專題:管理體系內(nèi)審檢查表
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9000質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審檢查表(合集5篇)
2015年 度 內(nèi) 部 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 編號(hào): 審核檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和持續(xù)有效性;是否具備第三方審核的條件。 目的 審核橡膠、塑料生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層
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SA8000社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)審檢查表
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SA8000社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)審檢查表1、
2、
3、 公司是否有明確的招工程序,并采取有效的措施鑒別工人年齡和年齡文 -
專題內(nèi)審檢查表
專題內(nèi)審檢查表(小包裝分廠)
內(nèi)審人:戴小明、冀永青、丁洪芬內(nèi)審時(shí)間:年月日 檢查表
一、關(guān)于30萬噸配送中心試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作落實(shí)情況(10分)
1.人員培訓(xùn)2.有關(guān)HACCP認(rèn)證硬件實(shí)施計(jì) -
內(nèi)審流程及相關(guān)檢查表
ISO9001內(nèi)審流程 企業(yè)認(rèn)證之前應(yīng)具備的材料一、文件和記錄的管理: 1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單; 2. 外來文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文
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2內(nèi)審檢查表
下面分別給出按部門,本例中為對(duì)設(shè)備管理部門進(jìn)行審核(表5-2),和按要素,本例中為對(duì)“檢測和校準(zhǔn)物品(樣品)的處置”進(jìn)行審核(表5-3)所編制的檢查表示例(節(jié)選)。表5-2 部門檢查表(節(jié)選)表5-
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ISO13485-內(nèi)審檢查表(大全)
內(nèi)審檢查表審核員: 第 1 頁 共 10 頁 受審部門2009 年 10月12 日總經(jīng)理 管理者代表日期審核內(nèi)容審核方法標(biāo)準(zhǔn)條款記錄評(píng)價(jià)查看體系文件判別是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1按要求建立文件
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ISO13485內(nèi)審檢查表(完整各部門)
內(nèi)審檢查表 審核員: 第 1 頁 共 10 頁 受審部門 標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管理者代表 審核內(nèi)容 1按要求建立文件化的質(zhì)量管理體系。 4.1質(zhì)量管 2質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍。 理體
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銷售部門內(nèi)審檢查表
銷售部門檢查表 受審核部門:銷售部 涉及的過程:5.5.1,6.2.2,7.2,7.5.1,7.5.4,8.2.1,8.3,8.4,8.5
序檢查內(nèi)容 過程 檢查方法
1 部門各崗位的職Q:5.5.1 向負(fù)責(zé)人了解部門主要的職責(zé)及人員 -
能源管理體系內(nèi)審匯總
能源管理體系內(nèi)審情況匯報(bào) 一、內(nèi)審時(shí)間為3月4日 二、內(nèi)審人員分為三個(gè)組,共6人。 A組:張輝、曲曉慧 負(fù)責(zé)審查:營銷中心、人力資源部、財(cái)務(wù)、技術(shù)部 B組:蔡健飛、常愛粉 負(fù)責(zé)審
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安全管理體系補(bǔ)充檢查表大全
維修單位SMS補(bǔ)充合格審定檢查單(演示驗(yàn)證)審查編號(hào):1 M2017-2 (2011/07/11)M2017-2 (2011/07/11) 2M2017-2 (2011/07/11) 3
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質(zhì)量管理體系檢查表序號(hào)
ISO9001:2008質(zhì)量管理體系檢查表 序檢查檢查內(nèi)容 號(hào) 項(xiàng)目 4質(zhì)量管理體系 4.1質(zhì)量管理體系總要求 a)哪些是組織質(zhì)量管理體系需要的過程(管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量
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ISO內(nèi)審檢查表編寫注意事項(xiàng)
企業(yè)認(rèn)證之前應(yīng)具備的材料
一、文件和記錄的管理:1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;2.外來文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等)清單特別是國家 -
內(nèi)審檢查表(生產(chǎn)部(車間))專題
內(nèi) 審 檢 查 表
編號(hào):KR-ZL-JL-12審核員:朱顯慶受審核部門: 生產(chǎn)部 (車間)審核日期:2008.8.1 標(biāo)準(zhǔn)條款 5.5.15.4.16.36.4審核要點(diǎn)與方法
本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么?
本部門的質(zhì)量目標(biāo) -
IATF16949內(nèi)審檢查表--原創(chuàng)[精選多篇]
IATF16949內(nèi)審檢查表 條款號(hào) 審核內(nèi)容 被審核部門 審核發(fā)現(xiàn) 有無不符合 4.1 Understanding of the 組織是否已確定了與其目標(biāo)和已確定了與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)or
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車輛安全檢測站內(nèi)審檢查表
條款號(hào) 檢 查 內(nèi) 容檢查記錄 檢查結(jié)論 4管理要求 4.1組織 4.1.1 查:1.獨(dú)立法人地位: 1)機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件或營業(yè)執(zhí)照; 2) 法人登記證明; 3) 是否有獨(dú)立帳戶。 2. 非獨(dú)立法人單位查: 1)
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三級(jí)文件--內(nèi)審檢查表---目錄
▲三級(jí)文件--內(nèi)審檢查表---目錄
1. 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表QR-8.4-04
2. 顧客滿意程度報(bào)告QR-8.2-02
3. 內(nèi)審資料
4. 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃QR-8.2-04
5. 內(nèi)審首末次會(huì)議簽到QR-8 -
測量管理體系內(nèi)審報(bào)告
測量管理體系內(nèi)審報(bào)告 公司測量管理檢測體系內(nèi)部審核自2013年11月8日開始,歷時(shí)3天,現(xiàn)已結(jié)束。在審核期間,得到各部門的積極配合,在此表示感謝。 一、重申審核的目的和范圍 1.審
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2016年度一體化管理體系內(nèi)審報(bào)告
黃岡興和電線電纜有限公司 一體化管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 XH/G822-05 QR822-05-01/2016 受審核組織:黃岡興和電線電纜有限公司 組織負(fù)責(zé)人:陳光輝 審核組組長:張志寬 審核組成員: