07萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少458萬元。
(三)財政撥款支出情況
2018年共青團(tuán)江西省委財政撥款支出預(yù)算總額4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元。
按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出1058.2萬元,較上年預(yù)算安排增加36.8萬元;教育支出3587.6萬元,較上年預(yù)算安排增加337.3萬元;社會保障和就業(yè)支出87萬元,與上年持平;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加10.6萬元;住房保障支出60.3萬元,與上年持平。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預(yù)算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務(wù)支出663.31萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助83.81萬元。項(xiàng)目支出1442萬元,較上年預(yù)算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務(wù)支出748萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,資本性支出614萬元。
(四)政府性基金情況
2018團(tuán)省委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 887.01 萬元,比2017年預(yù)算增加157.22萬元,增長 21.54 %。
(六)政府采購情況
2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算240.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算340.84萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務(wù)用車,包括轎車4輛,商務(wù)車1輛,中大型客車1輛,其他車輛1輛。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(部門預(yù)算中200萬元以上的,且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目),涉及資金1672萬元。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年共青團(tuán)江西省委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排59.11萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)20萬元,公務(wù)接待費(fèi)12.91萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.2萬元。較上年無增減變化。
第三部分
共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》 七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指團(tuán)省委本級用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指團(tuán)省委本級未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):
指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
(五)教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng)):指團(tuán)省委下屬職業(yè)學(xué)院用于開展高等職業(yè)教育活動方面的支出。
(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位,未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指團(tuán)省委本級基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位人員按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
(十)其它支出(類)其他支出(款)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):指團(tuán)省委本級上年結(jié)轉(zhuǎn)用于開展未成年人校外活動場所培訓(xùn)活動的支出項(xiàng)目。
第五篇:科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算說明
科學(xué)技術(shù)協(xié)會2014年部門預(yù)算說明
一、基本情況
1.科學(xué)技術(shù)協(xié)會是縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下的科技群團(tuán)組織是全縣科普工作的主要力量。主要職責(zé)是:普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù),提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)以及對縣直各專業(yè)學(xué)會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學(xué)組織、農(nóng)技協(xié)組織的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo);開展青少年科技教育活動和開展先進(jìn)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn);表彰優(yōu)秀科技工作者,發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用,全心全意為科技工作者服務(wù);負(fù)責(zé)對縣科技館和青少年科學(xué)工作室的業(yè)務(wù)管理以及對全縣科普設(shè)施建設(shè)的維護(hù)和管理等業(yè)務(wù)工作。近年來縣科協(xié)牽頭組織實(shí)施了我縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃要》等重大項(xiàng)目工程。
2.科學(xué)技術(shù)協(xié)會屬于參公事業(yè)單位,核定編制6人,實(shí)有6人。
3.預(yù)算編制原則
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定,按照2014年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則,結(jié)合本部門2014年工作實(shí)際,編制本部門預(yù)算。
二、關(guān)于科學(xué)技術(shù)協(xié)會2014年收支預(yù)算總表的說明-1-
科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算,反映柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會和1個下屬事業(yè)單位所有的收入和支出預(yù)算。
(一)2014年收入預(yù)算總計100萬元。
公共預(yù)算撥款100萬元。
(二)2014年支出預(yù)算總計100萬元。其中:
1、科學(xué)技術(shù)60萬元。包括行政運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)管理)50萬元,一般行政管理事務(wù)(科學(xué)技術(shù)管理)8萬元。其他科學(xué)技術(shù)普及支出2萬元。
2、歸口管理的行政單位離退休38萬元。
3、行政及事業(yè)單位醫(yī)療6萬元。
4、住房公積金支出6萬元。
三、關(guān)于科學(xué)技術(shù)協(xié)會2014年公共財政預(yù)算支出預(yù)算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出的總體情況,按照基本支出和項(xiàng)目支出劃分。
2014年科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出共計100萬元。其中:
(一)基本支出75萬元。其中:
工資福利支出預(yù)算40萬元。主要是用于在職人員的工資福利支出。
商品和服務(wù)支出預(yù)算8萬元。主要是用于日常公用支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算35萬元。主要是用于住房公積金的支出及退休人員的工資福利支出。
(二)項(xiàng)目支出25萬元。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算25萬元。主要是用于科普活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及老科協(xié)經(jīng)費(fèi)的支出。
科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2014年4月9日