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      2018溫房產管理中心預算公開

      時間:2019-05-14 22:32:46下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:2018溫房產管理中心預算公開

      2018年度溫縣房產管理中心預算公開

      目 錄

      第一部分

      概況

      一、主要職能

      二、部門預算單位構成

      第二部分 2018年度部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

      附件: 2018年度部門預算表

      一、部門收支總體情況表

      二、部門收入總體情況表

      三、部門支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表

      七、“三公”經費支出情況表

      八、政府性基金預算支出情況表

      九、機關運行經費

      十、國有資本經營預算收支情況表

      第一部分

      溫縣房產管理中心概況

      一、主要職能

      (一)機構設置情況

      溫縣房產管理中心共設立職能科室八。

      (二)部門職責

      溫縣房產管理中心主要職能是房產交易、商品房預售登記備案、保障性住房管理、公房管理等。

      二、部門預算單位構成 溫縣房產管理中心。

      第二部分

      2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明 溫縣房產管理中心2018年收入總計 246.77萬元,支出總計246.77萬元,與2017年相比,收、支總計各減少129.36萬元,減少34.39%。主要原因:成立不動產局人員減少。

      二、收入預算總體情況說明

      溫縣房產管理中心2018年收入合計246.77萬元,其中:一般公共預算合計246.77萬元,本級財力246.77萬元,非稅收入0萬元,上級轉移支付收入0萬元,其他收入0萬元;政府性基金收入0萬元。

      三、支出預算總體情況說明

      溫縣房產管理中心2018年支出合計246.77萬元,其中:基本支出246.77萬元,占比為100%;項目支出0萬元,占比為0%。

      四、“三公”經費支出預算情況說明

      溫縣房產管理中心2018 年“三公”經費預算為2萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年預算數減少2萬元。具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費0萬元。預算數與2017年保持一致。

      (二)公務用車購置及運行費2萬元。其中公務車輛購置費0萬元,預算數與2017年保持一致。公車運行維護費2萬元,主要用于公車運行維護費。預算數比2017年減少1.5萬元,主要原因:減少公車運行。

      (三)公務接待費0萬元。預算數比2017年減少0.5萬元。主要原因:厲行節(jié)約,減少公務接待。

      五、政府性基金預算支出預算情況說明

      我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

      六、國有資本經營預算支出預算情況說明

      我單位2018年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的收支。

      七、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費情況

      2018年機關運行經費預算4.32萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出。

      (二)政府采購支出情況

      2018年政府采購預算安排 0萬元。

      (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

      2018年,我單位部門預算納入績效管理的支出總額為246.77萬元,其中人員經費支出242.45萬元,公用經費支出4.32萬元,支出項目共 0 個,支出總額 0 萬元,其中預算支出30萬元及以上應申報績效的項目 0 個,支出總額 0 萬元。

      第三部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指縣財政當年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

      四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      六、“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

      附件: 溫縣房產管理中心2018年度部門預算表

      第二篇:2018溫婦女聯(lián)合會預算公開

      2018溫縣婦女聯(lián)合會預算公開

      目 錄

      第一部分

      概況

      一、主要職能

      二、部門預算單位構成

      第二部分 2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

      附件: 2018部門預算表

      一、部門收支總體情況表

      二、部門收入總體情況表

      三、部門支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表

      七、“三公”經費支出情況表

      八、政府性基金預算支出情況表

      九、機關運行經費

      十、國有資本經營預算收支情況表

      第一部分 溫縣婦女聯(lián)合會概況

      一、主要職能(一)機構設置情況

      婦聯(lián)下設機構僅婦聯(lián)。行政編制3人,事業(yè)編制人員 0,經費自理編制 0 人。

      實有人員3人(以2016年部門預算人數為準):公務員1人,行政工勤1人,參公3人,事業(yè)1人,經費自理0人。

      (二)部門職責

      (一)圍繞黨的中心任務,指導全縣各級婦聯(lián)依據《中華人民共和國婦女聯(lián)合會章程》及全國、省、市和縣婦女代表大會決議,開展婦女兒童工作,并給予業(yè)務指導。

