專題:內(nèi)部審核實施計劃
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2013年度內(nèi)部審核計劃
佛山市歌納衛(wèi)浴有公司
2013年度內(nèi)部審核計劃
1、審核目的:驗證本公司質(zhì)量(環(huán)境)管理體系是否符合ISO9001:2008標準
要求。
2、審核范圍;質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品和涉及部門(抽查)。
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信息安全管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃
信息安全管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃[轉(zhuǎn)貼 2009-05-30 17:49:16]
編號:ISMS-4031版本:A/0時間:2009-3-20
審核目的 審核依據(jù)
審核范圍 審核部門
審核要求
審 核 組
通過信息 -
現(xiàn)場審核實施計劃
現(xiàn)場審核實施計劃注1.上述各單位所列要素為主要的審核內(nèi)容,但并不代表其他要素不審。2.上述計劃如須調(diào)整,請及時與審核組聯(lián)系。
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MSB45,內(nèi)部審核計劃(共五則范文)
內(nèi) 部 審 核 計劃MSB45審核目的制定人審核范圍制定日期審核準則批準人引用文件批準日期日期 時間 受審部門/項目 審核條款 審核人員
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2015年貫標內(nèi)部審核計劃通知
2015年貫標內(nèi)部審核計劃通知 公司各部門、項目部: 經(jīng)公司研究決定,2015年貫標檢查項目,內(nèi)審小組成員,內(nèi)審時間確定如下,望各部門按照公司“管理手冊、程序文件、三層文件”要求
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2013年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實施報告
************有限責任公司
質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告編 制:
審 批:二〇一三年三月二十五日一審核目的
評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性,驗證公司的QEMS是否符合ISO9001:2 -
內(nèi)部體系審核的策劃與實施
內(nèi)部體系審核的策劃與實施一、 內(nèi)部體系審核概述
內(nèi)部審核有時也稱為第一方審核,由組織自己或以組織的名義進行,審核的對象是組織自己的管理體系,驗證組織的管理體系是否持續(xù)的 -
內(nèi)部質(zhì)量審核實施標準作業(yè)規(guī)程
內(nèi)部質(zhì)量審核實施
標準作業(yè)規(guī)程1.0 目的
規(guī)范內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)活動。
2.0 適用范圍
適用于物業(yè)管理公司內(nèi)審的組織和實施。
3.0 職責
3. 1 管理者代表負責按計劃 -
如何實施審核
外審首次會議的形式比內(nèi)審更加正式。 議程 外審 內(nèi)審 介紹審核組 如果審核組與受審核方是互相認識的,那么只需作普通的問候 介紹受審核方人員 如果審核組與受審核方是互相認
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內(nèi)部審核總結(jié)報告(參考)大全
東莞市XXXX五金電子 內(nèi)部審核總結(jié)報告№:001QP12-05A東莞市XXXX五金電子內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告QP12-05A
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內(nèi)部審核報告
*** ***公司QHSE管理體系審核報告 ***組 ***年八月二十八日 -1- **QHSE管理體系內(nèi)審報告 為進一步推進QHSE管理體系規(guī)范有效運行,不斷提高QHSE績效,根據(jù)公司《關于開展質(zhì)量、
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2017年度內(nèi)部審核報告
2017年度內(nèi)部審核報告 編寫_____________ 審核_____________ 批準_____________ 2017年 12 月26 日 2017年度內(nèi)部審核報告 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要,2017年12月12日
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《內(nèi)部審核控制程序》
內(nèi)部審核控制程序1目的驗證管理體系實施效果是否達到規(guī)定要求,是否得到有效地保持、實施和改進,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。2適用范圍適用于公司內(nèi)部
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內(nèi)部審核程序
內(nèi)部審核控制程序 RSD/QEO 24-02/2016/A/0 1、目的 制定本程序規(guī)定內(nèi)部審核的要求和方法。保證公司內(nèi)部管理體系審核,使管理體系滿足標準、法律、法規(guī)和其他約定文件的要求,使
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2015內(nèi)部審核總結(jié)報告
2015年度內(nèi)部審核總結(jié)報告 文件編號:QR/Q4-HR-03 審核目的:檢查本公司質(zhì)量體系的符合性、有效性以及認證產(chǎn)品的符合和一致性。 審核范圍:本廠質(zhì)量保證能力要求。 審核人員: 審
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內(nèi)部審核控制程序
醫(yī)療投資有限公司文件編號XXX-QP8.2.4-2016版本號B/0文件名稱內(nèi)部審核控制程序頁數(shù)41目的為了確認質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。2范圍適用
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經(jīng)典內(nèi)部審核報告
編號: 12-02內(nèi)部審核報告Internal audit reportYI-PQ-010-08煙臺英納法汽車天窗系統(tǒng)有限公司1/3編制/日期:審批/日期:
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內(nèi)部審核報告
內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告審核目的:審核范圍:審核依據(jù):審核日期:受審核部門:審核組長:組員:審核過程綜述:不合格項統(tǒng)計與分析:對質(zhì)量管理體系的評價:內(nèi)審結(jié)論:糾正措施要求:審核報告分發(fā)