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      質(zhì)量管理體系評(píng)審計(jì)劃[合集5篇]

      時(shí)間:2019-05-12 21:34:47下載本文作者:會(huì)員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《質(zhì)量管理體系評(píng)審計(jì)劃》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《質(zhì)量管理體系評(píng)審計(jì)劃》。

      第一篇:質(zhì)量管理體系評(píng)審計(jì)劃

      質(zhì)量管理體系評(píng)審計(jì)劃

      1、評(píng)審目的確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

      2、評(píng)審內(nèi)容

      a、內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。

      b、糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果。

      c、過程控制的情況。

      d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況(包括重大質(zhì)量問題)。

      e、顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。f、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。

      g、質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。

      h、組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。

      i、資源是否配置得當(dāng)。

      j、有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。

      k、改進(jìn)的建議。

      3、管理評(píng)審的方式

      采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式,對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià),最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。

      4、評(píng)審人員及分工

      a、管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,管理者代表協(xié)助。

      b、各部門部長/主管參加管理評(píng)審。

      5、管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn)

      時(shí)間:2008年12月9日下午15時(shí)到16時(shí)30分。

      地點(diǎn):公司會(huì)議室

      6、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備

      各部門/人員準(zhǔn)備下列資料,并在12月6日前提交給總經(jīng)理/管理者代表。由管理者代表提供的《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告》于12月10日提交總經(jīng)理。

      A、品管科

      ? 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。

      ? 各車間質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告(包括過程監(jiān)控、重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況)。? 品質(zhì)異常處理、分析狀況

      ? 產(chǎn)品改進(jìn)的具體落實(shí)情況。

      ? 改進(jìn)建議、部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成及實(shí)施情況。

      B、技術(shù)部

      ? 工藝技術(shù)情況及發(fā)展動(dòng)態(tài)。

      ? 新產(chǎn)品開發(fā)情況。

      ? 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行情況。

      ? 改進(jìn)建議、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成及實(shí)施情況。

      C.辦公室

      ◆ 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析。

      ◆ 全公司人員培訓(xùn)情況。

      ◆ 改進(jìn)建議(包括員工合理化建議)、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成及實(shí)施情況。

      D、銷售部

      ◆ 服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等)。

      ◆ 本年度銷售及市場(chǎng)分析(包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等)。

      ◆ 合同的執(zhí)行狀況。

      ◆ 新產(chǎn)品開發(fā)建議。

      ◆ 運(yùn)輸服務(wù)現(xiàn)狀與改進(jìn)

      ◆ 改進(jìn)建議、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及達(dá)成情況。

      E.生產(chǎn)科

      ◆ 各車間生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成及產(chǎn)品報(bào)廢情況。

      ◆ 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況。

      ◆ 現(xiàn)場(chǎng)5S管理實(shí)施及具體措施情況。

      ◆物料消耗、設(shè)備管理及現(xiàn)場(chǎng)工藝控制狀況。

      ◆改進(jìn)建議、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及達(dá)成情況。

      F、供應(yīng)科

      ◆倉庫管理(包括呆滯料處理,不良品等處理情況)。

      ◆合格供方考核評(píng)估情況。

      ◆.原輔材料、成品存儲(chǔ)和防護(hù)中存在的問題

      ◆采購物料交期達(dá)成情況。

      ◆倉庫物料盤存分析情況。

      G.管理者代表

      管理者代表會(huì)對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析,并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告“,內(nèi)容包括:

      ◆ 公司總體質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

      ◆ 糾正與預(yù)防措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)。

      ◆ 內(nèi)部質(zhì)量審核的總結(jié)、分析與評(píng)價(jià)。

      ◆ 質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化?!?改進(jìn)建議。

      第二篇:質(zhì)量管理體系評(píng)審制度

      質(zhì)量管理體系評(píng)審制度 范圍

      本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系評(píng)審的方式、時(shí)間間隔、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于大連惠騰機(jī)車焊材有限公司。2 職責(zé)

      2.1 技術(shù)部

      a)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃及質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)的召集;

      b)負(fù)責(zé)組織起草、審定質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)所需的資料,包括:專項(xiàng)報(bào)告、綜合報(bào)告等資料;

      c)負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要(質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告),制定專項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃,并組織落實(shí)。

      2.2 經(jīng)銷部、生產(chǎn)部等職能部門及各生產(chǎn)單位

      a)參加質(zhì)量管理評(píng)審,并按需要負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理評(píng)審專項(xiàng)報(bào)告(準(zhǔn)備本部門體系運(yùn)行的匯報(bào)資料);

      b)負(fù)責(zé)在相關(guān)方面提出改進(jìn)建議;

      c)負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理評(píng)審中提出的與本單位有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施工作。3 評(píng)審方式

      3.1 質(zhì)量管理評(píng)審以質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。3.2 質(zhì)量管理評(píng)審原則上每年進(jìn)行一次(不超過12個(gè)月),但在下列情況下應(yīng)適當(dāng)增加:

      a)連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故;

      b)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化;

      c)公司適用的質(zhì)量法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大更改; d)產(chǎn)品或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化; e)顧客及相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨等。4 質(zhì)量管理體系評(píng)審內(nèi)容

      4.1質(zhì)量管理體系目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及方針目標(biāo)是否適宜可行。4.2質(zhì)量管理體系審核情況(內(nèi)部審核、外部審核)。4.3 顧客滿意情況。

      4.4 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。4.5 預(yù)防和糾正措施的狀況。4.6 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。4.7 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。

      4.8 質(zhì)量管理體系要改善的領(lǐng)域及努力方向。5 評(píng)審準(zhǔn)備

      5.1 制定評(píng)審計(jì)劃

      5.1.1 技術(shù)部編制質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃,內(nèi)容包括: a)質(zhì)量管理評(píng)審的目的; b)評(píng)審會(huì)議時(shí)間; c)評(píng)審主要內(nèi)容;

      d)需審議的報(bào)告及匯報(bào)人員; e)參加人員及相關(guān)事項(xiàng)。

      5.1.2 質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃由質(zhì)量管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2 準(zhǔn)備會(huì)議報(bào)告或資料

      5.2.1 以下單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)資料,根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃安排,提報(bào)報(bào)告編制部門。

      a)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況; b)經(jīng)銷部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品合同履行及配件采購情況; c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供配件采購情況; d)辦公室負(fù)責(zé)提供人員培訓(xùn)情況。

      5.2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)在評(píng)審會(huì)議召開日7天前,將評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議報(bào)告發(fā)給參加會(huì)議人員。6 評(píng)審實(shí)施

      6.1 技術(shù)部按照質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃通知相關(guān)人員。

      6.2 質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)由質(zhì)量管理者代表組織,總經(jīng)理主持。

      6.3 體系主管部門和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)按照評(píng)審計(jì)劃規(guī)定,匯報(bào)專項(xiàng)及綜合情況報(bào)告。6.4 參加會(huì)議人員對(duì)專項(xiàng)及綜合情況報(bào)告進(jìn)行評(píng)審,并提出方針、目標(biāo)的改進(jìn),質(zhì)量管理體系及其過程有效性等方面的改進(jìn)。6.5 總經(jīng)理組織與會(huì)人員針對(duì)會(huì)議提出的改進(jìn)建議進(jìn)行評(píng)審、論證,明確體系需改善的領(lǐng)域及努力方向。

      6.6技術(shù)部形成會(huì)議紀(jì)要,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)給與會(huì)人員及相關(guān)單位。紀(jì)要內(nèi)容包括:

      a)評(píng)審目的;

      b)評(píng)審會(huì)議參加人員; c)評(píng)審時(shí)間; d)評(píng)審主要內(nèi)容;

      e)評(píng)審主要結(jié)論和措施及可改進(jìn)的領(lǐng)域等。

      6.7 相關(guān)單位按照質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要中提出的改進(jìn)方案組織實(shí)施改進(jìn)。7 資料管理

