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      專題:審計目標練習及答案

      • 練習4 確定審計目標并計劃審計工作答案

        時間:2019-05-12 07:09:37 作者:會員上傳

        一、單項選擇題
        1.在財務報表審計中,有關管理層對財務報表責任的陳述中不恰當的是( C )。
        A.選擇和運用恰當的會計政策
        B.保證財務報表不存在重大錯報以減輕注冊會計師的責任
        C

      • 審計練習

        時間:2019-05-12 07:03:58 作者:會員上傳

        審計學
        課后思考題:
        Х銀行委托ABC會計師事務所審計其2007年度會計報表,雙方于2007年底簽定審計業(yè)務約定書。假定審計小組成員與X銀行存在以下情況。
        要求:請分別上述各種情況,

      • 審計練習11作業(yè)考試答案

        時間:2019-05-13 09:53:31 作者:會員上傳

        題目1 題干 因為不存在滿意的替代程序來觀察和計量期末存貨,所以注冊會計師必須對被審計單位的存貨進行監(jiān)盤。( )正確的答案是“對”。 題目2 題干 雖然直接材料成本的核算方法

      • 審計案例練習

        時間:2019-05-13 13:00:00 作者:會員上傳

        一、簡述主營業(yè)務收入的常見會計造假手法?對應收賬款函證未收到回函的應當執(zhí)行哪些替代審計程序? 1、主營業(yè)務收入的常見會計造假手法有: 完全虛構收入;提前開具銷售發(fā)票;存在重

      • 審計軟件練習

        時間:2019-05-12 07:03:37 作者:會員上傳

        第1題
        請按如下要求,在AO中創(chuàng)建對應的人員:
        (1)添加部門,“部門名稱”為操作人員的單位。
        (2)在上述部門中添加人員,“人員編號”為操作人員的身份證號,“姓名”為操作人員的姓名,“性

      • 銀行存款審計目標

        時間:2019-05-14 07:43:47 作者:會員上傳

        (一)銀行賬戶管理不嚴格一是擅自開設銀行賬戶。有的單位為了“方便”工作,擅自開設臨時賬戶,將部分單位存款轉存為個人信用卡存款;擅自為所屬服務保障單位在多家金融機構開設銀

      • 審計答案

        時間:2019-05-13 03:01:04 作者:會員上傳

        2001年4月全國高等教育自學考試審計學試題及答案 一 單選題 1.我國審計機關屬于 ①立法型 ②行政法 ③司法型 ④獨立型 2.對被審計單位的年終財務報告和工程決算報告所進行

      • 2010《實施內部審計業(yè)務》綜合練習及答案3

        時間:2019-05-14 02:24:42 作者:會員上傳

        一、單項選擇題 1.內部審計師在和環(huán)境、安全與健康(ESH)部門經理交談時發(fā)現該經理對有關控制大氣排放的法律知之甚少,審計師應該: A.把審計范圍轉為關注與大氣排放相關的活動; B

      • 審計階段練習三

        時間:2019-05-12 07:09:55 作者:會員上傳

        審計階段練習三
        一、單選題
        1.注冊會計師審計經歷了四個發(fā)展階段,其中最早的階段為(B)
        A.資產負債表審計階段
        B.詳細審計階段
        C.會計報表審計階段
        D.現代審計階段
        2.按照審計

      • 練習一:審計獨立性

        時間:2019-05-12 12:34:49 作者:會員上傳

        審計獨立性
        資料:
        甲乙兩位攻讀審計學的學生進行學術討論。甲宣稱:審計人員是領取了注冊會計師證書的專家,并獨立地對會計報表的合法性、公允性發(fā)表專家意見,為保持執(zhí)行一切審計

      • 注冊會計師《審計》鞏固練習

        時間:2019-05-15 14:40:35 作者:會員上傳

        一、單項選擇題1、關于經營失敗與審計失敗的下列表述中,不恰當的是。A.經營失敗是指企業(yè)由于經濟或經營條件的變化,如經濟衰退、不當的管理決策或出現意料之外的行業(yè)競爭等

      • 注冊會計師《審計》基礎練習

        時間:2019-05-15 14:40:48 作者:會員上傳

        一、單項選擇題1.在財務報表審計中,有關管理層對財務報表責任的陳述中不恰當的是。A.選擇和運用恰當的會計政策B.保證財務報表不存在重大錯報以減輕注冊會計師的責任C.根

      • 內部審計目標和方法

        時間:2019-05-12 07:03:50 作者:會員上傳

        內部審計的目標和方法
        內部審計是在企業(yè)內部建立的一種獨立的審查和評價活動。內部審計對企業(yè)管理起制約、防護、促進和參謀作用。現代企業(yè)內部審計工作應適應改革的發(fā)展方

      • 審計十四五工作思路目標

        時間:2021-05-24 08:40:27 作者:會員上傳

        審計十四五工作思路目標(一)圍繞中心工作,全面提升審計監(jiān)督效能。強化與部門、單位之間橫向協(xié)作,充分共享信息數據和審計成果,積極構建zf審計、社會審計、內部審計“三位一體”審

      • 審計目標練習題1

        時間:2019-05-13 09:53:28 作者:會員上傳

        一、單項選擇題 1.某公司將2010年度的主營業(yè)務收入列入2009年度的財務報表,則其2009年度財務報表中存在錯誤的認定是( )。 A.權利和義務 B.計價和分攤 C.發(fā)生D.完整性 2.審計人員審

      • 審計內容和目標[最終版]

        時間:2019-05-13 06:39:54 作者:會員上傳

        第 1 頁 共 5 頁 審計內容和目標:項目竣工決算財務報表編制審計。 竣工工程概況表是否按規(guī)定編制,報表的填列是否齊全,填列的內容和數據是否真實、合規(guī)。 1、檢查表中設計、概

      • 財務收支審計目標及重點

        時間:2019-05-14 22:34:40 作者:會員上傳

        財務收支方面: 1.資金管理 目標:審查貨幣資金管理的合規(guī)性、真實性和完整性 重點:是否建立嚴格的授權審批制度;審查票據是否有效,審批程序是否完備;承兌匯票的管理是否合規(guī);是否有

      • 答案——審計方法

        時間:2019-05-12 17:19:34 作者:會員上傳

        審計方法1.華天會計師事務所李明和李豪注冊會計師在對大華公司2008年度財務報表進行審計時,發(fā)現該公司財務報表、期末賬戶余額及各類交易和事項可能存在下列導致重大錯報的情