專題:實(shí)驗(yàn)室部門內(nèi)審檢查表
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銷售部門內(nèi)審檢查表
銷售部門檢查表 受審核部門:銷售部 涉及的過程:5.5.1,6.2.2,7.2,7.5.1,7.5.4,8.2.1,8.3,8.4,8.5
序檢查內(nèi)容 過程 檢查方法
1 部門各崗位的職Q:5.5.1 向負(fù)責(zé)人了解部門主要的職責(zé)及人員 -
專題內(nèi)審檢查表
專題內(nèi)審檢查表(小包裝分廠)
內(nèi)審人:戴小明、冀永青、丁洪芬內(nèi)審時(shí)間:年月日 檢查表
一、關(guān)于30萬噸配送中心試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作落實(shí)情況(10分)
1.人員培訓(xùn)2.有關(guān)HACCP認(rèn)證硬件實(shí)施計(jì) -
ISO13485-內(nèi)審檢查表(大全)
內(nèi)審檢查表審核員: 第 1 頁 共 10 頁 受審部門2009 年 10月12 日總經(jīng)理 管理者代表日期審核內(nèi)容審核方法標(biāo)準(zhǔn)條款記錄評(píng)價(jià)查看體系文件判別是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1按要求建立文件
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內(nèi)審流程及相關(guān)檢查表
ISO9001內(nèi)審流程 企業(yè)認(rèn)證之前應(yīng)具備的材料一、文件和記錄的管理: 1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單; 2. 外來文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文
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2內(nèi)審檢查表
下面分別給出按部門,本例中為對(duì)設(shè)備管理部門進(jìn)行審核(表5-2),和按要素,本例中為對(duì)“檢測(cè)和校準(zhǔn)物品(樣品)的處置”進(jìn)行審核(表5-3)所編制的檢查表示例(節(jié)選)。表5-2 部門檢查表(節(jié)選)表5-
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ISO13485內(nèi)審檢查表(完整各部門)
內(nèi)審檢查表 審核員: 第 1 頁 共 10 頁 受審部門 標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管理者代表 審核內(nèi)容 1按要求建立文件化的質(zhì)量管理體系。 4.1質(zhì)量管 2質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍。 理體
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ISO內(nèi)審檢查表編寫注意事項(xiàng)
企業(yè)認(rèn)證之前應(yīng)具備的材料
一、文件和記錄的管理:1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;2.外來文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等)清單特別是國(guó)家 -
內(nèi)審檢查表(生產(chǎn)部(車間))專題
內(nèi) 審 檢 查 表
編號(hào):KR-ZL-JL-12審核員:朱顯慶受審核部門: 生產(chǎn)部 (車間)審核日期:2008.8.1 標(biāo)準(zhǔn)條款 5.5.15.4.16.36.4審核要點(diǎn)與方法
本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么?
本部門的質(zhì)量目標(biāo) -
IATF16949內(nèi)審檢查表--原創(chuàng)[精選多篇]
IATF16949內(nèi)審檢查表 條款號(hào) 審核內(nèi)容 被審核部門 審核發(fā)現(xiàn) 有無不符合 4.1 Understanding of the 組織是否已確定了與其目標(biāo)和已確定了與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)or
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三級(jí)文件--內(nèi)審檢查表---目錄
▲三級(jí)文件--內(nèi)審檢查表---目錄
1. 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表QR-8.4-04
2. 顧客滿意程度報(bào)告QR-8.2-02
3. 內(nèi)審資料
4. 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃QR-8.2-04
5. 內(nèi)審首末次會(huì)議簽到QR-8 -
車輛安全檢測(cè)站內(nèi)審檢查表
條款號(hào) 檢 查 內(nèi) 容檢查記錄 檢查結(jié)論 4管理要求 4.1組織 4.1.1 查:1.獨(dú)立法人地位: 1)機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 2) 法人登記證明; 3) 是否有獨(dú)立帳戶。 2. 非獨(dú)立法人單位查: 1)
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實(shí)驗(yàn)室檢查表Microsoft Word 文檔
醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血現(xiàn)場(chǎng)檢查表格
第頁,共頁
基本情況
被檢查單位法人代表(負(fù)責(zé)人)地址聯(lián)系電話
檢查執(zhí)法人員向被檢查單位出示執(zhí)法證件后做以下記錄:
1供給血液的來源是否是血站是 -
實(shí)驗(yàn)室部門
實(shí)驗(yàn)室部門職責(zé) 1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)公司有關(guān)試驗(yàn)、計(jì)量認(rèn)證工作的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)章制度。 2.在集團(tuán)公司工程指揮部和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下開展試驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)全管
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CNAS實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審流程
內(nèi)審流程 一、【預(yù)備會(huì)議】:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織,發(fā)布內(nèi)審時(shí)間、人員工作安排、審核目的范圍依據(jù)要求等。 ①預(yù)備會(huì)議中發(fā)布內(nèi)審日程計(jì)劃 ②對(duì)部門發(fā)布內(nèi)審?fù)ㄖ?③任命內(nèi)審組長(zhǎng) ④
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檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告
2012年度內(nèi)審報(bào)告為檢查和驗(yàn)證公司實(shí)驗(yàn)室管理體系是否持續(xù)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,按公司管理體系文件的各項(xiàng)要求有效運(yùn)行,內(nèi)審組根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃,于2012年12月10日到
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CNAS實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告
審核目的:核實(shí)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系的要求;以及是否具備申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證的條件,并尋求質(zhì)量體系文件本身與實(shí)際工作不相容的內(nèi)容,按評(píng)審準(zhǔn)則的要求加以完善。審核范圍:所有部
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內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告
內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告2010年度第 1 次內(nèi)審日期:12月15日編制人:審批人:XXXXXXXX有限公司
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9000質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審檢查表(合集5篇)
2015年 度 內(nèi) 部 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 編號(hào): 審核檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和持續(xù)有效性;是否具備第三方審核的條件。 目的 審核橡膠、塑料生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層