專題:集團審計監(jiān)察體系建設
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集團監(jiān)察審計室2010年工作總結
集團監(jiān)察審計室2010年工作總結 (2010年11月29日) 2010年是集團戰(zhàn)略轉型關鍵期,產業(yè)項目和新媒體運作等重點工作面臨新突破,客觀上需要有力的紀律保障作支撐,集團監(jiān)察審計室圍繞
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勞動保障監(jiān)察體系建設專題報告
紫人勞字[2010]63號 紫陽縣人事和勞動社會保障局 關于報送《勞動保障監(jiān)察體系建設專題調查》的報告 市人力資源和社會保障局: 現將我縣《勞動保障監(jiān)察體系建設專題調查報告》
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審計與監(jiān)察下載
審計、監(jiān)察............................................................................................................ 1 第一節(jié)總則.............................
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審計監(jiān)察組組長
崗位描述
審計監(jiān)察組組長
崗位名稱:
審計監(jiān)察組組長
直接上級:
審計監(jiān)察部經理
直接下級:
審計監(jiān)察員
本職工作:
審計監(jiān)察工作的組織實施
直接責任:
(1) 認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度, -
7集團管控制度之七—審計監(jiān)察制度
[山東玉皇化工集團管控制度之七] 山東玉皇化工集團 審計監(jiān)察管理制度 1、總則 1.1目的 明確審計監(jiān)察工作內容、權限和工作程序,為集團經營風險控制和監(jiān)察工作提供指導。 本
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集團審計工作手冊
大江集團股份有限公司 大江(集團)股份有限公司 內部審計工作手冊 目 錄 序言--------------------------- 第(2-3)頁 第一部分 《內部審計制度》------第 (4) 頁 第二部分 內部審
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集團審計工作總結
集團審計工作總結 集團審計工作總結 尊敬的集團公司領導: 集團審計室在董事會的直接領導下、在各企業(yè)的相互配合下,嚴格按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則,認真地
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內部審計監(jiān)察管理辦法
內部審計監(jiān)察管理辦法 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司內部審計監(jiān)察工作,提高審計監(jiān)察工作質量,促進公司發(fā)展,根據《審計法》、《行政監(jiān)察法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)
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內部審計監(jiān)察制度
內部審計監(jiān)察制度 1 目的 為了加強公司內部管理和審計監(jiān)督,維護股東的合法權益,保障企業(yè)經營活動健康發(fā)展,保證資產的增值保值,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國
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(內部審計監(jiān)察管理辦法)
內部審計監(jiān)察管理辦法 第一章 總則 第一條 為進一步加強和規(guī)范公司內部審計監(jiān)察工作,提高內部審計監(jiān)察工作質量,防范資金風險,促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展,根據《審計法》、《行政監(jiān)察
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監(jiān)察審計考核題庫
監(jiān)察審計考核題庫一、填空題。
1、收受供應商、施工方等合作伙伴禮品、禮金(價值小于或等于()元人民幣),沒及時上交給公司監(jiān)察審計部或向監(jiān)察審計部報告的(收到禮品、禮金在()天內沒 -
05審計監(jiān)察室主任
AMS·模板庫JS-DS/GW-05
崗位描述
審計監(jiān)察室主任
崗位名稱:
審計監(jiān)察室主任
直接上級:
董事長
直接下級:
審計監(jiān)察員
本職工作:
主持對公司各項經營管理活動的審計、監(jiān)察工作。 -
楊審計監(jiān)察工作計劃
審計監(jiān)察部
審計監(jiān)察工作計劃
第一部分總體工作思路
2014年,審計監(jiān)察部將緊緊圍繞集團發(fā)展方向、近期及年度目標、重點工作內容,并結合集團總裁辦和相關領導要求及公司發(fā)展需 -
2012年審計監(jiān)察工作總結
2012年審計監(jiān)察工作總結
二○一二年我局審計監(jiān)察工作在局黨委的領導和支持下,按照“依法審計、服務大局、突出重點、求真務實”的工作方針,堅持以交通經濟建設為中心,不斷加大 -
監(jiān)察審計案例分析
案例:某上市公司收到舉報信,下屬XX子公司總經理,年薪10萬元,但工作3年卻擁有3套總價值為300萬的房子。這時公司總部需要派審計人員去做審計。如果你是審計人員,應從哪幾個方面入
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集團企業(yè)內部審計體系的建立和工作目標[合集五篇]
企業(yè)內部審計體系的建立和工作目標 王國強 在目前的企業(yè)內部管理研究領域,普遍存在忽視內部審計職能的傾向,同時在實務中,內部審計也常常發(fā)揮不出應有的作用,多數情況下只是擺設
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集團財務體系信息化建設經驗介紹
萬科集團財務體系信息化建設經驗介紹(萬科CFO王文金)? ? ? ?? ? o o o..贊贊取消贊 轉載自 剎那*永恒 2011年06月23日 10:02 閱讀(4) 評論(1) 分類:財務知識小中各位領導,各位嘉賓,還有
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7集團管控制度之七—審計監(jiān)察制度(精選5篇)
[山東玉皇化工集團管控制度之七]
山東玉皇化工集團
審計監(jiān)察管理制度
1、總則
1.1目的
明確審計監(jiān)察工作內容、權限和工作程序,為集團經營風險控制和監(jiān)察工作提供指導。
本制