      質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告、會(huì)議簽到單、會(huì)議紀(jì)要等資料,由技術(shù)部統(tǒng)一歸檔管理,保存期3年。8 記錄表單

      Q/HCG 005-035-2008 管理評(píng)審計(jì)劃 Q/HCG 005-036-2008 管理評(píng)審報(bào)告

      第三篇:質(zhì)量管理體系中的管理評(píng)審計(jì)劃

      管理評(píng)審會(huì)議議程

      1. 陳總主持會(huì)議,說明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)(8:30—8:40)? 宣布管理評(píng)審正式開始。

      ? 請(qǐng)與會(huì)人員簽到。

      ? 總裁向與會(huì)人員說明評(píng)審的目的:確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

      2. 各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門負(fù)責(zé)的事項(xiàng),在部門報(bào)告后,與會(huì)者對(duì)該部門工作的有效性、充分性和適宜性及其提出的改進(jìn)建議進(jìn)行評(píng)價(jià)并作出改進(jìn)決策。

      ? 管理者代表(匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況,前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià),內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析,可能引起質(zhì)量管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境,以及改進(jìn)建議。(8:40—9:00)

      ? 品管部(匯報(bào)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況,產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析情況,改進(jìn)的建議以及本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的情況)(9:00—9:20)? 制造一部(9:20—9:35)

      ? 制造二部(9:35—9:50)

      ? 工程部(9:50—10:10)

      ? 物流中心(10:10—10:30)

      ? 總務(wù)部(10:30—10:40)

      ? 總裁辦(10:40—10:50)

      ? 產(chǎn)品營銷部(10:50—11:10)

      ? 研發(fā)部(11:10—11:30)

      3. 對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的整體效果進(jìn)行評(píng)審(11:30—11:40)? 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。? 對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。

      ? 對(duì)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜進(jìn)行評(píng)審。

      ? 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件是否需要修改進(jìn)行評(píng)審(備注:體系文件已修改完畢,可征求一下有無更改意見)。、4. 總裁總結(jié)評(píng)審結(jié)果(11:40—12:00)

      ? 質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。

      ? 組織結(jié)構(gòu)是否需要調(diào)整,質(zhì)量管理體系及其過程是否需要改進(jìn)? ? 質(zhì)量體系文件是否需要修改?

      ? 資源配備是否充足?是否需要調(diào)整增加?

      ? 產(chǎn)品是否需要改進(jìn)(可根據(jù)生產(chǎn)部、市場(chǎng)部的報(bào)告進(jìn)行總結(jié))?

      ? 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜?是否需要修改?

      ? 根據(jù)各部門報(bào)告及討論情況提出相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的要求? ? 說明管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)部門和時(shí)間(與會(huì)部門,一般是評(píng)審一周后分發(fā))。

      5、會(huì)議結(jié)束。

      注:管理評(píng)審會(huì)議可酌情增刪內(nèi)容和調(diào)整時(shí)間分配。

      第四篇:如何做好質(zhì)量管理體系評(píng)審(下)

      004km.cn 如何做好質(zhì)量管理體系評(píng)審(下)

      課程描述:

      質(zhì)量管理體系真的是通過認(rèn)證后就能順利運(yùn)行嗎?

      為何許多企業(yè)拿到了認(rèn)證證書,質(zhì)量管理工作依舊難開展,產(chǎn)品質(zhì)量還是上不去?

      這一切的癥結(jié)就在于沒有結(jié)合企業(yè)實(shí)際,對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審,驗(yàn)證體系文件的有效性、符合性和實(shí)用性,并進(jìn)行改善,維持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

      怎樣才能做好質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審呢?

      本課程將結(jié)合實(shí)際案例,為您一一闡述做好質(zhì)量管理體系評(píng)審的方法與技巧。

      解決方案:

      他山之石,可以攻玉!

      雖然不同行業(yè)或不同企業(yè)在做質(zhì)量管理體系評(píng)審時(shí),都會(huì)有一些差異,但萬變不離其宗!下面我們從實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)中給大家總結(jié)一些方法流程,以便大家參考借鑒!

