專題:實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審不符合報(bào)告
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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告
不符合項(xiàng)報(bào)告 XXX 被審核部門:質(zhì)控室 陪同人員: XXX 依據(jù)的文件:《留樣管理?xiàng)l例》 體系文件(手冊(cè)、程序文等) 不符合事實(shí)描述: 《留樣管理?xiàng)l例》在質(zhì)控室抽查報(bào)告編號(hào)2014-5-15為
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內(nèi)審不符合項(xiàng)和編寫不符合項(xiàng)報(bào)告
審核中最重要的工作是確定不符合項(xiàng)和編寫不符合項(xiàng)報(bào)告。在現(xiàn)場(chǎng)審核中,一旦發(fā)現(xiàn)不符合,就應(yīng)編寫不符合項(xiàng)報(bào)告。(1)不符合項(xiàng)定義不符合項(xiàng)定義是:沒(méi)有滿足某個(gè)規(guī)定要求的項(xiàng)目。這
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管理體系內(nèi)審不符合報(bào)告注意事項(xiàng)
關(guān)于不符合報(bào)告 --海王內(nèi)審員培訓(xùn)輔助教材 山東魯傲管理咨詢有限公司 秦學(xué)聰 不符合報(bào)告是審核的主要輸出之一,是審核員能力的綜合體現(xiàn),同時(shí)要求受審核區(qū)域依據(jù)不符合報(bào)告改
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內(nèi)審報(bào)告及不符合項(xiàng)整改情況匯報(bào)
內(nèi)審報(bào)告及不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)
為驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行以來(lái)質(zhì)量活動(dòng)是否符合管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求,以保證管理體系有效運(yùn)行及不斷得到改進(jìn),本鑒定所于2010年12月28至29日進(jìn) -
內(nèi)審問(wèn)題及不符合項(xiàng)報(bào)告案例之二
內(nèi)審問(wèn)題及不符合項(xiàng)報(bào)告案例之二 1. 不滿足ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)條款及相關(guān)體系文件規(guī)定要求的為一般不合格項(xiàng); 嚴(yán)重不符合項(xiàng)要滿足如下條件: A企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量事故或可造成
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檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告
2012年度內(nèi)審報(bào)告為檢查和驗(yàn)證公司實(shí)驗(yàn)室管理體系是否持續(xù)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,按公司管理體系文件的各項(xiàng)要求有效運(yùn)行,內(nèi)審組根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃,于2012年12月10日到
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CNAS實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告
審核目的:核實(shí)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系的要求;以及是否具備申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證的條件,并尋求質(zhì)量體系文件本身與實(shí)際工作不相容的內(nèi)容,按評(píng)審準(zhǔn)則的要求加以完善。審核范圍:所有部
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內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告
內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告2010年度第 1 次內(nèi)審日期:12月15日編制人:審批人:XXXXXXXX有限公司
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實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)整改報(bào)告[大全5篇]
中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì) 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)審核 整改報(bào)告 技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室 2013年09月22日 目錄 1函 ..................................................................
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檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告(5篇可選)
2010年度內(nèi)審報(bào)告 為檢查和驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系是否持續(xù)符合CNAS/CL01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(國(guó)認(rèn)實(shí)函﹝2006﹞141號(hào)),按本中心管理體
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內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告1
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告2011年度第 1 次內(nèi)審日期:4月3日編制人:審批人:準(zhǔn)格爾旗鑫凱電氣消防安全檢測(cè)有限責(zé)任公司
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食品實(shí)驗(yàn)室評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告(推薦)
食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告 編制人:*** 審核人:*** 簽發(fā)人:*** **市糧油質(zhì)量檢測(cè)站 ______________________________________________________________________________
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食品實(shí)驗(yàn)室評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告
食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告編制人:***審核人:***簽發(fā)人:*****市糧油質(zhì)量檢測(cè)站2011.8.18**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站初評(píng)整改報(bào)告2011年8月6日至7日,江蘇省食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審
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2014內(nèi)審評(píng)審及不符合項(xiàng)整改情況匯報(bào)
2014年內(nèi)部評(píng)審及不符合項(xiàng)整改情況匯報(bào) 2015年1月我司對(duì)2014年GSP體系運(yùn)行情況進(jìn)行全面內(nèi)審,通過(guò)自查,除了合理缺項(xiàng)外,基本符合質(zhì)量體系運(yùn)行的要求。根據(jù)新版GSP要求,有以下主要
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質(zhì)量管理體系實(shí)驗(yàn)室不符合控制措施
一、加強(qiáng)對(duì)手冊(cè)和質(zhì)量管理體系文件的宣傳教育,加強(qiáng)法律法規(guī)的教育,提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平,計(jì)劃二OO七年月日至日組織學(xué)習(xí)中心的質(zhì)量管理體系文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)。 二
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CNAS實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審流程
內(nèi)審流程 一、【預(yù)備會(huì)議】:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織,發(fā)布內(nèi)審時(shí)間、人員工作安排、審核目的范圍依據(jù)要求等。 ①預(yù)備會(huì)議中發(fā)布內(nèi)審日程計(jì)劃 ②對(duì)部門發(fā)布內(nèi)審?fù)ㄖ?③任命內(nèi)審組長(zhǎng) ④
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不符合報(bào)告整改
各位前輩好,我是剛剛注冊(cè)的新人.現(xiàn)有一問(wèn)題想請(qǐng)教各位,請(qǐng)各位幫幫忙:我公司在參加九千審核時(shí),老師給開(kāi)了一不符合報(bào)告,是有關(guān)我公司使用的一臺(tái)內(nèi)燃叉車的"廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛監(jiān)督檢
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內(nèi)審報(bào)告
洗浴中心上半年內(nèi)審報(bào)告 2011年7月1日至7月3日,本單位進(jìn)行了健康管理體系的內(nèi)審,歷時(shí)3天,對(duì)健康管理手冊(cè)所覆蓋的3個(gè)班組進(jìn)行了全過(guò)程的審核,審核組由OHS管理小組成員組成。通