      (二)協(xié)助縣政府制定、實施《溫縣婦女發(fā)展規(guī)劃》和《溫縣兒童發(fā)展規(guī)劃》,調查研究全縣婦女兒童的情況、問題,及時向縣委、縣政府反映并提出建議。

      (三)團結、動員各族各界婦女投身改革和經濟建設,促進社會發(fā)展。指導全縣農村婦女“學文化、學科技、比成績、比貢獻”及城鎮(zhèn)“巾幗建功”活動。

      (四)教育、引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強精神,全面提高素質,促進婦女人才成長。動員各界婦女、家庭參與精神文明建設,推動城鄉(xiāng)兩大文明建設進程。

      (五)代表婦女參與政府協(xié)商對話,參與社會事務的民主管理、民主監(jiān)督,促進婦女參政。培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀婦女入黨、上崗。貫徹落實有關婦女兒童法律、法規(guī)及規(guī)章,維護婦女兒童合法權益。

      (六)為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

      (七)鞏固和擴大各族各界婦女的大團結,加強同港、澳、臺及華僑婦女的聯(lián)誼,促進“四化”和祖國統(tǒng)一。積極發(fā)展同世界各國婦女的友好往來,增進友誼,加強合作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項

      二、部門預算單位構成 溫縣婦女聯(lián)合會

      第二部分

      2018部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明

      溫縣婦女聯(lián)合會2018年收入總計262.89萬元,支出總計262.89萬元,與2017年相比,收、支總計各增加235.9788萬元,增加876.88%。主要原因:增加兩篩項目資金。

      二、收入預算總體情況說明

      溫縣婦女聯(lián)合會2018年收入合計262.89萬元,其中:一般公共預算合計127.03萬元,本級財力127.03萬元,非稅收入0萬元,上級轉移支付收入0萬元,其他收入0萬元;政府性基金收入 135.86萬元。

      三、支出預算總體情況說明

      溫縣婦女聯(lián)合會2018年支出合計262.89萬元,其中:基本支出20.43萬元,占比為7.8%;項目支出242.46萬元,占比為92.2%。

      四、“三公”經費支出預算情況說明

      溫縣婦女聯(lián)合會2018 年“三公”經費預算為0.1萬元。2018年“三公”經費支出預算數與 2017年預算數保持一致。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費 0萬元,與 2017年預算數保持一致。

      (二)公務用車購置及運行費0萬元,與 2017年預算數保持一致。

      (三)公務接待費0.1萬元,主要用于接待上級部門及相關兄弟市縣有關政策督導、檢查、調研、訪問、觀摩等活動接待支出,全年總計接待6批、20人次。與 2017年預算數保持一致。

      五、政府性基金預算支出預算情況說明

      我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

      六、國有資本經營預算支出預算情況說明

      我單位2018年沒有使用政國有資本經營預算撥款安排的收支。

      七、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費情況

      2018年機關運行經費預算1.74萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出。

      (二)政府采購支出情況

      2018年政府采購預算安排 0.8萬元,其中:需采購辦公設備,電腦空調等。

      (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

      2017年,我單位對0個項目進行了預算績效評價。2018年,我單位部門預算納入績效管理的支出總額為262.89萬元,其中人員經費支出18.69萬元,公用經費支出1.74萬元,支出項目共3個,支出總額242.46萬元,其中預算支出30萬元及以上應申報績效的項目1個,支出總額233.46萬元。

      免費兩篩項目支出績效目標 2018年全年預計免費篩查6100人,400元/每人,省縣 資金6 :4配套,縣級配套97.6萬元。

      第三部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指縣財政當年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入、”“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

      四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      六、“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

      附件:溫縣婦聯(lián)2018部門預算表

      第三篇:新房產管理中心2018年部門預算

      新縣房產管理中心2018年部門預算

      收支情況說明

      一、部門基本情況

      (一)機構設置

      (二)主要職責

      (三)人員情況

      (四)預算主要工作任務

      二、2018部門預算情況說明

      三、名詞解釋

      附件:2018 部門預算表 01、2018年單位部門預算收支總表 02、2018年單位部門預算收入總表 03、2018年單位部門預算支出總表 04、2018年單位部門預算財政撥款收支總表 05、2018年單位部門預算財政撥款一般公共預算支出總表 06、2018年單位部門預算財政撥款一般公共預算基本支出總表