      質(zhì)量管理體系評(píng)審,結(jié)果無非就是通過或不通過兩種結(jié)果,但要做好評(píng)審工作,還得下足功夫!

      004km.cn 質(zhì)量管理體系評(píng)審工作一般要經(jīng)歷三個(gè)大階段,具體如下:

      1.質(zhì)量管理體系評(píng)審的策劃階段

      2.質(zhì)量管理體系評(píng)審的實(shí)施階段

      3.質(zhì)量管理體系評(píng)審的持續(xù)改善階段

      本研修班分為上下兩集,本節(jié)課是下集。

      內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系評(píng)審實(shí)施階段的一部分內(nèi)容,以及質(zhì)量管理體系評(píng)審的持續(xù)改善階段。

      質(zhì)量管理體系評(píng)審的實(shí)施階段,現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施。現(xiàn)場(chǎng)審核是按照審核表審核的方式之一,之二叫文件審核。其實(shí),依照審核表審核只是質(zhì)量管理體系評(píng)審的審核手段之一,這里還有另外一個(gè)手段,就是分組評(píng)審。

      下面我再談下質(zhì)量管理體系評(píng)審實(shí)施階段余下要點(diǎn)。

      1.組織召開審核小組會(huì)議,對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行說明,在組內(nèi)展開討論,確認(rèn)不符合項(xiàng)。

      2.召開體系評(píng)審末次會(huì)議,做好會(huì)議前的人員召集和簽到工作,會(huì)議中介紹審核發(fā)現(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)和審核情況,并提出不符合項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的改善要求。

      004km.cn

      質(zhì)量管理體系評(píng)審的持續(xù)改善階段,基于內(nèi)審基礎(chǔ)上的體系持續(xù)改善。

      這里再講兩點(diǎn)。

      第一點(diǎn)是基于外審基礎(chǔ)的體系持續(xù)改善,包括追蹤責(zé)任部門改善,及檢討改善內(nèi)審機(jī)制。

      第二點(diǎn)是評(píng)審后體系的動(dòng)態(tài)管理,可以通過新流程機(jī)制的需求和相關(guān)部門參與的討論來開展管理。

      最后,我們把這幾塊導(dǎo)圖內(nèi)容串起來,就形成了“做好質(zhì)量管理體系評(píng)審(下)”的完整流程。

      或許文字的話大家并不是很清楚,我們可以看下面的思維導(dǎo)圖,能讓你更加形象的理解和明白該如何做好質(zhì)量管理體系評(píng)審(下)。

      004km.cn

      相關(guān)課程:

      如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量考核 如何做好質(zhì)量目標(biāo)分解和績效考核 如何制定質(zhì)量目標(biāo) 如何進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析

      如何控制生產(chǎn)過程中的質(zhì)量異常問題

      想學(xué)習(xí)以上課程可以掃描下面的二維碼,里面有詳細(xì)內(nèi)容及海量課程

      第五篇:質(zhì)量管理體系適用性評(píng)審報(bào)告

      質(zhì)量體系文件的有效性和適應(yīng)性報(bào)告

      在質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來,我中心不定期開展質(zhì)量體系文件的宣貫工作,重申了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),并及時(shí)進(jìn)行了宣貫,使中心員工均能了解體系文件要求。我中心能做到及時(shí)完善質(zhì)量體系,將中心的政策、制度、程序和作業(yè)指導(dǎo)書制定成文件,發(fā)放給員工,這些文件的建立對(duì)規(guī)范檢測(cè)工作及日常管理起到了重要作用。

      一、從社會(huì)環(huán)境及市場(chǎng)需求變化來看中心管理體系:

      隨著國內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步開放,檢測(cè)要求的提高、檢測(cè)項(xiàng)目的增加,市場(chǎng)競爭也愈加激烈。我中心領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全中人員堅(jiān)持貫徹中心管理方針目標(biāo),嚴(yán)格執(zhí)行程序文件,堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),提高服務(wù)意識(shí),認(rèn)真執(zhí)行服務(wù)程序,提高中心的社會(huì)信譽(yù),抓牢重大重點(diǎn)工程及市政工程服務(wù)工程的檢測(cè)業(yè)務(wù)?,F(xiàn)今市場(chǎng)占有率在同行業(yè)中有優(yōu)勢(shì)。通過以上分析,中心建立的管理體系是適應(yīng)中心面臨的市場(chǎng)情況等變化的,運(yùn)行也是有效的。