      06-

      1、2018年單位財政撥款一般公共預算基本支出預算明細表(工資福利支出)06-

      2、2018年單位財政撥款一般公共預算基本支出預算明細表(對個人和家庭補助支出)

      06-

      3、2018年單位財政撥款一般公共預算基本支出預算明細表(商品和服務支出)07、2018年單位“三公”經費支出預算明細表

      07-

      1、2018年單位財政撥款“三公”經費支出預算明細表 08、2018年單位財政撥款政府性基金預算支出預算明細表 09、2018年單位政府采購支出預算明細表 10、2018年預算單位國有資本經營收支預算表

      一、部門基本情況

      (一)機構設置

      新縣房產管理中心前身為新縣房地產管理局,于2010年3月更名為新縣房產管理中心(新文〔2010〕38號),為新縣住房和城鄉(xiāng)建設局領導的正科級事業(yè)單位。內設新縣住房保障中心、辦公室、房產管理股、物業(yè)管理股、房產監(jiān)察中隊五個股室。下設新縣直屬公房管理所,新縣房產測繪評估所。

      (二)主要職責

      新縣房產管理中心負責全縣房產業(yè)務行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督工作,全縣房地產開發(fā)行業(yè)管理,全縣房產交易市場管理,全縣物業(yè)管理行業(yè)管理及全縣房產市場的統(tǒng)計分析,直管公房的產權產籍和經營管理工作,負責全縣保障房的相關工作,負責完成縣委、縣政府和住房和城鄉(xiāng)建設局交給的其他各項工作任務。

      (三)人員情況

      新縣房產管理中心經縣編委辦核定機關事業(yè)編制10人,其中主任1名,副主任2名。為進一步規(guī)范全縣房產開發(fā)市場,促進房地產行業(yè)健康有序發(fā)展,中心按照相關股室職能、職責對其工作人員進行了充實,目前,新縣房管中心現(xiàn)有主任1名,副主任1名,專職紀檢員1名,工會主任1 3 名,副主任科員3名,其他干部職工16人,共計23人(全部在職)。

      (四)預算主要工作任務

      一是規(guī)范房地產企業(yè)資質動態(tài)考核,加大房產執(zhí)法監(jiān)察力度,進一步規(guī)范房產市場秩序。嚴格落實商品房預售管理制度,推進我縣商品房預售資金監(jiān)管制度的建立,建設商品房預售資金監(jiān)管信息系統(tǒng)。加強房產交易和抵押備案管理,進一步探索房屋租賃市場管理辦法,促進房地產市場工作再上新臺階。二是全面落實國家的保障房建設任務。按照市政府安排,我縣在2018年將全面啟動所有棚戶區(qū)改工作,縣房管中心將全力協(xié)調各部門按時保質完成。同時,縣房管中心也將進一步加大各個棚戶區(qū)改造項目的督查力度,爭取在上級要求的時間節(jié)點完成。三是推進物業(yè)規(guī)范化服務,積極征收住宅專項維修基金,積極組建小區(qū)業(yè)主委員會,逐步提高物業(yè)管理水平,不斷改善人居環(huán)境,構建“和諧新縣”。四是深化和拓展房產評估、測繪業(yè)務。五是加大直管公房管理力度,提升保障房小區(qū)物業(yè)管理水平。

      二、2018年部門預算說明

      (一)收支預算總體說明

      2018年收入預算總計280.19萬元,支出預算總計280.19萬元,與2017年相比,收、支預算基本持平。

      (二)收入預算總體說明 2018年收入預算280.19萬元,其中:財政撥款280.19萬元。

      (三)支出預算總體說明

      2018年支出預算280.19萬元,其中:基本支出270.19萬元,占預算96%;項目支出10萬元,占預算4%。

      (四)財政撥款收入支出預算總體說明

      2018年財政撥款收入預算280.19萬元,財政撥款支出預算280.19萬元。與 2017 年相比,財政撥款收支預算增加116萬元,增長70%。增長的主要原因為人員經費增加收入支出和房管中心事業(yè)收入全部納入財政預算內管理。

      (五)財政撥款一般公共預算支出預算情況說明 2018年一般公共預算支出預算280.19萬元。其中:基本支出270.19萬元,項目支出10萬元?;局С鲋泄べY福利支出127.42萬元,對個人和家庭的補助支出9.43萬元,商品和服務支出133.34萬元。項目支出中房屋建筑物購建支出0萬元,設備購置10萬元,基礎設施建設0萬元,大型修繕0萬元,其他0萬元。

      (六)財政撥款一般公共預算基本支出情況說明 2018年一般公共預算基本支出預算270.19萬元。其中:工資福利支出127.42萬元,對個人和家庭的補助支出9.43萬元,商品和服務支出133.34萬元。

      1、工資福利支出127.42萬元,其中:基本工資47.73萬元、其他工資0.70萬元、統(tǒng)一津貼補貼6.73萬元、其他 津貼補貼9.14萬元、獎金2.44萬元、基礎性績效8.33萬元、獎勵性績效4.15元、社會保障繳費27.42萬元、住房公積金8.48萬元、其他工資福利支出12.30萬元。

      2、對個人和家庭補助支出9.43萬元,其中:離休人員經費0萬元、退休人員經費0萬元、定補人員生活補助0萬元、其他對個人和家庭的補助9.43萬元。

      3、商品和服務支出133.34萬元,其中辦公費4.0萬元,印刷費11.0萬元、水電費4.5萬元、差旅費11.0萬元、福利費1.63萬元、工會經費0.78萬元、其他交通費5.38萬元、其他辦公費7.0萬元、會議費6.0萬元、培訓費2.50萬元、公務接待費30.0萬元、公務用車運行維護費9.0萬元、因公出國(境)費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、其他商品和服務支出40.55萬元。

      (七)“三公”經費支出預算情況說明

      2018 年“三公”經費支出預算39.0萬元,較上年無增減。其中,公務接待費30.0萬元,較上年增(減)0%,公務車運行維護費9.0萬元,較上年增(減)0%,因公出國(境)費0萬元,較上年增(減)0%。

      財政撥款安排的“三公”經費支出預算39.0萬元,與 2017 年增(減)0%。

      財政撥款安排的“三公”經費具體支出情況如下:

      1、因公出國(境)費0萬元,較上年增(減)0%。

      2、公務用車購置及運行費9.0萬元,較上年增(減)0%。其中:公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費9.0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車購置費0萬元。

      3、公務接待費30.0萬元,較上年增(減)0%。主要用于中心機關及每年的保障房審計的各類公務接待支出。

      (八)財政撥款府性基金預算支出預算情況說明 新縣房產管理中心2018年無政府性基金收入預算,因此沒有支出預算數據。

      (九)2018年單位政府采購支出預算情況說明 新縣房產管理中心2018年政府采購預算安排10.0萬元,其中:政府采購貨物類支出預算10.0萬元、政府采購工程類支出預算0萬元、工程類支出預算0萬元。主要用于購買辦公設備。

      (十)其他重要事項情況說明

      1、機關運行經費支出情況

      新縣房產管理中心2018年機關運行經費支出預算280.19萬元,包括保障機關人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職,完成預算主要工作任務需要。

      2、關于預算績效管理工作開展情況說明

      2018年,新縣房產管理中心沒有開展項目預算績效評價。

      3、關于國有資本經營收支預算情況說明

      2018年,本單位國有資本經營收支預算為零。

      三、名詞解釋

      1、財政撥款收入:是指縣本級財政當年安排的資金。

      2、事業(yè)和經營性收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

      3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)和經營性收入”等以外的收入。

      4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      6、財政撥款“三公”經費支出:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日 常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      第四篇:2018年體育管理中心部門預算公開

      2018年體育管理中心部門預算公開

      第一部分

      西峽縣體育管理中心概況

      一、體育管理中心主要職責

      (一)根據《中華人民共和國體育法》等國家有關體育工作的法律法規(guī)、方針政策和市委、市政府的要求,積極指導和大力推進體育改革.(二)組織起草全縣體育工作規(guī)范性文件;負責體育行政監(jiān)督工作。