      二、從服務(wù)質(zhì)量來看中心管理體系:

      1、中心這二年來顧客滿意度達(dá)到99%以上;

      2、中心連續(xù)十二年獲得市優(yōu)秀檢測(cè)機(jī)構(gòu);

      通過管理體系的運(yùn)行,中心各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。通過以上,可以說中心的管理方針、目標(biāo)是適宜和有效的。

      三、從組織機(jī)構(gòu)和資源配置來看中心的管理體系

      1、中心各個(gè)層級(jí)人員均制定了各類人員的管理職責(zé)、權(quán)限、并處于動(dòng)態(tài)管理之中,各級(jí)各類人員管理職責(zé)、權(quán)限均及時(shí)地根據(jù)工作人員的變動(dòng)進(jìn)行了調(diào)整改善。

      2、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款和程序文件均進(jìn)行了職責(zé)落實(shí)和分配并及時(shí)進(jìn)行了補(bǔ)充完善、職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系明確;

      3、用于體系運(yùn)行的資金始終得到保證。如今年中心專門撥出資金用于開展新項(xiàng)目。2013年我中心開展了5個(gè)新項(xiàng)目:①建筑玻璃;②混凝土管片;③盾構(gòu)法隧道管片用橡膠密封墊;等。

      4、中心材料、設(shè)備、人員的培訓(xùn)能力均能滿足中心監(jiān)測(cè)方面的需求;

      以上分析,中心的組織機(jī)構(gòu)和各種資源配置能適應(yīng)中心管理方針、目標(biāo)和管理體系的有效運(yùn)行。

      四、從內(nèi)部管理體系審核結(jié)果來看中心的管理體系 *年*月*日至*日我室按照*內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行了內(nèi)審。此次內(nèi)審是對(duì)體系運(yùn)行工作成效的一次綜合大檢查。本次內(nèi)審是依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)管理體系進(jìn)行的內(nèi)審,是對(duì)管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)的所有要素的一次全面審核。監(jiān)督評(píng)審及不定期評(píng)審采用抽樣審核的方式,對(duì)我室的管理體系和檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督審核。這次內(nèi)審共開具*項(xiàng)不符合報(bào)告,均屬于實(shí)施性不符合,并得到了及時(shí)有效的整改。

      通過內(nèi)審和監(jiān)督評(píng)審,充分驗(yàn)證了本中心管理體系能夠有效、持續(xù)的運(yùn)行;質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針符合實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際,能夠堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針,很好的完成質(zhì)量目標(biāo),達(dá)到穩(wěn)步提高的效果。實(shí)驗(yàn)室體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的可操作性較強(qiáng),符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則的要求,適合于中心的體系運(yùn)行。

      五、從外部審核結(jié)果來看中心的管理體系

      1、*年*月

      2、我中心還通過了交通行業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)評(píng)審工作、建設(shè)行業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)延期評(píng)審工作。專家對(duì)我中心的管理水平、現(xiàn)場(chǎng)操作均十分滿意。

      六、中心存在的問題及解決意見

      此次內(nèi)審工作,發(fā)現(xiàn)了不少體系文件的不適宜性。這說明體系的完善是個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,不是一個(gè)人或某幾個(gè)人的事,也不是一天兩天的事情,需要全員參與并且是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過程。接下來我中心將花大力氣將體系文件的全面評(píng)審及修訂工作做好。

      質(zhì)量管理體系在中心運(yùn)行過程中,需要我們了解工作中的進(jìn)展情況和工作中遇到的困難,需要各位子人人和員工的鼎力支持和大力配合,才能不斷改進(jìn)和提高,逐步走向規(guī)范、完善和成熟。

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