      (三)組織實施《全民健身計劃綱要》,推行全民健身計劃,制訂群眾性體育工作規(guī)劃,指導和推動學校體育、城市體育、農村體育工作及其他社會體育的發(fā)展。實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監(jiān)測;

      (四)統(tǒng)籌管理本部門體育經費,會同有關部門搞好全縣體育場館和體育設施的建設管理工作;指導公共體育設施的建設,負責公共體育設施的監(jiān)督管理。

      (五)指導、組織本市運動會及其他綜合性、單項運動會等體育活動。開展體育交流,組織參加和承辦各類體育賽事。

      (六)與教育局共同管理、協(xié)調配合,抓好體育傳統(tǒng)校

      工作以及體育后備人才訓練基地建設,組建各個單項運動代表隊,指導開展經常性訓練;指導學校體育工作,實施中小學生《國家體育鍛煉標準》;

      (七)組織全市各項目教練員、裁判員和三級社會體育指導員的培訓,并組織參加上級體育主管部門舉辦的相關培訓。

      (八)組織指導全市體育宣傳和體育科研工作。

      (九)組織并指導全市各體育協(xié)會、運動協(xié)會、武術場館等體育社會團體的各種賽事.(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作

      二、體育管理中心構成

      西峽縣體育管理中心成立于2010年,規(guī)格為副科級,核定事業(yè)編制5名。為適應全縣體育發(fā)展的需要,2012 年7月6日經西峽縣機構編制委員會《關于明確縣體育管理中心機構編制事宜的批復》西編字【2012】8號文件同意縣體育管理中心規(guī)格為正科級,內設辦公室、群眾體育股、競技體育股。重新核定事業(yè)編制10名,其中主任1名,副主任2名,股級干部3名,經費實行財政全額預算管理。2015年底現(xiàn)有職工12人,主任1名,副主任2名。

      第二部分

      西峽縣體育管理中心2018部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明

      西峽縣體育管理中心2018年收入總計84.18萬元,支出總計84.18萬元,與2017年相比,收入支出增長了10.35萬元,主要原因:人員經費增加。

      二、收入預算總體情況說明

      西峽縣體育管理中心本年收入合計84.18萬元,其中:財政撥款84.18萬元;收費安排0萬元;罰沒收入0萬元;國有資本收益收入0萬元;專戶安排0萬元;提前下達轉移支付安排0萬。

      三、支出預算總體情況說明

      西峽縣體育管理中心本年支出合計84.18萬元,其中:基本支出84.18萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。四、一般公共預算支出預算情況說明

      西峽縣體育管理中心2018年一般公共預算支出年初預算為84.18萬元。主要用于以下方面:人員經費76.24萬元,占90%;公用經費7.93萬元,占10%;一般性項目支出0萬元,占0%;政策性配套支出0萬元,占0%;事業(yè)發(fā)展專項支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

      五、一般公共預算基本支出預算情況說明

      2018年一般公共預算基本支出84.18萬元,其中:人員經費76.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費7.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

      六、政府性基金預算支出情況說明

      2018年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。

      七、“三公”經費支出預算情況說明

      2018年“三公”經費預算為3.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年減少0.2萬元。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

      (二)公務用車購置及運行費1.3萬元,公務用車運行維護費1.3萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務用車運行維護費預算數 與2016 年基本持平。

      (三)公務接待費2.2萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2018年機關運行經費支出預算84.18萬元,主要保障機關人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要……。

      (二)政府采購支出情況 2018年無政府采購預算安排。(三)關于專項轉移支付項目情況說明 2018年預算中專項轉移資金0萬元。

      第三部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

      四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      七、“三公”經費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常

      維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:西峽縣體育管理中心2018部門預算表

      1、部門預算收支預算總表

      2、部門預算收入總體情況表

      3、部門預算支出總體情況表

      4、財政撥款收支預算總表

      5、一般公共預算支出情況表(財政撥款明細表)

      6、政府性基金預算支出情況表

      7、部門預算基本支出情況匯總表

      8、“三公”經費支出情況表

      第五篇:武陟縣房產管理中心2011年政務公開自查報告

      武陟縣房產管理中心

      2011年政務公開工作總結

      為進一步深化政務公開,優(yōu)化政務環(huán)境,切實提高本中心行政行為的透明度和辦事效率,從源頭上預防和治理腐敗,推進政務公開工作順利開展,根據縣政府辦公室《通知》要求,依據《政務公開檢查內容及評分標準》,對2011政務公開工作情況總結如下。

      一、工作開展情況

      根據《縣政府職能部門政務公開工作方案》要求,結合實際研究制定了政務公開實施方案。

      (一)明確公開內容

      1、對外公開的主要內容是:①單位工作職責及所依據的 法律法規(guī);②辦事(辦證)程序;③承諾服務項目、時限;④群眾反映熱點問題解決情況;

      2、對內公開的主要內容是:①班子成員分工情況;②工作計劃;③財務管理制度及財務收支情況;④重大工作目標完成情況;⑤計劃生育情況;⑥重點工程、重大項目報建、審批、招投標、資金來源及進展情況;⑦人事安排及中層干部調整任免情況;⑧干部職工要求公開的其他事項。

      (二)規(guī)范公開方法

      1、建立公開陣地。建立固定的、規(guī)范的政務公開陣地,按要求分別制做對內、對外政務公開版面。

      2、確定公開時間。上半年政務公開時間定于7月10日;下半年定于次年1月10日。如遇重要事項隨時公開。

      3、開展民主評議。凡對內公開在本單位干部職工中開展一次民主評議,認真聽取干部職工對政務公開的意見和建議;凡對外公開開展征求服務對象和有關人士的意見和建議活動。

      (三)強化公開管理

      1、成立政務公開工作領導小組和監(jiān)督小組。中心主任888任組長,副主任***、拆遷辦主任***任副組長;監(jiān)察室主任***任監(jiān)督小組組長,辦公室副主任***、執(zhí)法隊隊長***為成員,負責中心的政務公開工作。中心辦公室主任***負責政務公開的組織協(xié)調和具體實施。

      2、中心機關的政務公開工作由中心辦公室統(tǒng)一組織實施。下屬單位的政務公開工作由各單位自行組織實施,接受中心的監(jiān)督檢查。

      3、各單位、各部門對本單位的政務公開工作要認真開展,不圖形式、不走過場。

      4、政務公開資料要真實、齊全,并妥善保管。

      二、主要措施和做法

      (一)領導重視,健全制度。根據人事變動情況,中心

      及時調整組建了新的政務公開組織機構,成立了政務公開領導小組和監(jiān)督小組,有領導分管,有專人負責;年初制定有政務公開實施方案,對公開內容、公開方法、公開時間和具體要求都作出明確規(guī)定。

      (二)優(yōu)化載體,內容全面。制作高質量、高規(guī)格的對內、對外公開版面,并設有臨時性政務公開園地。政務公開的內容全面、真實。對外公開的內容涵蓋工作職責、領導分工、辦事程序、承諾時限和監(jiān)督辦法等。對內公開的內容包括領導干部廉潔自律、財務管理及收支情況、人事安排、計劃生育、熱點難點問題解決情況以及重大目標完成情況等。

      在重要事項公開方面,廉租住房建設項目報建、審批、招投標、資金來源以及進展情況等,堅持按有關規(guī)定,實行陽光操作。廉租住房租金補貼對象的確定,則是采取電視公示和現(xiàn)場公告相結合的辦法予以公開。

      (三)規(guī)范管理,資料齊全。政務公開實施方案、領導小組和監(jiān)督小組、政務公開總結均是以正式文件印發(fā),其他公開資料打印規(guī)范。上級有關政務公開的文件、簡報、通報等完整無缺。有規(guī)范的政務公開資料檔案盒,保管妥善,保存完整。

      (四)開展評議,不斷完善。堅持每半年對政務公開情況進行一次民主評議,廣泛征求和聽取干部職工對政務公開工作的意見和建議,從中查找不足,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改,不斷完善。政務公開民主評議的內容包括:領導重視情況、制度執(zhí)行情況、財務收支情況、辦事程序公開情況,領導干部廉潔情況、干部職工切身利益解決情況以及對政務公開的總體評議情況等。從民主評議的情況看,廣大干部職工對政務公開的整體評價是滿意的。

      二零一一年九月二十六日

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